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        2015年度蘇州市國土資源局相城分局部門決算公開基本格式和內(nèi)容

        來源: 發(fā)布日期: 2016-12-12 15:22 訪問量:字體:

         

         第一部分 部門概況

        一、部門主要職能
        1) 承擔(dān)保護與合理利用全區(qū)土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。組織擬訂全區(qū)國土資源發(fā)展計劃,開展國土資源經(jīng)濟形勢分析,研究提出全區(qū)國土資源供需總量平衡的政策建議。參與全區(qū)宏觀經(jīng)濟運行、區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究,提出涉及國土資源的調(diào)控政策和措施建議。編制并組織實施全區(qū)國土規(guī)劃,擬定并組織實施國土資源領(lǐng)域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟的政策措施。
           
        2) 承擔(dān)規(guī)范全區(qū)國土資源管理秩序的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國家及省、市有關(guān)國土資源管理的法律法規(guī)及政策,參與擬訂國土資源管理的有關(guān)政策。組織指導(dǎo)全區(qū)國土資源行政執(zhí)法工作,調(diào)查處理國土資源違法案件。
        3) 承擔(dān)優(yōu)化配置全區(qū)國土資源的責(zé)任。編制和組織實施全區(qū)土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計劃、土地整理復(fù)墾開發(fā)規(guī)劃和其他專項規(guī)劃、計劃。編制和組織實施全區(qū)礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃、地質(zhì)勘查和地質(zhì)環(huán)境規(guī)劃以及地質(zhì)災(zāi)害防治、礦山環(huán)境保護等專項規(guī)劃。指導(dǎo)和審核鎮(zhèn)(街道、區(qū))土地利用總體規(guī)劃,指導(dǎo)和審核鎮(zhèn)(街道、區(qū))礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃,監(jiān)督檢查國土資源各類規(guī)劃執(zhí)行情況。參與報國務(wù)院、省政府、市政府審批的涉及土地、礦產(chǎn)的相關(guān)規(guī)劃審核,參與上報國土資源部、省國土資源廳建設(shè)項目用地預(yù)審的審核。
        4) 負責(zé)規(guī)范全區(qū)國土資源權(quán)屬管理。依法保護土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源所有者和使用者的合法權(quán)益,組織承辦和調(diào)處權(quán)屬糾紛。組織開展土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測,組織并指導(dǎo)土地確權(quán)、登記發(fā)證和分等定級工作。負責(zé)提供全區(qū)土地利用各種數(shù)據(jù),承擔(dān)各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理,提供社會查詢服務(wù)。
        5) 承擔(dān)全區(qū)耕地保護的責(zé)任。確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田不減少。參與擬訂并實施耕地保護政策,組織實施基本農(nóng)田保護,監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。組織和指導(dǎo)土地開發(fā)、整理、復(fù)墾工作。組織實施土地用途管制、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收征用,承擔(dān)報國務(wù)院、省政府和市政府審批的各類用地的審核、報批工作。
        6) 承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。參與擬訂并實施土地開發(fā)利用標準,管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地利用、土地開發(fā)和節(jié)約集約利用。擬訂經(jīng)營城市土地方案,按規(guī)定配合市局組織實施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價出資、轉(zhuǎn)讓管理,建立基準地價、標定地價等政府公示地價制度,監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)。組織實施禁止和限制供地目錄、劃撥用地目錄。
        7) 承擔(dān)規(guī)范全區(qū)國土資源市場秩序的責(zé)任。監(jiān)管全區(qū)土地市場和建設(shè)用地利用情況,規(guī)范礦業(yè)權(quán)市場,對礦業(yè)權(quán)人勘查、開采活動實施監(jiān)督管理,協(xié)助市局規(guī)范和監(jiān)管國土資源相關(guān)社會中介組織,參與依法查處違法違規(guī)行為。
        8) 負責(zé)全區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理。負責(zé)全區(qū)規(guī)劃礦區(qū)、對國民經(jīng)濟具有重要價值礦區(qū)的管理,參與保護性開采的礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的開采總量控制及相關(guān)管理工作。
        9) 負責(zé)管理全區(qū)地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源儲量。參與地質(zhì)調(diào)查評價、礦產(chǎn)資源勘查的組織實施工作,參與監(jiān)管區(qū)級地質(zhì)勘查項目,參與依法實施地質(zhì)勘查行業(yè)管理。
        10) 承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護的責(zé)任。組織實施地質(zhì)環(huán)境保護,管理古生物化石、地質(zhì)遺跡、礦業(yè)遺跡等重要保護區(qū)、保護地,參與依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價工作,監(jiān)督防止地下水過量開采和污染,參與城市地質(zhì)、農(nóng)業(yè)地質(zhì)、旅游地質(zhì)勘查和評價工作。
        11) 承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任。組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作,參與制定并組織實施重大地質(zhì)災(zāi)害等國土資源突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案,參與管理地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查、設(shè)計、施工、監(jiān)理和地質(zhì)災(zāi)害危險性評估資質(zhì)。
        12) 組織協(xié)調(diào)基礎(chǔ)測繪、地籍測繪、行政區(qū)域界限線測繪和其他重大測繪項目的實施;負責(zé)測繪資格證書的年檢送審工作;負責(zé)永久性測量標志維修、委托管理備案和保護工作;負責(zé)測繪項目成果質(zhì)量的監(jiān)督管理和測繪統(tǒng)計工作。
        13) 依法征收土地、礦產(chǎn)資源收益,參與監(jiān)管資金使用,擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟調(diào)控的政策措施。負責(zé)土地、礦產(chǎn)資源專項收入的征管,配合有關(guān)部門擬訂收益分配制度,配合有關(guān)部門指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)土地、礦產(chǎn)資源有關(guān)專項資金的收取和使用。
        14) 推進國土資源科技進步,組織制定并實施全區(qū)國土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃及計劃,組織實施科技專項工作,推進國土資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。
        15)負責(zé)土地、房屋、森林、林木、林地等不動產(chǎn)登記工作。
        16) 按規(guī)定履行干部管理和隊伍建設(shè)職責(zé)。
        17) 承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
        二、部門決算單位構(gòu)成情況
        1、內(nèi)設(shè)機構(gòu):蘇州市國土資源局相城分局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu),均為正股級建制。
        辦公室(檔案信息科、紀檢監(jiān)察室)、財務(wù)科、法規(guī)監(jiān)察科(地質(zhì)礦產(chǎn)管理科)、土地利用管理科、耕地保護科、地籍管理科、蘇州市不動產(chǎn)登記中心相城分中心。
        2、局下屬事業(yè)單位:下屬事業(yè)單位13個,其中:參照公務(wù)員管理單位10個(含9個國土所,國土資源監(jiān)察大隊),局直屬事業(yè)單位2個,分別是:征地事務(wù)所、土地整理中心。
         
         
         
        三、2015年度主要工作完成情況
        (一)資源保護責(zé)任進一步落實。
        認真貫徹落實省政府《關(guān)于進一步加強耕地保護工作的意見》,強化底線思維和紅線意識,層層落實地方政府耕地保護責(zé)任。加強高標準基本農(nóng)田建設(shè),根據(jù)上級下達的1.67萬畝高標準基本農(nóng)田建設(shè)任務(wù),制定建設(shè)方案,并在全區(qū)范圍內(nèi)開展了基本農(nóng)田現(xiàn)狀核查,對1989畝明顯硬化的農(nóng)用地及時建立臺帳,進行調(diào)整和恢復(fù),同時,完成了中心城區(qū)周邊永久基本農(nóng)田劃定核實舉證工作。按照市委市政府的要求,及時將農(nóng)業(yè)部門補劃調(diào)整后的“四個百萬畝”地塊落地上圖,確保“四個百萬畝”面積不減少,質(zhì)量不降低,切實把優(yōu)質(zhì)耕地和基本農(nóng)田守護好、經(jīng)營好。大力開展土地復(fù)墾整治,充分調(diào)動各國土所的積極性,深入挖掘潛力,持續(xù)開展城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤工作,2015年,驗收掛鉤拆舊項目庫29個,新增農(nóng)用地531畝,并爭取到省級掛鉤拆舊復(fù)墾補助資金470萬元。一年來,全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)申報區(qū)級土地復(fù)墾項目8個,面積412.9畝,新增耕地217畝,安排區(qū)級補助資金190萬元。
        (二)保障發(fā)展能力進一步提高。
        全力保障全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展用地需求,堅持新增用地指標全區(qū)統(tǒng)籌和用地項目區(qū)級集體會審等制度,以效益評價作為引項目、配資源的重要依據(jù)。把緊土地供應(yīng)閘門,將新增建設(shè)用地優(yōu)先配置到重大基礎(chǔ)設(shè)施、民生工程、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項目上。2015年,全區(qū)市、區(qū)級重點實事項目以及通過預(yù)審的產(chǎn)業(yè)用地項目全部落實了用地指標。加大土地供應(yīng),2015年,上報省批次12個,面積6121畝,單獨選址批次14個,面積6766畝,批次總量為近幾年最多的一年。全區(qū)供應(yīng)各類建設(shè)用地94宗,面積3965.8畝,其中增量2207.9畝,存量1757.9畝;國有劃撥供地55宗,面積2227.6畝;出讓供地39宗,面積1738.2畝,成交額65.28億元,尤其是經(jīng)營性用地收益取得了新的突破,全年推出經(jīng)營性用地12宗,面積904.3畝,成交額63.1億元,成交單價創(chuàng)歷史新高。在批地供地中,業(yè)務(wù)部門與國土所密切配合,切實采取措施,在立項、規(guī)劃、預(yù)審、征地、供地等各個環(huán)節(jié)的銜接上下功夫,力爭早批地、快供地。元和國土所認真排摸地塊權(quán)源,協(xié)調(diào)拆遷進度,深入細致地做好土地上市的前期準備工作,全年共推出經(jīng)營性用地4宗,面積340.27畝,實現(xiàn)土地收益28.5億元;開發(fā)區(qū)、黃埭、渭塘、黃橋、高鐵新城、度假區(qū)等國土所圓滿完成了漕湖學(xué)校、黃埭康陽、古宮安置房二期、渭塘馬踏荒小區(qū)、黃橋三角咀安置房三期、太平金澄花園三期、度假區(qū)安置房三期、度假區(qū)衛(wèi)生院等重點實事項目供地。積極推進“一村二樓宇”工作,組織編制“一村二樓宇”《實施方案》,于上半年順利通過蘇州市組織的專家評審并獲得市政府批準?!秾嵤┓桨浮飞婕?span lang="EN-US">9個板塊,36個項目,用地面積799.23畝,目前元和、太平、黃埭3個項目已經(jīng)啟動實施,將建設(shè)4.8萬平方米物業(yè)載體,2016年度實施項目10只,134畝,建筑面積14.3萬平方米。
        (三)集約用地水平進一步提升。
        2015年,全區(qū)將節(jié)約集約用地作為國土資源管理的一項重點工作,放在極其突出的位置。區(qū)三屆人大四次會議將《加強土地節(jié)約集約利用,提高土地使用效益》列為2015年度人代會議案,區(qū)政府也印發(fā)了《關(guān)于加快土地利用方式轉(zhuǎn)變、深化國土資源保護和管理的意見》(相政發(fā)[2015]56號),對保護耕地資源、優(yōu)化國土開發(fā)空間布局、提高土地節(jié)約集約利用水平以及嚴厲遏制違法用地等方面提出了明確的要求。為全面落實節(jié)約集約用地戰(zhàn)略,我們以辦理區(qū)人大議案為契機,組織相關(guān)人員分赴周邊縣市學(xué)習(xí)取經(jīng),吸取有益的經(jīng)驗和先進做法,同時,深入開發(fā)區(qū)、黃埭等地,認真開展調(diào)查研究,廣泛聽取意見和建議,在認真總結(jié)近年來全區(qū)節(jié)約集約用地工作取得的成績和存在問題的基礎(chǔ),梳理出節(jié)約集約用地的重點工作和主要突破口。為優(yōu)化國土開發(fā)空間布局,我們按照生產(chǎn)空間集約高效,生活空間宜居適度,生態(tài)空間山清水秀的總體目標,明確主體功能定位,開展了劃定城市開發(fā)邊界工作,在市國土局和市規(guī)劃局的悉心指導(dǎo)下,對中心城區(qū)區(qū)域內(nèi)的土地利用情況進行了測算,統(tǒng)籌安排城鄉(xiāng)各業(yè)各類用地,在嚴格控制城市擴張的同時,保障近期城市建設(shè)的用地需求。目前,中心城區(qū)開發(fā)邊界劃定工作已取得初步成果。為嚴控土地開發(fā)強度,倒逼城鎮(zhèn)發(fā)展轉(zhuǎn)型,區(qū)委區(qū)政府提出了建設(shè)用地減量的新要求,按照“土規(guī)定規(guī)模、城規(guī)定布局”的思路,將全區(qū)城鎮(zhèn)規(guī)劃用地規(guī)??s減31.48平方公里,以城規(guī)“瘦身”,實現(xiàn)“兩規(guī)”用地規(guī)模的一致,為“多規(guī)融合”奠定堅實基礎(chǔ)。同時,積極推進“三優(yōu)三保”試點探索,開發(fā)區(qū)、黃埭鎮(zhèn)先行先試,經(jīng)過一年的努力,完成了各項前期工作,《專項規(guī)劃》初稿已編制完成,根據(jù)測算的各項指標數(shù)據(jù),拆舊區(qū)合計7437畝,可實現(xiàn)空間規(guī)劃指標3384畝。持續(xù)加大存量建設(shè)用地清理盤活力度,強勢淘汰落后產(chǎn)能和低效用地,根據(jù)年初區(qū)政府確定的目標任務(wù),逐宗地塊制定盤活方案,逐個部門落實工作內(nèi)容,咬定目標不放松,經(jīng)過一年的努力,共盤活土地3789.6畝,完成了每年盤活存量土地3000畝以上的任務(wù)。
        (四)依法用地秩序進一步鞏固。
        在前幾年強勢整治用地秩序的基礎(chǔ)上,不斷鞏固成果。根據(jù)省、市統(tǒng)一部署,認真組織開展土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查。根據(jù)衛(wèi)片工作的新變化、新要求,銜接2014年度變更調(diào)查成果,提前謀劃、及早部署,做好圖斑梳理、材料舉證、數(shù)據(jù)填報等工作。以衛(wèi)片執(zhí)法檢查為抓手,進一步強化土地執(zhí)法監(jiān)管共同責(zé)任機制建設(shè),切實履行好守土職責(zé)。分局根據(jù)衛(wèi)片檢查的具體要求,經(jīng)過多輪會審,梳理出76宗自行整改項目,上報區(qū)政府,經(jīng)區(qū)政府常務(wù)會議審議后,以書面形式下達到各鎮(zhèn)(區(qū)、街道)組織整改,同時,加強跟蹤督查,分局每月將整改進展情況向區(qū)政府報告;區(qū)監(jiān)察局建立銷號臺賬,整改不到位的不銷號、不松手,并啟動問責(zé)、追責(zé)程序。為保證整改工作進度,區(qū)政府由5位副區(qū)長分別帶隊,抽調(diào)共同責(zé)任機制各成員單位領(lǐng)導(dǎo)組成督查組,分赴各版塊對自行整改項目進行專項督查,與相關(guān)責(zé)任部門共同研究整改措施及時間進度,督促各地盡早消除違法狀態(tài),對整改進度較慢的望亭、黃橋兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn),區(qū)監(jiān)察局及時發(fā)出了監(jiān)察意見函,要求限期達到整改要求。截止目前,68宗已全部整改到位,3宗部分拆除,經(jīng)區(qū)政府同意,保留5宗,全區(qū)用地秩序得到進一步改善。嚴格落實違法用地重點案件的通報督辦制度,對違法侵占耕地(尤其是基本農(nóng)田)的重點違法用地案件,及時向地方政府通報,督促及早查處整改,對問題較為嚴重的地區(qū),啟動問責(zé)、追責(zé)程序。加強土地執(zhí)法動態(tài)巡查,定期組織分片巡查。切落實基層國土所的巡查責(zé)任,2015年全系統(tǒng)試行了違法用地發(fā)現(xiàn)率考核,將違法用地發(fā)現(xiàn)報告內(nèi)容與遙感衛(wèi)片進行對比,以此增強各國土所的責(zé)任意識,提高日常巡查的質(zhì)量,各國土所實行日常執(zhí)法巡查網(wǎng)格化管理,著力提高違法行為的發(fā)現(xiàn)率、報告率、制止率和立案查處結(jié)案率。每季度對新增違法用地報區(qū)政府及區(qū)紀委備案,督促各板塊自行拆除整改,2015年巡查發(fā)現(xiàn)違法用地38宗,面積240.6畝(涉及基本農(nóng)田55.3畝),拆除6宗,立案查處5宗,沒收建筑物面積33277.1平方米,罰款345714元。
        ()業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)進一步夯實。
        持續(xù)開展國土資源管理基礎(chǔ)建設(shè)。認真做好地籍變更調(diào)查,對遙感影像成果所涉及的598個變更圖斑,實地進行踏勘核實,并按要求進行了梳理歸類,保證變更的準確性。全力以赴推進不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作。201615,蘇州不動產(chǎn)登記中心相城分中心發(fā)出第一本不動產(chǎn)登記證書,標志相城不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作正式啟動。測量隊方面,在全區(qū)范圍內(nèi)設(shè)立9個地籍區(qū)和623個地籍子區(qū),并完成了2004年至今4000多宗土地的宗地代碼編制工作,涉及目錄近12萬條;辦公室、財務(wù)科等科室積極做好協(xié)調(diào)服務(wù)工作,在設(shè)備采購、人員劃轉(zhuǎn)、后勤保障等方面全力以赴。201615,我區(qū)不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作順利啟動,運行至今,總體保持了積極穩(wěn)妥、平穩(wěn)有序的良好態(tài)勢,得到了省廳、市局和區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。檔案信息化工作取得了兩項科研成果分獲江蘇省檔案局和江蘇省國土資源廳鑒定,其中一項科研成果獲得江蘇省優(yōu)秀科研成果二等獎?!锻恋刂尽肪幾牖就瓿桑磳⒊霭?。按照分類借鑒、分步推廣的思路,初步形成了“四全”服務(wù)模式建設(shè)方案,通過加強窗口建設(shè)、推進網(wǎng)上審批、整合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),精簡辦事流程,力爭做到“多讓數(shù)據(jù)網(wǎng)上跑,少讓群眾路上走”,使“四全”服務(wù)模式在我區(qū)國土資源管理工作實踐中“接地氣”“見實效”。
        (六)國土隊伍建設(shè)進一步加強。
        深入貫徹《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》,按照“信念堅定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實、敢于擔(dān)當、清正廉潔”的用人導(dǎo)向,注重選拔有基層工作經(jīng)驗的年輕干部到關(guān)鍵崗位,讓有能力、敢擔(dān)當、想干事的年輕干部有施展才華的機會。大力開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),著力提高全體工作人員的業(yè)務(wù)水平。推行分局與各國土所年輕同志雙向掛職鍛煉,培養(yǎng)人才、發(fā)掘人才。強化責(zé)任意識,編制部門責(zé)任清單,讓部門職能與責(zé)任相掛鉤,覆職不越位、不缺位、不錯位。不斷改進工作作風(fēng),按照“三嚴三實”要求,推動作風(fēng)建設(shè)向加強黨性修養(yǎng)、堅定理想信念延伸,教育和引導(dǎo)黨員干部堅定理想信念、堅守精神高地、堅持拒腐防變,做老實人、說老實話、干老實事,取得工作有激情、作風(fēng)大改善、形象再提升、群眾更滿意的顯著成效。加強黨風(fēng)廉政教育,按照落實“兩個責(zé)任”的要求,切實強化分局黨組黨風(fēng)廉政建設(shè)的主體責(zé)任和紀檢組的監(jiān)督責(zé)任,制定分局黨組、紀檢組及各部門責(zé)任清單,明確責(zé)任主體、責(zé)任范圍、責(zé)任內(nèi)容、責(zé)任要求;嚴格按照“三轉(zhuǎn)”工作要求,清理紀檢組長的兼職工作,設(shè)立了紀檢監(jiān)察室,配備了一名專職人員,保證紀檢組有更多時間和更多精力放在黨風(fēng)廉政建設(shè)上來。
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        第二部分:蘇州市國土資源局相城分局2015年度決算表

        1 收入支出決算總表
         
         
         
         
         
         
        編制部門:蘇州市國土資源局相城分局
         
         
                             單位:萬元
        收入
        支出
        項目
        行次
        決算數(shù)
        項目
        行次
        決算數(shù)
        欄次
         
        1
        欄次
         
        2
        一、財政撥款收入
        1
        9260.53 
        一、一般公共服務(wù)支出
        29
         
          其中:政府性基金預(yù)算財政撥款
        2
        6695.00 
        二、外交支出
        30
         
        二、上級補助收入
        3
         
        三、國防支出
        31
         
        三、事業(yè)收入
        4
         
        四、公共安全支出
        32
         
        四、經(jīng)營收入
        5
         
        五、教育支出
        33
         
        五、附屬單位上繳收入
        6
         
        六、科學(xué)技術(shù)支出
        34
         
        六、其他收入
        7
        11.51 
        七、文化體育與傳媒支出
        35
         
         
        8
         
        八、社會保障和就業(yè)支出
        36
         
         
        9
         
        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
        37
         
         
        10
         
        十、節(jié)能環(huán)保支出
        38
         
         
        11
         
        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
        39
        6695.00 
         
        12
         
        十二、農(nóng)林水支出
        40
         
         
        13
         
        十三、交通運輸支出
        41
         
         
        14
         
        十四、資源勘探信息等支出
        42
         
         
        15
         
        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
        43
         
         
        16
         
        十六、金融支出
        44
         
         
        17
         
        十七、援助其他地區(qū)支出
        45
         
         
        18
         
        十八、國土海洋氣象等支出
        46
        2577.04 
         
        19
         
        十九、住房保障支出
        47
         
         
        20
         
        二十、糧油物資儲備支出
        48
         
         
        21
         
        二十一、其他支出
        49
         
         
        22
         
        二十二、債務(wù)還本支出
        50
         
         
        23
         
        二十三、債務(wù)付息支出
        51
         
        本年收入合計
        24
        9272.04 
        本年支出合計
        52
        9272.04 
            用事業(yè)基金彌補收支差額
        25
         
              結(jié)余分配
        53
         
            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        26
         
              年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        54
         
         
        27
         
         
        55
         
        合計
        28
        9272.04 
        合計
        56
        9272.04 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        2 收入決算表
         
         
         
         
         
        編制部門:蘇州市國土資源局相城分局
         
         
         
         
        單位:萬元
         
         
        項目
        本年收入合計
        財政撥款收入
        上級補助收入
        事業(yè)收入
        經(jīng)營收入
        附屬單位上繳收入
        其他收入
         
         
        支出功能分類科目編碼
        科目名稱
         
         
         
         
         
         
        欄次
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
         
         
        合計
        9,272.04 
        9,260.53 
         
         
         
         
        11.51 
         
         
        212
        城鄉(xiāng)社區(qū)支出
        6,695.00 
        6,695.00 
         
         
         
         
         
         
         
        21208
        國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出
        6,695.00
        6,695.00
         
         
         
         
         
         
         
        2120801
        征地和拆遷補償支出
        6,637.65
        6,637.65
         
         
         
         
         
         
         
        2120802
        土地開發(fā)支出
        57.35
        57.35
         
         
         
         
         
         
         
        220
        國土海洋氣象等支出
        2,577.04
        2,565.53
         
         
         
         
        11.51
         
         
        22001
        國土資源事務(wù)
        2,576.62
        2,565.53
         
         
         
         
        11.09
         
         
        2200101
        行政運行
        2,092.05
        2,092.05
         
         
         
         
         
         
         
        2200102
        一般行政管理事務(wù)
        57.81 
        57.81 
         
         
         
         
         
         
         
        2200104
        國土資源規(guī)劃及管理
        136.59
        136.59
         
         
         
         
         
         
         
        2200105
        土地資源調(diào)查
        101.93
        101.93
         
         
         
         
         
         
         
        2200108
        國土資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理
        165.66
        154.57
         
         
         
         
        11.09
         
         
        2200199
        其他國土資源事務(wù)支出
        22.58
        22.58
         
         
         
         
         
         
         
        22003
        測繪事務(wù)
        0.42 
         
         
         
         
         
        0.42 
         
         
        2200399
        其他測繪事務(wù)支出
        0.42 
         
         
         
         
         
        0.42 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        3 支出決算表
         
         
        編制部門:蘇州市國土資源局相城分局
         
        單位:萬元
         
         
        項目
        本年支出合計
        基本支出
        項目支出
        上繳上級支出
        經(jīng)營支出
        對附屬單位補助支出
         
         
        支出功能分類科目編   
        科目名稱
         
         
         
         
         
         
        欄次
        1
        2
        3
        4
        5
        6
         
         
        合計
        9,272.04
        2,092.05
        7,179.99
         
         
         
         
         
        212
        城鄉(xiāng)社區(qū)支出
        6,695.00
         
        6,695.00
         
         
         
         
         
        21208
        國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出
        6,695.00
         
        6,695.00
         
         
         
         
         
        2120801
        征地和拆遷補償支出
        6,637.65
         
        6,637.65
         
         
         
         
         
        2120802
        土地開發(fā)支出
        57.35
         
        57.35
         
         
         
         
         
        220
        國土海洋氣象等支出
        2,577.04
        2,092.05
        484.99
         
         
         
         
         
        22001
        國土資源事務(wù)
        2,576.62
        2,092.05
        484.57
         
         
         
         
         
        2200101
        行政運行
        2,092.05
        2,092.05
         
         
         
         
         
         
        2200102
        一般行政管理事務(wù)
        57.81
         
        57.81
         
         
         
         
         
        2200104
        國土資源規(guī)劃及管理
        136.59
         
        136.59
         
         
         
         
         
        2200105
        土地資源調(diào)查
        101.93
         
        101.93
         
         
         
         
         
        2200108
        國土資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理
        165.66
         
        165.66
         
         
         
         
         
        2200199
        其他國土資源事務(wù)支出
        22.58
         
        22.58
         
         
         
         
         
        22003
        測繪事務(wù)
        0.42
         
        0.42
         
         
         
         
         
        2200399
        其他測繪事務(wù)支出
        0.42
         
        0.42
         
         
         
         
         
                                                             
         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

        4 財政撥款收入支出決算總表
         
        編制部門:蘇州市國土資源局相城分局
         
         
         
        單位:萬元
         
            
            
         
           
        行次
        決算數(shù)
        項目(按功能分類)
        行次
        決算數(shù)
         
        小計
        公共預(yù)算財政撥款
        政府性基金預(yù)算財政撥款
         
           
         
        1
           
         
        2
        3
        4
         
        一、一般公共預(yù)算財政撥款
        1
        2,565.53 
        一、一般公共服務(wù)支出
        31
         
         
         
         
        二、政府性基金預(yù)算財政撥款
        2
        6,695.00 
        二、外交支出
        32
         
         
         
         
         
        3
         
        三、國防支出
        33
         
         
         
         
         
        4
         
        四、公共安全支出
        34
         
         
         
         
         
        5
         
        五、教育支出
        35
         
         
         
         
         
        6
         
        六、科學(xué)技術(shù)支出
        36
         
         
         
         
         
        7
         
        七、文化體育與傳媒支出
        37
         
         
         
         
         
        8
         
        八、社會保障和就業(yè)支出
        38
         
         
         
         
         
        9
         
        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
        39
         
         
         
         
         
        10
         
        十、節(jié)能環(huán)保支出
        40
         
         
         
         
         
        11
         
        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
        41
        6,695.00 
         
        6,695.00 
         
         
        12
         
        十二、農(nóng)林水支出
        42
         
         
         
         
         
        13
         
        十三、交通運輸支出
        43
         
         
         
         
         
        14
         
        十四、資源勘探信息等支出
        44
         
         
         
         
         
        15
         
        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
        45
         
         
         
         
         
        16
         
        十六、金融支出
        46
         
         
         
         
         
        17
         
        十七、援助其他地區(qū)支出
        47
         
         
         
         
         
        18
         
        十八、國土海洋氣象等支出
        48
        2,565.53 
        2,565.53 
         
         
         
        19
         
        十九、住房保障支出
        49
         
         
         
         
         
        20
         
        二十、糧油物資儲備支出
        50
         
         
         
         
         
        21
         
        二十一、國債還本付息支出
        51
         
         
         
         
         
        22
         
        二十二、其他支出
        52
         
         
         
         
        本年收入合計
        24
        9,260.53 
        本年支出合計
        54
        9260.53 
        2,565.53 
        6,695.00 
         
         
        25
         
         
        55
         
         
         
         
        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        26
         
        年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        56
         
         
         
         
        一、公共預(yù)算財政撥款
        27
         
         
        57
         
         
         
         
        二、政府性基金預(yù)算財政撥款
        28
         
         
        58
         
         
         
         
        收入總計
        30
        9,260.53 
        支出總計
        60
        9260.53 
        2,565.53 
        6,695.00 
         
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
         
         
           5 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        編制部門:蘇州市國土資源局相城分局
         
         
        單位:萬元
         
         
        項目
        上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        本年收入
        本年支出
        年末結(jié)轉(zhuǎn)和
        結(jié)余
         
         
        支出功能分類科目編碼
        科目名稱
        小計
        基本支出
        項目支出
         
         
         
         
         
         
        欄次
        1
        2
        3
        4
        5
        6
         
        合計
         
        2,565.53
         
        2,092.05
        473.48
         
         
        220
        國土海洋氣象等支出
         
        2,565.53
         
        2,092.05
        473.48
         
         
         
        22001
        國土資源事務(wù)
         
        2,565.53
         
        2,092.05
        473.48
         
         
         
        2200101
        行政運行
         
        2,092.05
         
        2,092.05
         
         
         
         
        2200102
        一般行政管理事務(wù)
         
        57.81
         
         
        57.81
         
         
         
        2200104
        國土資源規(guī)劃及管理
         
        136.59
         
         
        136.59
         
         
         
        2200105
        土地資源調(diào)查
         
        101.93
         
         
        101.93
         
         
         
        2200108
        國土資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理
         
        154.57
         
         
        154.57
         
         
         
        2200199
        其他國土資源事務(wù)支出
         
        22.58
         
         
        22.58
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況
         
         
         
                                               
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         6 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
         
         
         
         
         
         
         
         
        編制部門:蘇州市國土資源局相城分局
         
        單位:萬元
         
        項目
        本年支出合計
        人員經(jīng)費
        公用經(jīng)費
         
        科目
        編碼
        科目名稱
         
         
         
        欄次
        1
        2
        3
         
        合計
        2,092.05 
        1953.58 
        138.47 
         
        301
        工資福利支出
        1,471.75 
        1,471.75 
         
         
        30101
        基本工資
        570.37 
        570.37 
         
         
        30102
        津貼補貼
        751.71
        751.71
         
         
        30103
        獎金
        11.25
        11.25
         
         
        30104
        社會保障繳費
        119.44
        119.44
         
         
        30106
        伙食補助費
        14.11
        14.11
         
         
        30199
        其他工資福利支出
        4.86
        4.86
         
         
        302
        商品和服務(wù)支出
         137.91
         
         137.91
         
        30201
        辦公費
        34.42
         
        34.42
         
        30202
        印刷費
        16.83
         
        16.83
         
        30211
        差旅費
        4.71
         
        4.71
         
        30213
        維修(護)費
        2.38
         
        2.38
         
        30215
        會議費
        6.34
         
        6.34
         
        30216
        培訓(xùn)費
        0.93
         
        0.93
         
        30217
        公務(wù)接待費
        8.50
         
        8.50
         
        30226
        勞務(wù)費
        2.85
         
        2.85
         
        30227
        委托業(yè)務(wù)費
        1.17
         
        1.17
         
        30228
        工會經(jīng)費
        4.40
         
        4.40
         
        30231
        公務(wù)用車運行維護費
        11.17
         
        11.17
         
        30239
        其他交通費用
        28.51
         
        28.51
         
        30240
        稅金及附加費用
        4.85
         
        4.85
         
        30299
        其他商品和服務(wù)支出
        10.85
         
        10.85
         
        303
        對個人和家庭的補助
         481.83
         481.83
         
         
        30302
        退休費
        35.47
        35.47
         
         
        30304
        撫恤金
        9.76
        9.76
         
         
        30305
        生活補助
        0.70
        0.70
         
         
        30307
        醫(yī)療費
        1.79
        1.79
         
         
        30311
        住房公積金
        405.58
        405.58
         
         
        30399
        其他對個人和家庭的補助支出
        28.53
        28.53
         
         
        310
        其他資本性支出
         0.56
         
         0.56
         
        31002
         辦公設(shè)備購置
         0.56
         
         0.56
         
        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
         
         
         
        7三公經(jīng)費決算情況統(tǒng)計表
        編制部門:蘇州市國土資源局相城分局
         
        單位:萬元
         
        行次
        2015年預(yù)算數(shù)
        2015年決算數(shù)
        1
        2
        一、“三公”經(jīng)費支出
        1
        (一)支出合計
        2
         22.65
         21.7
        1.因公出國(境)費
        3
         
         
        2.公務(wù)用車購置及運行維護費
        4
         12
         11.17
         1)公務(wù)用車購置費
        5
         
         
         2)公務(wù)用車運行維護費
        6
         12
         11.17
        3.公務(wù)接待費
        7
         10.65
         10.53
         1)國內(nèi)接待費
        8
         10.65
         10.53
         2)國(境)外接待費
        9
         
         
        (二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)
        10
         
          1.因公出國(境)團組數(shù)(個)
        11
         
          2.因公出國(境)人次數(shù)(人)
        12
         
          3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)
        13
         
          4.公務(wù)用車保有量(輛)
        14
         3
          5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)
        15
         85
          6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)
        16
         559
          7.國(境)外公務(wù)接待批次(個)
        17
         
          8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)
        18
         
        二、會議費
        19
        12
         12.08
          1.召開會議次數(shù)()
        20
         45
          2.參加會議人次()
        21
         1200
        三、培訓(xùn)費
        22
        3
         1.54
          1.組織培訓(xùn)次數(shù)()
        23
         25
          2.參加培訓(xùn)人次()
        24
         300
        注:2015年度預(yù)算數(shù)為一般公共預(yù)算財政撥款年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當年預(yù)算和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        8 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        編制部門:蘇州市國土資源局相城分局
         
        單位:萬元
         
        項目
        上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        本年收入
        本年支出
        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
         
        支出功能分類科目編碼
        科目名稱
         
         
        小計
        基本支出
        項目支出
         
         
         
         
        欄次
        1
        2
        3
        4
        5
         
        合計
        6,695.00 
        6,695.00 
         
        6,695.00 
         
         
        212
        城鄉(xiāng)社區(qū)支出
         
        6,695.00 
        6,695.00 
         
        6,695.00 
         
         
        21208
        國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出
         
        6,695.00 
        6,695.00 
         
        6,695.00 
         
         
        2120801
        征地和拆遷補償支出
         
        6,637.65 
        6,637.65 
         
        6,637.65 
         
         
        2120802
        土地開發(fā)支出
         
        57.35 
        57.35 
         
        57.35 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        9一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
         
         
         
         
         
        編制部門:
         
        金額單位:萬元
         
           
        機關(guān)運行經(jīng)費支出
         
        科目編碼
        科目名稱
         
        合計
         
         
        302
        商品和服務(wù)支出
         137.91
         
        30201
        辦公費
        34.42
         
        30202
        印刷費
        16.83
         
        30211
        差旅費
        4.71
         
        30213
        維修(護)費
        2.38
         
        30215
        會議費
        6.34
         
        30216
        培訓(xùn)費
        0.93
         
        30217
        公務(wù)接待費
        8.50
         
        30226
        勞務(wù)費
        2.85
         
        30227
        委托業(yè)務(wù)費
        1.17
         
        30228
        工會經(jīng)費
        4.40
         
        30231
        公務(wù)用車運行維護費
        11.17
         
        30239
        其他交通費用
        28.51
         
        30240
        稅金及附加費用
        4.85
         
        30299
        其他商品和服務(wù)支出
        10.85
         
        注:“機關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”。并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        表十政府采購支出決算表
         
         
         
         
         
         
         
         
        編制部門:
         
         
         
         
        單位:萬元
         
        采購品目大類
        專項名稱
        經(jīng)濟科目
        采購物品名稱
        采購組織形式
        采購金額
         
        合計
         
         
         
         
        25.74 
         
        一、貨物A
        國土局(所)辦公設(shè)備添加經(jīng)費
        辦公設(shè)備購置費
        電腦、打印機、掃描儀
        公開招標
            25.74
         
        二、工程B
         
         
         
         
         
         
        三、服務(wù)C
         
         
         
         
         
         
        注:1.采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。
         
            2.采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》(財庫〔2013189號)規(guī)定品目名稱填寫。
         
                                                                                             
         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        第三部分  蘇州市國土資源局相城分局2015年度決算情況說明
        一、收入支出總體情況
        (一)蘇州市國土資源局相城分局2015年度收入決算9,272.04萬元,比上年增減少882.06 萬元,減少8.68 %。主要原因是:項目支出所需資金較上年少,政府性基金財政撥款數(shù)相應(yīng)同步減少。其中:
        1.財政撥款9260.53萬元,為當年從區(qū)級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
        2.其他收入11.51萬元,為單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
        (二)2015 年度支出決算9,272.04萬元,比上年減少882.06萬元,減少8.68 %。其中
        1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出6695萬元,主要用于政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出;
        2.國土海洋氣象等支出2577.04萬元,主要用于反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
        二、關(guān)于2015年度收入決算情況說明
        本年收入合計9,272.04萬元,其中:財政撥款收入9260.53萬元,占99.88%,其他收入11.51萬元,占0.12%。
        三、關(guān)于2015年度支出決算情況說明
        本年支出合計9,272.04萬元,其中:基本支出2,092.05萬元,占22.56%;項目支出7,179.99萬元,占77.44%。
        四、關(guān)于2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
        2015年度財政撥款收支總決算9,260.53萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少836.77萬元,減少8.29%。主要原因是:項目支出所需資金較上年少,政府性基金財政撥款數(shù)相應(yīng)同步減少。
        五、關(guān)于2015年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
        一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。
        (一)財政撥款支出總體情況
        2015年財政撥款支出2,565.53萬元,占本年支出合計的27.67%。與上年相比,財政撥款支出增加311.43萬元,增長13.82%。主要原因是:項目支出含上年度未結(jié)清項目,跨年度支付造成支出數(shù)較上一年度有所增加。
        (二)財政撥款支出構(gòu)成情況
        2015年度公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:國土海洋氣象等支出2565.53萬元。行政運行2092.05萬元,占81.54%;一般行政管理事務(wù)57.81萬元,占2.26%;國土資源規(guī)劃及管理136.59萬元,占5.32%;土地資源調(diào)查101.93萬元,占3.98%;國土資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理154.57萬元,占6.02%;其他國土資源事務(wù)支出22.58萬元,0.88%。
        (三)財政撥款支出決算具體情況
        2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為2732.46萬元,支出決算為2565.53萬元,減少6.11%。主要原因是:例行節(jié)約。
        1.、國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為2084.46萬元,支出決算為2,092.05萬元,完成年初預(yù)算的100.36%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:存在跨年度結(jié)算經(jīng)費。
        2.、國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為100萬元,支出決算為57.81萬元,完成年初預(yù)算的57.81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:部分辦公設(shè)備結(jié)算跨年度、及厲行節(jié)約;
        3.、國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)國土資源規(guī)劃及管理(項)。年初預(yù)算為303萬元,支出決算為136.59萬元,完成年初預(yù)算的45.08%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:部分專項跨年度實施,經(jīng)費分期結(jié)算;
        4、國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)土地資源調(diào)查(項)。無年初預(yù)算,為以前年度項目經(jīng)費,支出決算為101.93萬元;
        5、國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)國土資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項),年初預(yù)算為185萬元,支出決算數(shù)為154.57萬元,完成年初預(yù)算的83.55%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是,含跨年度專項,經(jīng)費分期結(jié)算;
        6、國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項),年初預(yù)算為40萬元,支出決算數(shù)為22.58萬元,完成年初預(yù)算的56.45%,決算支出小于預(yù)算數(shù)的主要原因:含跨年度專項,經(jīng)費分期結(jié)算。
        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
        2015年度財政撥款基本支出 萬元,其中:(1)人員經(jīng)費 1953.58萬元,主要包括:基本工資570.37萬元、津貼補貼751.71萬元、獎金11.25萬元、社會保障繳費119.44萬元、伙食補助費14.11萬元、其他工資福利支出4.86萬元、退休費35.47萬元、撫恤金9.76萬元、生活補助0.7萬元、醫(yī)療費1.79萬元、住房公積金405.58萬元、其他對個人和家庭的補助支出28.53萬元;(2)公用經(jīng)費 138.47萬元,主要包括:辦公費34.42萬元、印刷費16.83萬元、差旅費4.71萬元、維修(護)費2.38萬元、會議費6.34萬元、培訓(xùn)費0.93萬元、公務(wù)接待費8.5萬元、勞務(wù)費2.85萬元、委托業(yè)務(wù)費1.17萬元、工會經(jīng)費4.4萬元、公務(wù)用車運行維護費11.17萬元、其他交通費用28.51萬元、稅金及附加費用4.85萬元、其他商品和服務(wù)支出10.85萬元、辦公設(shè)備購置0.56萬元。
        七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
        2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為22.65萬元,支出決算21.7萬元,完成預(yù)算的95.81%,其中:公務(wù)用車購置及運行費支出11.17萬元,完成預(yù)算的93.08%;公務(wù)接待費支出10.53萬元,完成預(yù)算的98.87%2015 年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算的主要原因:厲行節(jié)約。
        (二)一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
        2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出中,公務(wù)用車購置及運行費支出11.17萬元,占“三公”經(jīng)費的51.47%;公務(wù)接待費支出10.53萬元,占“三公”經(jīng)費的48.53 %。具體情況如下:
        1.公務(wù)用車購置及運行費支出11.17萬元。其中:
        1)公務(wù)用車運行支出11.17萬元,主要用于公務(wù)活動。2015年使用一般公共預(yù)算撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量3輛。公務(wù)用車運行費比上年(減少)20.65萬元,減少64.9%,主要原因:財務(wù)處理中將原放入公務(wù)用車中的人員車貼,放入其他交通費用反映。
        2.公務(wù)接待費10.53萬元。其中:
        1)國內(nèi)公務(wù)接待支出10.53萬元。主要為接待業(yè)務(wù)工作相關(guān)人員包括省、市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)人員等,2015 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待85批次,559人次。國內(nèi)接待費用比上年減少4.06萬元,減少27.83%,主要原因來訪人員較上一年度有所減少,厲行節(jié)約等。
        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
        2015年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入6695萬元,本年支出6695萬元。具體支出情況如下:
        城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)財政撥款支出6,637.65萬元,主要是用于反映地方人民政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
        城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項)財政撥款支出57.35萬元,主要是用于反映地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。
        九、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明
        本部門為行政單位(或參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位),2015年度機關(guān)運行經(jīng)費支出137.91萬元,比上年增加6.11萬元,增長4.64%,主要原因是:人員增加。
        十、政府采購支出決算表情況說明
        2015年度政府采購支出總額25.74萬元,其中:政府采購貨物支出25.74萬元。分別比上年增加1.26萬元,增長5.15%,主要原因是:辦公設(shè)備更新速度加快。
        十一、其他重要事項的情況說明
        國有資產(chǎn)占用情況。
        截至20151231日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他用車1輛。
         
        第四部分 名詞解釋
        一、財政撥款:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
        二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
        三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
        四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
        五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
        六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。
        各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
        七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累計的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
        八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
        九、一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
        十、公共安全(類)支出:指政府維護社會公共安全方面的支出。如保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展各管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
        十一、教育(類)支出: 指政府教育事務(wù)支出。包括教育管理事務(wù)、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、特殊教育等。
        十二、科學(xué)技術(shù)(類)支出:指科學(xué)技術(shù)方面的支出。包括科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、開展國際重大科技合作、重大專項、轉(zhuǎn)制科研機構(gòu)、科技獎勵等。
        十三、文化體育與傳媒(類)支出:指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
        十四、社會保障和就業(yè)(類)支出:指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。
        十五、醫(yī)療衛(wèi)生(類)支出:指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
        十六、節(jié)能環(huán)保(類)支出:指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染治理支出、自然生態(tài)保護支出、天然林保護工程支出、退耕還林支出、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。
        十七、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)(類)支出:指城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督支出等。
        十八、農(nóng)林水事務(wù)(類)支出:指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。
        十九、交通運輸(類)支出:指交通運輸和郵政方面的支出。包括公路運輸支出、水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出。
        二十、資源勘探電力信息等事務(wù)(類)支出:指資源勘探電力信息等事務(wù)支出。包括資源勘探支出、制造業(yè)支出、建筑業(yè)支出、電力監(jiān)管支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、國有資產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
        二十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)支出:指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
        二十二、國土資源氣象等事務(wù)(類)支出:指國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
        二十三、住房保障(類)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
        二十四、其他支出:指除以上支出(類)以外的其他政府支出。
        二十五、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
        二十六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀原因條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
        二十七、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
        二十八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
        二十九、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
         


        附件3

        2015年度區(qū)級部門決算公開情況統(tǒng)計表
         
         
         
         
         
         
        填報科室:
         
         
         
         
        序號
        部門名稱
        財政批復(fù)時間
        部門公開時間
        部門公開網(wǎng)址
        存在問題和輿情反應(yīng)
        1
         
         
         
         
         
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