2016年度旅游局預算公開格式及說明
一、部門概況
(一)主要職能
(1)貫徹實施國家、省、市有關旅游業(yè)法律、法規(guī)、政策和標準,制定全區(qū)旅游業(yè)發(fā)展政策并組織實施,指導全區(qū)旅游工作。
(2)擬訂全區(qū)旅游業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,編制旅游業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計劃和專項工作計劃,組織實施國民休閑旅游計劃。貫徹實施《蘇州旅游業(yè)全面提升計劃》。負責全區(qū)旅游統(tǒng)計工作及行業(yè)信息發(fā)布。組織全區(qū)旅游資源調查、規(guī)劃、開發(fā)和相關保護工作。會同有關部門編報旅游項目建設與投資計劃。擬訂鼓勵旅游招商的政策意見。
(3)制定全區(qū)國內旅游、入境旅游和出境旅游的市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施;負責全區(qū)旅游形象宣傳和重大旅游促銷活動;指導全區(qū)重點旅游區(qū)域、旅游目的地、旅游產品和旅游線路的規(guī)劃開發(fā),協(xié)調組織假日旅游、紅色旅游和鄉(xiāng)村旅游工作。制定全區(qū)旅游節(jié)慶活動、旅游會展活動的中長期總體規(guī)劃,組織、指導、協(xié)調全區(qū)旅游節(jié)慶活動,承辦全區(qū)重大旅游節(jié)慶活動。
(4)負責我區(qū)港澳臺旅游事務的管理。
(5)承擔規(guī)范全區(qū)旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益的責任。規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經營和服務行為,受理旅游消費者投訴。組織擬訂并實施全區(qū)旅游區(qū)、旅游設施、旅游服務、旅游產品等方面的標準。指導全區(qū)旅游行業(yè)精神文明建設和誠信體系建設。指導旅游行業(yè)組織的業(yè)務工作。
(6)負責全區(qū)旅游安全的綜合協(xié)調和監(jiān)督管理,指導協(xié)調應急救援工作,負責旅游星級飯店、旅行社、旅游景區(qū)安全生產的監(jiān)督管理。
(7)擬訂全區(qū)旅游行業(yè)人才培養(yǎng)規(guī)劃并組織實施,嚴格執(zhí)行全區(qū)旅游從業(yè)人員職業(yè)資格制度,組織旅游從業(yè)人員參加等級考試工作。
(8)負責對全區(qū)旅游業(yè)轉型升級的指導和全區(qū)旅游體制創(chuàng)新改革工作。
(9)承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)2016年主要工作任務及目標
(1)創(chuàng)新旅游發(fā)展理念。當前旅游方式正在從“觀光”轉向“休閑”,游客的活動范圍不再局限于景點、賓館、商店等幾個節(jié)點,而是擴張到整個城市,城市已成為市民和游客的共享空間。我們要樹立“城市即旅游,旅游即生活”的理念,把相城整個區(qū)域作為景區(qū)、旅游目的地來整體規(guī)劃打造,在城市規(guī)劃中植入旅游要素,依托相城獨有的生態(tài)景觀、田園鄉(xiāng)村、現(xiàn)代農業(yè)和歷史文化特色旅游資源,以生態(tài)休閑和鄉(xiāng)村體驗為發(fā)展方向,大力發(fā)展鄉(xiāng)村休閑度假旅游產業(yè),抓好業(yè)態(tài)豐富、服務配套、產品串聯(lián)、環(huán)境優(yōu)化工作,加快旅游業(yè)與生態(tài)環(huán)境、現(xiàn)代農業(yè)、文化產業(yè)等深度融合發(fā)展,著力構建“大旅游”發(fā)展格局,把鄉(xiāng)村旅游打造成為相城旅游的一張閃亮名片,爭創(chuàng)江蘇省鄉(xiāng)村旅游示范區(qū)。
(2)做優(yōu)鄉(xiāng)村旅游產品。以度假區(qū)總體規(guī)劃獲批為契機,指導推進蓮花島“漁家碼頭”餐飲特色街區(qū)、“五彩油菜花海”、“七彩稻田”大地景觀等鄉(xiāng)村旅游項目建設,繼續(xù)推出四季“農事學堂”親子體驗產品,進一步做優(yōu)陽澄湖鄉(xiāng)村旅游品牌形象。充分發(fā)揮靈峰村新農村全國文明村品牌優(yōu)勢,指導靈峰村編制新農村旅游策劃規(guī)劃,創(chuàng)新開發(fā)新農村旅游項目,整合牧谷農場,打造新農村旅游樣板。注重“農、文、旅”融合,指導推進馮夢龍故居、馮夢龍紀念館等項目建設,完善果蔬采摘、農耕體驗和游客服務等配套設施,塑造“馮夢龍故里”旅游品牌。指導推進渭塘、陽澄湖、望亭現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園和漕湖現(xiàn)代農產園的農旅融合發(fā)展工作,并取得成效。
(3)培育發(fā)展旅游新業(yè)態(tài)。要把握當前旅游休閑度假的發(fā)展趨勢,指導推進太平街道“親蜜島”項目建設,按照大景區(qū)的標準和要求,進行整體規(guī)劃、開發(fā)和建設,啟動北島帳篷客度假酒店建設及周邊保留村莊改造,配套建設餐飲、酒吧和民宿等休閑旅游項目,加快啟動實施太平老街修繕工程,建設王宅、荻溪倉、民俗文化館等文化旅游項目,把太平打造為傳統(tǒng)文化體驗與現(xiàn)代島嶼度假交融的新型休閑旅游目的地。以陽澄湖度假區(qū)為核心,實施鄉(xiāng)村精品民宿建設試點工作,指導推進美人腿半島“村上湖舍”、“林雨堂”以及蓮花島精品民宿酒店等民宿項目建設,適時啟動實施清水村劉家莊民宿集聚區(qū)建設。以市政府即將出臺的《鄉(xiāng)村精品民宿管理辦法》為契機,研究出臺我區(qū)鄉(xiāng)村精品民宿建設的扶持政策,積極引進社會資本參與民宿開發(fā)建設。
(4)推進景區(qū)提檔升級。御窯金磚博物館,孫武、文征明紀念公園建成開放,重點指導御窯金磚博物館按國家5A級旅游景區(qū)標準,完善旅游服務設施。加快推進花卉植物園、荷塘月色公園改造提升工作,其中,花卉植物園重點引進精品酒店項目,實施植物園南大門、廣濟路西入口景觀及旅游廁所、停車場等項目改造建設;荷塘月色公園重點實施荷文化館、游客中心、荷塘景觀等項目改造建設,優(yōu)化荷塘水上參觀游線,改善景區(qū)環(huán)境和服務水平。指導推進渭塘珍珠寶石城市改造提升工作,規(guī)劃建設淡水珍珠文化博物館,實施外立面及地面整修工程,優(yōu)化“江南采珠游”旅游線路,豐富景區(qū)旅游內容,提高景區(qū)檔次和市場吸引力。按照旅游景區(qū)標準,指導推進蘇州“小外灘”國家4A級景區(qū)建設。
(5)加強旅游宣傳營銷。圍繞周邊自駕游客源市場,創(chuàng)新旅游宣傳營銷模式,注重旅游產品營銷推介。加強與驢媽媽等旅游電商平臺戰(zhàn)略合作,加大相城旅游資訊網(wǎng)站、微信和微博等新媒體營銷力度,指導重點景區(qū)、星級酒店建設“微營銷”平臺,形成上下聯(lián)動的旅游營銷網(wǎng)絡,擴大相城旅游的影響力。繼續(xù)開展與南京電視臺、城市商報與名城蘇州網(wǎng)等主流媒體的合作,推出游客自駕游、親子游、美食游和攝影游等個性化旅游體驗活動。加強與周邊景區(qū)的合作,實現(xiàn)資源共享,互惠共利。加強旅游節(jié)事營銷,組織赴上海、南京、杭州等地開展相城旅游推介活動,辦好陽澄湖旅游節(jié)、荷塘月色江南采蓮節(jié)暨荷花生日、馮夢龍文化旅游節(jié)等旅游節(jié)慶活動,豐富游客互動體驗活動,在傳播相城旅游品牌的同時提高節(jié)慶活動的效益。
(6)提升旅游行業(yè)水平。一是完善旅游公共服務。加快旅游交通指示體系建設,完成陽澄湖路、太東路、相城大道、鳳北公路、鳳陽路、S227、廣濟北路等重點道路指示牌設置工作,全面建成相城旅游交通指示系統(tǒng)服務設施。推進度假區(qū)智慧旅游建設,加快智慧停車、微信支付和電子門票等信息化項目建設,打造“智慧景區(qū)”。二是加大安全監(jiān)管力度。加大水上旅游安全監(jiān)管力度,認真開展安全生產聯(lián)合檢查和安全隱患排查治理工作,指導旅游企業(yè)制定旅游安全應急預案,提高應急救援能力。三是加強行業(yè)服務監(jiān)管。強化理念轉變,分層次、分批次組織旅游從業(yè)人員開展業(yè)務技能培訓和服務競賽,提升業(yè)務水平。探索邀請專業(yè)第三方機構對旅游企業(yè)以明察暗訪的形式開展行業(yè)督查,倒逼旅游企業(yè)提升 服務管理水平,進一步優(yōu)化旅游市場秩序。
(7)深化機關隊伍建設。一是抓學習。按照中心組、業(yè)務講課和廉政教育學習計劃,每月開展政治理論學習和業(yè)務知識講課,定期開展廉政警示教育學習活動,增強全局人員的理論素養(yǎng)和履職水平;二是抓服務。圍繞全年區(qū)委、區(qū)政府重點工作任務,局領導帶頭定期赴基層單位開展服務指導,召開重點旅游板塊分管領導、旅游企業(yè)負責人座談會,提高服務基層實效。深化“五項互聯(lián)”工作,細化“五項互聯(lián)”工作內容,真正達到“雙提高、雙服務”的效果。三是抓紀律。適應新常態(tài),抓好《中國共產黨廉潔自律準則》和新修訂《中國共產黨紀律處分條例》貫徹落實,制定符合旅游局實際的黨風廉政建設主體責任和監(jiān)督責任清單,推動“兩個責任”落到實處。堅持抓早抓小,深入開展廉政警示教育,常做“咬耳朵、扯袖子”的事,狠抓執(zhí)紀監(jiān)督問責,營造風清氣正的干事氛圍。四是抓效能。要始終保持雷厲風行的工作狀態(tài),繼續(xù)通過每周例會、每月通報、年終考評的方式,強化督查問責和跟蹤問效,提高全局工作效率。結合年度總結,召開領導干部民主生活會、黨支部組織生活會,做好黨員民主評議工作,認真開展批評與自我批評,查找不足,改進工作,打造勤政高效的機關隊伍。
(2)做優(yōu)鄉(xiāng)村旅游產品。以度假區(qū)總體規(guī)劃獲批為契機,指導推進蓮花島“漁家碼頭”餐飲特色街區(qū)、“五彩油菜花海”、“七彩稻田”大地景觀等鄉(xiāng)村旅游項目建設,繼續(xù)推出四季“農事學堂”親子體驗產品,進一步做優(yōu)陽澄湖鄉(xiāng)村旅游品牌形象。充分發(fā)揮靈峰村新農村全國文明村品牌優(yōu)勢,指導靈峰村編制新農村旅游策劃規(guī)劃,創(chuàng)新開發(fā)新農村旅游項目,整合牧谷農場,打造新農村旅游樣板。注重“農、文、旅”融合,指導推進馮夢龍故居、馮夢龍紀念館等項目建設,完善果蔬采摘、農耕體驗和游客服務等配套設施,塑造“馮夢龍故里”旅游品牌。指導推進渭塘、陽澄湖、望亭現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園和漕湖現(xiàn)代農產園的農旅融合發(fā)展工作,并取得成效。
(3)培育發(fā)展旅游新業(yè)態(tài)。要把握當前旅游休閑度假的發(fā)展趨勢,指導推進太平街道“親蜜島”項目建設,按照大景區(qū)的標準和要求,進行整體規(guī)劃、開發(fā)和建設,啟動北島帳篷客度假酒店建設及周邊保留村莊改造,配套建設餐飲、酒吧和民宿等休閑旅游項目,加快啟動實施太平老街修繕工程,建設王宅、荻溪倉、民俗文化館等文化旅游項目,把太平打造為傳統(tǒng)文化體驗與現(xiàn)代島嶼度假交融的新型休閑旅游目的地。以陽澄湖度假區(qū)為核心,實施鄉(xiāng)村精品民宿建設試點工作,指導推進美人腿半島“村上湖舍”、“林雨堂”以及蓮花島精品民宿酒店等民宿項目建設,適時啟動實施清水村劉家莊民宿集聚區(qū)建設。以市政府即將出臺的《鄉(xiāng)村精品民宿管理辦法》為契機,研究出臺我區(qū)鄉(xiāng)村精品民宿建設的扶持政策,積極引進社會資本參與民宿開發(fā)建設。
(4)推進景區(qū)提檔升級。御窯金磚博物館,孫武、文征明紀念公園建成開放,重點指導御窯金磚博物館按國家5A級旅游景區(qū)標準,完善旅游服務設施。加快推進花卉植物園、荷塘月色公園改造提升工作,其中,花卉植物園重點引進精品酒店項目,實施植物園南大門、廣濟路西入口景觀及旅游廁所、停車場等項目改造建設;荷塘月色公園重點實施荷文化館、游客中心、荷塘景觀等項目改造建設,優(yōu)化荷塘水上參觀游線,改善景區(qū)環(huán)境和服務水平。指導推進渭塘珍珠寶石城市改造提升工作,規(guī)劃建設淡水珍珠文化博物館,實施外立面及地面整修工程,優(yōu)化“江南采珠游”旅游線路,豐富景區(qū)旅游內容,提高景區(qū)檔次和市場吸引力。按照旅游景區(qū)標準,指導推進蘇州“小外灘”國家4A級景區(qū)建設。
(5)加強旅游宣傳營銷。圍繞周邊自駕游客源市場,創(chuàng)新旅游宣傳營銷模式,注重旅游產品營銷推介。加強與驢媽媽等旅游電商平臺戰(zhàn)略合作,加大相城旅游資訊網(wǎng)站、微信和微博等新媒體營銷力度,指導重點景區(qū)、星級酒店建設“微營銷”平臺,形成上下聯(lián)動的旅游營銷網(wǎng)絡,擴大相城旅游的影響力。繼續(xù)開展與南京電視臺、城市商報與名城蘇州網(wǎng)等主流媒體的合作,推出游客自駕游、親子游、美食游和攝影游等個性化旅游體驗活動。加強與周邊景區(qū)的合作,實現(xiàn)資源共享,互惠共利。加強旅游節(jié)事營銷,組織赴上海、南京、杭州等地開展相城旅游推介活動,辦好陽澄湖旅游節(jié)、荷塘月色江南采蓮節(jié)暨荷花生日、馮夢龍文化旅游節(jié)等旅游節(jié)慶活動,豐富游客互動體驗活動,在傳播相城旅游品牌的同時提高節(jié)慶活動的效益。
(6)提升旅游行業(yè)水平。一是完善旅游公共服務。加快旅游交通指示體系建設,完成陽澄湖路、太東路、相城大道、鳳北公路、鳳陽路、S227、廣濟北路等重點道路指示牌設置工作,全面建成相城旅游交通指示系統(tǒng)服務設施。推進度假區(qū)智慧旅游建設,加快智慧停車、微信支付和電子門票等信息化項目建設,打造“智慧景區(qū)”。二是加大安全監(jiān)管力度。加大水上旅游安全監(jiān)管力度,認真開展安全生產聯(lián)合檢查和安全隱患排查治理工作,指導旅游企業(yè)制定旅游安全應急預案,提高應急救援能力。三是加強行業(yè)服務監(jiān)管。強化理念轉變,分層次、分批次組織旅游從業(yè)人員開展業(yè)務技能培訓和服務競賽,提升業(yè)務水平。探索邀請專業(yè)第三方機構對旅游企業(yè)以明察暗訪的形式開展行業(yè)督查,倒逼旅游企業(yè)提升 服務管理水平,進一步優(yōu)化旅游市場秩序。
(7)深化機關隊伍建設。一是抓學習。按照中心組、業(yè)務講課和廉政教育學習計劃,每月開展政治理論學習和業(yè)務知識講課,定期開展廉政警示教育學習活動,增強全局人員的理論素養(yǎng)和履職水平;二是抓服務。圍繞全年區(qū)委、區(qū)政府重點工作任務,局領導帶頭定期赴基層單位開展服務指導,召開重點旅游板塊分管領導、旅游企業(yè)負責人座談會,提高服務基層實效。深化“五項互聯(lián)”工作,細化“五項互聯(lián)”工作內容,真正達到“雙提高、雙服務”的效果。三是抓紀律。適應新常態(tài),抓好《中國共產黨廉潔自律準則》和新修訂《中國共產黨紀律處分條例》貫徹落實,制定符合旅游局實際的黨風廉政建設主體責任和監(jiān)督責任清單,推動“兩個責任”落到實處。堅持抓早抓小,深入開展廉政警示教育,常做“咬耳朵、扯袖子”的事,狠抓執(zhí)紀監(jiān)督問責,營造風清氣正的干事氛圍。四是抓效能。要始終保持雷厲風行的工作狀態(tài),繼續(xù)通過每周例會、每月通報、年終考評的方式,強化督查問責和跟蹤問效,提高全局工作效率。結合年度總結,召開領導干部民主生活會、黨支部組織生活會,做好黨員民主評議工作,認真開展批評與自我批評,查找不足,改進工作,打造勤政高效的機關隊伍。
(三)部門機構設置和所屬單位情況
根據(jù)上述職責,區(qū)旅游局設3個內設機構(辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、旅游促進科),設1個下屬事業(yè)單位(區(qū)旅游咨詢服務中心)。
(四)部門收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況
2016年相城區(qū)旅游局預算編制工作按照科學化、精細化管理的要求,圍繞相城區(qū)旅游局工作目標任務,進一步提高預算編制的規(guī)范化和準確性。一是厲行節(jié)約,從嚴編制預算;二是做好預算編報的基礎性工作,提高基本支出預算編制的科學性和準確性。
基本支出預算編制:人員支出按國家、省、市、區(qū)有關人員、工資等政策規(guī)定和在編、離退休人員的實際情況核定;商品和服務支出按照省、市、區(qū)財政部門公布的綜合定額標準和核定的在職人數(shù)、離退休人數(shù)確定。
項目支出預算編制:根據(jù)江蘇省財政廳關于印發(fā)《江蘇省省級預算管理暫行辦法》的通知(蘇財規(guī)〔2009〕11號)和關于印發(fā)《江蘇省省級項目庫管理辦法(試行)》的通知(蘇財規(guī)〔2011〕30號),結合2016年相城區(qū)旅游局工作重點統(tǒng)籌安排各項資金,體現(xiàn)?;具\轉、保重點支出、集中財力辦大事,保證當年預算收支平衡。
二、2016年度部門預算表
各表說明如下。
(一)相城區(qū)旅游局收支預算總表說明
本表反映本部門年度總體收支預算情況。
1.收入預算
(1)財政撥款984.34萬元:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。
(2)一般公共預算984.34萬元:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入、納入財政管理非稅資金。
(3)財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
(4)其他資金:指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項收入,主要包括單位經營收入、利息收入、債務收入等
2.支出預算
(1)功能分類:文化體育與傳媒支出950.89萬元、住房保障支出33.45萬元,按照政府收支分類科目的功能分類“類”級科目填列。
(2)經濟分類(支出用途):按照支出用途分基本支出334.34萬元、項目支出650萬元、部門上下級補助支出填列。
①基本支出334.34萬元:包括人員經費256.36萬元、商品和服務支出77.98萬元,其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
②項目支出650萬元:指區(qū)級預算單位為履行部門單位職能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
③部門上下級補助支出:指區(qū)級各預算單位內部上下級補助的收支情況。
(二)相城區(qū)旅游局收入預算總表說明
2016年相城區(qū)旅游局收入預算總計984.34萬元。其中一般公共預算984.34萬元,包括公共財政撥款(補助)資金334.34萬元、專項收入650萬元。
(三)相城區(qū)旅游局支出預算總表說明
2016年相城區(qū)旅游局支出預算總計984.34萬元,其中基本支出334.34萬元,專項收入650萬元。
(四)相城區(qū)旅游局財政撥款收支預算總表說明
2016年相城區(qū)旅游局支出預算總計984.34萬元,支出預算984.34萬元,其中基本支出334.34萬元,專項收入650萬元。
(五)相城區(qū)旅游局財政撥款支出預算表說明
2016年相城區(qū)旅游局財政撥款支出預算總計984.34萬元,主要用于商業(yè)服務支出727.98萬元,人員支出256.36萬元。
(六)2016年相城區(qū)旅游局財政撥款基本支出預算表說明
2016年相城區(qū)旅游局財政撥款基本支出總計334.34萬元,主要用于公用經費17.98萬元,事業(yè)經費60萬元,人員經費256.36萬元。
(七)2016年相城區(qū)旅游局政府性基金支出預算表說明
2016年相城區(qū)旅游局無政府性基金支出
(八)2016年相城區(qū)旅游局一般公共預算收支預算總表說明
2016年相城區(qū)旅游局一般公共預算收支預算總表收入預算984.34萬元,其中公共財政撥款(補助)資金334.34萬元,專項收入650萬元,支出預算984.34萬元,其中基本支出334.34萬元,項目支出650萬元。
(九)2016年相城區(qū)旅游局部門一般公共預算支出預算表說明
2016年相城區(qū)旅游局部門一般公共預算支出984.34萬元,其中商業(yè)服務業(yè)支出727.98萬元,人員支出256.36萬元。
(十)2016年相城區(qū)旅游局一般公共預算基本支出預算表說明
2016年相城區(qū)旅游局一般公共預算基本支出預算334.34萬元,其中公用經費17.98萬元,事業(yè)經費60萬元,人員經費256.36萬元。
(十一)2016年相城區(qū)旅游局一般公共預算機關運行經費支出預算表說明
2016年相城區(qū)旅游局一般公共預算機關運行經費支出預算334.34萬元,其中公用經費17.98萬元,事業(yè)經費60萬元,人員經費256.36萬元。
(十二)2016年相城區(qū)旅游局“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表說明
2016年相城區(qū)旅游局“三公”經費、會議費、培訓費支出24萬元,其中因公出國(境)費2萬元,公務接待費8萬遠,會議費4萬元,培訓費10萬元。
(十三)2016年相城區(qū)旅游局政府采購預算表
2016年相城區(qū)旅游局政府采購預算200萬元,用于旅游道路指示牌公開招標、建設、制作費。
三、2016年度部門預算安排情況說明
相城區(qū)旅游局2016年度預算收入984.34元,比2015年度預算收入增加247.57萬元,增長33.6%;2016年度支出預算為984.34萬元,比2015年度增加247.57萬元,主要在于人員的增加發(fā)展性專項旅游道路指示牌和宣傳促銷經費和旅游業(yè)引導資金的小幅增加。
相城區(qū)司法局2016年度一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出31.5萬元,其中:
“三公”經費為24萬元,比2015年預算支出減少2.2萬元,減少10%;會議費與2015年度相同;培訓費比2015年度增加7萬元,增長233%,主要用于單位對旅游業(yè)培訓,通過業(yè)務技能培訓、實地學習各地方經驗,提高本地區(qū)旅游服務水平,所有培訓費用嚴格按照文件規(guī)定支出。
2016年度旅游局收支預算總表
公開表一 單位:萬元
收 入 預 算
|
支 出 預 算
|
||||
項目名稱
|
金額
|
功 能 分 類
|
支 出 用 途
|
||
功能科目名稱
|
金額
|
項目名稱
|
金額
|
||
一、財政撥款
|
984.34
|
一、一般公共服務支出
|
|
一、基本支出
|
334.34
|
(一) 一般公共預算
|
984.34
|
二、外交支出
|
|
二、項目支出
|
650
|
(二) 政府性基金預算
|
|
三、國防支出
|
|
三、部門上下級補助支出
|
|
二、納入財政專戶管理的資金
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
三、其他資金
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科學技術支出
|
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
950.89
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
十二、農林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出
|
33.45
|
|
|
|
|
十九、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
|
二十、其他支出
|
|
|
|
當年收入小計
|
984.34
|
當年支出小計
|
984.34
|
||
上年結轉資金
|
|
結轉下年資金
|
|
||
收入合計
|
984.34
|
支出合計
|
984.34
|
2016年度旅游局收入預算總表
公開表二 單位:萬元
項 目 名 稱
|
金 額
|
|
收 入 總 計
|
984.34
|
|
一、一般公共預算
|
小 計
|
984.34
|
公共財政撥款(補助)資金
|
334.34
|
|
納入預算管理非稅資金
|
|
|
專項收入
|
650
|
|
二、政府性基金
|
|
|
三、納入財政專戶管理資金
|
小 計
|
|
專戶管理教育收費
|
|
|
其他非稅收入
|
|
|
四、其他資金
|
小 計
|
|
經營收入
|
|
|
其他收入
|
|
|
債務資金(銀行貸款)
|
|
|
五、上年結轉和結余資金
|
小 計
|
|
其中:動用上年結轉和結余資金
|
|
2016年度旅游局支出預算總表
公開表三 單位:萬元
合 計
|
基 本 支 出
|
項目支出
|
部門上下級補助支出
|
結轉下年資金
|
984.34
|
334.34
|
650
|
|
|
2016年度旅游局財政撥款收支預算總表
公開表四 單位:萬元
收 入 預 算
|
支 出 預 算
|
||
項 目 名 稱
|
金 額
|
支 出 用 途
|
|
項 目 名 稱
|
金 額
|
||
一、一般公共預算
|
984.34
|
一、基本支出
|
334.34
|
二、政府性基金預算
|
|
二、項目支出
|
650
|
|
|
三、部門上下級補助支出
|
|
|
|
|
|
收入合計
|
984.34
|
支出合計
|
984.34
|
2016年度旅游局財政撥款支出預算表
公開表五 單位:萬元
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
合 計
|
984.34
|
2160501
|
行政運行
|
334.34
|
2160504
|
旅游宣傳
|
250
|
2070199
|
其他文化支出
|
400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度旅游局財政撥款基本支出預算表
公開表六 單位:萬元
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
基本支出預算安排數(shù)
|
|
合 計
|
334.34
|
30101
|
基本工資
|
24.8
|
30102
|
津貼補貼
|
169.31
|
30312
|
提租補貼
|
14.5
|
30239
|
其他交通費
|
6.9
|
30104
|
社會保障繳費
|
16.37
|
30311
|
住房公積金
|
18.95
|
30229
|
福利費
|
1.08
|
30228
|
工會經費
|
1.5
|
30299
|
其他對個人和家庭補助支出
|
2.95
|
30307
|
醫(yī)療費
|
2
|
30201
|
辦公費
|
15
|
30202
|
印刷費
|
2
|
30205
|
水費
|
1
|
30207
|
郵電費
|
1
|
30211
|
差旅費
|
5
|
30213
|
維修(護)費
|
3
|
30215
|
會議費
|
4
|
30216
|
培訓費
|
10
|
30217
|
公務接待費
|
8
|
30226
|
勞務費
|
2
|
30227
|
委托業(yè)務費
|
4.98
|
30239
|
其他交通費
|
10
|
30299
|
其他商品與服務支出
|
10
|
2016年度旅游局政府性基金支出預算表
公開表七 單位:萬元
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
合 計
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度旅游局一般公共預算收支預算總表
公開表八 單位:萬元
收 入 預 算
|
支 出 預 算
|
||
項 目 名 稱
|
金 額
|
支 出 用 途
|
|
項 目 名 稱
|
金 額
|
||
一、一般公共預算
|
984.34
|
一、基本支出
|
334.34
|
1、公共財政撥款(補助)資金
|
334.34
|
二、項目支出
|
650
|
2、納入預算管理非稅資金
|
|
三、部門上下級補助支出
|
|
3、專項收入
|
650
|
|
|
收入合計
|
984.34
|
支出合計
|
984.34
|
2016年度旅游局一般公共預算支出預算表
公開表九 單位:萬元
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
合 計
|
984.34
|
2160501
|
行政運行
|
334.34
|
2160504
|
旅游宣傳
|
250
|
2070199
|
其他文化支出
|
400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度旅游局一般公共預算基本支出預算表
公開表十 單位:萬元
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
基本支出預算安排數(shù)
|
|
合 計
|
334.34
|
30101
|
基本工資
|
24.8
|
30102
|
津貼補貼
|
169.31
|
30312
|
提租補貼
|
14.5
|
30239
|
其他交通費
|
6.9
|
30104
|
社會保障繳費
|
16.37
|
30311
|
住房公積金
|
18.95
|
30229
|
福利費
|
1.08
|
30228
|
工會經費
|
1.5
|
30299
|
其他對個人和家庭補助支出
|
2.95
|
30307
|
醫(yī)療費
|
2
|
30201
|
辦公費
|
15
|
30202
|
印刷費
|
2
|
30205
|
水費
|
1
|
30207
|
郵電費
|
1
|
30211
|
差旅費
|
5
|
30213
|
維修(護)費
|
3
|
30215
|
會議費
|
4
|
30216
|
培訓費
|
10
|
30217
|
公務接待費
|
8
|
30226
|
勞務費
|
2
|
30227
|
委托業(yè)務費
|
4.98
|
30239
|
其他交通費
|
10
|
30299
|
其他商品與服務支出
|
10
|
2016年度旅游局一般公共預算機關運行經費支出預算表
公開表十一 單位:萬元
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
機關運行經費支出預算安排數(shù)
|
|
合 計
|
77.98
|
30201
|
辦公費
|
15
|
30202
|
印刷費
|
2
|
30205
|
水費
|
1
|
30207
|
郵電費
|
1
|
30211
|
差旅費
|
5
|
30213
|
維修(護)費
|
3
|
30215
|
會議費
|
4
|
30216
|
培訓費
|
10
|
30217
|
公務接待費
|
8
|
30226
|
勞務費
|
2
|
30227
|
委托業(yè)務費
|
4.98
|
30239
|
其他交通費
|
10
|
30299
|
其他商品與服務支出
|
10
|
2016年度旅游局 “三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
公開表十二 單位:萬元
合計
|
因公出國(境)費
|
公務用車購置及運行維護費
|
公務接待費
|
會議費
|
培訓費
|
||
小計
|
公務用車購置費
|
公務用車運行維護費
|
|||||
24
|
2
|
|
|
|
8
|
4
|
10
|
2016年旅游局政府采購預算表
公開表十三 單位:萬元
采購品目大類
|
項目名稱
|
經濟科目
|
采購物品名稱
|
采購組織形式
|
金額
|
合計
|
|
|
|
|
|
一、貨物A
|
|
|
|
|
|
旅游道路指示牌
|
旅游道路指示牌專項
|
2070199
|
道路指示牌
|
政府采購
|
200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、工程B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、服務C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。
2.采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》(財庫〔2013〕189號)規(guī)定品目名稱填寫。