一、部門主要職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)政協(xié)相城區(qū)委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議以及其他重要會議、活動的組織和服務(wù)工作;
2. 負(fù)責(zé)各類會議決議、決定的具體組織實施工作;
3. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門委員會實施專題調(diào)研計劃和開展相關(guān)活動的組織服務(wù)工作;
4. 負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作;
5. 負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)委員視察、考察、調(diào)研及其重要活動的組織服務(wù)工作;
6. 整理、報送區(qū)政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告;集中反映社情民意,處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪;
7. 負(fù)責(zé)與中共相城區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府有關(guān)部門工作聯(lián)系,指導(dǎo)政協(xié)委員的培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)各民主黨派、工商聯(lián)的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作;
8. 參與區(qū)政協(xié)委員的協(xié)商推薦等有關(guān)人事工作;
9. 負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)及機(jī)關(guān)的后勤保障及接待工作;
10.承辦區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
二、部門基本情況
區(qū)政協(xié)辦公室內(nèi)設(shè)4個科室(人秘科、聯(lián)絡(luò)科、行政科、綜合科,均為股級),2016年底定編人數(shù)為29人,其中行政編制20人,行政附屬編制7人,機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員2人。退休人員16人。
三、2016年主要工作完成情況
1.突出學(xué)習(xí)重點(diǎn),加強(qiáng)宣傳工作,完善制度建設(shè);
2.積極助推改革創(chuàng)新,聚焦發(fā)展新常態(tài),關(guān)注發(fā)展關(guān)鍵環(huán)節(jié);
3.研究社會重點(diǎn)熱點(diǎn)問題,積極發(fā)揮提案作用;
4.扎實開展民主監(jiān)督,努力做好社情民意工作;
5.切實加強(qiáng)文史工作,編輯出版《相城文史》;
6.密切與各民主黨派、工商聯(lián)、人民團(tuán)體和無黨派人士的聯(lián)系,加強(qiáng)與港澳臺僑、少數(shù)民族宗教界聯(lián)系;
7.廣泛參與慈善公益活動,大力弘揚(yáng)光彩事業(yè);
8.加強(qiáng)委員隊伍建設(shè),繼續(xù)推動政協(xié)工委、委員聯(lián)絡(luò)小組工作;
9.提升專委會工作水平,切實發(fā)揮界別作用;
10.提高辦事效率,提升調(diào)研水平,加強(qiáng)機(jī)關(guān)隊伍建設(shè)。 四、2016年度部門決算公開表情況說明
具體公開表附后,各表說明如下:
(一)收入支出決算總表說明〈表1〉。
2016年度部門決算收入為1318.57萬元,其中:1318.37萬元為財政撥款收入,0.2萬元是其他收入。一般公共服務(wù)支出1306.2萬元,文化體育與傳媒支出12.37萬元。
(二)收入決算表說明〈表2〉
2016年全年收入為1318.57萬元,其中:財政撥款收入為1318.37萬元,分別為行政運(yùn)行1179.71萬元,政協(xié)會議60.41萬元,參政議政61.91萬元,其他政協(xié)事務(wù)3.97萬元,文化體育與傳媒12.37萬元。其他收入為0.2萬元,為其他宣傳事務(wù)支出0.2萬元,
(三)支出決算表說明〈表3〉
2016年區(qū)政協(xié)辦總支出為1318.57萬元:
一般公共服務(wù)支出1306.2萬元:行政運(yùn)行1179.71萬元,政協(xié)會議60.41萬元,參政議政61.91萬元,其他政協(xié)事務(wù)3.97萬元,其他宣傳事務(wù)0.2萬元,文化體育與傳媒12.37萬元。
(四)財政撥款收入支出決算總表說明〈表4〉
2016年收入、支出無差異,為1318.37萬元。
(五)財政撥款支出決算表說明〈表5〉
2016年財政撥款支出決算為1318.37萬元:
一般公共服務(wù)支出1306萬元:行政運(yùn)行1179.71萬元,政協(xié)會議60.41萬元,參政議政61.91萬元,其他政協(xié)事務(wù)3.97萬元。文化體育與傳媒12.37萬元。
(六)財政撥款基本支出決算表說明〈表6〉
2016年區(qū)政協(xié)辦基本支出1179.71萬元,其中:
1.人員支出1087.30萬元:基本工資354.06萬元、津補(bǔ)貼532.45萬元、社會保障費(fèi)52.02萬元,退休費(fèi)136.25萬元,醫(yī)療費(fèi)7.77萬元,其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出4.75萬元;
2.公用經(jīng)費(fèi)92.41萬元:辦公費(fèi)17.09萬元、辦公設(shè)備購置21.25萬元,印刷費(fèi)4.96萬元,郵電費(fèi)1.87萬元,差旅費(fèi)7.05萬元,維護(hù)費(fèi)1.32萬元,會議費(fèi)1.97萬元,培訓(xùn)費(fèi)3.76萬元,勞務(wù)費(fèi)1.67萬元,因公出國(境)費(fèi)用3.23萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.8萬元,工會經(jīng)費(fèi)2.68萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.15萬元,其他商品和服務(wù)支出4.61萬元。
(七)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表說明〈表7〉
2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為1318.37萬元,其中:
一般公共服務(wù)支出1306萬元:行政運(yùn)行1179.71萬元,政協(xié)會議60.41萬元,參政議政61.91萬元,其他政協(xié)事務(wù)3.97萬元。文化體育與傳媒12.37萬元。
﹙八﹚一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表說明〈表8〉
2016年區(qū)政協(xié)辦財政撥款基本支出1179.71萬元,其中:
1.人員支出1087.30萬元:基本工資354.06萬元,津補(bǔ)貼532.45萬元,社會保障費(fèi)52.02萬元,退休費(fèi)136.25萬元,醫(yī)療費(fèi)7.77萬元,其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出4.75萬元;
2.公用經(jīng)費(fèi)92.41萬元:辦公費(fèi)17.09萬元,辦公設(shè)備購置21.25萬元,印刷費(fèi)4.96萬元,郵電費(fèi)1.87萬元,差旅費(fèi)7.05萬元,維護(hù)費(fèi)1.32萬元,會議費(fèi)1.97萬元,培訓(xùn)費(fèi)3.76萬元,勞務(wù)費(fèi)1.67萬元,因公出國(境)費(fèi)用3.23萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.8萬元,工會經(jīng)費(fèi)2.68萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.15萬元,其他商品和服務(wù)支出4.61萬元。
(九)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表說明〈表9〉
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出23.79萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)用3.23萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.57萬元;會議費(fèi)支出59.54萬元,培訓(xùn)費(fèi)支出68.12萬元。
(十)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表說明〈表10〉
2016年度未安排政府性基金項目。
(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表說明〈表11〉
2016年度區(qū)政協(xié)辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出共92.41萬元,其中:工會經(jīng)費(fèi)2.68萬元,辦公費(fèi)17.09萬元,辦公設(shè)備購置21.25萬元,印刷費(fèi)4.96萬元,郵電費(fèi)1.87萬元,差旅費(fèi)7.05萬元,維護(hù)費(fèi)1.32萬元,會議費(fèi)1.97萬元,培訓(xùn)費(fèi)3.76萬元,勞務(wù)費(fèi)1.67萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.8萬元,因公出國(境)費(fèi)用3.23萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.15萬元,其他商品和服務(wù)支出4.61萬元。
(十二)政府采購支出決算表說明〈表12〉
2016年度政府采購支出6.33萬元,用于購買單位辦公用復(fù)印一體機(jī)一臺。
五、名詞解釋
(一)財政撥款:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
(二)一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政部門保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(三)住房保障(類)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件:
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.財政撥款支出決算表
6.財政撥款基本支出決算表
7.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
8.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
9.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
10.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
12.政府采購支出決算表