2016年相城區(qū)委政法委預算公開內容
一、區(qū)委政法委預算概況
(一)區(qū)委政法委部門主要職責、內設機構組成情況
中共蘇州市相城區(qū)委政法委員會(以下簡稱相城政法委)是區(qū)委領導政法工作的職能部門,目前,相城區(qū)社會管理綜合治理委員會辦公室、相城區(qū)依法治區(qū)領導小組辦公室與相城政法委合署辦公。其主要職能是在區(qū)委的統(tǒng)一領導下,組織、領導、管理、協調各政法部門,為地方經濟、社會的科學發(fā)展、和諧發(fā)展提供保障和服務。
1、根據黨的路線、方針、政策和區(qū)委、上級政法委員會的部署,統(tǒng)一政法各部門的思想和行動,確保黨的路線方針政策和國家法律在公安工作、檢察工作、審判工作中得到正確執(zhí)行;
2、帶領全區(qū)黨員特別是各級領導干部牢固樹立法治觀念,堅持在憲法和法律范圍內活動,帶頭維護憲法和法律的權威,為公安機關、人民檢察院、人民法院工作創(chuàng)造良好的法治環(huán)境;
3、組織、協調、指導維護社會穩(wěn)定的工作;
4、組織、協調社會管理綜合治理工作,推動各項措施的落實;
5、檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針政策的具體措施;
6、研究加強政法隊伍建設和領導班子建設的措施,協助區(qū)委組織部門考察、管理政法各部門的領導干部;
7、組織實施中央關于司法體制和工作機制改革的方案,以保障在全社會實現公平和正義為目標,以解決制約司法公正和人民群眾反映強烈的問題為重點,加強法律監(jiān)督,維護司法公正,逐步建立健全權責明確、相互配合、相互制約、高效運行的司法體制;
8、協調政法部門之間存在意見分歧的重大、疑難案件;聽取公安機關、人民檢察院、人民法院工作中的重要情況和重大問題的報告;
9、承辦區(qū)委和上級政法委員會交辦的其他事項。
內設機構的主要職責:
相城區(qū)社會治安綜合治理委員會是區(qū)委、區(qū)政府的協調機構。主要職責是:
1、負責協調、指導全區(qū)各地各部門貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府以及區(qū)委、區(qū)政府關于加強和創(chuàng)新社會管理的決策部署,重點協調、推動涉及多個部門的社會管理重要事項的解決;
2、對各地各部門開展社會管理工作情況進行督導檢查;
3、總結推廣各地各部門在社會管理工作中的成功經驗和做法;
4、加強對社會管理有關重大問題的研究,提出加強和創(chuàng)新社會管理的政策措施建議;
5、協調指導社會管理法規(guī)和制度建設;
6、組織開展平安相城建設;
7、辦理市社會治安綜合治理委員會、區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
相城區(qū)依法治區(qū)領導小組辦公室是在區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)依法治區(qū)領導小組的領導下,負責全面推進依法治區(qū)的組織、協調、指導、督促等日常工作的機構。主要職責是:
1、起草依法治區(qū)工作總體規(guī)劃,制定落實總體規(guī)劃的實施方案,并組織實施;
2、負責依法治區(qū)領導小組的日常工作,開展依法治理工作調查研究,提出階段性目標和任務;
3、指導、協調、落實依法治理措施。做好信息收集、交流,搞好試點,總結推廣經驗。負責向依法治區(qū)領導小組匯報工作情況;
4、負責依法治理聯絡員的培訓工作,會同有關部門組織實施領導干部法治學習;
5、負責法治相城宣傳工作,編發(fā)依法治理資料和簡報;
6、組織對依法治理工作進行視察、檢查;
7、負責法治相城建設的檢查、考核、驗收和評比獎懲工作;
8、負責全區(qū)依法治區(qū)工作會議、領導小組工作會議等準備工作;
9、完成領導小組和上級部門交辦的各項工作。
(二)區(qū)委政法委2016年度主要工作任務及目標。
2016年是全面深化改革的關鍵之年,是全面推進依法治國的開局之年。按照中央和省市政法工作的部署安排,結合相城實際,全區(qū)政法工作的總體目標是:深入學習貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會和習近平總書記系列重要講話精神,按照區(qū)委三屆九次全會的要求,主動適應新形勢新任務新要求,堅持法治引領,以加強政法隊伍能力建設為支撐,拓展創(chuàng)新抓平安,全面深化推法治,忠實履行好維護社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)的職責使命,爭創(chuàng)平安建設先進區(qū)、法治建設示范區(qū),為我區(qū)加快建設“蘇州新門戶、城市新家園、產業(yè)新高地”,開創(chuàng)后發(fā)崛起新局面營造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境、公平正義的法治環(huán)境、優(yōu)質高效的服務環(huán)境。
(三)2016年區(qū)委政法委部門預算表格
2016年度相城區(qū)委政法委部門收支預算總表 |
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公開表一 |
單位:萬元 |
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收入預算 |
支出預算 |
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項目名稱 |
金額 |
功能分類 |
支出用途 |
|||||||
功能科目名稱 |
金額 |
項目名稱 |
金額 |
|||||||
一、一般公共預算 |
547.75 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
一、基本支出 |
372.75 |
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(一) 一般公共預算 |
|
二、外交支出 |
|
二、項目支出 |
175.00 |
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(二) 納入財政專戶管理資金 |
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三、國防支出 |
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(三) 其他資金 |
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四、公共安全支出 |
465.69 |
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(四) 債務資金 |
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五、教育支出 |
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二、政府性基金預算 |
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六、科學技術支出 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
8.03 |
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農林水支出 |
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十三、交通運輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、國土海洋氣象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
44.03 |
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十九、糧油物資儲備支出 |
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二十、其他支出 |
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當年收入小計 |
547.75 |
當年支出小計 |
547.75 |
|||||||
上年結轉資金 |
|
結轉下年資金 |
|
|||||||
收入合計 |
547.75 |
支出合計 |
547.75 |
|||||||
2016年度相城區(qū)委政法委部門收入預算總表 |
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公開表二 |
單位:萬元 |
|||||||||
項目名稱 |
金額 |
|||||||||
收入總計 |
|
|||||||||
一、一般公共預算 |
小計 |
547.75 |
||||||||
公共財政撥款(補助)資金 |
547.75 |
|||||||||
納入預算管理非稅資金 |
|
|||||||||
專項收入 |
|
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二、政府性基金 |
|
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三、納入財政專戶管理資金 |
小計 |
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專戶管理教育收費 |
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其他非稅收入 |
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四、其他資金 |
小計 |
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經營收入 |
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其他收入 |
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五、債務資金(銀行貸款) |
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六、上年結轉和結余資金 |
小計 |
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其中:動用上年結轉和結余資金 |
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2016年度區(qū)委政法委部門支出預算總表 |
|||
公開表三 |
單位:萬元 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
結轉下年資金 |
547.75 |
372.75 |
175.00 |
|
2016年度相城區(qū)委政法委部門財政撥款收支預算總表 |
|||
公開表四 |
單位:萬元 |
||
收入預算 |
支出預算 |
||
項目名稱 |
金額 |
支出用途 |
|
項目名稱 |
金額 |
||
一、一般公共預算 |
547.75 |
一、基本支出 |
372.75 |
二、政府性基金預算 |
|
二、項目支出 |
175.00 |
|
|
|
|
收入合計 |
547.75 |
支出合計 |
547.75 |
2016年度相城區(qū)委政法委部門財政撥款支出預算表 |
||
公開表五 |
單位:萬元 |
|
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
金 額 |
|
合 計 |
547.75 |
204 |
公共安全支出 |
465.69 |
20402 |
公安 |
465.69 |
2040201 |
行政運行 |
25 |
2040299 |
其他公安支出 |
440.69 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.03 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
8.03 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
8.03 |
221 |
住房保障支出 |
44.03 |
22102 |
住房改革支出 |
44.03 |
2210201 |
住房公積金 |
26.09 |
2210202 |
提租補貼 |
17.94 |
201 |
一般公共服務支出 |
30 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
30 |
2010301 |
行政運行 |
30 |
2016年度相城區(qū)委政法委部門財政撥款基本支出預算表 |
||
開表六 |
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
基本支出預算安排數 |
|
合計 |
372.75 |
301 |
工資福利支出 |
280.29 |
30101 |
基本工資 |
35.48 |
30102 |
津貼補貼 |
231.46 |
30104 |
社會保障繳費 |
13.35 |
302 |
商品和服務支出 |
36.14 |
30201 |
辦公費 |
15 |
30202 |
印刷費 |
5 |
30207 |
郵電費 |
0.5 |
30211 |
差旅費 |
2 |
30228 |
工會經費 |
1.8 |
30229 |
福利費 |
1.4 |
30239 |
其他交通費用 |
8.28 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
2.16 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
56.32 |
30302 |
退休費 |
8.03 |
30307 |
醫(yī)療費 |
4.22 |
30311 |
住房公積金 |
26.09 |
30312 |
提租補貼 |
17.94 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.04 |
2016年度相城區(qū)委政法委一般公共預算收支預算總表 |
|||
公開表七 |
單位:萬元 |
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收入預算 |
支出預算 |
||
項目名稱 |
金額 |
支出用途 |
|
項目名稱 |
金額 |
||
一、一般公共預算 |
547.75 |
一、基本支出 |
372.75 |
1、公共財政撥款(補助)資金 |
547.75 |
二、項目支出 |
175.00 |
2、納入預算管理非稅資金 |
|
|
|
3、專項收入 |
|
|
|
收入合計 |
547.75 |
支出合計 |
547.75 |
2016年度相城區(qū)委政法委部門一般公共預算支出預算表 |
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公開表八 |
單位:萬元 |
|
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
金 額 |
|
合 計 |
547.75 |
204 |
公共安全支出 |
465.69 |
20402 |
公安 |
465.69 |
2040201 |
行政運行 |
25 |
2040299 |
其他公安支出 |
440.69 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.03 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
8.03 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
8.03 |
221 |
住房保障支出 |
44.03 |
22102 |
住房改革支出 |
44.03 |
2210201 |
住房公積金 |
26.09 |
2210202 |
提租補貼 |
17.94 |
201 |
一般公共服務支出 |
30 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
30 |
2010301 |
行政運行 |
30 |
2016年度相城區(qū)委政法委一般公共預算基本支出預算表 |
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公開表九 |
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
基本支出預算安排數 |
|
合計 |
372.75 |
301 |
工資福利支出 |
280.29 |
30101 |
基本工資 |
35.48 |
30102 |
津貼補貼 |
231.46 |
30104 |
社會保障繳費 |
13.35 |
302 |
商品和服務支出 |
36.14 |
30201 |
辦公費 |
15 |
30202 |
印刷費 |
5 |
30207 |
郵電費 |
0.5 |
30211 |
差旅費 |
2 |
30228 |
工會經費 |
1.8 |
30229 |
福利費 |
1.4 |
30239 |
其他交通費用 |
8.28 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
2.16 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
56.32 |
30302 |
退休費 |
8.03 |
30307 |
醫(yī)療費 |
4.22 |
30311 |
住房公積金 |
26.09 |
30312 |
提租補貼 |
17.94 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.04 |
2016年度相城區(qū)委政法委部門一般公共預算機關運行經費支出預算表 |
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公開表十 |
|
單位:萬元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
機關運行經費支出預算安排數 |
|
合計 |
24.66 |
302 |
商品和服務支出 |
24.66 |
30201 |
辦公費 |
15 |
30202 |
印刷費 |
5 |
30207 |
郵電費 |
0.5 |
30211 |
差旅費 |
2 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
2.16 |
2016年度相城區(qū)委政法委部門一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表 |
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公開表十一 |
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|
|
單位:萬元 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
會議費 |
培訓費 |
||
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
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20 |
|
|
|
|
10 |
5 |
5 |
(四)2016年區(qū)委政法委部門預算收支編制的相關說明及基本情況,包括本部門預算編制涵蓋預算單位范圍、資金來源、支出功能科目及主要收支內容。
區(qū)委政法委本年預算包括:1、內設機構工作經費:綜合治理、平安建設經費(2040299其他公安支出)70萬元;依法治區(qū)經費(2040204治安管理)70萬元,合計140萬元;2、涉法涉訴聯合接訪中心經費(2040204治安管理)5萬元;3、涉法涉訴信訪救助資金(2010308信訪事務)30萬元;4、人員經費348.09萬元;5、公用經費(2040201行政運行)24.66萬元;合計547.75萬元,資金來源為一般公共預算撥款(補助)資金。
1、綜合治理、平安建設經費預算資金70萬元。該資金是為進一步加強社會治安綜合治理工作,大力推進平安相城建設,維護全區(qū)治安安全穩(wěn)定,根據蘇綜辦【2010】106號《關于做好2010年度全省社會治安綜合治理和平安建設考評工作的實施意見》,綜治經費不少于60萬;蘇護路辦【2010】15號《關于做好2010年度“平安鐵路市縣(市、區(qū))”創(chuàng)建考核工作的通知》,鐵路護路經費每年預算10萬元的要求設立。
該項目資金主要用于:社會矛盾化解、鐵路護路聯防、綜治信息化建設,預計10萬元;綜治信息化系統(tǒng)、社會矛盾化解、社會管理服務中心工作,預計10萬元;社會矛盾化解、基層基礎建設、社會管理服務中心建設,預計30萬元;綜治平安宣傳、鐵路護路聯防工作,預計 20萬元。通過該資金的使用實現全區(qū)的經濟社會發(fā)展和諧穩(wěn)定,創(chuàng)建為省級“平安區(qū)”的工作目標。
2、依法治區(qū)經費預算資金70萬元。該項目資金是為進一步推進依法治區(qū)工作,大力提升法治相城建設水平,為相城經濟社會發(fā)展提供良好的法治保障。根據蘇法治辦【2013】1號《江蘇省2012-2013年法治縣(市區(qū))創(chuàng)建考核內容及評分標準》的規(guī)定,該項經費不少于70萬元的要求設立。
該項目資金主要用于:啟動關愛民生法治行活動及常規(guī)宣傳,預計12.5萬元;完善區(qū)鎮(zhèn)兩級法治創(chuàng)建設施及常規(guī)宣傳,預計 22.5 萬元;組織法治聯絡員培訓及常規(guī)宣傳 ,預計 12.5 萬元;迎接省級法治創(chuàng)建考核及常規(guī)宣傳,預計 22.5 萬元。通過該資金的使用實現完成法治相城年度工作任務,順利通過省級法治縣(市、區(qū))創(chuàng)建復核驗收的工作目標。
3、涉法涉訴聯合接訪中心經費預算5萬元。該項目資金是為進一步有效化解涉法涉訴信訪矛盾,切實做好涉法涉訴信訪矛盾化解工作,根據上級要求,由區(qū)委政法委牽頭區(qū)政法各部門對涉法涉訴信訪案件開展聯合接訪,設立區(qū)涉法涉訴聯合接訪中心而設立。該中心主要職責是辦理、接待涉法涉訴群眾來信、來訪,為來訪群眾提供法律咨詢服務;交辦、轉辦、督辦涉法涉訴信訪案件,協調處理跨地區(qū)、跨部門和重大、復雜、疑難上訪案件等,
該項目資金主要用于:日常接訪辦公經費預計4萬元;培訓費預計1萬元。通過該資金的使用,努力實現涉法涉訴信訪形勢明顯好轉,切實維護社會穩(wěn)定。
4、涉法涉訴信訪救助資金(2010308信訪事務)30萬元。該項目資金是為進一步有效化解涉法涉訴信訪矛盾,努力實現涉法涉訴信訪案結事了目標,切實維護社會穩(wěn)定,根據上級要求而設立。該資金由區(qū)委政法委負責申請的審核、救助資金的發(fā)放、管理以及籌集,協調解決救助資金管理使用中的重大問題等具體實施工作,對資金使用情況進行指導和監(jiān)督。
該資金主要用于涉法涉訴信訪當事人救助。通過救助解決涉法涉訴信訪案件當事人“法度之外、情理之中”的實際困難和特殊困難,促其息訴罷訪,有效化解涉法涉訴信訪難題。
5、人員經費348.09萬元。該資金用于機關工作人員的工資、福利等。
6、公用經費(2040201行政運行)24.66萬元。該資金用于日常辦公費用。
7、2016年度預計支出“三公”經費10萬元,較去年預算數上升25%。其中公務接待費10萬元。預計支出會議費5萬元,培訓費5萬元。