蘇州市相城區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度部門預(yù)算公開
第一部分 部門概括
(一)主要職能
(1)貫徹落實國家、省和市關(guān)于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度;擬訂國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的地方性法規(guī)、規(guī)章草案,制定有關(guān)國有資產(chǎn)行政措施和監(jiān)督管理制度;推動國有經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。
(2)根據(jù)區(qū)政府授權(quán),依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī),履行出資人職責,指導(dǎo)推進國有企業(yè)改革和重組;建立和完善國有資產(chǎn)保值增值評價考核體系;加強國有資產(chǎn)的監(jiān)督和管理;推進國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。
(3)代表區(qū)政府向所監(jiān)管的國有資產(chǎn)經(jīng)營公司派出監(jiān)事會,負責國有企業(yè)監(jiān)事會的日常管理工作,對國有資產(chǎn)經(jīng)營公司經(jīng)營情況和國有資產(chǎn)保值增值情況進行監(jiān)管。
(4)按照一定程序?qū)κ跈?quán)的國有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)代表和監(jiān)管人員進行委派、考核、獎懲;建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人用人機制和薪酬制度,完善國有企業(yè)經(jīng)營者收入分配制度、激勵和約束制度。
(5)負責收繳所監(jiān)管企業(yè)的國有資本收益和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益,并對資本收益的使用進行監(jiān)督管理,維護國有資產(chǎn)出資人的權(quán)益。
(6)依法對各鎮(zhèn)(街道、區(qū))的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。
(7)承辦區(qū)政府交辦的其它事項。
(二)2017年度部門主要工作任務(wù)及目標
以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會和習近平總書記在全國國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會議上的講話為指導(dǎo),認真落實區(qū)委區(qū)政府各項決策部署,不斷加強和完善黨對區(qū)屬國有公司的領(lǐng)導(dǎo),努力促進區(qū)屬國有公司成為壯大綜合實力、促進經(jīng)濟社會發(fā)展、保障和改善民生的重要力量。
(1)深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習教育活動。全面貫徹落實習近平總書記重要指示精神和上級部署,以尊崇黨章、遵守黨規(guī)為基本要求,教育引導(dǎo)黨員自覺按照黨員標準規(guī)范言行,進一步堅定理想信念,提高黨性覺悟。進一步增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識,堅定正確政治方向。努力推動學(xué)習教育向基層延伸,通過上下聯(lián)動,進一步統(tǒng)一區(qū)國資系統(tǒng)思想認識,促進國有企業(yè)又好又快發(fā)展。
(2)加強黨對國有公司的領(lǐng)導(dǎo)。把加強黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理統(tǒng)一起來,明確黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位,切實承擔好、落實好從嚴管黨治黨責任。加強對國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員尤其是主要領(lǐng)導(dǎo)人員的日常監(jiān)督管理和綜合考核評價,及時調(diào)整不勝任、不稱職的領(lǐng)導(dǎo)人員。切實落實國有企業(yè)反腐倡廉“兩個責任”,完善反腐倡廉制度體系,努力構(gòu)筑企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員不敢腐、不能腐、不想腐的有效機制。
(3)完善現(xiàn)代企業(yè)制度。積極落實現(xiàn)有制度,建立健全股東會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層,明確各自職責,規(guī)范運作,形成協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的企業(yè)決策執(zhí)行監(jiān)督機制。適時啟動外派監(jiān)事會,加強監(jiān)事會對董事、經(jīng)理和其他高級管理人員的監(jiān)督。推動國有企業(yè)全面開展預(yù)算管理,強化成本控制意識,進一步提高企業(yè)精細化管理水平。
(4)實施國有企業(yè)分類監(jiān)管。根據(jù)國有資本的戰(zhàn)略定位和發(fā)展目標,結(jié)合各國有企業(yè)在經(jīng)濟社會發(fā)展中的作用、現(xiàn)狀和發(fā)展需要,對其實行分類改革、分類發(fā)展、分類監(jiān)管、分類定責、分類考核,推動各國有企業(yè)與市場經(jīng)濟深入融合,促進國有企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益有機統(tǒng)一。
(5)繼續(xù)推進混合所有制經(jīng)濟發(fā)展。推進國有企業(yè)混合所有制改革,以促進國有企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制,放大國有資本功能,提高國有資本配置和運行效率,實現(xiàn)各種所有制資本取長補短、相互促進、共同發(fā)展為目標,穩(wěn)妥推動國有企業(yè)發(fā)展混合所有制經(jīng)濟。改革要依法依規(guī)、嚴格程序、公開公正,切實保護混合所有制企業(yè)各類出資人的產(chǎn)權(quán)權(quán)益,防止國有資產(chǎn)流失。
(三)部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況
區(qū)國資局設(shè)辦公室(企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理科)、政策法規(guī)與考核評價科、發(fā)展改革與產(chǎn)權(quán)管理科、監(jiān)察審計科(區(qū)屬國有企業(yè)監(jiān)事會工作聯(lián)絡(luò)科)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),均為正股級建制。設(shè)區(qū)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心1個事業(yè)單位。
(四)部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況
2017年我局預(yù)算編制工作根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》,圍繞2017年工作目標計劃,按照科學(xué)化、精細化管理的要求,提高預(yù)算編制的規(guī)范化和準確性,為預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算公開奠定扎實的基礎(chǔ),厲行節(jié)約,從嚴編制預(yù)算,做好預(yù)算編報的基礎(chǔ)性工作,提高基本支出預(yù)算編制的科學(xué)性和準確性。
基本支出預(yù)算編制:人員支出按照區(qū)政策規(guī)定執(zhí)行;商品和服務(wù)支出按照區(qū)財政局公布的綜合定額標準和核定的在職人數(shù)確定。
第二部分 蘇州市相城區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 2017年度部門預(yù)算表
詳見附件:蘇州市相城區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度部門預(yù)算表式
第三部分 蘇州市相城區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 2017年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總表情況說明
國資局2017年度收入、支出預(yù)算總計381.28萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各增加142.82萬元,增長59.89%。主要原因是人員增多、增加多項項目支出。其中:
(一)收入預(yù)算總計381.28萬元。包括:
1.財政撥款收入預(yù)算總計381.28萬元(其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算381.28萬元,政府性基金收入預(yù)算0萬元)。
(二)支出預(yù)算總計381.28萬元。包括:
1.資源勘探信息等支出344.46萬元,住房保障支出36.82 萬元。
2.基本支出預(yù)算數(shù)為276.28萬元,項目支出預(yù)算數(shù)為 105萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
國資局本年收入預(yù)算合計381.28萬元,其中:
一般公共預(yù)算收入381.28萬元,占100%;
三、支出預(yù)算情況說明
國資局本年支出預(yù)算合計381.28萬元,其中:
基本支出276.28萬元,占72.46%;
項目支出105萬元,占27.54%。
四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明
國資局2017年度財政撥款收、支總預(yù)算381.28萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加142.82萬元,增長59.89%。主要原因是人員增多、增加多項項目支出。
五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明
國資局2017年財政撥款預(yù)算支出381.28萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加142.82萬元,增長59.89%。
六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明
國資局2017年度財政撥款基本支出預(yù)算276.28萬元,其中:工資福利支出169.86萬元,商品和服務(wù)支出50.6萬元,對個人家庭補助支出40.2萬元,其他資本性支出15.62萬元。
七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明
2017年國資局無政府性基金支出。
八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
國資局2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算381.28萬元。與上年相比,一般公共預(yù)算收、支總計各增加142.82萬元,增長59.89%。主要原因是人員增多、增加多項項目支出。
九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明
國資局2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算381.28萬元,與上年相比增加142.82萬元,增長59.89%。
其中:
(一)資源勘探信息等支出(類)
1.國有資產(chǎn)監(jiān)管(款)行政運行(項)支出204.46萬元,與上年相比增加28.91萬元,增長16.47%。主要是用于國資局和直屬事業(yè)單位的人員工資、單位日常運轉(zhuǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備購置修繕等支出。
2.國有資產(chǎn)監(jiān)管(款)一般行政管理事務(wù)(項)支出140萬元,與上年相比增加105萬元,增長300%。主要是用于國資局和直屬事業(yè)單位開展國資業(yè)務(wù)工作等支出。
(二)住房保障支出(類)
1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出28.16萬元,與上年相比增加13.29萬元,增長89.37%。主要是用于國資局和直屬事業(yè)按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出8.66萬元,與上年相比減少4.38萬元,減少33.59%。主要是用于國資局和直屬事業(yè)按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明
國資局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算276.28萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費210.06萬元。主要包括:30101基本工資20.99萬元、30102津貼補貼132.73萬元、30104其他社會保障繳費16.14萬元、30307醫(yī)療費2.36萬元、30309獎勵金0.02萬元、30311住房公積金28.16萬元、30312提租補貼、30399其他對個人和家庭的補助支出1萬元。
(二)公用經(jīng)費66.22萬元。主要包括:30201辦公費8萬元、30202印刷費3萬元、30207郵電費0.5萬元、30211差旅費1萬元、30213維修(護)費4萬元、30214租賃費0.5萬元、30215會議費3萬元、30217公務(wù)接待費5萬元、30226勞務(wù)費6萬元、30228工會經(jīng)費1.2萬元、30229福利費0.86萬元、30239其他交通費用12.54萬元、30299其他商品和服務(wù)支出5萬元、31002辦公設(shè)備購置7萬元、31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新4萬元、31099其他資本性支出4.62萬元。
十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表情況說明
2017年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出50.6萬元,比2016年增加3.96萬元,增長8.49%。主要原因是:國資局人員增多,單位日常運營經(jīng)費增加。
十二、 “三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明
國資局2017 年度的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中,公務(wù)接待費支出3萬元,占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下:
公務(wù)接待費預(yù)算支出3萬元,比上年減少2萬元。變動的主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定,根據(jù)2017年度工作安排和2016年度實際支出數(shù),采取切實措施從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。
國資局 2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出3萬元,比上年增加3萬元,變動的主要原因是:2017年召開國資國企業(yè)務(wù)工作會議。
國資局2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出30萬元,比上年增加30萬元,變動的主要原因是:2017年進行國資系統(tǒng)黨員冬訓(xùn)、國資系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。
十三、其他重要事項
1.專項資金。
國資局2017年度安排區(qū)級專項資金4項,具體內(nèi)容是:
(1)區(qū)直屬國有公司內(nèi)部審計專項資金,2017年安排支出20萬元,主要用于對區(qū)直屬國有公司財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、資產(chǎn)管理、經(jīng)營績效,以及建設(shè)項目或者有關(guān)經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性進行監(jiān)督和評價的專項經(jīng)費;
(2)區(qū)直屬國有公司績效管理考核專項資金,2017年安排支出35萬元,主要用于對區(qū)直屬國有公司進行績效管理(經(jīng)營業(yè)績)考核后發(fā)放的績效管理考核獎勵經(jīng)費;
(3)區(qū)國資國企培訓(xùn)專項資金,2017年安排支出30萬元,主要用于國資系統(tǒng)黨員冬訓(xùn)、國資系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等;
(2)區(qū)直屬國有公司人員招聘專項資金,2017年安排支出20萬元,主要用于國資局組織實施區(qū)屬國有公司人員招聘的專項經(jīng)費;
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、納入財政管理非稅資金、專項收入。
三、納入財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
四、其他資金:指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項收入,主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、債務(wù)收入等。
五、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
六、項目支出:指區(qū)級預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
七、“三公”經(jīng)費:指區(qū)級部門用安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。