第一部分 部門概況
一、 主要職能。
1、 開展殘疾人用品用具、假肢裝配等各類康復(fù)服務(wù)。
2、 開展智障兒童、孤獨(dú)癥兒童等康復(fù)訓(xùn)練服務(wù)。
3、 收治急、慢性和具有暴力傾向、治療效果不佳且沒有監(jiān)護(hù)人監(jiān)護(hù)的精神病人。
二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
我們中心將緊緊圍繞構(gòu)建和諧社會這個目標(biāo),不斷提升服務(wù)全區(qū)精神病病人的能力素質(zhì):1、加強(qiáng)內(nèi)部管理,加強(qiáng)完善隊伍組織建設(shè),并加大對員工政治素質(zhì)和職業(yè)技能的教育培訓(xùn),進(jìn)一步落實(shí)中心各項規(guī)章制度,提升員工服務(wù)水平和技能;2、繼續(xù)做好患者的日常收治工作,加強(qiáng)食品安全衛(wèi)生和患者安全、個人衛(wèi)生工作; 3、為患者提供更為充足的居住及活動空間。設(shè)想在向上級申請擴(kuò)建病區(qū)病房及改建原有病房。7、開展各項工療、娛療等康復(fù)活動。4、不斷創(chuàng)新精神病防治康復(fù)工作思路,提升康復(fù)服務(wù)檔次,豐富康復(fù)服務(wù)內(nèi)涵,健全康復(fù)服務(wù)體系,為全區(qū)殘疾人精神康復(fù)工作爭作貢獻(xiàn)。
三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心由陽澄湖康復(fù)中心及黃橋康復(fù)中心組成,屬于財政全額撥款事業(yè)單位。
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》,圍繞2017年康復(fù)中心工作,結(jié)合以前年度部門預(yù)算及決算情況,合理編制2017年部門預(yù)算。
第二部分 相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心
2017年度部門預(yù)算表
詳見附件2-1:2017年度區(qū)級部門預(yù)算公開表式。
第三部分 相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心
2017年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總表情況說明
本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2017年部門預(yù)算的通知》(相財預(yù)〔2017〕1號)填列。
相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2017年度收入、支出預(yù)算總計445.02 萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各增加32.8萬元,增長7.96%。主要原因是康復(fù)中心新增了黃橋康復(fù)中心,同時新增加了工作人員和醫(yī)生。其中:
(一)收入預(yù)算總計445.02萬元。包括:
1.財政撥款收入預(yù)算總計445.02萬元(其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算445.02萬元,政府性基金收入預(yù)算0萬元)。
2.納入財政專戶管理的資金收入預(yù)算總計0萬元。
3.其他資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年相比減少34.56萬元,減少100%。主要原因是往年的其他資金收入,今年不再列為其他資金收入。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0 萬元。
(二)支出預(yù)算總計445.02萬元。包括:
1.社會保障和就業(yè)支出436.97萬元,住房保障支出8.05萬元
2.基本支出預(yù)算數(shù)為40.46萬元,項目支出預(yù)算數(shù)為 404.56萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。
相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心本年收入預(yù)算合計445.02萬元,其中:
一般公共預(yù)算收入445.02萬元,占 100%;
三、支出預(yù)算情況說明
本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心本年支出預(yù)算合計445.02萬元,其中:
基本支出 40.46 萬元,占 9.09 %;
項目支出 404.56 萬元,占 90.91 %。
四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心部門收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)對應(yīng)一致。
相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2017年度財政撥款收、支總預(yù)算 445.02萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加32.8萬元,增長7.96 %。主要原因是康復(fù)中心新增了黃橋康復(fù)中心,同時新增加了工作人員和醫(yī)生。
五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心部門財政撥款收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。
相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2017年財政撥款預(yù)算支出445.01萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加 32.8萬元,增長7.96%。主要原因是康復(fù)中心新增了黃橋康復(fù)中心,同時新增加了工作人員和醫(yī)生。
六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。
相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2017年度財政撥款基本支出預(yù)算 40.46萬元,其中:工資福利支出28.38萬元,商品和服務(wù)支出3.64萬元,對個人家庭補(bǔ)助支出8.44萬元
七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。如無政府性基金預(yù)算的部門請說明本部門無政府性基金預(yù)算。
相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2017年政府性基金支出預(yù)算支出0 萬元。
八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。一般公共預(yù)算收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《陽澄湖康復(fù)中心部門收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算數(shù)對應(yīng)一致。
陽澄湖康復(fù)中心2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算445.02 萬元。與上年相比,一般公共預(yù)算收、支總計各增加(減少)32.8萬元,增長(減少)7.96 %。主要原因是康復(fù)中心新增了黃橋康復(fù)中心及醫(yī)生。
九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。
相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算445.02萬元,與上年相比增加32.8萬元,增長7.96%。主要原因是康復(fù)中心新增了黃橋康復(fù)中心及醫(yī)生。
其中:
(一)社會保障和就業(yè)支出
1.殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)支出404.56萬元,與上年相比增加404.56萬元,增長100%。主要是用于康復(fù)中心人員工資和其他日常運(yùn)作支出。
2.殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項)支出32.41萬元,與上年相比減少362.53萬元,減少91.8%。
(二)住房保障支出(類)
1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出8.05萬元,與上年相比減少9.23萬元,減少53.4%。主要是用在編工資統(tǒng)發(fā)人員住房保障支出。
十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。
相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算 40.46萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)36.82萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金。
(二)公用經(jīng)費(fèi)3.64萬元。主要包括:工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。
2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。
十二、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明
本表反映部門年度安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。
相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2017 年度的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中,因公出國(境)費(fèi)支出 0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出3萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的16.7%;公務(wù)接待費(fèi)支出3萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的16.7 %。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出 3 萬元。其中:
(1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0 萬元。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出3萬元,比上年增加0萬元,主要原因康復(fù)中心公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未發(fā)生變動。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出3萬元,比上年增加0萬元,主要原因康復(fù)中心公務(wù)接待費(fèi)未發(fā)生變動。
相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)預(yù)算支出0萬元。
相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出12萬元,比上年增加11.5 萬元,變動的主要原因黃橋康復(fù)中心發(fā)生殘疾人培訓(xùn)費(fèi)。
十三、其他重要事項
1.專項資金。
相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2017年度安排區(qū)級專項資金 項,具體內(nèi)容是:
(1)康復(fù)中心工作經(jīng)費(fèi)專項資金,2017年安排支出 萬元,比上年減少7.66萬元,主要用于康復(fù)中心人員經(jīng)費(fèi)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi);
(2)伙食費(fèi)、綜合醫(yī)療服務(wù)費(fèi)專項資金,2017年安排支出34.56萬元,比上年增加 0 萬元,主要用于康復(fù)中心病人的伙食費(fèi)及綜合醫(yī)療服務(wù)費(fèi);
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補(bǔ)助)資金、納入財政管理非稅資金、專項收入。
三、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
四、項目支出:指區(qū)級預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
五、“三公”經(jīng)費(fèi):指區(qū)級部門用安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。