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        2017年相城區(qū)福利中心預(yù)算公開說明

        來源: 發(fā)布日期: 2017-03-28 14:52 訪問量:字體:

         第一部分 部門概況

        一、主要職能。
        中心主要供養(yǎng)全區(qū)無勞動能力、無依無靠、無法定義務(wù)撫養(yǎng)人的孤老殘幼,收養(yǎng)家庭無力照管的老人、孤兒。中心努力提高服務(wù)質(zhì)量,把入住老人和兒童服務(wù)管理工作作為福利中心各項工作的重中之重。
        二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
        1、以服務(wù)管理工作為中心,努力提高服務(wù)質(zhì)量。把入住老人和兒童服務(wù)管理工作作為福利中心各項工作的重中之重,深入開展服務(wù)質(zhì)量競賽月活動,嚴(yán)格按照服務(wù)規(guī)范和操作規(guī)程服務(wù),把滿足老人的需求、提高他們的滿意度作為一切工作的出發(fā)點和落腳點,不斷提升服務(wù)質(zhì)量。
        2、做好相城區(qū)棄嬰的養(yǎng)、治、教、康、收養(yǎng)等工作。讓孤殘兒童回歸社會、融入家庭,健康幸福成長?!?o:p>
        3、鼓勵全院職工積極參加高級養(yǎng)老護(hù)理員和兒童保育員中級培訓(xùn)考試,使我院的社會工作上臺階、上水平。
        4、加強社會治安綜合治理工作,維護(hù)安定有秩的工作氛圍。加強安全四防工作,加大防火、防盜等意外責(zé)任事故的隱患排查力度,專項治理,嚴(yán)防死守,杜絕各類治安刑事案件的發(fā)生
        三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
        蘇州市相城區(qū)社會福利中心為區(qū)民政局下屬部門,下設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、老年部、兒童部、后勤部
         
        四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
        蘇州市相城區(qū)社會福利中心根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》,圍繞2017年福利中心工作,結(jié)合以前年度部門預(yù)算及決算情況,合理編制2017年部門預(yù)算。
        第二部分 蘇州市相城區(qū)社會福利中心2017年度部門預(yù)算表
        詳見附件2-1:2017年度區(qū)級部門預(yù)算公開表
        第三部分  蘇州市相城區(qū)社會福利中心2017年度部門預(yù)算情況說明
        一、收支預(yù)算總表情況說明
        本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2017年部門預(yù)算的通知》(相財預(yù)〔2017〕1號)填列。
        蘇州市相城區(qū)社會福利中心2017年度收入、支出預(yù)算總計 525.72   萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各增加  50.24 萬元,增長  11  %。主要原因是中心收住老人增加。其中:
        (一)收入預(yù)算總計 525.72  萬元。包括:
        1.財政撥款收入預(yù)算總計 525.72   萬元(其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算   525.72   萬元,政府性基金收入預(yù)算 0     萬元)。
        (二)支出預(yù)算總計 525.72   萬元。包括:
        1.按功能科目分類,社會保障和就業(yè)支出516.90萬元,住房保障支出8.82萬元。
        2.基本支出預(yù)算數(shù)為   105.72   萬元,項目支出預(yù)算數(shù)為   420   萬元。
        二、收入預(yù)算情況說明
        本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。蘇州市相城區(qū)社會福利中心本年收入預(yù)算合計  525.72   萬元,其中:
        一般公共預(yù)算收入   525.72  萬元,占      100 %;
        政府性預(yù)算收入 0      萬元,占   0    %。
        三、支出預(yù)算情況說明
        本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。蘇州市相城區(qū)社會福利中心本年支出預(yù)算合計  525.72   萬元,其中:
        基本支出    105.72         萬元,占    20  %;
        項目支出  420           萬元,占   80    %。
        四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明
        本表反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。蘇州市相城區(qū)社會福利中心2017年度財政撥款收、支總預(yù)算 525.72  萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加 50.24  萬元,增長 11   %。主要原因是入住老人增加。
        五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明
        本表反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況
        蘇州市相城區(qū)社會福利中心2017年財政撥款預(yù)算支出 525.72  萬元,占本年支出合計的 100  %。與上年相比,財政撥款支出增加 50.24  萬元,增長 11  %。主要原因是入住老人增加。
        六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明
        本表反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況
        蘇州市相城區(qū)社會福利中心2017年度財政撥款基本支出預(yù)算 105.72  萬元,其中:工資福利支出  92.71  萬元,商品和服務(wù)支出  3.64 萬元,對個人家庭補助支出 9.37   萬元。
        七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明
        蘇州市相城區(qū)社會福利中心2017年政府性基金支出預(yù)算支出  0 萬元。
        八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
        本表反映部門年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。一般公共預(yù)算收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《**部門收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算數(shù)對應(yīng)一致。
        蘇州市相城區(qū)社會福利中心2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算 525.72  萬元。與上年相比,一般公共預(yù)算收、支總計各增加  50.24 萬元,增長  11  %。主要原因是入住老人增加。
        九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明
        本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況
        蘇州市相城區(qū)社會福利中心2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算 525.72  萬元,與上年相比增加  50.24 萬元,增長11%。主要原因是入住老人增加。
        其中:
        1.社會福利和事業(yè)單位(項)支出  520.91  萬元,與上年相比增加  49.48  萬元,增長  11  %。主要是用于中心老人伙食等。
        2.住房保障支出(項)支出8.82萬元,與上年相比增加  4.77  萬元,增長 118   %。主要是一方面公積金增加,另外去年提租補貼未計入該項內(nèi)。
        十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明
        本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況
        蘇州市相城區(qū)社會福利中心2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算  105.72   萬元,其中:
        (一)人員經(jīng)費 102.08 萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費績效工資、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼。
        (二)公用經(jīng)費 3.64  萬元。主要包括:工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。
        十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表情況說明
        本表反映部門年度一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排情況, 2017年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出 0 萬元。
        十二、 “三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明
        本表反映部門年度安排的“三公”經(jīng)費情況。
        2017年蘇州市相城區(qū)社會福利中心三公經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為0十三、201年度蘇州市相城區(qū)社會福利中心政府采購預(yù)算表
        2017年度沒有政府采購預(yù)算。
        十三、其他重要事項
        1.專項資金。
        蘇州市相城區(qū)社會福利中心2017年度安排區(qū)級專項資金    項,具體內(nèi)容是:
        (1)  福利中心工作經(jīng)費        專項資金,2017年安排支出 410   萬元,比上年增加  30  萬元,主要用于中心日常運行支出。
        (2)  日常維修費       專項資金,2017年安排支出 10   萬元,比上年增加  0  萬元,主要用于中心的日常維護(hù)修理。

        第四部分 名詞解釋 

        一、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
        二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、納入財政管理非稅資金、專項收入。
        三、納入財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
        四、其他資金:指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項收入,主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、債務(wù)收入等。
        五、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
        六、項目支出:指區(qū)級預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
        七、“三公”經(jīng)費:指區(qū)級部門用安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
        八、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

        附件: 附件1-1:2017年度區(qū)級部門預(yù)算公開表式.pdf

                              部門預(yù)決算信息公開管理工作方案-福利中心.pdf

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