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        2016年相城區(qū)旅游局預算公開

        來源: 發(fā)布日期: 2016-09-24 22:15 訪問量:字體:

         

        2016年度旅游局預算公開格式及說明
        一、部門概況
        (一)主要職能
        1)貫徹實施國家、省、市有關旅游業(yè)法律、法規(guī)、政策和標準,制定全區(qū)旅游業(yè)發(fā)展政策并組織實施,指導全區(qū)旅游工作。
        2)擬訂全區(qū)旅游業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,編制旅游業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計劃和專項工作計劃,組織實施國民休閑旅游計劃。貫徹實施《蘇州旅游業(yè)全面提升計劃》。負責全區(qū)旅游統(tǒng)計工作及行業(yè)信息發(fā)布。組織全區(qū)旅游資源調查、規(guī)劃、開發(fā)和相關保護工作。會同有關部門編報旅游項目建設與投資計劃。擬訂鼓勵旅游招商的政策意見。
        3)制定全區(qū)國內旅游、入境旅游和出境旅游的市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施;負責全區(qū)旅游形象宣傳和重大旅游促銷活動;指導全區(qū)重點旅游區(qū)域、旅游目的地、旅游產品和旅游線路的規(guī)劃開發(fā),協(xié)調組織假日旅游、紅色旅游和鄉(xiāng)村旅游工作。制定全區(qū)旅游節(jié)慶活動、旅游會展活動的中長期總體規(guī)劃,組織、指導、協(xié)調全區(qū)旅游節(jié)慶活動,承辦全區(qū)重大旅游節(jié)慶活動。
        4)負責我區(qū)港澳臺旅游事務的管理。
        5)承擔規(guī)范全區(qū)旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益的責任。規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經營和服務行為,受理旅游消費者投訴。組織擬訂并實施全區(qū)旅游區(qū)、旅游設施、旅游服務、旅游產品等方面的標準。指導全區(qū)旅游行業(yè)精神文明建設和誠信體系建設。指導旅游行業(yè)組織的業(yè)務工作。
        6)負責全區(qū)旅游安全的綜合協(xié)調和監(jiān)督管理,指導協(xié)調應急救援工作,負責旅游星級飯店、旅行社、旅游景區(qū)安全生產的監(jiān)督管理。
        7)擬訂全區(qū)旅游行業(yè)人才培養(yǎng)規(guī)劃并組織實施,嚴格執(zhí)行全區(qū)旅游從業(yè)人員職業(yè)資格制度,組織旅游從業(yè)人員參加等級考試工作。
        8)負責對全區(qū)旅游業(yè)轉型升級的指導和全區(qū)旅游體制創(chuàng)新改革工作。
        9)承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
        (二)2016年主要工作任務及目標
        1)創(chuàng)新旅游發(fā)展理念。當前旅游方式正在從“觀光”轉向“休閑”,游客的活動范圍不再局限于景點、賓館、商店等幾個節(jié)點,而是擴張到整個城市,城市已成為市民和游客的共享空間。我們要樹立“城市即旅游,旅游即生活”的理念,把相城整個區(qū)域作為景區(qū)、旅游目的地來整體規(guī)劃打造,在城市規(guī)劃中植入旅游要素,依托相城獨有的生態(tài)景觀、田園鄉(xiāng)村、現(xiàn)代農業(yè)和歷史文化特色旅游資源,以生態(tài)休閑和鄉(xiāng)村體驗為發(fā)展方向,大力發(fā)展鄉(xiāng)村休閑度假旅游產業(yè),抓好業(yè)態(tài)豐富、服務配套、產品串聯(lián)、環(huán)境優(yōu)化工作,加快旅游業(yè)與生態(tài)環(huán)境、現(xiàn)代農業(yè)、文化產業(yè)等深度融合發(fā)展,著力構建“大旅游”發(fā)展格局,把鄉(xiāng)村旅游打造成為相城旅游的一張閃亮名片,爭創(chuàng)江蘇省鄉(xiāng)村旅游示范區(qū)。
           
        2)做優(yōu)鄉(xiāng)村旅游產品。以度假區(qū)總體規(guī)劃獲批為契機,指導推進蓮花島“漁家碼頭”餐飲特色街區(qū)、“五彩油菜花海”、“七彩稻田”大地景觀等鄉(xiāng)村旅游項目建設,繼續(xù)推出四季“農事學堂”親子體驗產品,進一步做優(yōu)陽澄湖鄉(xiāng)村旅游品牌形象。充分發(fā)揮靈峰村新農村全國文明村品牌優(yōu)勢,指導靈峰村編制新農村旅游策劃規(guī)劃,創(chuàng)新開發(fā)新農村旅游項目,整合牧谷農場,打造新農村旅游樣板。注重“農、文、旅”融合,指導推進馮夢龍故居、馮夢龍紀念館等項目建設,完善果蔬采摘、農耕體驗和游客服務等配套設施,塑造“馮夢龍故里”旅游品牌。指導推進渭塘、陽澄湖、望亭現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園和漕湖現(xiàn)代農產園的農旅融合發(fā)展工作,并取得成效。
           
        3)培育發(fā)展旅游新業(yè)態(tài)。要把握當前旅游休閑度假的發(fā)展趨勢,指導推進太平街道“親蜜島”項目建設,按照大景區(qū)的標準和要求,進行整體規(guī)劃、開發(fā)和建設,啟動北島帳篷客度假酒店建設及周邊保留村莊改造,配套建設餐飲、酒吧和民宿等休閑旅游項目,加快啟動實施太平老街修繕工程,建設王宅、荻溪倉、民俗文化館等文化旅游項目,把太平打造為傳統(tǒng)文化體驗與現(xiàn)代島嶼度假交融的新型休閑旅游目的地。以陽澄湖度假區(qū)為核心,實施鄉(xiāng)村精品民宿建設試點工作,指導推進美人腿半島“村上湖舍”、“林雨堂”以及蓮花島精品民宿酒店等民宿項目建設,適時啟動實施清水村劉家莊民宿集聚區(qū)建設。以市政府即將出臺的《鄉(xiāng)村精品民宿管理辦法》為契機,研究出臺我區(qū)鄉(xiāng)村精品民宿建設的扶持政策,積極引進社會資本參與民宿開發(fā)建設。
           
        4)推進景區(qū)提檔升級。御窯金磚博物館,孫武、文征明紀念公園建成開放,重點指導御窯金磚博物館按國家5A級旅游景區(qū)標準,完善旅游服務設施。加快推進花卉植物園、荷塘月色公園改造提升工作,其中,花卉植物園重點引進精品酒店項目,實施植物園南大門、廣濟路西入口景觀及旅游廁所、停車場等項目改造建設;荷塘月色公園重點實施荷文化館、游客中心、荷塘景觀等項目改造建設,優(yōu)化荷塘水上參觀游線,改善景區(qū)環(huán)境和服務水平。指導推進渭塘珍珠寶石城市改造提升工作,規(guī)劃建設淡水珍珠文化博物館,實施外立面及地面整修工程,優(yōu)化“江南采珠游”旅游線路,豐富景區(qū)旅游內容,提高景區(qū)檔次和市場吸引力。按照旅游景區(qū)標準,指導推進蘇州“小外灘”國家4A級景區(qū)建設。
           
        5)加強旅游宣傳營銷。圍繞周邊自駕游客源市場,創(chuàng)新旅游宣傳營銷模式,注重旅游產品營銷推介。加強與驢媽媽等旅游電商平臺戰(zhàn)略合作,加大相城旅游資訊網(wǎng)站、微信和微博等新媒體營銷力度,指導重點景區(qū)、星級酒店建設“微營銷”平臺,形成上下聯(lián)動的旅游營銷網(wǎng)絡,擴大相城旅游的影響力。繼續(xù)開展與南京電視臺、城市商報與名城蘇州網(wǎng)等主流媒體的合作,推出游客自駕游、親子游、美食游和攝影游等個性化旅游體驗活動。加強與周邊景區(qū)的合作,實現(xiàn)資源共享,互惠共利。加強旅游節(jié)事營銷,組織赴上海、南京、杭州等地開展相城旅游推介活動,辦好陽澄湖旅游節(jié)、荷塘月色江南采蓮節(jié)暨荷花生日、馮夢龍文化旅游節(jié)等旅游節(jié)慶活動,豐富游客互動體驗活動,在傳播相城旅游品牌的同時提高節(jié)慶活動的效益。
           
        6)提升旅游行業(yè)水平。一是完善旅游公共服務。加快旅游交通指示體系建設,完成陽澄湖路、太東路、相城大道、鳳北公路、鳳陽路、S227、廣濟北路等重點道路指示牌設置工作,全面建成相城旅游交通指示系統(tǒng)服務設施。推進度假區(qū)智慧旅游建設,加快智慧停車、微信支付和電子門票等信息化項目建設,打造“智慧景區(qū)”。二是加大安全監(jiān)管力度。加大水上旅游安全監(jiān)管力度,認真開展安全生產聯(lián)合檢查和安全隱患排查治理工作,指導旅游企業(yè)制定旅游安全應急預案,提高應急救援能力。三是加強行業(yè)服務監(jiān)管。強化理念轉變,分層次、分批次組織旅游從業(yè)人員開展業(yè)務技能培訓和服務競賽,提升業(yè)務水平。探索邀請專業(yè)第三方機構對旅游企業(yè)以明察暗訪的形式開展行業(yè)督查,倒逼旅游企業(yè)提升
         服務管理水平,進一步優(yōu)化旅游市場秩序。
           
        7)深化機關隊伍建設。一是抓學習。按照中心組、業(yè)務講課和廉政教育學習計劃,每月開展政治理論學習和業(yè)務知識講課,定期開展廉政警示教育學習活動,增強全局人員的理論素養(yǎng)和履職水平;二是抓服務。圍繞全年區(qū)委、區(qū)政府重點工作任務,局領導帶頭定期赴基層單位開展服務指導,召開重點旅游板塊分管領導、旅游企業(yè)負責人座談會,提高服務基層實效。深化“五項互聯(lián)”工作,細化“五項互聯(lián)”工作內容,真正達到“雙提高、雙服務”的效果。三是抓紀律。適應新常態(tài),抓好《中國共產黨廉潔自律準則》和新修訂《中國共產黨紀律處分條例》貫徹落實,制定符合旅游局實際的黨風廉政建設主體責任和監(jiān)督責任清單,推動“兩個責任”落到實處。堅持抓早抓小,深入開展廉政警示教育,常做“咬耳朵、扯袖子”的事,狠抓執(zhí)紀監(jiān)督問責,營造風清氣正的干事氛圍。四是抓效能。要始終保持雷厲風行的工作狀態(tài),繼續(xù)通過每周例會、每月通報、年終考評的方式,強化督查問責和跟蹤問效,提高全局工作效率。結合年度總結,召開領導干部民主生活會、黨支部組織生活會,做好黨員民主評議工作,認真開展批評與自我批評,查找不足,改進工作,打造勤政高效的機關隊伍。
        (三)部門機構設置和所屬單位情況
        根據(jù)上述職責,區(qū)旅游局3內設機構(辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、旅游促進科),設1個下屬事業(yè)單位(區(qū)旅游咨詢服務中心)。
        (四)部門收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況
        2016年相城區(qū)旅游局預算編制工作按照科學化、精細化管理的要求,圍繞相城區(qū)旅游局工作目標任務,進一步提高預算編制的規(guī)范化和準確性。一是厲行節(jié)約,從嚴編制預算;二是做好預算編報的基礎性工作,提高基本支出預算編制的科學性和準確性。
        基本支出預算編制:人員支出按國家、省、市、區(qū)有關人員、工資等政策規(guī)定和在編、離退休人員的實際情況核定;商品和服務支出按照省、市、區(qū)財政部門公布的綜合定額標準和核定的在職人數(shù)、離退休人數(shù)確定。
        項目支出預算編制:根據(jù)江蘇省財政廳關于印發(fā)《江蘇省省級預算管理暫行辦法》的通知(蘇財規(guī)〔200911號)和關于印發(fā)《江蘇省省級項目庫管理辦法(試行)》的通知(蘇財規(guī)〔201130號),結合2016年相城區(qū)旅游局工作重點統(tǒng)籌安排各項資金,體現(xiàn)?;具\轉、保重點支出、集中財力辦大事,保證當年預算收支平衡。
        二、2016年度部門預算表
        各表說明如下。
        (一)相城區(qū)旅游局收支預算總表說明
        本表反映本部門年度總體收支預算情況。
        1.收入預算
        1)財政撥款984.34萬元:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。
        2)一般公共預算984.34萬元:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入、納入財政管理非稅資金。
        3)財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
        4)其他資金:指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項收入,主要包括單位經營收入、利息收入、債務收入等
        2.支出預算
        1)功能分類:文化體育與傳媒支出950.89萬元、住房保障支出33.45萬元,按照政府收支分類科目的功能分類“類”級科目填列。
        2)經濟分類(支出用途):按照支出用途分基本支出334.34萬元、項目支出650萬元、部門上下級補助支出填列。
        ①基本支出334.34萬元:包括人員經費256.36萬元、商品和服務支出77.98萬元,其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
        ②項目支出650萬元:指區(qū)級預算單位為履行部門單位職能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
        ③部門上下級補助支出:指區(qū)級各預算單位內部上下級補助的收支情況。
        (二)相城區(qū)旅游局收入預算總表說明
        2016年相城區(qū)旅游局收入預算總計984.34萬元。其中一般公共預算984.34萬元,包括公共財政撥款(補助)資金334.34萬元、專項收入650萬元。
        (三)相城區(qū)旅游局支出預算總表說明
        2016年相城區(qū)旅游局支出預算總計984.34萬元,其中基本支出334.34萬元,專項收入650萬元。
        (四)相城區(qū)旅游局財政撥款收支預算總表說明
        2016年相城區(qū)旅游局支出預算總計984.34萬元,支出預算984.34萬元,其中基本支出334.34萬元,專項收入650萬元。
        (五)相城區(qū)旅游局財政撥款支出預算表說明
        2016年相城區(qū)旅游局財政撥款支出預算總計984.34萬元,主要用于商業(yè)服務支出727.98萬元,人員支出256.36萬元。
        (六)2016年相城區(qū)旅游局財政撥款基本支出預算表說明
        2016年相城區(qū)旅游局財政撥款基本支出總計334.34萬元,主要用于公用經費17.98萬元,事業(yè)經費60萬元,人員經費256.36萬元。
        (七)2016年相城區(qū)旅游局政府性基金支出預算表說明
        2016年相城區(qū)旅游局無政府性基金支出
        (八)2016年相城區(qū)旅游局一般公共預算收支預算總表說明
        2016年相城區(qū)旅游局一般公共預算收支預算總表收入預算984.34萬元,其中公共財政撥款(補助)資金334.34萬元,專項收入650萬元,支出預算984.34萬元,其中基本支出334.34萬元,項目支出650萬元。
        (九)2016年相城區(qū)旅游局部門一般公共預算支出預算表說明
        2016年相城區(qū)旅游局部門一般公共預算支出984.34萬元,其中商業(yè)服務業(yè)支出727.98萬元,人員支出256.36萬元。
        (十)2016年相城區(qū)旅游局一般公共預算基本支出預算表說明
        2016年相城區(qū)旅游局一般公共預算基本支出預算334.34萬元,其中公用經費17.98萬元,事業(yè)經費60萬元,人員經費256.36萬元。
        (十一)2016年相城區(qū)旅游局一般公共預算機關運行經費支出預算表說明
        2016年相城區(qū)旅游局一般公共預算機關運行經費支出預算334.34萬元,其中公用經費17.98萬元,事業(yè)經費60萬元,人員經費256.36萬元。
        (十二)2016年相城區(qū)旅游局“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表說明
        2016年相城區(qū)旅游局“三公”經費、會議費、培訓費支出24萬元,其中因公出國(境)費2萬元,公務接待費8萬遠,會議費4萬元,培訓費10萬元。
        (十三)2016年相城區(qū)旅游局政府采購預算表
        2016年相城區(qū)旅游局政府采購預算200萬元,用于旅游道路指示牌公開招標、建設、制作費。
        三、2016年度部門預算安排情況說明
        相城區(qū)旅游局2016年度預算收入984.34元,比2015年度預算收入增加247.57萬元,增長33.6%2016年度支出預算為984.34萬元,比2015年度增加247.57萬元,主要在于人員的增加發(fā)展性專項旅游道路指示牌和宣傳促銷經費和旅游業(yè)引導資金的小幅增加。
        相城區(qū)司法局2016年度一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出31.5萬元,其中:
        “三公”經費為24萬元,比2015年預算支出減少2.2萬元,減少10%;會議費與2015年度相同;培訓費比2015年度增加7萬元,增長233%,主要用于單位對旅游業(yè)培訓,通過業(yè)務技能培訓、實地學習各地方經驗,提高本地區(qū)旅游服務水平,所有培訓費用嚴格按照文件規(guī)定支出。
         附件2
        2016年度旅游局收支預算總表
        公開表一              單位:萬元
             
             
        項目名稱
        金額
        功 能 分 類
        支 出 用 途
        功能科目名稱
        金額
        項目名稱
        金額
        一、財政撥款
        984.34 
        一、一般公共服務支出
         
        一、基本支出
        334.34 
         (一) 一般公共預算
        984.34 
        二、外交支出
         
        二、項目支出
        650 
         (二) 政府性基金預算
         
        三、國防支出
         
        三、部門上下級補助支出
         
        二、納入財政專戶管理的資金
         
        四、公共安全支出
         
         
         
        三、其他資金
         
        五、教育支出
         
         
         
         
         
        六、科學技術支出
         
         
         
         
         
        七、文化體育與傳媒支出
         950.89
         
         
         
         
        八、社會保障和就業(yè)支出
         
         
         
         
         
        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
         
         
         
         
         
        十、節(jié)能環(huán)保支出
         
         
         
         
         
        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
         
         
         
         
         
        十二、農林水支出
         
         
         
         
         
        十三、交通運輸支出
         
         
         
         
         
        十四、資源勘探信息等支出
         
         
         
         
         
        十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
         
         
         
         
         
        十六、金融支出
         
         
         
         
         
        十七、國土海洋氣象等支出
         
         
         
         
         
        十八、住房保障支出
         33.45
         
         
         
         
        十九、糧油物資儲備支出
         
         
         
         
         
        二十、其他支出
         
         
         
        當年收入小計
        984.34 
        當年支出小計
        984.34 
        上年結轉資金
         
        結轉下年資金
         
        收入合計
        984.34 
        支出合計
        984.34 
         
         
        2016年度旅游局收入預算總表
        公開表二                    單位:萬元
             
         
             
        984.34
        一、一般公共預算
         
        984.34
        公共財政撥款(補助)資金
        334.34
        納入預算管理非稅資金
         
        專項收入
        650
        二、政府性基金
         
        三、納入財政專戶管理資金
         
         
        專戶管理教育收費
         
        其他非稅收入
         
        四、其他資金
         
         
        經營收入
         
        其他收入
         
        債務資金(銀行貸款)
         
        五、上年結轉和結余資金
         
         
        其中:動用上年結轉和結余資金
         
         

         

        2016年度旅游局支出預算總表
        公開表三                  單位:萬元
         
        基 本 支 出
        項目支出
        部門上下級補助支出
        結轉下年資金
        984.34
        334.34
        650
         
         
         
         
        2016年度旅游局財政撥款收支預算總表
        公開表四                    單位:萬元
             
             
             
         
             
             
         
        一、一般公共預算
        984.34 
        一、基本支出
        334.34 
        二、政府性基金預算
         
        二、項目支出
        650 
         
         
        三、部門上下級補助支出
         
         
         
         
         
        收入合計
        984.34 
        支出合計
        984.34 
         
        2016年度旅游局財政撥款支出預算表
        公開表五                           單位:萬元
        功能科目代碼
        功能科目名稱
          
         
         
        984.34
        2160501
        行政運行
        334.34
        2160504
        旅游宣傳
        250
        2070199
        其他文化支出
        400
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         

        2016年度旅游局財政撥款基本支出預算表
        公開表六                      單位:萬元
             
             
        基本支出預算安排數(shù)
         
         
        334.34
        30101
        基本工資
        24.8
        30102
        津貼補貼
        169.31
        30312
        提租補貼
        14.5
        30239
        其他交通費
        6.9
        30104
        社會保障繳費
        16.37
        30311
        住房公積金
        18.95
        30229
        福利費
        1.08
        30228
        工會經費
        1.5
        30299
        其他對個人和家庭補助支出
        2.95
        30307
        醫(yī)療費
        2
        30201
        辦公費
        15
        30202
        印刷費
        2
        30205
        水費
        1
        30207
        郵電費
        1
        30211
        差旅費
        5
        30213
        維修(護)費
        3
        30215
        會議費
        4
        30216
        培訓費
        10
        30217
        公務接待費
        8
        30226
        勞務費
        2
        30227
        委托業(yè)務費
        4.98
        30239
        其他交通費
        10
        30299
        其他商品與服務支出
        10
         
        2016年度旅游局政府性基金支出預算表
        公開表七                           單位:萬元
        功能科目代碼
        功能科目名稱
          
         
         
         0
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        2016年度旅游局一般公共預算收支預算總表
        公開表八                      單位:萬元
             
             
             
         
             
             
         
        一、一般公共預算
        984.34 
        一、基本支出
        334.34 
            1、公共財政撥款(補助)資金
        334.34 
        二、項目支出
        650 
            2、納入預算管理非稅資金
         
        三、部門上下級補助支出
         
            3、專項收入
         650
         
         
        收入合計
        984.34 
        支出合計
        984.34 
         
         
        2016年度旅游局一般公共預算支出預算表
        公開表九                        單位:萬元
        功能科目代碼
        功能科目名稱
          
         
         
        984.34
        2160501
        行政運行
        334.34
        2160504
        旅游宣傳
        250
        2070199
        其他文化支出
        400
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         

        2016年度旅游局一般公共預算基本支出預算表
        公開表十                          單位:萬元
             
             
        基本支出預算安排數(shù)
         
         
         334.34
        30101
        基本工資
        24.8
        30102
        津貼補貼
        169.31
        30312
        提租補貼
        14.5
        30239
        其他交通費
        6.9
        30104
        社會保障繳費
        16.37
        30311
        住房公積金
        18.95
        30229
        福利費
        1.08
        30228
        工會經費
        1.5
        30299
        其他對個人和家庭補助支出
        2.95
        30307
        醫(yī)療費
        2
        30201
        辦公費
        15
        30202
        印刷費
        2
        30205
        水費
        1
        30207
        郵電費
        1
        30211
        差旅費
        5
        30213
        維修(護)費
        3
        30215
        會議費
        4
        30216
        培訓費
        10
        30217
        公務接待費
        8
        30226
        勞務費
        2
        30227
        委托業(yè)務費
        4.98
        30239
        其他交通費
        10
        30299
        其他商品與服務支出
        10
         

         

        2016年度旅游局一般公共預算機關運行經費支出預算表
        公開表十一                         單位:萬元
             
             
        機關運行經費支出預算安排數(shù)
         
         
        77.98
        30201
        辦公費
        15
        30202
        印刷費
        2
        30205
        水費
        1
        30207
        郵電費
        1
        30211
        差旅費
        5
        30213
        維修(護)費
        3
        30215
        會議費
        4
        30216
        培訓費
        10
        30217
        公務接待費
        8
        30226
        勞務費
        2
        30227
        委托業(yè)務費
        4.98
        30239
        其他交通費
        10
        30299
        其他商品與服務支出
        10
         

         

        2016年度旅游局 “三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
        公開表十二                         單位:萬元
        合計
        因公出國(境)費
        公務用車購置及運行維護費
        公務接待費
        會議費
        培訓費
        小計
        公務用車購置費
        公務用車運行維護費
         24
        2 
         
         
         
         8
         4
        10 
         
        2016年旅游局政府采購預算表
        公開表十三              單位:萬元
        采購品目大類
        項目名稱
        經濟科目
        采購物品名稱
        采購組織形式
        金額
        合計
         
         
         
         
         
        一、貨物A
         
         
         
         
         
         旅游道路指示牌
        旅游道路指示牌專項 
         2070199
         道路指示牌
         政府采購
         200
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        二、工程B
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        三、服務C
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        注:1.采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。
        2.采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》(財庫〔2013189號)規(guī)定品目名稱填寫。

         

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