第一部分 部門概況
一、主要職能。
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结?、政策、法律、法?guī);執(zhí)行全區(qū) 、航道、港口、地方鐵路、城市公共交通、交通物流業(yè)等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策。負(fù)責(zé)全區(qū)交通輸行業(yè)體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。
(二)負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督和管理,監(jiān)督檢查交通建設(shè)工程的質(zhì)量與安全;負(fù)責(zé)全區(qū)公路、航道、港口、車站、船閘、城市公共場(chǎng)站等交通基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和養(yǎng)護(hù)管理;負(fù)責(zé)城區(qū)城市道路建設(shè);負(fù)責(zé)公路標(biāo)志標(biāo)線和航標(biāo)、交通監(jiān)控、通訊等附屬設(shè)施的建設(shè)維護(hù);負(fù)責(zé)全區(qū)港口公共設(shè)施建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理;負(fù)責(zé)全區(qū)重點(diǎn)交通工程建設(shè)的組織實(shí)施;組織協(xié)調(diào)鐵路建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)管理。
(三)負(fù)責(zé)全區(qū)公路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、城市軌道交通運(yùn)輸、城市公交、出租車和三輪車運(yùn)輸、港站疏遠(yuǎn)和汽車租賃、搬運(yùn)裝卸、港口、營(yíng)業(yè)性客貨場(chǎng)站、運(yùn)輸代理、倉(cāng)儲(chǔ)、配載等的行業(yè)管理和市場(chǎng)監(jiān)督;負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車維修、營(yíng)運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)和從業(yè)人員管理等行業(yè)管理;負(fù)責(zé)港口企業(yè)設(shè)立許可和經(jīng)營(yíng)秩序監(jiān)管。
(四)承擔(dān)全區(qū)交通運(yùn)輸綜合協(xié)調(diào)職責(zé),負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)力的綜合平衡;組織實(shí)施指令性計(jì)劃運(yùn)輸、重點(diǎn)物資運(yùn)輸、緊急物資、節(jié)假日運(yùn)輸工作;指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐管理工作,擬訂交通物流業(yè)的政策標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)利用內(nèi)資、外資工作和國(guó)際、國(guó)內(nèi)交通和合作工作。
(五)指導(dǎo)全區(qū)路政、航政、運(yùn)政和港政等行政執(zhí)法工作;組織協(xié)調(diào)或參與交通運(yùn)輸資金的籌集與監(jiān)管;指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作。
(六)負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理;承擔(dān)并指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急處置工作。
(七)擬訂并組織實(shí)施全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,組織重大交通科技項(xiàng)目攻關(guān);指導(dǎo)并監(jiān)督全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)質(zhì)量、技術(shù)、通信信息、環(huán)保、節(jié)能減排工作,推動(dòng)行業(yè)科技與信息化進(jìn)步。
(八)負(fù)責(zé)局屬單位黨、工、團(tuán)工作和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè);負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和局屬單位人力資源、社會(huì)保障、機(jī)構(gòu)編制管理工作;指導(dǎo)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)精神文明建設(shè)、職工隊(duì)伍建設(shè)和教育培訓(xùn)工作。
(九)承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
(一)有序推進(jìn)基建工程,加強(qiáng)項(xiàng)目管理水平;加強(qiáng)公交網(wǎng)站場(chǎng)亭建設(shè),航道四改三工程,重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作;加大融資拓展渠道,加快地產(chǎn)開發(fā)進(jìn)度。
(二)交通運(yùn)輸安全保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì);農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)好路率有所提高。
(三)加強(qiáng)執(zhí)法管理力度,提升服務(wù)保障水平。規(guī)范運(yùn)輸市場(chǎng)管理,實(shí)現(xiàn)水陸客貨運(yùn)量平穩(wěn)增長(zhǎng),確保運(yùn)輸市場(chǎng)健康有序發(fā)展;全面整合公交資源,完善城鄉(xiāng)公交一體化。
(四)探索縮短出租車招車時(shí)間和回場(chǎng)制度,為全區(qū)公眾便捷出行提供更加有力的交通服務(wù)保障。
(五)狠抓隱患排查力度,加大行業(yè)綜合監(jiān)管。構(gòu)建信息平臺(tái)推進(jìn)行政指導(dǎo);加強(qiáng)港口管理促進(jìn)規(guī)范經(jīng)營(yíng);認(rèn)真履行工程項(xiàng)目質(zhì)監(jiān)職能。
(六)深化黨風(fēng)廉政建設(shè),推進(jìn)文明創(chuàng)建進(jìn)程。
(七)其他各項(xiàng)保障工作有序進(jìn)行。
三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
基層單位性質(zhì)及經(jīng)費(fèi)管理方式:交通局是行政單位;交通戰(zhàn)備和9個(gè)交管所是全額事業(yè)單位;三個(gè)中心和質(zhì)監(jiān)站是自收自支事業(yè)單位。
基層單位在編人員情況:交通局15人,交通戰(zhàn)備4人,9個(gè)交管所56人(另人事代理4人),執(zhí)法中心(原公路處)47人,行業(yè)中心(原運(yùn)管處)26人,信息中心(原航道處)18人,質(zhì)監(jiān)站(原維管處)6人。
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 10 個(gè):局長(zhǎng)室、主任科員室、辦公室(人事監(jiān)察科)、政策法規(guī)科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、綜合計(jì)劃科、綜合運(yùn)輸科、安全保衛(wèi)科、建設(shè)市場(chǎng)管理科、交通戰(zhàn)備科。
(二)局下屬 13 個(gè)單位:行政執(zhí)法中心、行業(yè)管理中心、信息管理中心、質(zhì)量監(jiān)督站、綜管所、黃埭所、北橋所、陽(yáng)澄湖所、黃橋所、望亭所、渭塘所、太平所、度假區(qū)所。
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。
根據(jù)區(qū)財(cái)政局布置的2017年預(yù)算編制要求,為確保預(yù)算收支平衡,保證基本支出和部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn),結(jié)合我局工程建設(shè)任較重,交通職能涉及省、市工作部門和條線較多,全年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較大的特點(diǎn),申請(qǐng)2017年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)17209萬(wàn)元,具體明細(xì)如下:
1.工程管理業(yè)務(wù)費(fèi):20萬(wàn)元。
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2.交通戰(zhàn)備經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。(蘇交戰(zhàn)辦傳[2008]24號(hào))
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3.交通信息化建設(shè)費(fèi):5萬(wàn)元。
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4.區(qū)屬企業(yè)改制經(jīng)費(fèi):15萬(wàn)元。
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5.交通規(guī)劃編制費(fèi)用:130萬(wàn)元。
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6. 相城大道改造BT回購(gòu)費(fèi)用:17034萬(wàn)元。
第二部分 交通局部門2017年度部門預(yù)算表
詳見附件2-1:2017年度區(qū)級(jí)部門預(yù)算公開表式。
第三部分 交通局部門2017年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總表情況說(shuō)明
本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2017年部門預(yù)算的通知》(相財(cái)預(yù)〔2017〕1號(hào))填列。
交通局 部門2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 18098.83 萬(wàn)元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加 17204.52 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 95.06 %。主要原因是今年新增項(xiàng)目相城大道改造BT回購(gòu)。其中:
(一)收入預(yù)算總計(jì) 18098.83 萬(wàn)元。包括:
1.財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì) 18098.83 萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算 1064.83 萬(wàn)元,政府性基金收入預(yù)算 17034萬(wàn)元)。
(二)支出預(yù)算總計(jì) 18098.83 萬(wàn)元。包括:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出總計(jì)26.42萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出總計(jì)977.75萬(wàn)元,住房保障支出60.66萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出總計(jì)17034萬(wàn)元。
2.基本支出預(yù)算數(shù)為 889.83 萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為 17209 萬(wàn)元。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《交通局部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。
交通局部門本年收入預(yù)算合計(jì) 18098.83萬(wàn)元,其中:
一般公共預(yù)算收入 1064.83 萬(wàn)元,占 6 %;
政府性預(yù)算收入 17034 萬(wàn)元,占 94 %;
(可用餅圖顯示本年收入結(jié)構(gòu)圖)
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《交通局部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
交通局部門本年支出預(yù)算合計(jì) 18098.83 萬(wàn)元,其中:
基本支出 889.83 萬(wàn)元,占 5 %;
項(xiàng)目支出 17209 萬(wàn)元,占 95 %。
(可用餅圖顯示本年支出結(jié)構(gòu)圖)
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說(shuō)明
本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《交通局部門收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對(duì)應(yīng)一致。
交通局部門2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 18098.83 萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加17204.52 萬(wàn)元,增長(zhǎng)95.06 %。主要原因是今年新增項(xiàng)目相城大道改造BT回購(gòu)。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《交通局部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。
交通局部門2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出 18098.83 萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的 100 %。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加17204.52 萬(wàn)元,增長(zhǎng)95.06 %。主要原因是今年新增項(xiàng)目相城大道改造BT回購(gòu)。
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。
交通局部門2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 889.83 萬(wàn)元,其中:工資福利支出 472.7 萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出 291.97萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出 125.16 萬(wàn)元。
七、政府性基金支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《交通局部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。如無(wú)政府性基金預(yù)算的部門請(qǐng)說(shuō)明本部門無(wú)政府性基金預(yù)算。
交通局部門2017年政府性基金支出預(yù)算支出 17034 萬(wàn)元。與上年相比增加17034 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 100 %。主要原因是主要原因是今年新增項(xiàng)目相城大道改造BT回購(gòu)。
其中:
1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 17034 萬(wàn)元,主要是用于相城大道改造BT回購(gòu)。
八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。一般公共預(yù)算收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《交通局部門收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算數(shù)對(duì)應(yīng)一致。
交通局部門2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算 1064.83 萬(wàn)元。與上年相比,一般公共預(yù)算收、支總計(jì)各增加170.52萬(wàn)元,增長(zhǎng) 16.01 %。主要原因是社保、公積金的調(diào)整,交通規(guī)劃編制項(xiàng)目費(fèi)用增加。
九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。
交通局部門2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算 1064.83 萬(wàn)元,與上年相比增加170.52 萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.01 %。主要原因是社保、公積金的調(diào)整,交通規(guī)劃編制項(xiàng)目費(fèi)用增加。
其中:
(一)交通運(yùn)輸支出(類)
1.公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出889.83萬(wàn)元,與上年相比增加 35.52萬(wàn)元,增加 3.99 %。主要原因是社保、住房公積金調(diào)整。
2.公路水路運(yùn)輸(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))支出175萬(wàn)元,與上年相比增加135萬(wàn)元,增加 77.14 %。主要原因是新增干線公路與城市道路規(guī)劃與渭塘鎮(zhèn)域公交網(wǎng)優(yōu)化規(guī)劃費(fèi)用。
十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。
交通局部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 889.83 萬(wàn)元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi) 597.86 萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(按“部門預(yù)算公開10表 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)
(二)公用經(jīng)費(fèi) 291.97 萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。(按“部門預(yù)算公開10表 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫)
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。
2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 257.81 萬(wàn)元,比2016年減少 4.92 萬(wàn)元,降低 1.91 %。主要原因是:公用經(jīng)費(fèi)中退休人員一名,辦公經(jīng)費(fèi)減少。
十二、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。
交通局部門2017 年度的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0 %;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 3 萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 8.33 %;公務(wù)接待費(fèi)支出 6 萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 16.67 %。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元,比上年減少 5 萬(wàn)元,變動(dòng)的主要原因無(wú)因公出境。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出 3 萬(wàn)元。其中:
(1)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出 0 萬(wàn)元,比上年增加(減少) 0 萬(wàn)元。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 3 萬(wàn)元,比上年增加 3 萬(wàn)元,變動(dòng)的主要原因車輛上年借出,今年還回本單位使用。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 6 萬(wàn)元,比上年減少 4 萬(wàn)元,變動(dòng)的主要原因厲行節(jié)約。
交通局部門2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出 2 萬(wàn)元,比上年增加 2 萬(wàn)元,變動(dòng)的主要原因體制改革。
交通局部門2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出 25 萬(wàn)元,比上年增加 25 萬(wàn)元,變動(dòng)的主要原因本年增加系統(tǒng)人員執(zhí)法培訓(xùn)。
十三、其他重要事項(xiàng)
1.專項(xiàng)資金。
交通局部門2017年度安排區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金 5 項(xiàng),具體內(nèi)容是:
(1)工程管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金,2017年安排支出20萬(wàn)元,跟上年相同,沒有變化。主要用于交通工程前期費(fèi)用;
(2)交通戰(zhàn)備經(jīng)費(fèi) 專項(xiàng)資金,2017年安排支出10萬(wàn)元,比上年增加 5萬(wàn)元,主要用于交戰(zhàn)辦日常工作經(jīng)費(fèi);
(3)改制企業(yè)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金,2017年安排支出15萬(wàn)元,跟上年相同,沒有變化,主要用于精退老職工及遺屬生活補(bǔ)助;
(4)交通規(guī)劃編制費(fèi)用專項(xiàng)資金,2017年安排支出130萬(wàn)元,比上年增加 130萬(wàn)元,主要用于干線公路與城市道路銜接規(guī)劃和渭塘鎮(zhèn)公交網(wǎng)優(yōu)化規(guī)劃編制費(fèi)用。
(5)相城大道改造BT回購(gòu)專項(xiàng)資金,2017年安排支出17034萬(wàn)元,比上年增加17034萬(wàn)元,主要用于土地使用權(quán)出讓金安排。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、納入財(cái)政管理非稅資金、專項(xiàng)收入。
三、納入財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
四、其他資金:指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項(xiàng)收入,主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、債務(wù)收入等。
五、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出:指區(qū)級(jí)預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):指區(qū)級(jí)部門用安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。