2015年度相城區(qū)委辦決算公開(kāi)內(nèi)容
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
1、圍繞上級(jí)黨委和區(qū)委總體工作部署,搞好調(diào)查研究、信息收集、動(dòng)態(tài)反映,為區(qū)委決策提供服務(wù)。
2、負(fù)責(zé)區(qū)委日常公文處理,承擔(dān)區(qū)委文電、重要文稿和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)的起草、修改和校核工作。
3、負(fù)責(zé)上級(jí)和區(qū)委重要工作部署、重大決策貫徹落實(shí)情況的督促檢查,以及上級(jí)黨委及區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志批示、指示的催辦落實(shí)。
4、協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)做好協(xié)調(diào)工作,促使各地各部門(mén)工作中互相配合、相互支持,提高效率,確保順利完成工作任務(wù)。
5、負(fù)責(zé)區(qū)委各種會(huì)議和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)的組織安排,搞好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和兄弟地區(qū)黨委負(fù)責(zé)同志及有關(guān)來(lái)賓的接待服務(wù)工作。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)黨政系統(tǒng)的機(jī)要通訊和密碼管理,負(fù)責(zé)中央、省、市委文件和全區(qū)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門(mén)核心機(jī)密文件、信件的傳遞工作。
7、負(fù)責(zé)全區(qū)的保密工作,督促查處失泄密事件,指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促檢查全區(qū)保密工作開(kāi)展情況。
8、負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)后勤行政事務(wù)。
9、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)黨史資料、歷史檔案和機(jī)關(guān)檔案資料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。
10、負(fù)責(zé)省、市委書(shū)記信箱辦理工作,協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志處理群眾來(lái)信來(lái)訪,及時(shí)了解群眾的要求和建議,督促熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的解決。
11、完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成情況
區(qū)委辦公室為區(qū)委工作機(jī)構(gòu),正科級(jí)建制。區(qū)機(jī)要保密局在區(qū)委辦公室內(nèi)掛牌?;鶎宇A(yù)算單位組成:區(qū)委黨史辦、區(qū)檔案局、機(jī)要保密局。截止2015年12月,共有在職工作人員32名,退休人員5名,其中,行政編制24名(含行政附屬編制4名,后勤2名),全額事業(yè)單位編制8名。
三、2015年度主要工作完成情況
(一)突出工作重點(diǎn),參謀助手作用切實(shí)發(fā)揮
積極發(fā)揮“參謀決策、信息調(diào)研、督查落實(shí)”等職能作用,較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)。
一是綜合文稿質(zhì)量不斷提升。努力提高以文輔政水平,不斷增強(qiáng)文稿的思想性和指導(dǎo)性,潛心構(gòu)思,精心撰寫(xiě),力爭(zhēng)文稿立意深遠(yuǎn)、思路清晰,既貼近區(qū)委中心工作,又體現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)意圖。統(tǒng)籌起草了區(qū)委全會(huì)報(bào)告、全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)議等全區(qū)重大會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)和各類(lèi)文稿近80篇。及時(shí)做好區(qū)委常委會(huì)《會(huì)議紀(jì)要》編發(fā)工作,使區(qū)委工作思路、措施、要求得到有效體現(xiàn)。二是信息工作水平不斷提升。及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地收集、選編各類(lèi)信息,為區(qū)委了解重要工作動(dòng)態(tài)、掌握社情民意及各級(jí)各部門(mén)相互交流學(xué)習(xí)提供參考。編發(fā)《相城通訊》12期。上報(bào)市委辦工作動(dòng)態(tài)、網(wǎng)絡(luò)信息近8000條,其中被《蘇州信息》錄用近350條。上報(bào)省委辦信息1000余條,錄用近百條。在全市黨委系統(tǒng)信息工作評(píng)比中排名前列。三是督查工作扎實(shí)有效。緊扣區(qū)委重大決策和重要工作部署開(kāi)展督查。對(duì)區(qū)委三屆九次全會(huì)各項(xiàng)工作目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)細(xì)化分解,形成《2015年區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工作分解表》,下達(dá)各地各部門(mén)實(shí)施。聯(lián)合區(qū)政府辦制定了《2015年度相城區(qū)重點(diǎn)督查工作計(jì)劃》,確定12項(xiàng)重點(diǎn)督查內(nèi)容。加大實(shí)地督查力度,聯(lián)合紀(jì)委、宣傳部等單位圍繞“清風(fēng)行動(dòng)”、黨委(黨組)中心組學(xué)習(xí)等內(nèi)容深入各地開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)督查活動(dòng)。編印《督查專(zhuān)刊》6期。對(duì)“市委書(shū)記信箱”來(lái)信辦理和區(qū)委主要領(lǐng)導(dǎo)的重要批示指示一個(gè)一個(gè)跟蹤,一件一件問(wèn)效,加強(qiáng)督辦,促進(jìn)落實(shí)。共受理“市委書(shū)記信箱”來(lái)信250件,全部辦結(jié)完畢。編印《領(lǐng)導(dǎo)批示及其辦理情況》6期。四是抓好調(diào)查研究。安排有關(guān)人員,圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn),深入鎮(zhèn)村、企業(yè)、項(xiàng)目一線開(kāi)展調(diào)研,掌握大量詳實(shí)的第一手材料。切實(shí)加強(qiáng)全區(qū)調(diào)研工作組織,營(yíng)造濃厚調(diào)研氛圍。確定區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)(部門(mén))重點(diǎn)調(diào)研課題52個(gè)。在《相城通訊》刊登各類(lèi)調(diào)研文章60余篇。
(二)提高服務(wù)質(zhì)量,有力保障區(qū)委機(jī)關(guān)高效運(yùn)轉(zhuǎn)
不斷提高辦文水平、辦會(huì)質(zhì)量、辦事效率,發(fā)揮橋梁樞紐作用,保證上下之間、部門(mén)之間、工作之間的有機(jī)聯(lián)系、合理銜接。扎實(shí)做好機(jī)要、保密、檔案、黨史等工作。積極協(xié)助高鐵新城拆遷工作。
一是辦文更加規(guī)范。按照相關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范了公文處理程序,確保了辦文質(zhì)量,達(dá)到了公文制作規(guī)范、傳閱準(zhǔn)確及時(shí)、零差錯(cuò)的標(biāo)準(zhǔn)。2015年,先后收登、辦理中央、省、市級(jí)文件515份,下發(fā)區(qū)委、區(qū)委辦文件138份。二是辦會(huì)、接待水平有新提升。按照省市區(qū)委關(guān)于接待工作的最新要求,緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作,發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗精神,厲行節(jié)約、開(kāi)拓創(chuàng)新,不斷優(yōu)化細(xì)化工作流程,不斷健全完善接待制度體系,積極構(gòu)建領(lǐng)導(dǎo)有力、部門(mén)協(xié)作、資源整合的“大接待”格局,為推動(dòng)相城經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。貫徹“規(guī)范、熱情、周到、有序、節(jié)約”的工作要求,優(yōu)質(zhì)高效地完成了各類(lèi)接待任務(wù)以及重要會(huì)議、活動(dòng)的服務(wù)保障工作。三是綜合協(xié)調(diào)不斷加強(qiáng)。加強(qiáng)了同市委辦的工作業(yè)務(wù)聯(lián)系。經(jīng)常向市委辦匯報(bào)工作,反映問(wèn)題和建議,主動(dòng)詢(xún)問(wèn)和了解市委、市委辦的工作重點(diǎn)和工作動(dòng)向,全力為區(qū)委提供超前的服務(wù)。加強(qiáng)了區(qū)四套班子領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)、板塊之間的協(xié)調(diào)。落實(shí)區(qū)委區(qū)政府一月重點(diǎn)工作安排,領(lǐng)導(dǎo)一周工作安排。加強(qiáng)了同全區(qū)黨政辦系統(tǒng)的聯(lián)系。組織召開(kāi)了全區(qū)辦公室系統(tǒng)工作會(huì)議,加強(qiáng)對(duì)各地黨政辦和部門(mén)辦公室的指導(dǎo)。四是黨史工作有新積累。堅(jiān)持“以史鑒今、資政育人”,圍繞中心,服務(wù)大局,努力完成市委黨史辦布置的各項(xiàng)任務(wù)。積極開(kāi)展各類(lèi)黨史活動(dòng)。調(diào)整充實(shí)黨史辦工作人員。五是檔案工作有新成效。制定下發(fā)新的《相城區(qū)檔案館收集檔案范圍實(shí)施細(xì)則》,編制新的《文件材料歸檔范圍和文書(shū)檔案保管期限表》。保質(zhì)保量完成24個(gè)機(jī)關(guān)單位到期檔案移交進(jìn)館工作,完成率達(dá)90%。不斷強(qiáng)化檔案信息安全建設(shè)。全年新增館藏檔案全文掃描59.4萬(wàn)頁(yè),條目9785條,同時(shí)完成館內(nèi)2500件婚姻檔案身份證號(hào)碼增輸工作。著力推進(jìn)國(guó)土、稅務(wù)系統(tǒng)檔案信息化建設(shè)。重點(diǎn)開(kāi)展了全區(qū)中小學(xué)生2015年度相城歷史文化檔案知識(shí)競(jìng)賽。集中開(kāi)展形式多樣、內(nèi)容豐富的檔案宣傳教育活動(dòng)。全年到窗口查檔1834人次,電話(huà)咨詢(xún)2562人次,調(diào)閱檔案2822卷次。六是機(jī)要保密工作穩(wěn)步推進(jìn)。提高機(jī)要保密干部能力素質(zhì),鞏固提升密碼通信保障能力,規(guī)范制度,強(qiáng)化管理,確保密碼通信安全暢通。嚴(yán)格執(zhí)行《密碼工作條例》有關(guān)規(guī)定。各類(lèi)明密電報(bào)收發(fā)辦理無(wú)一差錯(cuò)。
第二部分 相城區(qū)委辦2015年度決算表
(詳見(jiàn)附件)
第三部分 相城區(qū)委辦2015年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出總體情況
(一)相城區(qū)委辦2015 年度收入決算1765.32萬(wàn)元,比上年減少114.68萬(wàn)元,減少6.1%。主要原因是一般公共服務(wù)支出和科學(xué)技術(shù)支出均有減少。
其中:財(cái)政撥款1765.32萬(wàn)元,為當(dāng)年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款。
(二)2015 年度收入決算1765.32萬(wàn)元,比上年減少114.68萬(wàn)元,減少6.1%。主要原因是一般公共服務(wù)支出和科學(xué)技術(shù)支出均有減少。
其中:
1、一般公共服務(wù)(類(lèi))支出1019.92萬(wàn)元;
2、科學(xué)技術(shù)支出745萬(wàn)元;
3、文化體育與傳媒支出0.4萬(wàn)元。
二、關(guān)于2015年度收入決算情況說(shuō)明
2015年收入決算1765.32萬(wàn)元,全部為財(cái)政撥款,占100%。
三、關(guān)于2015年度支出決算情況說(shuō)明
2015年支出1765.32萬(wàn)元。其中:基本支出970.67萬(wàn)元,占54.99%;項(xiàng)目支出794.65萬(wàn)元,占45.01%。
四、關(guān)于2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2015年度財(cái)政撥款收支總決算1765.32萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少114.68萬(wàn)元,減少6.1%。主要原因是:一般公共服務(wù)支出和科學(xué)技術(shù)支出均有減少。
五、關(guān)于2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。
(一)財(cái)政撥款支出總體情況
2015年財(cái)政撥款支出1765.32萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100 %。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少114.68萬(wàn)元,減少6.1 %。主要原因是:一般公共服務(wù)支出和科學(xué)技術(shù)支出均有減少。
(二)財(cái)政撥款支出構(gòu)成情況
2015年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
1、一般公共服務(wù)(類(lèi))支出1019.92萬(wàn)元,占57.78%;
2、科學(xué)技術(shù)支出745萬(wàn)元,占42.2%;
3、文化體育與傳媒支出0.4萬(wàn)元,占0.02%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1133.11 萬(wàn)元,支出決算為1765.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.79%。主要原因是:2015年度追加科學(xué)技術(shù)支出745萬(wàn)元,年初未納入預(yù)算。其中:
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為70萬(wàn)元,支出決算為65.17萬(wàn)元,基本完成年初預(yù)算的。
2.一般公共服務(wù)(類(lèi))發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為1.9萬(wàn)元,支出決算為1.89萬(wàn)元,基本完成年初預(yù)算。
3.一般公共服務(wù)(類(lèi))發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為 2萬(wàn)元,支出決算為1.99萬(wàn)元,基本完成年初預(yù)算。
4.一般公共服務(wù)(類(lèi))檔案事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為78萬(wàn)元,支出決算為21.8萬(wàn)元,基本完成年初預(yù)算。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:有部分款項(xiàng)未結(jié)付,待來(lái)年結(jié)付。厲行節(jié)約,節(jié)省開(kāi)支。
5.一般公共服務(wù)(類(lèi))檔案事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為28萬(wàn)元,支出決算為11.37萬(wàn)元,基本完成年初預(yù)算。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:有部分款項(xiàng)未結(jié)付,待來(lái)年結(jié)付。厲行節(jié)約,節(jié)省開(kāi)支。
6.一般公共服務(wù)(類(lèi))檔案事務(wù)(款)檔案館(項(xiàng))。年初預(yù)算為55萬(wàn)元,支出決算為26.8萬(wàn)元,基本完成年初預(yù)算。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:有部分款項(xiàng)未結(jié)付,待來(lái)年結(jié)付。厲行節(jié)約,節(jié)省開(kāi)支。
7.一般公共服務(wù)(類(lèi))檔案事務(wù)(款)其他檔案事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為7.2萬(wàn)元,基本完成年初預(yù)算。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:有部分款項(xiàng)未結(jié)付,待來(lái)年結(jié)付。厲行節(jié)約,節(jié)省開(kāi)支。
8.一般公共服務(wù)(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為895.11萬(wàn)元,支出決算為883.7萬(wàn)元,基本完成年初預(yù)算。
9.科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)(款)應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為745萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:年初預(yù)算未納入此項(xiàng),年中追加。
10.文化體育與傳媒支出(類(lèi))文化(款)其他文化支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.4萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:年初預(yù)算未納入此項(xiàng),年中調(diào)撥。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2015年度財(cái)政撥款基本支出970.67萬(wàn)元,其中:(1)人員經(jīng)費(fèi)883.44萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、…其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;(2)公用經(jīng)費(fèi)87.23萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
(一)2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為54萬(wàn)元,支出決算44.65萬(wàn)元,完成預(yù)算的82.69%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出8.17萬(wàn)元,完成預(yù)算的81.7%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出35.54萬(wàn)元,完成預(yù)算的84.62%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.94萬(wàn)元,完成預(yù)算的47%。2015 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算的主要原因:八項(xiàng)規(guī)定以來(lái)我辦嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,厲行節(jié)約,節(jié)省開(kāi)支。
(二)一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明
2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出8.17萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的18.3 %;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出35.54萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 79.69%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.94萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的2.1 %。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出8.17萬(wàn)元。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)(境)團(tuán)組2個(gè),累計(jì)2人次。開(kāi)支內(nèi)容主要為:差旅費(fèi)。因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年增加3.57 萬(wàn)元,增長(zhǎng)77.61%,主要原因2015年出國(guó)批次是2批2人次,2014年出國(guó)批次是1批1人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出35.54萬(wàn)元。其中:
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出35.54 萬(wàn)元,主要用于機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車(chē)維修、機(jī)動(dòng)車(chē)加油等。2015年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量10 輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)比上年減少26.7萬(wàn)元,減少42.93%,主要原因是八項(xiàng)規(guī)定以來(lái)我辦嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,厲行節(jié)約,節(jié)省開(kāi)支。
3.公務(wù)接待費(fèi)0.94萬(wàn)元。其中:
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.94萬(wàn)元。主要為接待上級(jí)部門(mén)檢查等,2015 年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次, 85人次。國(guó)內(nèi)接待費(fèi)用比上年減少1.06萬(wàn)元,減少53%,主要原因是八項(xiàng)規(guī)定以來(lái)我辦嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,厲行節(jié)約,節(jié)省開(kāi)支。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
無(wú)。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
無(wú)。
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)為行政單位,2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.23萬(wàn)元,比上年減少15.07萬(wàn)元,減少14.85%,主要原因是:八項(xiàng)規(guī)定以來(lái)我辦嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,厲行節(jié)約,節(jié)省開(kāi)支。
十一、政府采購(gòu)支出決算表情況說(shuō)明
無(wú)。
十二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2015年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛10輛,全部是一般公務(wù)用車(chē)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
各單位“本級(jí)橫向財(cái)政撥款”和“非本級(jí)財(cái)政撥款”,以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度累計(jì)的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)(類(lèi))支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
十、公共安全(類(lèi))支出:指政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。如保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展各管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
十一、教育(類(lèi))支出: 指政府教育事務(wù)支出。包括教育管理事務(wù)、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、特殊教育等。
十二、科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出:指科學(xué)技術(shù)方面的支出。包括科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、開(kāi)展國(guó)際重大科技合作、重大專(zhuān)項(xiàng)、轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)、科技獎(jiǎng)勵(lì)等。
十三、文化體育與傳媒(類(lèi))支出:指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出:指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。
十五、醫(yī)療衛(wèi)生(類(lèi))支出:指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
十六、節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出:指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出、污染治理支出、自然生態(tài)保護(hù)支出、天然林保護(hù)工程支出、退耕還林支出、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。
十七、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)(類(lèi))支出:指城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出等。
十八、農(nóng)林水事務(wù)(類(lèi))支出:指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出等。
十九、交通運(yùn)輸(類(lèi))支出:指交通運(yùn)輸和郵政方面的支出。包括公路運(yùn)輸支出、水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出。
二十、資源勘探電力信息等事務(wù)(類(lèi))支出:指資源勘探電力信息等事務(wù)支出。包括資源勘探支出、制造業(yè)支出、建筑業(yè)支出、電力監(jiān)管支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
二十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類(lèi))支出:指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
二十二、國(guó)土資源氣象等事務(wù)(類(lèi))支出:指國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
二十三、住房保障(類(lèi))支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
二十四、其他支出:指除以上支出(類(lèi))以外的其他政府支出。
二十五、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
二十六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀原因條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二十七、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十八、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
二十九、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件: 蘇州市相城區(qū)區(qū)級(jí)2015年度部門(mén)決算公開(kāi)(區(qū)委辦).xls