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        2017年相城區(qū)區(qū)委辦預(yù)算公開說明

        來源: 發(fā)布日期: 2017-03-29 09:09 訪問量:字體:

         

        2017年度區(qū)委辦預(yù)算公開說明
        第一部分 部門概況
        一、主要職能。
        1、圍繞上級(jí)黨委和區(qū)委總體工作部署,搞好調(diào)查研究、信息收集、動(dòng)態(tài)反映,為區(qū)委決策提供服務(wù)。
            2
        、負(fù)責(zé)區(qū)委日常公文處理,承擔(dān)區(qū)委文電、重要文稿和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、修改和校核工作。
          3
        、負(fù)責(zé)上級(jí)和區(qū)委重要工作部署、重大決策貫徹落實(shí)情況的督促檢查,以及上級(jí)黨委及區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志批示、指示的催辦落實(shí)。
          4
        、協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)做好協(xié)調(diào)工作,促使各地各部門工作中互相配合、相互支持,提高效率,確保順利完成工作任務(wù)。
          5
        、負(fù)責(zé)區(qū)委各種會(huì)議和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)的組織安排,搞好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和兄弟地區(qū)黨委負(fù)責(zé)同志及有關(guān)來賓的接待服務(wù)工作。
          6
        、負(fù)責(zé)全區(qū)的保密工作,督促查處失泄密事件,指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促檢查全區(qū)保密工作開展情況。
          7
        、負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)后勤行政事務(wù)。
          8
        、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)黨史資料、歷史檔案和機(jī)關(guān)檔案資料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。
          9
        、負(fù)責(zé)省、市委書記信箱辦理工作,協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志處理群眾來信來訪,及時(shí)了解群眾的要求和建議,督促熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題的解決。
          10
        、完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
        二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
        1、做好各類會(huì)議、各項(xiàng)活動(dòng)的組織工作。
          2
        、按時(shí)完成區(qū)委及辦公室自身的文稿撰寫任務(wù)。
          3
        、上報(bào)各類信息500條,出刊《相城通訊》12期,刊登圖片300張。
          4
        、做好文件的制定、印刷、收發(fā)、傳閱等工作。
          5
        、做好“書記信箱”、群眾來信等信訪工作。
          6
        、做好區(qū)委重大決策、領(lǐng)導(dǎo)批示督促檢查工作。
          7
        、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促全區(qū)的保密工作。
          8
        、在檔案工作方面完成檔案異地備份,做好相關(guān)單位的檔案規(guī)范化升級(jí)達(dá)標(biāo)指導(dǎo)工作,繼續(xù)做好檔案資料的收集、整理、保管等工作。
          9
        、做好市委黨史辦《中國共產(chǎn)黨蘇州歷史》黨史資料征編工作。
          10
        、做好相關(guān)接待工作。
            11
        、優(yōu)質(zhì)、及時(shí)辦結(jié)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
        三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
        區(qū)委辦公室為區(qū)委工作機(jī)構(gòu),正科級(jí)建制。區(qū)機(jī)要保密局在區(qū)委辦公室內(nèi)掛牌?;鶎宇A(yù)算單位組成:區(qū)委黨史辦、區(qū)檔案局、機(jī)要保密局。截止201612月,共有在職工作人員29名,退休人員5名,其中,行政編制21名(含行政附屬編制4名,后勤2名),全額事業(yè)單位編制8名。
        四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
        1、合法性原則。部門預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國家其他法律、法規(guī),充分體現(xiàn)國家有關(guān)方針政策。
        2、真實(shí)性原則。部門預(yù)算編制過程必須以社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)部門職能為依據(jù),預(yù)算結(jié)果與客觀實(shí)際盡可能相符。
        3、完整性原則。編制部門預(yù)算必須實(shí)行綜合預(yù)算、零基預(yù)算。
        4、平衡性原則。部門預(yù)算應(yīng)本著“量入為出、勤儉支出”的原則,根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定,統(tǒng)籌安排各項(xiàng)資金,保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
        5、重要性原則。部門預(yù)算編制應(yīng)體現(xiàn)?;具\(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)支出、集中財(cái)力辦大事。
        (一)收入預(yù)算說明
        2017年度部門預(yù)算收入總計(jì)3930.22萬元,其中一般公共預(yù)算收入預(yù)算1430.22萬元,政府性基金收入預(yù)算2500萬元。
        (二)支出預(yù)算說明
        1、從功能科目分類,其中一般公共服務(wù)(類)支出 1238.81   萬元,社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出45.39萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出2500萬元,住房保障(類)支出146.02萬元。
        2、從經(jīng)濟(jì)科目分類,其中基本支出1149.22萬元,部門經(jīng)常性項(xiàng)目支出2781萬元。
        第二部分 區(qū)委辦2017年度部門預(yù)算表

        見附件2-1:2017年度區(qū)級(jí)部門預(yù)算公開表式

        第三部分  區(qū)委辦2017年度部門預(yù)算情況說明
        一、區(qū)委辦收支預(yù)算總表情況說明
        本表反映區(qū)委辦2017年度總體收支預(yù)算情況。
        區(qū)委辦2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 3930.22 萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加2809.56萬元,增長250.7 %。主要原因是增加兩個(gè)項(xiàng)目支出。其中:
        (一)收入預(yù)算總計(jì) 3930.22萬元。包括:
        1.財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì) 3930.22萬元(其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算 1430.22萬元,政府性基金收入預(yù)算2500 萬元。
        (二)支出預(yù)算總計(jì) 3930.22萬元。包括:
        1.一般公共服務(wù)(類)支出 1238.81萬元,社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出45.39萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出2500萬元,住房保障(類)支出146.02 萬元。
        2.基本支出預(yù)算數(shù)為1149.22萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為 2781萬元。
        二、收入預(yù)算情況說明
        本表反映區(qū)委辦2017年度總體收入預(yù)算情況。
        區(qū)委辦本年收入預(yù)算合計(jì) 3930.22萬元,其中:
        一般公共預(yù)算收入 1430.22 萬元,占 36.39%
        政府性預(yù)算收入 2500萬元,占63.61 %。
        三、支出預(yù)算情況說明
        本表反映區(qū)委辦2017年度總體支出預(yù)算情況。
        區(qū)委辦本年支出預(yù)算合計(jì) 3930.22  萬元,其中:
        基本支出 1149.22萬元,占 29.24%;
        項(xiàng)目支出  2781萬元,占70.76 %。
        四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說明
        本表反映區(qū)委辦2017年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。
        區(qū)委辦2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 3930.22萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 2809.56萬元,增長 250.71 %。主要原因是增加兩個(gè)項(xiàng)目支出。
        五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說明
        本表反映區(qū)委辦2017年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。
        區(qū)委辦2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出 3930.22  萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加 2809.56  萬元,增長250.71%。主要原因是增加兩個(gè)項(xiàng)目支出。
        六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說明
        本表反映區(qū)委辦2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。
        區(qū)委辦2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 1149.22萬元,其中:工資福利支出 757萬元,商品和服務(wù)支出 178.62萬元,對個(gè)人家庭補(bǔ)助支出 207.6萬元,其他資本性支出 6萬元。
        七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明
        本表反映區(qū)委辦2017年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。
        區(qū)委辦2017年政府性基金支出預(yù)算支出 2500 萬元。與上年相比增加 2500萬元。主要原因是新列入預(yù)算項(xiàng)目支出。
        其中: 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)管理費(fèi)用支出(項(xiàng))支出 2500萬元,主要是用于潤南大廈專業(yè)檔案中心專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1500元,以及優(yōu)秀企業(yè)等表彰1000萬元。
        八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
        本表反映區(qū)委辦2017年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。
        區(qū)委辦2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算 1430.22  萬元。與上年相比,一般公共預(yù)算收、支總計(jì)各增加 309.56萬元,增長27.62 %。主要原因是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的增加。
        九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明
        區(qū)委辦2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算 1430.22萬元,與上年相比增加309.56萬元,增長27.62%。主要原因是新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的增加。。
        其中:
        (一)一般公共服務(wù)(類)
        1.檔案事務(wù)支出263萬元,與上年相比增加42萬元,增長19.00 %。主要是用于行政管理事務(wù)支出55萬元,檔案館支出200萬元,其他檔案事務(wù)支出8萬元。
        2.黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 975.81萬元,與上年相比增加221.99萬元,增長 29.45 %。主要是用于行政運(yùn)行支出957.81萬元,一般行政管理事務(wù)18萬元。
        (二)社會(huì)保障和就業(yè)(類)
        1.行政事業(yè)單位離退休支出 45.39萬元,與上年相比增加2.92萬元,增長6.88 %。主要是用于歸口管理的行政單位離退休支出45.39萬元。
        (三)住房保障(類)
        1.住房改革支出 146.02萬元,與上年相比增加 42.65  萬元,增長(減少)41.26%。主要是用于住房公積金支出110.38萬元,提租補(bǔ)貼35.64萬元。
        十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明
        本表反映區(qū)委辦2017年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。
        區(qū)委辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算     1149.22萬元,其中:
        (一)工資福利支出 757 萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。
        (二)商品和服務(wù)支出 178.62  萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
        (三)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 207.6萬元。主要包括:退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
        (四)其他資本性支出 6萬元。主要包括:辦公設(shè)備購置。
        十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明
        本表反映區(qū)委辦2017年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。
        2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 130 萬元,與2016年同比持平。其中辦公費(fèi)15萬元、印刷費(fèi)5萬元、郵電費(fèi)5萬元、差旅費(fèi)10萬元、因公出國(境)費(fèi)用8萬元、維修(護(hù))費(fèi)5萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元、勞務(wù)費(fèi)30萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬元、其他商品和服務(wù)支出5萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5萬元、辦公設(shè)備購置6萬元。
        十二、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明
        本表反映區(qū)委辦2017年度安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。
        區(qū)委辦2017 年度的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中,因公出國(境)費(fèi)支出 8萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 21.62%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 27 萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 72.97 %;公務(wù)接待費(fèi)支出  2  萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 5.41 %;具體情況如下:
        1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出  8  萬元,與上年預(yù)算支出持平。
        2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出  27  萬元。其中:
        1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出  0  萬元。
        2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出  27  萬元,比上年減少  3  萬元,變動(dòng)的主要原因公務(wù)用車出行減少。
        3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出2萬元,與上年預(yù)算支出持平。
            4.區(qū)委辦2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出3萬元,比上年增加 2萬元,變動(dòng)的主要原因會(huì)議增加。
        5.區(qū)委辦2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出 3萬元,比上年增加  2  萬元,變動(dòng)的主要原因培訓(xùn)增加。
        十三、其他重要事項(xiàng)
        1.專項(xiàng)資金。
        區(qū)委辦2017年度安排區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金5項(xiàng),具體內(nèi)容是:
        1 相城通訊印刷費(fèi) 專項(xiàng)資金,2017年安排支出18  萬元,比上年減少 10 萬元,主要用相城通訊印刷;
        2 檔案局專項(xiàng)業(yè)務(wù) 專項(xiàng)資金,2017年安排支出 55 萬元,比上年減少  0 萬元,主要用于檔案局的業(yè)務(wù)支出。
        3 黨史辦專項(xiàng)業(yè)務(wù) 專項(xiàng)資金,2017年安排支出 8 萬元,比上年減少 0 萬元,主要用于黨史辦的業(yè)務(wù)支出。
        4 潤南大廈專業(yè)檔案中心專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) 專項(xiàng)資金,2017年安排支出 1700 萬元,比上年增加1700萬元,為新增項(xiàng)目支出,主要用于潤南大廈專業(yè)檔案中心的房租、物業(yè)費(fèi)和業(yè)務(wù)支出。
        5 優(yōu)秀企業(yè)等表彰 專項(xiàng)資金,2017年安排支出 1000 萬元,比上年增加1000萬元,為新增項(xiàng)目支出,主要用于表彰優(yōu)秀企業(yè)。
         
        第四部分 名詞解釋
         
        一、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
        二、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、納入財(cái)政管理非稅資金、專項(xiàng)收入。
        三、納入財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
        四、其他資金:指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項(xiàng)收入,主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、債務(wù)收入等。
        五、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
        六、項(xiàng)目支出:指區(qū)級(jí)預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
        七、“三公”經(jīng)費(fèi):指區(qū)級(jí)部門用安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
        八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

                                部門預(yù)決算信息公開管理工作方案-區(qū)委辦.pdf

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