2016年度區(qū)級(jí)部門預(yù)算公開格式及說(shuō)明
一、部門概況
(一)主要職能。
1.根據(jù)局交通運(yùn)輸行業(yè)管理發(fā)展總體規(guī)劃,擬訂全區(qū)公路、運(yùn)輸、航道、港口、機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)規(guī)劃。
2.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的貫徹落實(shí)。
3.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路、航道、港口、客貨運(yùn)輸行業(yè)、機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)行政許可事項(xiàng)的受理和審批。
4.?dāng)M訂公路、航道年度管理、養(yǎng)護(hù)工程計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;參與擬訂公共交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和線網(wǎng)設(shè)置年度計(jì)劃。
5.加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路的監(jiān)管工作,指導(dǎo)農(nóng)村公路管養(yǎng)工作。
6.負(fù)責(zé)行業(yè)安全監(jiān)管,做好行業(yè)應(yīng)急處置工作。
7.負(fù)責(zé)中心黨建、職工隊(duì)伍建設(shè)、創(chuàng)建工作和群團(tuán)工作。
8.承辦區(qū)交通運(yùn)輸局交辦的其他工作
(二)2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
1.做好國(guó)省干線公路、縣道的小修保養(yǎng)工作,農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理的監(jiān)管工作,縣道橋梁的定期檢查工作,縣道大中修(太陽(yáng)路、豐陽(yáng)線)的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工管理等工作;做好蘇州市公路應(yīng)急處置中心相城基地的應(yīng)急物資儲(chǔ)備、管理以及應(yīng)急機(jī)械設(shè)備的管理工作,對(duì)各鎮(zhèn)(街道)農(nóng)路辦的技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)工作。
2.加大公交站臺(tái)、候車亭建設(shè)。計(jì)劃新建G312立交停車場(chǎng),軌道2號(hào)線延伸線騎河站和軌道4號(hào)線龍道浜站換乘樞紐,大學(xué)城和市民服務(wù)中心首末站,G312立交停車場(chǎng)、望亭首末站、陽(yáng)澄湖首末站、黃埭首末站充電站項(xiàng)目,春申湖路立交停車場(chǎng)和G312立交停車場(chǎng)加氣站,建設(shè)人民路、南天成路、西公田路規(guī)劃公交專用道。
3.相城公交計(jì)劃購(gòu)置公交車輛80輛,其中氣電混合動(dòng)力車66輛,純電動(dòng)車14輛。淘汰報(bào)廢老舊車輛50輛。將對(duì)軌道4號(hào)線開通后和活力島片區(qū)線網(wǎng)優(yōu)化。
4.探索深化港口經(jīng)營(yíng)工作機(jī)制,挖掘交通綜合管理體制改革后上下聯(lián)動(dòng)形成合力的潛力,總結(jié)提煉綜合管理體制在2015年大氣污染防控工作中的成功經(jīng)驗(yàn),加強(qiáng)工作指導(dǎo),有效發(fā)揮屬地管理的直接作用,深入推進(jìn)港口規(guī)范化管理。 為規(guī)范港口建設(shè)和經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)秩序,根據(jù)《蘇州市港口企業(yè)信用評(píng)級(jí)管理辦法》,加快推進(jìn)誠(chéng)信體系建設(shè),全面掌握轄區(qū)內(nèi)港口企業(yè)的信用信息。做好危貨碼頭企業(yè)的安全監(jiān)管工作,督促企業(yè)完成標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。根據(jù)《相城區(qū)內(nèi)河港口總體規(guī)劃》嚴(yán)格把關(guān)港口岸線的審批和建設(shè)管理。服務(wù)好望亭作業(yè)二區(qū)港口碼頭建設(shè)、服務(wù)區(qū)建設(shè)、相城區(qū)糧庫(kù)碼頭建設(shè)。繼續(xù)做好碼頭堆場(chǎng)的揚(yáng)塵污染治理工作,督促企業(yè)完成整改要求,努力完成年度目標(biāo)任務(wù)。完善轄區(qū)內(nèi)港口企業(yè)一企一檔工作。
5.做好蘇虞線(永昌涇-人民橋)護(hù)岸新建工程和蘇虞線護(hù)岸維修工程的的施工和交竣工驗(yàn)收,并做好項(xiàng)目送審工作。做好蘇虞線護(hù)岸工程第2期和蘇張線航道養(yǎng)護(hù)工程的招投標(biāo)、施工和項(xiàng)目送審等工作。做好轄區(qū)內(nèi)等級(jí)航道的年度清障掃床工作。
6.在區(qū)局安全科的指導(dǎo)下,認(rèn)真做好全區(qū)公路、運(yùn)管、維管、航道、港口行業(yè)的安全管理工作。
7.認(rèn)真做好行政審批工作,進(jìn)一步完善行政審批服務(wù)指南和審查工作細(xì)則,全面公開行政審批信息,簡(jiǎn)化審批條件,優(yōu)化審批流程,提高審批時(shí)效,并建立健全行政審批監(jiān)督機(jī)制。
8.積極參加和舉辦各項(xiàng)航道法律法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),努力提高中心工作人員素質(zhì)和水平,更好地提供服務(wù)。
9.加大廉政學(xué)習(xí)力度和職業(yè)道德學(xué)習(xí)力度,提高工作人員道德素養(yǎng),維護(hù)航道的良好形象。加大各類法律法規(guī)及涉及交通行業(yè)管理事項(xiàng)的法制宣傳活動(dòng),擴(kuò)大航道執(zhí)法的社會(huì)關(guān)注度和影響力。
10.認(rèn)真做好運(yùn)管2015年綜合檔案整理歸檔工作,對(duì)中心的檔案進(jìn)行分類方案、歸檔范圍和保管期限的制定。
(三)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
單位性質(zhì)及經(jīng)費(fèi)管理情況:蘇州市相城區(qū)運(yùn)輸管理處(交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心)是受相城區(qū)交通運(yùn)輸局領(lǐng)導(dǎo)的自收自支事業(yè)單位,日常行業(yè)管理業(yè)務(wù)受蘇州市公路管理處、蘇州市運(yùn)輸管理處和蘇州市航道管理處的歸口領(lǐng)導(dǎo)。
單位人員情況:核定編制30人,現(xiàn)有在編人員27人。中心下設(shè)綜合科、公路管理科、運(yùn)輸管理科、港航管理科和行政審批科等5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
(四)部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。
蘇州相城區(qū)運(yùn)輸管理處(區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心)主要負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)公路、運(yùn)輸、航道、港口、機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)規(guī)劃;負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的貫徹落實(shí);負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路、航道、港口、客貨運(yùn)輸行業(yè)、機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)行政許可事項(xiàng)的受理和審批;擬訂公路、航道年度管理、養(yǎng)護(hù)工程計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施,參與擬訂公共交通設(shè)施建設(shè)和線網(wǎng)設(shè)置年度計(jì)劃;加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路的監(jiān)管工作,指導(dǎo)農(nóng)村公路管養(yǎng)工作;負(fù)責(zé)行業(yè)安全監(jiān)管,做好行業(yè)應(yīng)急處置工作。為進(jìn)一步安排好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),提高項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用效益,同時(shí)開展好今后的報(bào)賬工作,特申請(qǐng)公路小修保養(yǎng)支出、縣道搶修專項(xiàng)工程、縣道大中修工程等經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)支出。經(jīng)常性支出情況如下:
1.公路小修保養(yǎng)支出(用于G312、S227、S230等國(guó)、省道的路面保潔、維護(hù)、開挖修補(bǔ)和縣道、縣管鄉(xiāng)村道的小修保養(yǎng)等費(fèi)用)1500萬(wàn)元。
2.縣道、227城區(qū)道路、高架道路保潔(按照屬地管理原則,縣道路面保潔由各鎮(zhèn)(街道)、度假區(qū)、開發(fā)區(qū)農(nóng)路辦負(fù)責(zé),2016年將對(duì)轄區(qū)內(nèi)12條縣道、永峰路、S228中環(huán)共線段、S228高架、S227城區(qū)段進(jìn)行保潔)700萬(wàn)元。
3.相城區(qū)迎國(guó)檢專項(xiàng)養(yǎng)護(hù)工程(2015年交通部對(duì)全國(guó)干線公路進(jìn)行檢查,為準(zhǔn)備迎檢前對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有干線公路進(jìn)行養(yǎng)護(hù)費(fèi)用,于2016年支付50%)150萬(wàn)元。
4.縣道大中修工程(根據(jù)蘇州市人民政府《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)的實(shí)施意見》的要求,縣道大中修里程原則上不低于評(píng)定里程的8%,結(jié)合我區(qū)實(shí)際,計(jì)劃實(shí)施豐陽(yáng)線10K+398-13K+775,全長(zhǎng)3.377公里;太陽(yáng)路18K+400-24K+200,全長(zhǎng)5.8公里);縣道搶修專項(xiàng)工程(主要為突發(fā)事件處置,如水毀、熱毀路段、危橋加固等);共2500萬(wàn)元。
5.縣道橋梁定期檢查經(jīng)費(fèi)(按《公路橋梁養(yǎng)護(hù)管理制度》的要求,橋梁定期檢查周期不低于每三年一次,2016年我中心將對(duì)轄區(qū)內(nèi)小橋109座,中橋73座,大橋17座,特大橋1座,總共200座橋梁進(jìn)行定期檢查,對(duì)6座橋梁進(jìn)行特殊檢查)100萬(wàn)元。
6.農(nóng)村公路路賠款返還經(jīng)費(fèi)(以農(nóng)村公路賠補(bǔ)償費(fèi)形式返還給區(qū)農(nóng)路辦及各鎮(zhèn)農(nóng)路辦)260萬(wàn)元。
7.G312新線動(dòng)態(tài)稱重檢測(cè)管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目(2015年年底進(jìn)行開工建設(shè),2016年支付50%費(fèi)用)295萬(wàn)元。
8.項(xiàng)目設(shè)計(jì)、地質(zhì)勘探、監(jiān)理、環(huán)境評(píng)估、招標(biāo)代理等費(fèi)用(所有招投標(biāo)項(xiàng)目的各項(xiàng)費(fèi)用)150萬(wàn)元。
9.場(chǎng)站管理費(fèi)(公交站臺(tái)站牌維護(hù))10萬(wàn)元。
10.航道日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)(轄區(qū)內(nèi)蘇虞線和蘇張線航道整治經(jīng)費(fèi))2000萬(wàn)元。
11.辦案經(jīng)費(fèi)支出(我中心承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)道路、航道巡查和行政許可工作,由于區(qū)內(nèi)道路里程數(shù)的逐年增加,燃油費(fèi)、汽車修理費(fèi)的上漲,導(dǎo)致車輛經(jīng)費(fèi)不足;單位設(shè)備更新及維護(hù),執(zhí)法人員培訓(xùn),執(zhí)法人員服裝添置費(fèi)用)50萬(wàn)。
綜上所述,區(qū)運(yùn)輸管理處(區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心)2016年單位預(yù)算支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為7715萬(wàn)元。
二、2016年度相城區(qū)運(yùn)管處預(yù)算表
2016年相城區(qū)運(yùn)管處預(yù)算公開表附后。
(一)2016年度相城區(qū)運(yùn)管處收支預(yù)算總表說(shuō)明
2016年相城區(qū)運(yùn)管處收支總預(yù)算為8576.94萬(wàn)元。其中:1.收入預(yù)算全部為財(cái)政撥款8576.94萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算安排為2576.94萬(wàn)元;政府性基金安排為6000萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算
(1)按功能科目分類,包括社會(huì)保障與就業(yè)支出66.5萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6000萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出2411.14萬(wàn)元、住房保障支出99.3萬(wàn)元。
(2)按經(jīng)濟(jì)科目分類,包括基本支出861.94萬(wàn)元、項(xiàng)目支出7715萬(wàn)元。
(二)2016年度相城區(qū)運(yùn)管處收入預(yù)算總表說(shuō)明
2016年相城區(qū)運(yùn)管處預(yù)算總收入8576.94萬(wàn)元。其中公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金2576.94萬(wàn)元;政府性基金6000萬(wàn)元。
(三)2016年度相城區(qū)運(yùn)管處支出預(yù)算總表說(shuō)明
2016年相城區(qū)運(yùn)管處支出總預(yù)算8576.94萬(wàn)元,其中:基本支出861.94萬(wàn)元;項(xiàng)目支出7715萬(wàn)元。
(四)2016年相城區(qū)運(yùn)管處財(cái)政撥款收支預(yù)算總表說(shuō)明
2016年相城區(qū)運(yùn)管處財(cái)政撥款收支總預(yù)算為8576.94萬(wàn)元。其中:
1.收入預(yù)算
一般公共預(yù)算為2576.94萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算為6000萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算
基本支出861.94萬(wàn)元、項(xiàng)目支出7715萬(wàn)元。
(五)2016年相城區(qū)運(yùn)管處財(cái)政撥款支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年相城區(qū)運(yùn)管處財(cái)政撥款支出預(yù)算為2576.94萬(wàn)元。其中:行政運(yùn)行支出807.86萬(wàn)元,31.3%;行政運(yùn)行支出54.08萬(wàn)元,占比2.1%;一般行政管理事務(wù)支出50萬(wàn)元,占比1.9%;公路運(yùn)輸管理1665萬(wàn)元,占比64.7%。
(六)相城區(qū)運(yùn)管處財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年相城區(qū)運(yùn)管處財(cái)政撥款基本支出為861.94萬(wàn)元。其中:工資福利支出692.06萬(wàn)元,占比80.3%;商品和服務(wù)支出57.08萬(wàn)元,占比6.6%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出112.8萬(wàn)元,占比13.1%。
(七)2016年相城區(qū)運(yùn)管處政府性基金支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年相城區(qū)運(yùn)管處政府性基金支出預(yù)算為6000萬(wàn)元,全部為農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。
(八)2016年相城區(qū)運(yùn)管處一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說(shuō)明
2016年相城區(qū)運(yùn)管處一般公共預(yù)算收支預(yù)算為2576.94萬(wàn)元。其中收入預(yù)算全部為公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金;支出預(yù)算中基本支出為861.94萬(wàn)元;項(xiàng)目支出為1715萬(wàn)元。
(九)2016年相城區(qū)運(yùn)管處一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年相城區(qū)運(yùn)管處財(cái)政撥款支出預(yù)算為2576.94萬(wàn)元。其中:行政運(yùn)行支出807.86萬(wàn)元,31.3%;行政運(yùn)行支出54.08萬(wàn)元,占比2.1%;一般行政管理事務(wù)支出50萬(wàn)元,占比1.9%;公路運(yùn)輸管理1665萬(wàn)元,占比64.7%。
(十)2016年相城區(qū)運(yùn)管處一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年相城區(qū)運(yùn)管處財(cái)政撥款基本支出為861.94萬(wàn)元。其中:工資福利支出692.06萬(wàn)元,占比80.3%;商品和服務(wù)支出57.08萬(wàn)元,占比6.6%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出112.8萬(wàn)元,占比13.1%。
(十一)相城區(qū)運(yùn)管處一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年相城區(qū)運(yùn)管處一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為57.08萬(wàn)元,包括相城區(qū)運(yùn)管處機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本支出部分的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)、其他商品和服務(wù)支出。
(十二)相城區(qū)運(yùn)管處"三公"經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
相城區(qū)運(yùn)管處"三公"經(jīng)費(fèi)和"會(huì)議費(fèi)"、"培訓(xùn)費(fèi)"支出是指相城區(qū)運(yùn)管處機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出(以下簡(jiǎn)稱"五項(xiàng)費(fèi)用")。2016年,運(yùn)管處五項(xiàng)費(fèi)用支出預(yù)算總計(jì)30萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬(wàn)元、占五項(xiàng)費(fèi)用的70%;公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元、占五項(xiàng)費(fèi)用的16.6%;會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元、占五項(xiàng)費(fèi)用的6.7%,培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元、占五項(xiàng)費(fèi)用的6.7%。
(十三)相城區(qū)運(yùn)管處政府采購(gòu)預(yù)算表
2016年相城區(qū)運(yùn)管處政府采購(gòu)預(yù)算為20萬(wàn)元。其中:
1.貨物A政府采購(gòu)預(yù)算為20萬(wàn)元,航道告示標(biāo)牌,采購(gòu)方式均為集中采購(gòu)。
三、2016年度部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算
1 、一般公共財(cái)政撥款資金2576.94萬(wàn)元,
2、政府性基金資金6000萬(wàn)元,
總計(jì)收入8576.94萬(wàn)元。
( 二)支出預(yù)算
1、從功能科目分類,包括社會(huì)保障與就業(yè)支出66.5萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6000萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出2411.14萬(wàn)元、住房保障支出99.3萬(wàn)元。
2、從經(jīng)濟(jì)科目分類,基本支出861.94萬(wàn)元、項(xiàng)目支出7715萬(wàn)元。
(三)主要支出內(nèi)容
1、社會(huì)保障與就業(yè)66.5萬(wàn)元,主要用于本單位退休人員的支出。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6000萬(wàn)元,主要用于本單位航道日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)、公路小修保養(yǎng)支出、縣道大修搶修專項(xiàng)工程。
3、交通運(yùn)輸2411.14萬(wàn)元,主要用于本單位的人員工資、單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)及單位為開展業(yè)務(wù)工作的支出、辦案經(jīng)費(fèi)等,及道路保潔、專項(xiàng)養(yǎng)護(hù)工程、橋梁定檢查經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目前期費(fèi)用等。
4、住房保障支出99.3萬(wàn)元,主要用于本單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金、新職工購(gòu)房補(bǔ)貼以及發(fā)放的提租補(bǔ)貼支出。
(四)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
相城區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心(原運(yùn)管處)"三公"經(jīng)費(fèi)支出是指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。
2015年相城區(qū)運(yùn)輸管理處(相城區(qū)交通局運(yùn)政稽查大隊(duì))"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)34萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)28萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出6萬(wàn)元。
2016年相城區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心(原運(yùn)管處)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)26萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)21萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出5萬(wàn)元。2016年三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)26萬(wàn)元比2015年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算34萬(wàn)元減少8萬(wàn),其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少7萬(wàn)元,因公務(wù)執(zhí)法車實(shí)行統(tǒng)一管理,減少了公務(wù)車出車次數(shù),從而減少了公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),公務(wù)接待費(fèi)支出減少1萬(wàn)元。
"三公"經(jīng)費(fèi)基本定義:"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件2
2016年度運(yùn)管處部門收支預(yù)算總表
公開表一 單位:萬(wàn)元
收 入 預(yù) 算 |
支 出 預(yù) 算 |
||||
項(xiàng)目名稱 |
金額 |
功 能 分 類 |
支 出 用 途 |
||
功能科目名稱 |
金額 |
項(xiàng)目名稱 |
金額 |
||
一、財(cái)政撥款 |
8576.94 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
一、基本支出 |
861.94 |
(一) 一般公共預(yù)算 |
2576.94 |
二、外交支出 |
|
二、項(xiàng)目支出 |
7715 |
(二) 政府性基金預(yù)算 |
6000 |
三、國(guó)防支出 |
|
三、部門上下級(jí)補(bǔ)助支出 |
|
二、納入財(cái)政專戶管理的資金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
三、其他資金 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
66.5 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
6000 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
2411.14 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出 |
99.3 |
|
|
|
|
十九、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
二十、其他支出 |
|
|
|
當(dāng)年收入小計(jì) |
8,576.94 |
當(dāng)年支出小計(jì) |
8576.94 |
||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金 |
|
||
收入合計(jì) |
8,576.94 |
支出合計(jì) |
8576.94 |
2016年度運(yùn)管處部門收入預(yù)算總表
公開表二 單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 名 稱 |
金 額 |
|
收 入 總 計(jì) |
8576.94 |
|
一、一般公共預(yù)算 |
小 計(jì) |
2576.94 |
公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金 |
2576.94 |
|
納入預(yù)算管理非稅資金 |
|
|
專項(xiàng)收入 |
|
|
二、政府性基金 |
6000 |
|
三、納入財(cái)政專戶管理資金 |
小 計(jì) |
|
專戶管理教育收費(fèi) |
|
|
其他非稅收入 |
|
|
四、其他資金 |
小 計(jì) |
|
經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
債務(wù)資金(銀行貸款) |
|
|
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金 |
小 計(jì) |
|
其中:動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金 |
|
2016年度運(yùn)管處部門支出預(yù)算總表
公開表三 單位:萬(wàn)元
合 計(jì) |
基 本 支 出 |
項(xiàng)目支出 |
部門上下級(jí)補(bǔ)助支出 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金 |
8576.94 |
861.94 |
7715 |
|
|
2016年度運(yùn)管處部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開表四 單位:萬(wàn)元
收 入 預(yù) 算 |
支 出 預(yù) 算 |
||
項(xiàng) 目 名 稱 |
金 額 |
支 出 用 途 |
|
項(xiàng) 目 名 稱 |
金 額 |
||
一、一般公共預(yù)算 |
2,576.94 |
一、基本支出 |
861.94 |
二、政府性基金預(yù)算 |
6,000.00 |
二、項(xiàng)目支出 |
7,715.00 |
|
|
三、部門上下級(jí)補(bǔ)助支出 |
|
|
|
|
|
收入合計(jì) |
8576.94 |
支出合計(jì) |
8576.94 |
2016年度運(yùn)管處部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表
公開表五 單位:萬(wàn)元
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
金 額 |
|
合 計(jì) |
2576.94 |
2140101 |
行政運(yùn)行 |
807.86 |
2140101 |
行政運(yùn)行 |
54.08 |
2140102 |
一般行政管理事務(wù) |
50 |
2140112 |
公路運(yùn)輸管理 |
1665 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度運(yùn)管處部門財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 |
||
公開表六 |
|
單位:萬(wàn)元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
基本支出預(yù)算安排數(shù) |
|
合計(jì) |
861.94 |
30101 |
基本工資 |
37.4 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
523.16 |
30104 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
66.5 |
30199 |
其他工資福利支出 |
65 |
30201 |
辦公費(fèi) |
5.00 |
30202 |
印刷費(fèi) |
5.00 |
30205 |
水費(fèi) |
1 |
30206 |
電費(fèi) |
5 |
30207 |
郵電費(fèi) |
3 |
30210 |
差旅費(fèi) |
1 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
3.08 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
5 |
30226 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
3 |
30219 |
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
21 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
3 |
30302 |
退休費(fèi) |
1.5 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
9.8 |
30311 |
住房公積金 |
99.3 |
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2.2 |
2016年度運(yùn)管處部門政府性基金支出預(yù)算表
公開表七 單位:萬(wàn)元
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
金 額 |
|
合 計(jì) |
6000 |
21208 |
|
6000 |
|
|
|
2016年度運(yùn)管處部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
公開表八 單位:萬(wàn)元
收 入 預(yù) 算 |
支 出 預(yù) 算 |
||
項(xiàng) 目 名 稱 |
金 額 |
支 出 用 途 |
|
項(xiàng) 目 名 稱 |
金 額 |
||
一、一般公共預(yù)算 |
2576.94 |
一、基本支出 |
861.94 |
1、公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金 |
|
二、項(xiàng)目支出 |
1715 |
2、納入預(yù)算管理非稅資金 |
|
三、部門上下級(jí)補(bǔ)助支出 |
|
3、專項(xiàng)收入 |
|
|
|
收入合計(jì) |
2576.94 |
支出合計(jì) |
2576.94 |
2016年度運(yùn)管處部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
公開表九 單位:萬(wàn)元
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
金 額 |
|
合 計(jì) |
2576.94 |
2140101 |
行政運(yùn)行 |
807.86 |
2140101 |
行政運(yùn)行 |
54.08 |
2140102 |
一般行政管理事務(wù) |
50 |
2140112 |
公路運(yùn)輸管理 |
1665 |
2016年度運(yùn)管處部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開表十 單位:萬(wàn)元
科目編碼 |
科目名稱 |
基本支出預(yù)算安排數(shù) |
|
合計(jì) |
861.94 |
30101 |
基本工資 |
37.4 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
523.16 |
30104 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
66.5 |
30199 |
其他工資福利支出 |
65 |
30201 |
辦公費(fèi) |
5.00 |
30202 |
印刷費(fèi) |
5.00 |
30205 |
水費(fèi) |
1 |
30206 |
電費(fèi) |
5 |
30207 |
郵電費(fèi) |
3 |
30210 |
差旅費(fèi) |
1 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
3.08 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
5 |
30226 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
3 |
30219 |
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
21 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
3 |
30302 |
退休費(fèi) |
1.5 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
9.8 |
30311 |
住房公積金 |
99.3 |
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2.2 |
2016年度運(yùn)管處部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開表十一 單位:萬(wàn)元
科目編碼 |
科目名稱 |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排數(shù) |
|
合計(jì) |
57.08 |
30201 |
辦公費(fèi) |
5.00 |
30202 |
印刷費(fèi) |
5.00 |
30205 |
水費(fèi) |
1 |
30206 |
電費(fèi) |
5 |
30207 |
郵電費(fèi) |
3 |
30210 |
差旅費(fèi) |
1 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
3.08 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
5 |
30226 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
3 |
30219 |
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
21 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
3 |
2016年度運(yùn)管處部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
公開表十二 單位:萬(wàn)元
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
會(huì)議費(fèi) |
培訓(xùn)費(fèi) |
||
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|||||
30 |
|
21 |
|
21 |
5 |
2 |
2 |
2016年度運(yùn)管處部門政府采購(gòu)預(yù)算表
公開表十三 單位:萬(wàn)元
采購(gòu)品目大類 |
項(xiàng)目名稱 |
經(jīng)濟(jì)科目 |
采購(gòu)物品名稱 |
采購(gòu)組織形式 |
金額 |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
一、貨物A |
航道告示標(biāo)牌 |
|
|
集中采購(gòu) |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
二、工程B |
|
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|
|
三、服務(wù)C |
|
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|
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注:1.采購(gòu)組織形式為:集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)。
2.采購(gòu)品目名稱根據(jù)《政府采購(gòu)品目分類目錄》(財(cái)庫(kù)〔2013〕189號(hào))規(guī)定品目名稱填寫。