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        2016年相城區(qū)旅游局決算公開

        來源: 發(fā)布日期: 2017-08-04 13:19 訪問量:字體:

         

        第一部分 部門概況
        一、部門主要職能
        (一)貫徹實施國家、省、市有關(guān)旅游業(yè)法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn),制定全區(qū)旅游業(yè)發(fā)展政策并組織實施,指導(dǎo)全區(qū)旅游工作。
           
        (二)擬訂全區(qū)旅游業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,編制旅游業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計劃和專項工作計劃,組織實施國民休閑旅游計劃。貫徹實施《蘇州旅游業(yè)全面提升計劃》。負(fù)責(zé)全區(qū)旅游統(tǒng)計工作及行業(yè)信息發(fā)布。組織全區(qū)旅游資源調(diào)查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作。會同有關(guān)部門編報旅游項目建設(shè)與投資計劃。擬訂鼓勵旅游招商的政策意見。
            
        (三)制定全區(qū)國內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游的市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施;負(fù)責(zé)全區(qū)旅游形象宣傳和重大旅游促銷活動;指導(dǎo)全區(qū)重點旅游區(qū)域、旅游目的地、旅游產(chǎn)品和旅游線路的規(guī)劃開發(fā),協(xié)調(diào)組織假日旅游、紅色旅游和鄉(xiāng)村旅游工作。制定全區(qū)旅游節(jié)慶活動、旅游會展活動的中長期總體規(guī)劃,組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)旅游節(jié)慶活動,承辦全區(qū)重大旅游節(jié)慶活動。
           
        (四)負(fù)責(zé)我區(qū)港澳臺旅游事務(wù)的管理。
           
        (五)承擔(dān)規(guī)范全區(qū)旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任。規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為,受理旅游消費(fèi)者投訴。組織擬訂并實施全區(qū)旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)全區(qū)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。指導(dǎo)旅游行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。
           
        (六)負(fù)責(zé)全區(qū)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)應(yīng)急救援工作,負(fù)責(zé)旅游星級飯店、旅行社、旅游景區(qū)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。
           
        (七)擬訂全區(qū)旅游行業(yè)人才培養(yǎng)規(guī)劃并組織實施,嚴(yán)格執(zhí)行全區(qū)旅游從業(yè)人員職業(yè)資格制度,組織旅游從業(yè)人員參加等級考試工作。
           
        (八)負(fù)責(zé)對全區(qū)旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)和全區(qū)旅游體制創(chuàng)新改革工作。
           
        (九)
         承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
        二、部門決算單位構(gòu)成情況
        根據(jù)上述職責(zé),區(qū)旅游局設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、旅游促進(jìn)科),設(shè)1個下屬事業(yè)單位(區(qū)旅游咨詢服務(wù)中心)。
           
        三、2016年度主要工作完成情況
        (一)項目建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。荷塘月色、花卉植物園按照4A級景區(qū)要求進(jìn)行改造提升,旅游廁所、停車場、游客中心主體建筑、監(jiān)控音響系統(tǒng)、旅游標(biāo)識標(biāo)牌等項目已完工。陽澄湖生態(tài)休閑旅游度假區(qū)開工建設(shè)旅游集散中心項目,完成了村上湖舍、大地啟示錄、農(nóng)事學(xué)堂等特色旅游項目(產(chǎn)品),村上湖舍獲評“蘇州市十大創(chuàng)新旅游產(chǎn)品”。盛澤湖環(huán)湖景觀建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施提升工程開工建設(shè)。深挖相城文化底蘊(yùn),促進(jìn)文化與旅游深度融合,蘇州御窯金磚博物館、孫武文化園、大石金生藝術(shù)館等一批文化旅游項目已建成對外開放。按照A級廁所標(biāo)準(zhǔn),完成了8座旅游廁所的新建、改(擴(kuò))建任務(wù)。為方便廣大游客出入相城,啟動了全區(qū)重點道路旅游交通指示牌設(shè)計工作。為蘇州中國花卉植物園爭取省旅游業(yè)發(fā)展專項引導(dǎo)資金30萬元。蘇州攝驢之家旅行社取得旅行社業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證。
        (二)創(chuàng)建復(fù)核有序開展。按照《江蘇省旅游度假區(qū)發(fā)展評價辦法》和《江蘇省旅游度假區(qū)發(fā)展考核評分細(xì)則》要求,幫助度假區(qū)開展數(shù)據(jù)采集和自評打分工作并審核相關(guān)臺帳資料,在年度復(fù)核中名列中上游。按照江蘇省五星級鄉(xiāng)村旅游區(qū)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)靈峰牧谷農(nóng)場創(chuàng)建,被確定為省首批五星級鄉(xiāng)村旅游區(qū)創(chuàng)建單位。按照評定性復(fù)核景區(qū)、省級四星級鄉(xiāng)村旅游區(qū)、省級自駕游基地的要求,幫助蘇州中國花卉植物園、陽澄湖度假區(qū)蓮花島通過省級復(fù)核。
        (三)宣傳營銷持續(xù)深入。與同程網(wǎng)合作,推出“美食之旅——金秋陽澄湖尋蟹之迷”、“文化之旅——探秘相城”主題活動;與蘇州電視臺合作在《樂活六點檔》開設(shè)“樂游相城”專題欄目;在《城市商報》、《姑蘇晚報》等報紙媒體刊發(fā)8期專題版面;在蘇州火車站北環(huán)快速路輔路隧道設(shè)置燈箱廣告;與南京廣播電視臺合作,在南京地鐵、公交發(fā)布相城旅游信息;舉辦了“荷花生日”慶典、陽澄湖旅游節(jié)、大閘蟹開捕節(jié)、“農(nóng)耕文化節(jié)”等節(jié)慶活動;參加了“愛享金秋遇見蘇州”2016蘇州秋季旅游推介會、第三屆蘇州國際旅游交易博覽會、2016中國國際旅游交易會等推介活動,有效提升了相城旅游品牌知名度與廣域度。
        第二部分 區(qū)旅游局2016年度部門決算表
        具體公開表樣附后。
        第三部分  區(qū)旅游局2016年度決算情況說明
        一、收入支出總體情況說明
        區(qū)旅游局2016年度收入、支出總計 1074.56萬元,與上年相比收、支總計各增加 55.25萬元,增長11.46%。主要原因是增加上海社區(qū)廣告投入、同程合作項目、蘇州電視臺相城旅游廣告等專項。其中:
        (一)收入總計537.28萬元。包括:
        1.財政撥款收入537.28萬元,為當(dāng)年從區(qū)級財政取得的一般公共預(yù)算撥款,與上年相比增加55.25萬元,增長11.46%。主要原因是增加上海社區(qū)廣告投入、同程合作項目、蘇州電視臺相城旅游廣告等專項。
        (二)支出總計537.28萬元。包括:
        1、文化體育與傳媒支出3.9萬元,主要用于旅游道路指示牌制作。與上年相比減少60.47萬元,減少93.94%。主要原因是旅游道路指示牌制作實際支出3.9萬,該項目將在2017年繼續(xù)進(jìn)行。
        2、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出533.38萬元,主要用于局機(jī)關(guān)及其事業(yè)單位開展財政事務(wù)而發(fā)生的基本支出、經(jīng)常性項目支出。與上年相比增加115.72萬元,增加27.71 %。主要原因是增加上海社區(qū)廣告投入、同程合作項目、蘇州電視臺相城旅游廣告等專項。
        二、收入決算情況說明
        區(qū)旅游局本年收入合計537.28萬元,其中:財政撥款收入537.28萬元,占100%
        1:收入決算圖
         
        三、支出決算情況說明
        區(qū)旅游局本年支出合計537.28萬元,其中:基本支出320.22 萬元,占59.60%;項目支出217.06萬元,占40.40%
        2:支出決算圖
        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
        區(qū)旅游局2016年度財政撥款收、支總決算1074.56萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加 55.25萬元,增長11.46%,主要原因是增加上海社區(qū)廣告投入、同程合作項目、蘇州電視臺相城旅游廣告等專項。
        五、財政撥款支出決算情況說明
        財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從區(qū)級財政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。區(qū)旅游局2016年財政撥款支出537.28萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加55.25萬元,增長11.46%,主要原因是增加上海社區(qū)廣告投入、同程合作項目、蘇州電視臺相城旅游廣告等專項。
        區(qū)旅游局2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為 984.34萬元,支出決算為537.28萬元,完成年初預(yù)算的54.58%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是2016年相城區(qū)旅游局用于旅游道路指示牌政府采購預(yù)算200萬元,實際支出3.9萬,2017年該項目將繼續(xù)進(jìn)行。其中:
        (一)文化體育與傳媒支出(類)
        1.文化(款)其他文化支出(項)。年初預(yù)算為400萬元,支出決算為3.9萬元,完成年初預(yù)算的0.98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政局和旅游局聯(lián)合發(fā)文下?lián)?span lang="EN-US">200萬。
        (二)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)
        1.旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算為334.34萬元,支出決算為320.22萬元,完成年初預(yù)算的95.78%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為厲行節(jié)約。
        2.旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(款)旅游宣傳(項)。年初預(yù)算為250萬元,支出決算為213.16萬元,完成年初預(yù)算的85.26%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為厲行節(jié)約。
        六、財政撥款基本支出決算情況說明
        區(qū)旅游局2016年度財政撥款基本支出537.28萬元,其中:
        (一)人員經(jīng)費(fèi)278.90萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
             (二)公用經(jīng)費(fèi)41.32萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
        七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
        一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從區(qū)級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。區(qū)旅游局2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出537.28萬元,與上年相比增加55.25萬元,增長11.46%。主要原因是增加上海社區(qū)廣告投入、同程合作項目、蘇州電視臺相城旅游廣告等專項。區(qū)旅游局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為984.34萬元,支出決算為537.28萬元,完成年初預(yù)算的54.58%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是2016年相城區(qū)旅游局旅游道路指示牌專項經(jīng)費(fèi)預(yù)算200萬,實際支出3.9萬,該項目將在2017年繼續(xù)進(jìn)行。
        八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
        區(qū)旅游局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出320.22 萬元,其中:
        (一)人員經(jīng)費(fèi)278.90萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
            (二)公用經(jīng)費(fèi) 41.32萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
        九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
        區(qū)旅游局2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中,因公出國(境)費(fèi)支出1.82萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的38.16%;公務(wù)接待費(fèi)支出2.96萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的61.84%。具體情況如下:
        1.因公出國(境)費(fèi)決算支出1.82萬元,完成預(yù)算的91%,比上年決算減少6.21萬元。主要原因為上年度出國人次減少。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(境)團(tuán)組1個,累計1人次。開支內(nèi)容主要為:參加蘇州市旅游局組織的赴臺灣“海峽兩岸高雄旅展”交通食宿和簽證費(fèi)用。
        2.公務(wù)接待費(fèi)2.96萬元。其中:
        1)國內(nèi)公務(wù)接待支出2.96萬元,完成預(yù)算的37%,比上年決算減少2.74萬元。主要原因為厲行節(jié)約,國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待考察調(diào)研等,2016 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待50批次,300人次。主要為接待考察調(diào)研、安全檢查等。
            3.區(qū)旅游局2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)決算支出2.54萬元,完成預(yù)算的63.50%,比上年決算減少1.29萬元。主要原因為厲行節(jié)約,2016 年度全年召開會議3個,參加會議30人次。主要為召開全區(qū)旅游業(yè)發(fā)展大會、旅游企業(yè)安全工作會議、旅游工作座談會等。
        4.區(qū)旅游局2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出2.81萬元,完成預(yù)算的28.10 %,比上年決算增加0.57 萬元。主要原因為業(yè)務(wù)培訓(xùn)增加。2016 年度全年組織培訓(xùn)10 個,組織培訓(xùn)300人次。主要為培訓(xùn)微博運(yùn)營方法等業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
        十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
        區(qū)旅游局2016年無政府性基金預(yù)算收入支出。
        十一、其他重要事項的情況說明
        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
        2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.31萬元,比2015年減少74.75萬元,降低 64.61 %。主要原因是厲行節(jié)約。
        (二)政府采購支出決算情況說明
        區(qū)旅游局2016年無政府采購支出。
        (三)國有資產(chǎn)占用情況
        截至20161231日,本部門無公務(wù)車輛,無價值200萬元以上大型設(shè)備。
        第四部分 名詞解釋
        一、財政撥款收入:指單位本年度從區(qū)級財政部門取得的財政撥款。
        二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
        三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
        四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
        五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
        六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
        七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
        八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
        九、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):指人大常委會辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
        十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
        十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
        十二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
        十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
        十四、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
        十五、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
        十六、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
        十七、“三公”經(jīng)費(fèi):指區(qū)級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
        十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

         附件: 旅游局2016年度蘇州相城區(qū)旅游局決算公開表.xls

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