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        2016年相城區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心決算公開

        來源: 發(fā)布日期: 2017-08-04 16:15 訪問量:字體:

         一、主要職責(zé)

        負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)有關(guān)部門辦公用房的統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)、配置和管理工作;負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)相對集中辦公區(qū)的行政事務(wù)、辦公秩序、安全保衛(wèi)、保潔消防、設(shè)備設(shè)施保障等后勤管理工作;承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)人大、區(qū)政協(xié)及區(qū)級機(jī)關(guān)組織的大中型會議的會務(wù)工作;負(fù)責(zé)下屬蘇州春申湖大酒店、在水一方大酒店的監(jiān)督、協(xié)調(diào)、管理工作以及其國有資產(chǎn)的管理、清查工作;負(fù)責(zé)區(qū)市民活動中心、區(qū)市民服務(wù)中心、區(qū)人民來訪接待中心的協(xié)調(diào)、管理、后勤保障工作以及其國有資產(chǎn)管理、維護(hù)工作;負(fù)責(zé)區(qū)級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作,會同有關(guān)部門推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作;負(fù)責(zé)全區(qū)公車治理工作等職能。
        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
          (一)辦公室
            負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各科室工作關(guān)系;負(fù)責(zé)公文收發(fā)、整理、歸檔等公文處理工作;負(fù)責(zé)單位人事工資社保資料核定上報(bào)工作;負(fù)責(zé)單位資料匯總上報(bào)、信息資料匯總上報(bào)、人事工資統(tǒng)計(jì)年報(bào)等工作;負(fù)責(zé)本單位法人年檢工作;負(fù)責(zé)單位印章的管理工作;負(fù)責(zé)單位日常會務(wù)接待和日常上情下達(dá),下情上報(bào)等工作;負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)管理、監(jiān)督及指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)及區(qū)市民活動中心、區(qū)市民服務(wù)中心、區(qū)人民來訪接待中心的后勤經(jīng)費(fèi)管理工作;負(fù)責(zé)單位黨支部、工會、婦委會具體工作。  
        (二)基建管理科
            負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)行政區(qū)域內(nèi)各部、委、辦局辦公用房的管理、維修、改建、消防等工作;負(fù)責(zé)區(qū)政府交辦的區(qū)實(shí)事工程、重點(diǎn)工程項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、承建管理、工程項(xiàng)目的招投標(biāo)等工作;負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)有關(guān)部門辦公用房統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)和管理的具體工作;承辦區(qū)級機(jī)關(guān)有關(guān)部門行政辦公用房配置及管理工作;負(fù)責(zé)做好基建檔案的歸檔整理工作;協(xié)調(diào)審計(jì)部門做好對基建工程的審計(jì)工作。
        (三)總務(wù)科
            負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)后勤保障工作;承辦區(qū)黨代會、人代會、區(qū)級機(jī)關(guān)大中型會議、會務(wù)保障、服務(wù)協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)會議經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、申報(bào)、使用管理工作;負(fù)責(zé)區(qū)行政中心的文件收發(fā)管理工作;負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)相對集中辦公區(qū)的辦公秩序、安全保衛(wèi)、生活服務(wù)、環(huán)境綠化、設(shè)備設(shè)施保障、愛國衛(wèi)生等后勤管理工作;負(fù)責(zé)區(qū)政府大樓的物業(yè)管理;承擔(dān)授權(quán)范圍內(nèi)的區(qū)級機(jī)關(guān)辦公設(shè)備的采購、配備、保管、發(fā)放、維修工作。
            負(fù)責(zé)區(qū)級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作,推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督區(qū)級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。
        (四)綜合管理科
            負(fù)責(zé)蘇州春申湖大酒店、在水一方大酒店、區(qū)市民活動中心、區(qū)市民服務(wù)中心的監(jiān)督、管理、協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)上述二酒店國有資產(chǎn)的管理、清查工作;負(fù)責(zé)上述二中心國有資產(chǎn)的管理、維護(hù)工作;負(fù)責(zé)上述二中心物業(yè)、安保、節(jié)能、宣傳、招商等協(xié)調(diào)管理工作;負(fù)責(zé)公車治理相關(guān)工作。
         
        三、2016年度工作任務(wù):
        1、要圍繞工作需要,提升綜合素質(zhì)。 做好工作、事在人為,所以人員是第一要素。只有全方位提升我們的綜合素質(zhì)和能力,才能不斷適應(yīng)工作需要和單位發(fā)展。表面上看,我們所從事的是大量具體的事務(wù)性工作,但實(shí)際上,從中心全局工作看,很多的法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn),需要我們大量的協(xié)調(diào)方面的能力和工作,綜合素質(zhì)和能力顯得尤為主要。一要加強(qiáng)學(xué)習(xí)。學(xué)政治、學(xué)法規(guī)、學(xué)業(yè)務(wù),既要坐下來學(xué),個(gè)人自學(xué)與集體組織相結(jié)合,還要走出去參觀考察,取人之長補(bǔ)己之短,開闊視野、提升品位、拓寬思路。酒店要積極利用自身平臺和資源,加大員工及物業(yè)人員培訓(xùn)力度,提升業(yè)務(wù)能力、營造比、學(xué)、趕、幫超的良好氛圍,提高服務(wù)的檔次和水平、二要勇于擔(dān)當(dāng)。進(jìn)一步弘揚(yáng)上下同求、勇于擔(dān)當(dāng)?shù)南喑秋L(fēng)氣,通過加大教育引導(dǎo)力度,給任務(wù)壓擔(dān)子,激發(fā)工作原動力,增強(qiáng)工作的責(zé)任心和事業(yè)心。要加大對各類員工的教育培訓(xùn)力度,形成健康向上的企業(yè)文化,凝聚人才和人心,向著一個(gè)目標(biāo)共同努力。要票取姿優(yōu)罰劣等辦法,克服大鍋飯、鐵飯碗、鐵交椅,真正讓干多者干好者得實(shí)惠得榮譽(yù)。三要互相補(bǔ)臺?;ハ嘌a(bǔ)臺說白了就是團(tuán)結(jié),不但針對領(lǐng)導(dǎo),也針對同事,團(tuán)結(jié)是種品德,也是種能力。一個(gè)團(tuán)結(jié)的單位必定是干事創(chuàng)業(yè)的天堂,也是心情舒暢的集體,讓人羨慕的集體。我們不是圣人,但吃點(diǎn)小虧不計(jì)較,多干點(diǎn)工作不索取這種境界具備了,團(tuán)結(jié)的大環(huán)境就形成了。不說吃虧是福吧但事事計(jì)較的人不會得大便宜,經(jīng)常吃得小虧不計(jì)較的人最后都會有好運(yùn)。
        2、圍繞服務(wù)宗旨,端正服務(wù)理念。 表面上看,機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作,不直接承擔(dān)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的責(zé)任,做的也只是些簡單重復(fù),長年累月,瑣碎繁雜的具體事務(wù)。但事雖小影響不小、公車、辦公用房、政府機(jī)關(guān)等管理,國有資產(chǎn)增值保值、機(jī)關(guān)工作人員的服務(wù)保障,部分財(cái)政資金的使用管理等,每件事都與個(gè)人和集體有關(guān)、都是圍繞中心服務(wù)大局,直接影響區(qū)級機(jī)關(guān)對外形象和發(fā)展全局。正由于我們一直樹立了正確的服務(wù)理念,跳出服務(wù)看服務(wù),才有了好的口碑。下一步,我們要繼續(xù)樹牢“四滿意”、“精細(xì)化管理、精致化服務(wù)”“一天干不好影響365天”等服務(wù)理念,始終樹立機(jī)關(guān)事務(wù)工作的榮譽(yù)感、使命感和責(zé)任感,團(tuán)結(jié)一心,胸懷全局,以只爭朝夕的昂揚(yáng)斗志,永不滿足的精神狀態(tài),踏實(shí)務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),珍惜崗位、珍惜機(jī)會,珍惜榮譽(yù),立足崗位多做貢獻(xiàn)。否則,到年底了回頭一看,有沒有收獲?要積極在“精細(xì)化管理、精致化服務(wù)”上下功夫、做文章,提升服務(wù)的品味和質(zhì)量。要突出工作重點(diǎn),抓住牛鼻子。搞好食堂和讓領(lǐng)導(dǎo)滿意,是我們中心的中心工作,我們要在這兩件事上多動腦筋、多下功夫,來不得半點(diǎn)馬虎。要有超前意識,主動謀事在前,想別人之所想,急別人之所急,真正把滿足服務(wù)對象需求作為檢驗(yàn)和評判我們工作的主要標(biāo)準(zhǔn),提升服務(wù)的主動性、及時(shí)性,做到事半功倍。要任勞還要任怨,要有胸懷。
        3、圍繞破解難題,努力創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)。 創(chuàng)新是生產(chǎn)力,是單位發(fā)展進(jìn)步、有所作為、贏得地位的最佳途徑。對于服務(wù)保障工作,“新”“優(yōu)”兩字顯得尤為重要。創(chuàng)新的表現(xiàn)形式在“變”字上,“優(yōu)”的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)在“滿意”上,但本質(zhì)還是適應(yīng)形勢、符合實(shí)際、解決問題、滿足需求上。過去的幾年,我們在保障的機(jī)制上,營運(yùn)的管理上、監(jiān)管的制度上、就餐的模式上、伙食的調(diào)劑上、服務(wù)的方式上進(jìn)行了不同程度的創(chuàng)新改革,取得了較好的成績,獲得了機(jī)關(guān)上下的一致好評。但成績屬于過去,未來有許多不確定性,過去好的做法以后再用不見得會有好的效果。新的一年,隨著各項(xiàng)改革的深入,經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展、我區(qū)實(shí)際及各級人員的調(diào)整,機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作必定會出現(xiàn)許多難點(diǎn)問題,需要我們很好地研究和應(yīng)對。比如:服務(wù)的檔次怎么提升,酒店改造、食堂個(gè)性化服務(wù)怎么體現(xiàn),服務(wù)人員的素質(zhì)怎么提升,開放式機(jī)關(guān)怎么更好地管理(人員、車輛、安全等)。飲食怎樣變得更加健康美味,怎樣實(shí)現(xiàn)更好的監(jiān)管,怎樣實(shí)現(xiàn)經(jīng)費(fèi)使用效率的最大化,怎樣更好地節(jié)約水電能源等等。我們中心及下屬單位的領(lǐng)導(dǎo)不但要身體力行干好,也要對上述問題進(jìn)行思考,這些問號拉直了,說明我們工作到位了。我覺得只要對中心發(fā)展有利的工作,讓機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)有需求和要求的工作都可以試一試。
        4、圍繞各自職責(zé),狠抓執(zhí)行落實(shí)。 一是抓好工程項(xiàng)目建設(shè)。繼續(xù)完善工程項(xiàng)目管理機(jī)制。引進(jìn)工程項(xiàng)目管理規(guī)范體系,完善招標(biāo)采購、方案設(shè)計(jì)、現(xiàn)場實(shí)施和質(zhì)量控制等方面的管理機(jī)制。著力抓好2017年工程項(xiàng)目建設(shè)。二是強(qiáng)化機(jī)關(guān)安保工作。貫徹“預(yù)防為主、單位負(fù)責(zé)、突出重點(diǎn)、保障安全”方針,堅(jiān)持“誰主管,誰負(fù)責(zé)”原則,進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)內(nèi)部安全保衛(wèi)工作制度。聯(lián)合公安,加強(qiáng)安保人員的培訓(xùn)和管理。特別是加強(qiáng)安保人員有關(guān)法律知識和安全保衛(wèi)業(yè)務(wù)、技能以及相關(guān)專業(yè)知識的培訓(xùn)與考核。加強(qiáng)門禁管理,建設(shè)門禁進(jìn)出識別系統(tǒng)。做到防微杜漸,預(yù)防各類案件、事故的發(fā)生,保障機(jī)關(guān)單位內(nèi)部安全穩(wěn)定,加強(qiáng)維護(hù)機(jī)關(guān)治安秩序和工作秩序。三是加強(qiáng)機(jī)關(guān)食堂管理考核力度。不斷改進(jìn)菜肴品種和花式,改善食堂衛(wèi)生,提升膳食質(zhì)量,減少餐飲浪費(fèi),多做市場調(diào)研,把好食堂膳食安全關(guān)、質(zhì)量關(guān),確保機(jī)關(guān)干部吃到放心菜、滿意飯。四是加強(qiáng)節(jié)能管理,推行能源管理崗位責(zé)任制,開展好節(jié)能宣傳教育培訓(xùn),緊緊圍繞“意識節(jié)能、管理節(jié)能、技術(shù)節(jié)能、行為節(jié)能”加強(qiáng)監(jiān)督和考核。把關(guān)好政府機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)、裝修標(biāo)準(zhǔn)。五是建立辦公用房監(jiān)管的長效管理機(jī)制,致力于整合資源、化零為整,統(tǒng)籌管理、發(fā)揮效益。六是加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理,做到有登記、有記錄、有臺賬、有標(biāo)識。分層管理,責(zé)任到人,做好定期清查盤點(diǎn),做到賬、卡、物相符,確保國有資產(chǎn)保值增值。加強(qiáng)與城建公司溝通協(xié)調(diào),明確資產(chǎn)與管理相關(guān)職責(zé),理順相關(guān)關(guān)系。七是推進(jìn)公務(wù)用車制度改革。在完成全區(qū)黨政機(jī)關(guān)公車改革的基礎(chǔ)上,扎實(shí)推進(jìn)企事業(yè)單位公車改革。同時(shí),加強(qiáng)對全區(qū)公務(wù)用車管理工作的指導(dǎo),完成全區(qū)公務(wù)用車信息化管理系統(tǒng)建設(shè)。
        第二部分 相城區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 2016年度部門決算表
        詳見附表
         
        第三部分 相城區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016年度決算情況說明
         
        一、收入支出總體情況說明
        相城區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016年度收入、支出總計(jì)472.34    萬元,與上年相比收、支總計(jì)各減少221.76萬元,減少32 %。主要原因是2015年有付款幾項(xiàng)基建工程款,分別是武裝部兵器室改造48.25萬元,人大會議室改造39.46萬元,社會管理服務(wù)中心搬遷185.34萬元。其中:
        (一)收入總計(jì)472.34萬元。包括:
        1.財(cái)政撥款收入472.04萬元,為當(dāng)年從區(qū)級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款,與上年相比增減少221.76萬元,減少32%。主要原因是2015年有付款幾項(xiàng)基建工程款,分別是武裝部兵器室改造48.25萬元,人大會議室改造39.46萬元,社會管理服務(wù)中心搬遷185.34萬元。
        2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
        3.事業(yè)收入0萬元。
        4.經(jīng)營收入0萬元。
        5.附屬單位上繳收入 0 萬元。
        6.其他收入 0.3 萬元,為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,主要為相城區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心取得的獎(jiǎng)勵(lì)性收入。與上年相比增加 0.3 萬元。
        7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬元。
        8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。
        (二)支出總計(jì)472.34萬元。包括:
        1.一般公共服務(wù)(類)支出 472.34 萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)和公用事業(yè)經(jīng)費(fèi)。與上年相比減少173.11萬元,增減少27%。主要原因是2015年度有幾項(xiàng)基建付款項(xiàng)目,2016年未發(fā)生付款。
        2.公共安全(類)支出0萬元。
        3.結(jié)余分配0萬元。
        4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元。
        二、收入決算情況說明
        相城區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心本年收入合計(jì)472.34萬元,其中:財(cái)政撥款收入 472.04萬元,占99.9 %;上級補(bǔ)助收入 0 萬元,占0 %;事業(yè)收入0 萬元,占 0 %;經(jīng)營收入0 萬元,占 0 %;附屬單位上繳收入 0 萬元,占 0 %;其他收入 0.3 萬元,占 0.1  %
        三、支出決算情況說明
        相城區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心本年支出合計(jì) 472.34 萬元,其中:基本支出 456.07 萬元,占 96.6  %;項(xiàng)目支出 16.27萬元,占3.4 %;經(jīng)營支出0 萬元,占0 %;對附屬單位補(bǔ)助支出0 萬元,占 0%
        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
        相城區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016年度財(cái)政撥款收、支總決算   472.04萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少222.06萬元,減少32%。主要原因是2015年有付款幾項(xiàng)基建工程款,分別是武裝部兵器室改造48.25萬元,人大會議室改造39.46萬元,社會管理服務(wù)中心搬遷185.34萬元。
        五、財(cái)政撥款支出決算情況說明
        財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從區(qū)級財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。相城區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016年財(cái)政撥款支出472.04萬元,占本年支出合計(jì)的 99.94  %。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少222.06萬元,減少32%。主要原因是2015年有付款幾項(xiàng)基建工程款,分別是武裝部兵器室改造48.25萬元,人大會議室改造39.46萬元,社會管理服務(wù)中心搬遷185.34萬元。
        相城區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為433.27萬元,支出決算為472.04萬元,完成年初預(yù)算的 108.95 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
        六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
        相城區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016年度財(cái)政撥款基本支出 456.07  萬元,其中:
        (一)人員經(jīng)費(fèi) 414.83萬元。主要包括:基本工資149.05萬元,津貼補(bǔ)貼149.43萬元,社會保障繳費(fèi)18.7萬元,伙食補(bǔ)助費(fèi)0.21萬元,其他工資福利支出8.71萬元,離休費(fèi)23.21萬元,住房公積金61.6萬元,醫(yī)療費(fèi)2.66萬元,其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.26萬元。
        (二)公用經(jīng)費(fèi)41.247萬元。主要包括:辦公費(fèi)24.42萬元,印刷費(fèi)1.12萬元,水費(fèi)0.27萬元,郵電費(fèi)0.03萬元,物業(yè)管理費(fèi)2.35萬元,差旅費(fèi)2.56萬元,維修(護(hù))費(fèi)0.43萬元,會議費(fèi)0.85萬元,培訓(xùn)費(fèi)1.95萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.19萬元,工會經(jīng)費(fèi)2.85萬元,稅金及附加費(fèi)用1.35,辦公設(shè)備購置2.87萬元。
        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從區(qū)級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。相城區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出472.04萬元,與上年相比財(cái)政撥款支出減少222.06萬元,減少32%。主要原因是2015年有付款幾項(xiàng)基建工程款,分別是武裝部兵器室改造48.25萬元,人大會議室改造39.46萬元,社會管理服務(wù)中心搬遷185.34萬元。相城區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為433.27萬元,支出決算為472.34  萬元,完成年初預(yù)算的108.95 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)有所調(diào)整。
        八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
        相城區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 456.07萬元,其中:
        (一)人員經(jīng)費(fèi) 414.83   萬元。主要包括:基本工資149.05萬元,津貼補(bǔ)貼149.43萬元,社會保障繳費(fèi)18.7萬元,伙食補(bǔ)助費(fèi)0.21萬元,其他工資福利支出8.71萬元,離休費(fèi)23.21萬元,住房公積金61.6萬元,醫(yī)療費(fèi)2.66萬元,其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.26萬元。
        (二)公用經(jīng)費(fèi)41.247萬元。主要包括:辦公費(fèi)24.42萬元,印刷費(fèi)1.12萬元,水費(fèi)0.27萬元,郵電費(fèi)0.03萬元,物業(yè)管理費(fèi)2.35萬元,差旅費(fèi)2.56萬元,維修(護(hù))費(fèi)0.43萬元,會議費(fèi)0.85萬元,培訓(xùn)費(fèi)1.95萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.19萬元,工會經(jīng)費(fèi)2.85萬元,稅金及附加費(fèi)用1.35,辦公設(shè)備購置2.87萬元。
        九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
        相城區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出   萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0 %;公務(wù)接待費(fèi)支出  0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0  %。具體情況如下:
        1.因公出國(境)費(fèi)決算支出 0  萬元,完成預(yù)算的    100%。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(境)團(tuán)組  0 個(gè),累計(jì)  0 人次。
        2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 0萬元。其中:
        1)公務(wù)用車購置決算支出 0萬元,完成預(yù)算的100%
        2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出 0萬元,完成預(yù)算的100 %。
        3.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中:
        1)外事接待支出 0萬元,完成預(yù)算的100%,比上年決算持平,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
        2)國內(nèi)公務(wù)接待支出0 萬元,決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。,
        4.相城區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)決算支出 1.56萬元,完成預(yù)算的78%,比上年決算減少   0.3萬元,主要原因?yàn)闀h費(fèi)由實(shí)際參會情況支出;決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因盡一切辦法收緊開支在預(yù)算范圍內(nèi)。2016 年度全年召開會議 0個(gè)(都是赴外地參會,并無我中心組織會議,產(chǎn)生費(fèi)用均為會議費(fèi)科目項(xiàng)下的住宿費(fèi)、交通費(fèi)等),參加會議8人次。主要為召開公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作會議以及領(lǐng)導(dǎo)干部赴川大會議費(fèi)科目下的交通費(fèi)用等。
        5.相城區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出 1.95萬元,完成預(yù)算的97.5%,比上年決算增加1.15 萬元,主要原因?yàn)?span lang="EN-US">2016年有多個(gè)培訓(xùn)支出,主要為赴江西干部培訓(xùn),赴川大干部培訓(xùn)以及走基地等多個(gè)培訓(xùn)支出;決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因盡一切辦法收緊開支在預(yù)算范圍內(nèi)。2016 年度全年組織培訓(xùn)6  個(gè),組織培訓(xùn)28人次。主要為赴江西干部培訓(xùn),赴川大干部培訓(xùn),走基地培訓(xùn)等。
        十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
        相城區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入決算0 萬元,本年支出決算0 萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元。
        十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
        2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 41.24 萬元,比2015年減少8.73萬元,減少16%。主要原因是:辦公費(fèi)支出根據(jù)實(shí)際情況稍有增加。
        (二)政府采購支出決算情況說明
        2016年度政府采購支出總額0 萬元,其中:政府采購貨物支出  0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。
        (三)國有資產(chǎn)占用情況
        截至20161231,本部門共有車輛0輛,其中,省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
         
        第四部分 名詞解釋
         
        一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從區(qū)級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
        二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明)
        三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明)
        四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明)
        五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明)
        六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。(可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明)
        七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
        八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
        九、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指人大常委會辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明)
        (各部門應(yīng)對“公開05表財(cái)政撥款支出決算表”中所列示的支出功能項(xiàng)級科目,并對照《2016年政府收支分類科目》(財(cái)預(yù)〔2014266號)支出科目結(jié)合單位實(shí)際情況進(jìn)行解釋)
        ……
        十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
        十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
        十二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
        十三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
        十四、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明)
        十五、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明)
        十六、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明)
        十七、“三公”經(jīng)費(fèi):指區(qū)級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

        附件: 區(qū)級機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016年度相城區(qū)級部門決算公開表式1.xls

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