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        2016年相城區(qū)運管處決算公開

        來源: 發(fā)布日期: 2017-08-10 09:28 訪問量:字體:

        第一部分 部門概況
        一、   部門主要職能
        二、      1.根據(jù)局交通運輸行業(yè)管理發(fā)展總體規(guī)劃,擬訂全區(qū)公路、運輸、航道、港口、機動車維修行業(yè)發(fā)展的專項規(guī)劃。
        三、      2.負責交通運輸行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的貫徹落實。
        四、      3.負責轄區(qū)內(nèi)公路、航道、港口、客貨運輸行業(yè)、機動車維修行業(yè)行政許可事項的受理和審批。
        五、      4.擬訂公路、航道年度管理、養(yǎng)護工程計劃,經(jīng)批準后組織實施;參與擬訂公共交通基礎設施建設和線網(wǎng)設置年度計劃。
        六、      5.加強轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路的監(jiān)管工作,指導農(nóng)村公路管養(yǎng)工作。
        七、      6.負責行業(yè)安全監(jiān)管,做好行業(yè)應急處置工作。
        八、      7.負責中心黨建、職工隊伍建設、創(chuàng)建工作和群團工作。
        九、   8.承辦區(qū)交通運輸局交辦的其他工作。
        二、部門決算單位構(gòu)成情況
        2016年決算單位組成情況:相城區(qū)運輸管理處(相城區(qū)交通運輸行業(yè)管理中心)本單位的收入和支出數(shù)據(jù)。
        單位性質(zhì)及經(jīng)費管理情況:蘇州市相城區(qū)交通運輸行業(yè)管理中心是受相城區(qū)交通運輸局領(lǐng)導的自收自支事業(yè)單位,日常行業(yè)管理業(yè)務受蘇州市公路管理處、蘇州市運輸管理處和蘇州市航道管理處的歸口領(lǐng)導。
        單位人員情況:核定編制30人,現(xiàn)有在編人員29人。中心下設綜合科、公路管理科、運輸管理科、港航管理科和行政審批科等5個內(nèi)設機構(gòu)。
        三、2016年度主要工作完成情況
        1、2016年是實施“十三五”規(guī)劃的開局之年,也是相城區(qū)交運系統(tǒng)綜合體制改革的實踐之年。行業(yè)管理中心集公路、航道、運管、行政審批等業(yè)務職能于一體,在區(qū)委區(qū)政府、局領(lǐng)導班子的正確領(lǐng)導和大力支持下,堅持團隊融合謀實事、業(yè)務釋能做實功、服務領(lǐng)跑求實效、目標跨越出實績,中心作風效能建設取得了新進展,順利完成局機關(guān)2016年下達的各項工作任務,為行業(yè)管理新格局、新平臺的深遠發(fā)展夯實了基礎、創(chuàng)造了條件、發(fā)揮了作用。
        2、2016年全年辦結(jié)人大、政協(xié)提案20件,答復信訪投訴623件等;全年新辟公交線路4條,優(yōu)化調(diào)整12條,調(diào)整恢復線路51條次;推行汽車檢測與維護(I/M)制度。
        3、2016年,我們凝心聚力、集中發(fā)力抓建設。G312不停車檢測工程基本完成;蘇虞線、蘇張線航道整治合計完成投資近千萬;建成G312立交公交停車場;新增站點71只。
        42016年,我們居安思危、防微杜漸抓安全。積極開展“兩客一?!薄?/span>10+5”專項聯(lián)合整治行動;全年完成轄區(qū)客運企業(yè)、危險品運輸企業(yè)、貨運業(yè)戶、船舶、駕校、維修企業(yè)等安全監(jiān)管,簽訂安全責任承諾書。
        5、2016年,我們眼睛向下、腳步向下抓服務。全年辦結(jié)各類許可90件;全年“下放”至基層交管所的服務項目、許可事項做好服務保障,辦理各類業(yè)務22628件。
        這一年來,我們不忘初心、砥礪前行抓廉政。全員學習觀看反腐紀錄片《永遠在路上》;組織參觀太倉第一個黨支部紀念館等,跑好作風建設“長跑”中的每一步。過去的2016年取得了一些成績,做出了一些亮點,但我們同時也看到了我們中心的作風效能建設仍然存在很大的提升空間。一是思想認識的高度可以更高,目前有的業(yè)務科室更多局限于自身領(lǐng)域去思考工作,暫未建立一個 “行業(yè)管理”大格局,此外,疲于應付常規(guī)工作,暫未意識到各科室在行業(yè)管理方面的整體性、全局觀;二是體制融合的深度可以更深,有的科室存在“自掃門前雪”、“干好手頭事”、“不多事即無事”,科室之間在業(yè)務溝通、工作推進上主動作為的能力較弱,擔當意識欠缺;三是業(yè)務工作的專研可以更專,有的部門抓業(yè)務還是浮在面上、深入不下,工作針對性、有效性、創(chuàng)造性不強,有的部門工作推進上不夠落實,片面理解工作要求、完成節(jié)點;四是服務群眾的距離可以更近,雖然推諉扯皮現(xiàn)象少了,但偶爾還會存在一些“事難辦”的現(xiàn)象,局限于法規(guī)條條框框的限制,群眾解釋工作不深入,服務意識較被動;五是團隊熱情的活力可以更活,中心對8090后員工積極性調(diào)動做的還不夠,“傳幫帶”的責任傳遞一定程度上不到位,隊伍關(guān)愛、建設、支持、提升上有所缺位。
        第二部分 
        相城區(qū)運輸管理處(相城區(qū)交通運輸行業(yè)管理中心)2016   年度決算表
        具體公開表樣附后。其中:公開09表中“召開會議次數(shù)和參加人次、組織培訓次數(shù)和參訓人次”需各公開部門單位手工填列。
        另:沒有數(shù)據(jù)的表格要零報告(即列出空表并附說明),但可對表格中的空項目數(shù)據(jù)進行刪除。
        第三部分
        相城區(qū)運輸管理處(相城區(qū)交通運輸行業(yè)管理中心)2016年度決算情況說明
        一、收入支出總體情況說明
        相城區(qū)運輸管理處(相城區(qū)交通運輸行業(yè)管理中心) 2016年度收入、支出總計5429.82 萬元,與上年相比收、支總計各增加4827.43元,增長801%。主要原因是交運綜合體制改革后,原航道處、公路處大部分項目轉(zhuǎn)移至運輸管理處。其中:
        (一)收入總計5429.82萬元。包括:
        1.財政撥款收入5011.25    萬元,為當年從區(qū)級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款, 與上年相比增加 4408.86   萬元,增長731%。主要原因是交運綜合體制改革后,原航道處、公路處大部分項目轉(zhuǎn)移至運輸管理處。
        2.上級補助收入0    萬元,為XX等事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。與上年相比增加(減少)    萬元,增長(減少)    %。主要原因是……
        3.事業(yè)收入 418.57    萬元,為運輸管理處開展公路養(yǎng)護、航道維路、其他公路水路運輸業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比增加418.57萬元,上年無事業(yè)收入。主要原因是交運綜合體制改革后,原航道處、公路處大部分項目轉(zhuǎn)移至運輸管理處。
        4.經(jīng)營收入   0   萬元,為XX等事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與上年相比增加(減少)    萬元,增長(減少)    %。主要原因是……。
        5.附屬單位上繳收入   0   萬元,為XX等事業(yè)單位附屬獨立XX核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。與上年相比增加(減少)    萬元,增長(減少)    %。主要原因是……。
        6.其他收入   0萬元,為單位取得的除上述收入以外的各項收入,主要為XX單位取得的XX收入。與上年相比增加(減少)    萬元,增長(減少)    %。主要原因是……。
        7.用事業(yè)基金彌補收支差額0    萬元,為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。主要為XX等單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補當年收支缺口的資金。
        8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0    萬元,主要為XX單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的XX等資金。
        (二)支出總計5429.82萬元。包括:
        1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出3117.54萬元,主要用于土地開發(fā)支出。上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。主要原因是交運綜合體制改革后,原航道處、公路處大部分項目轉(zhuǎn)移至運輸管理處。
        2.交通運輸(類)支出2312.28 萬元,主要用于單位日?;顒娱_展、人員工資、社保公積金、行政運行、公路運輸管理的工作經(jīng)費及其他項目支出等。與上年相比增加 1709.89   萬元,增長(減少) 283.85%。主要原因是交運綜合體制改革后,原航道處、公路處大部分項目轉(zhuǎn)移至運輸管理處。
        ……(按照“公開01表收入支出決算總表”中的功能分類明細項,并結(jié)合本部門具體實際予以解釋。)
        3.結(jié)余分配0萬元,為單位當年結(jié)余的分配情況,主要是XX等事業(yè)單位對非財政補助結(jié)余按規(guī)定計算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相比增加(減少)    萬元,增長(減少)    %。主要原因是……。
        4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0 萬元,為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。主要為XX等單位本年度(或以前年度)預算安排的XX等項目無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。
        二、收入決算情況說明
        相城區(qū)運輸管理處(相城區(qū)交通運輸行業(yè)管理中心)本年收入合計 5429.82 萬元,其中:財政撥款收入 5011.25萬元,占 92.29%;上級補助收入 0 萬元,占 %;事業(yè)收入 418.57萬元,占 7.71 %;經(jīng)營收入 0萬元,占%;附屬單位上繳收入 0 萬元,占%;其他收入 0 萬元,占   %。(可用餅圖顯示本年收入結(jié)構(gòu)圖)
        1:收入決算圖
        三、支出決算情況說明
        相城區(qū)運輸管理處(相城區(qū)交通運輸行業(yè)管理中心)本年支出合計 5429.82 萬元,其中:基本支出 820.93萬元,占 15.12%;項目支出4608.89萬元,占 84.88 %;經(jīng)營支出 0 萬元,占 %;對附屬單位補助支出 0萬元,占 %(可用餅圖顯示本年支出結(jié)構(gòu)圖)
        2:支出決算圖
        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
        相城區(qū)運輸管理處(相城區(qū)交通運輸行業(yè)管理中心)2016年度財政撥款收、支總決算 5011.25萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加 4408.86萬元,增長731%。主要原因是交運綜合體制改革后,原航道處、公路處大部分項目轉(zhuǎn)移至運輸管理處。
        五、財政撥款支出決算情況說明
        財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從區(qū)級財政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。相城區(qū)運輸管理處(相城區(qū)交通運輸行業(yè)管理中心)2016年財政撥款支出 5011.25萬元,占本年支出合計的92.29 %。與上年相比,財政撥款支出增加 4408.86萬元,增長 731%。主要原因是交運綜合體制改革后,原航道處、公路處大部分項目轉(zhuǎn)移至運輸管理處。
        相城區(qū)運輸管理處(相城區(qū)交通運輸行業(yè)管理中心)2016年度財政撥款支出年初預算為8576.94萬元,支出決算為5011.25萬元,完成年初預算的 58.43 %。決算數(shù)小于年初預算的主要原因是項目類未完成支付。其中:
        (一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)
        1. 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項)。年初預算為 6000 萬元,支出決算為 3117.54 萬元,完成年初預算的 51.99 %。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目類未完成支付。  
        (二)交通運輸支出(類)
        (一)預算2476.14決算:1072.78
        1公路水路運輸(款)行政運行(項)年初預算為 861.94萬元,支出決算為 820.93 萬元,完成年初預算的95.24%
        2、公路水路運輸(款)一般行政管理事務(項),年初預算為 50萬元,支出決算為 81.27 萬元,完成年初預算的162.52%。
        3公路水路運輸(款)公路運輸管理(項),年初預算為 1665 萬元,支出決算為 963.7萬元,完成年初預算的 57.88 %。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目類未完成支付。
        4公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項),年初預算為0萬元,支出決算為27.81萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因年初時未做此類款項預算,為指標分配。
        (按照“公開05表 財政撥款支出決算表”中的功能分類“項”科目,并結(jié)合本部門實際予以解釋。)
        六、財政撥款基本支出決算情況說明
        相城區(qū)運輸管理處(相城區(qū)交通運輸行業(yè)管理中心)2016年度財政撥款基本支出 820.93萬元,其中:
        (一)人員經(jīng)費 731.1   萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。(按“公開06表 財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫)
        (二)公用經(jīng)費 89.83萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。(按“公開06表 財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫)
        七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
        一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從區(qū)級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。相城區(qū)運輸管理處(相城區(qū)交通運輸行業(yè)管理中心)2016年一般公共預算財政撥款支出 1893.71萬元,與上年相比增加 1291.32萬元,增長214 %。主要原因是交運綜合體制改革后,原航道處、公路處大部分項目轉(zhuǎn)移至運輸管理處。相城區(qū)運輸管理處(相城區(qū)交通運輸行業(yè)管理中心)2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 2576.94 萬元,支出決算為 1893.71 萬元,完成年初預算的 73.49 %。決算數(shù)小于年初預算的主要原因是項目類未完成支付。
        八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
        相城區(qū)運輸管理處(相城區(qū)交通運輸行業(yè)管理中心)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出820.93 萬元,其中:
        (一)人員經(jīng)費731.1萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。(按“公開08表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫)
        (二)公用經(jīng)費89.83 萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。(按“公開08表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫)
        九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明
        相城區(qū)運輸管理處(相城區(qū)交通運輸行業(yè)管理中心)2016 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中,因公出國(境)費支出 0萬元,占“三公”經(jīng)費的 0%;公務用車購置及運行費支出 19.78萬元,占“三公”經(jīng)費的90.86%;公務接待費支出   1.99    萬元,占“三公”經(jīng)費的9.14 %。具體情況如下:
        1.因公出國(境)費決算支出0 萬元,完成預算的    %,比上年決算增加(減少)   萬元,主要原因為……;決算數(shù)小于(大于)預算數(shù)的主要原因……。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國(境)團組   個,累計   人次。開支內(nèi)容主要為:……。
        2.公務用車購置及運行費支出 19.78萬元。其中:
        1)公務用車購置決算支出0 萬元,完成預算的    %,比上年決算增加(減少)   萬元,主要原因為……;決算數(shù)小于(大于)預算數(shù)的主要原因……。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車   輛,主要為……。
        2)公務用車運行維護費決算支出19.78      萬元,完成預算的94.19%,比上年決算增加 7.96萬元,主要原因是交運綜合體制改革后我單位項目比較多,外出使用較多。公務用車運行維護費主要用于燃油和維修。2016年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量 10輛。
        3.公務接待費1.99萬元。其中:
        1)外事接待支出 0萬元,完成預算的    %,比上年決算增加(減少)   萬元,主要原因為……;決算數(shù)小于(大于)預算數(shù)的主要原因……。外事接待支出主要為接待……等,2016年使用一般公共預算撥款開支的外事接待   批次,   人次。主要為接待……。
        2)國內(nèi)公務接待支出 1.99萬元,完成預算的 39.8 %,比上年決算增加0.53 萬元,國內(nèi)公務接待主要為接待交運條線人員的調(diào)研與檢查等,2016 年使用一般公共預算撥款開支的國內(nèi)公務接待20 批次, 200人次。主要為接待交運條線人員的調(diào)研與檢查。
        4相城區(qū)運輸管理處(相城區(qū)交通運輸行業(yè)管理中心)2016 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出 0.58萬元,完成預算的 29   %2016年我單位接區(qū)局、市局的會議通知安排人員赴外地參會學習;決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是會議次數(shù)較少。2016 年度全年召開會議 10 個,參加會議 80 人次。
        5相城區(qū)運輸管理處(相城區(qū)交通運輸行業(yè)管理中心)2016 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出 3.68萬元,完成預算的 184   %,2016年我單位接區(qū)局、市局的培訓通知安排人員赴外地調(diào)研;決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是培訓次數(shù)較多。2016 年度全年組織培訓 10個,組織培訓   100人次。
        十、政府性基金預算收入支出決算情況說明
        相城區(qū)運輸管理處(相城區(qū)交通運輸行業(yè)管理中心)2016年政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元,本年收入決算 3117.54萬元,本年支出決算3117.54 萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。具體支出情況如下:
        1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出(款)管理費用支出(項)支出決算 3117.54 萬元,主要是用于土地開發(fā)支出。
        (按“公開10表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表”中支出功能分類“項”級科目,并結(jié)合部門實際情況分類填寫)
        十一、其他重要事項的情況說明
        (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明
        2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 89.83萬元,比2015年減少 8.3 萬元,降低 10.68%。
        (二)政府采購支出決算情況說明
        2016年度政府采購支出總額 0萬元,其中:政府采購貨物支出   萬元、政府采購工程支出   萬元、政府采購服務支出   萬元。授予中小企業(yè)合同金額   萬元,占政府采購支出總額的%,其中:授予小微企業(yè)合同金額   萬元,占政府采購支出總額的%。
        (三)國有資產(chǎn)占用情況
        截至20161231日,本部門共有車輛10輛,其中,省部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。
        第四部分 名詞解釋
        一、財政撥款收入:指單位本年度從區(qū)級財政部門取得的財政撥款。
        二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)
        三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)
        四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)
        五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)
        六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)
        七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
        八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
        九、一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):指人大常委會辦公廳用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。(可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明)
        (各部門應對“公開05表財政撥款支出決算表”中所列示的支出功能項級科目,并對照《2016年政府收支分類科目》(財預〔2014266號)支出科目結(jié)合單位實際情況進行解釋)
        ……
        十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
        十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
        十二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
        十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
        十四、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。(可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明)
        十五、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。(可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明)
        十六、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。(可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明)
        十七、“三公”經(jīng)費:指區(qū)級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
        十八、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。

        附件: 運管處2016年度相城區(qū)級部門決算公開表式.xls

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