2015年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心決算公開說明
一、部門概況
(一)主要職能
(二)部門決算單位構(gòu)成情況
(三)2015年度中心主要工作完成情況
二、2015年度決算表
三、2015年度決算情況說明
四、名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心是相城區(qū)民政局的一個(gè)下屬單位,中心主要供養(yǎng)全區(qū)無勞動(dòng)能力、無依無靠、無法定義務(wù)撫養(yǎng)人的孤老殘幼,收養(yǎng)家庭無力照管的老人、孤兒。中心把入住老人和兒童服務(wù)管理工作作為福利中心各項(xiàng)工作的重中之重,努力參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不斷提高服務(wù)質(zhì)量。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
相城區(qū)社會(huì)福利中心中心由4個(gè)部門組成,1、辦公室 2、老年部 3兒童部 4、后勤部,4個(gè)部門分工不分家,相互配合,順利完成中心日常運(yùn)作。
三、2015年度中心主要工作完成情況
我中心提倡人性化服務(wù),在收養(yǎng)孤殘兒童工作方面福利中心也有了一定的提升。截至12月福利中心2015年接收棄嬰6名,死亡2名,解決事實(shí)收養(yǎng)23名。其次,中心與蘇州市佳悅特殊兒童早期干預(yù)中心簽訂了合同,讓中心的孤殘兒童能夠得到有效治療為他們將來更好的融入社會(huì)創(chuàng)造條件。另外中心認(rèn)真組織開展專項(xiàng)治理,查找、整治存在的安全隱患,有效預(yù)防安全事故發(fā)生,中心借助媒體對(duì)中心工作進(jìn)行宣傳,呼吁全社會(huì)關(guān)心和幫助福利中心,促進(jìn)了福利中心的發(fā)展。
第二部分 蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心2015年度決算表
(見公開表格)
第三部分 蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心2015年度決算情況說明
一、收入支出總體情況
(一)相城區(qū)社會(huì)福利中心2015 年度收入決算461.44萬元,比上年增加30.24 萬元,增長 6.55 % 。財(cái)政撥款 461.44 萬元,為當(dāng)年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款。
(二)2015 年度支出決算 461.44 萬元,比上年增加30.24萬元,增長 6.55 %。其中:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出 461.44萬元,主要用于中心人員經(jīng)費(fèi)老人伙食,藥費(fèi)等
二、關(guān)于2015年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì) 461.44 萬元,其中:財(cái)政撥款收入461.44 萬元,占 100%。
三、關(guān)于2015年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì) 461.44萬元,其中:基本支出 95.40萬元,占 20.67 %;項(xiàng)目支出 366.04萬元,占 79.33 %。
四、關(guān)于2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2015年度財(cái)政撥款收支總決算 461.44萬元,2014年度財(cái)政撥款收支總決算 431.20萬元。比上年增加30.24萬元。
五、關(guān)于2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。
(一)財(cái)政撥款支出總體情況
2015年財(cái)政撥款支出 461.44萬元,占本年支出合計(jì)的 100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加 53.24萬元,增長13.04 %。主要原因是:各項(xiàng)費(fèi)用增加
(二)財(cái)政撥款支出構(gòu)成情況
2015年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為461.44 萬元,支出決算為461.44 萬元,增長 0 %。,其中:如下例,
2015年初預(yù)算為461.44 萬元,支出決算為461.44萬元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財(cái)政撥款基本支出 95.40萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 95.40萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 1.29萬元,支出決算 1.29 萬元,完成預(yù)算100%,其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出1.29萬元,完成預(yù)算的100%。
(二)一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明
2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出中,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出1.29萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的100 %;
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 1.29萬元。其中:
(1)公務(wù)用車運(yùn)行支出 1.29萬元,主要用于中心日常事務(wù)外出。2015年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量 1輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比上年減少1.31萬元,減少50.38%的主要原因2015年度后期車輛報(bào)廢用車減少。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2015年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入 0 萬元,本年支出 0 萬元。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2015年度政府性基金財(cái)政撥款基本支出0 萬元
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門不是行政單位(或參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位),無該項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生。
十一、政府采購支出決算表情況說明
2015年度政府采購支出總額 0萬元
十二、其他重要事項(xiàng)的情況說明
國有資產(chǎn)占用情況。
截至2015年12月31日 ,本部門共有車輛 0輛,單位車輛屬于黃標(biāo)車,已在2015年11月強(qiáng)制報(bào)廢。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
各單位“本級(jí)橫向財(cái)政撥款”和“非本級(jí)財(cái)政撥款”,以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度累計(jì)的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
十、公共安全(類)支出:指政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。如保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展各管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
十一、教育(類)支出: 指政府教育事務(wù)支出。包括教育管理事務(wù)、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、特殊教育等。
十二、科學(xué)技術(shù)(類)支出:指科學(xué)技術(shù)方面的支出。包括科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、開展國際重大科技合作、重大專項(xiàng)、轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)、科技獎(jiǎng)勵(lì)等。
十三、文化體育與傳媒(類)支出:指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出:指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。
十五、醫(yī)療衛(wèi)生(類)支出:指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
十六、節(jié)能環(huán)保(類)支出:指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出、污染治理支出、自然生態(tài)保護(hù)支出、天然林保護(hù)工程支出、退耕還林支出、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。
十七、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)(類)支出:指城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出等。
十八、農(nóng)林水事務(wù)(類)支出:指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。
十九、交通運(yùn)輸(類)支出:指交通運(yùn)輸和郵政方面的支出。包括公路運(yùn)輸支出、水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出。
二十、資源勘探電力信息等事務(wù)(類)支出:指資源勘探電力信息等事務(wù)支出。包括資源勘探支出、制造業(yè)支出、建筑業(yè)支出、電力監(jiān)管支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、國有資產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
二十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)支出:指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
二十二、國土資源氣象等事務(wù)(類)支出:指國土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
二十三、住房保障(類)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
二十四、其他支出:指除以上支出(類)以外的其他政府支出。
二十五、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
二十六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀原因條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二十七、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十八、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
二十九、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2015蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心決算公開格式.xls