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        2016年相城區(qū)衛(wèi)計局預算公開

        來源: 發(fā)布日期: 2016-09-25 11:52 訪問量:字體:

         第一部分   部門概況

        根據(jù)中共蘇州市相城區(qū)委、相城區(qū)人民政府《關(guān)于印發(fā)〈蘇州市相城區(qū)人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革實施意見〉的通知》(相委發(fā)〔201436號),設(shè)立蘇州市相城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局,為區(qū)政府工作部門,正科級建制。
        一、主要職責
        (一)貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)衛(wèi)生和計劃生育的法律法規(guī)、方針政策,擬訂衛(wèi)生和計劃生育發(fā)展規(guī)劃并組織實施,協(xié)調(diào)推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障,統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置。
        (二)負責制定全區(qū)疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施,制定全區(qū)衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃,組織、指導全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔?/span>突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。
        (三)按照職責分工負責職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學校衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負責公共場所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理,
        負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估。
        (四)負責組織擬訂并實施全區(qū)農(nóng)村(社區(qū))衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設(shè),推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化。協(xié)助新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理。
        (五)負責醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務的全行業(yè)監(jiān)督管理,對轄區(qū)醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療服務、技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量實施監(jiān)督管理。貫徹落實醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范,建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務評價和監(jiān)督體系。負責中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合工作的管理,擬訂并組織實施中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施。
         ?。┴撠熃M織推進公立醫(yī)院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系,提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。
         ?。ㄆ撸┴瀼芈鋵崌宜幬镎吆突舅幬镏贫龋瑘?zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄,具體負責在省招標平臺上遴選、采購基本藥物,并統(tǒng)一組織配送。會同有關(guān)部門提出基本藥物目錄內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵扶持政策建議,提出基本藥物價格政策的建議。
         ?。ò耍┴瀼芈鋵崌摇⑹?、市生育政策,組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施,組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài),提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。貫徹執(zhí)行國家、省、市計劃生育技術(shù)服務管理制度并監(jiān)督實施。組織實施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數(shù)量。
         ?。ň牛?span style="color: black">組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。協(xié)助區(qū)政府實施全區(qū)計劃生育目標管理,負責協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責,建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制,提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
         ?。ㄊ┴撠熑珔^(qū)流動人口計劃生育服務管理,推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享與公共服務工作機制。
        (十一)擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃,指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),建立完善住院醫(yī)師、??漆t(yī)師和全科醫(yī)師規(guī)范化培訓制度并組織實施。會同有關(guān)部門制定全區(qū)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格標準并組織實施。組織開展繼續(xù)醫(yī)學教育和醫(yī)學學術(shù)交流活動?! ?/span>
        (十二)擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃,組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目,開展重點??啤⑻厣珜?疲▽2。﹦?chuàng)建活動。
        (十三)負責全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育行政執(zhí)法工作,完善監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。落實計劃生育一票否決制。負責征收社會撫養(yǎng)費。
        (十四)負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設(shè)等工作,依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查,參與全區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。
        (十五)承擔區(qū)人口和計劃生育領(lǐng)導小組辦公室、區(qū)血吸蟲病地方病防治領(lǐng)導小組辦公室、區(qū)艾滋病防治工作委員會辦公室、精神病防治工作領(lǐng)導小組辦公室的具體工作。
        (十六)承擔區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會的具體工作。負責擬訂全區(qū)愛國衛(wèi)生運動和健康促進工作規(guī)劃和計劃,組織協(xié)調(diào)和管理全區(qū)愛國衛(wèi)生運動和健康促進工作。發(fā)動全社會開展群眾性愛國衛(wèi)生運動,協(xié)同做好創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市鞏固工作,組織開展創(chuàng)建衛(wèi)生鎮(zhèn)、村工作及參與農(nóng)村環(huán)境整治活動。組織開展建設(shè)健康城市和全民健康促進工作。
        (十七)承辦區(qū)委、區(qū)政府政府交辦的其他事項。
        二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)
        根據(jù)上述職責,區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局設(shè)11個內(nèi)設(shè)機構(gòu),均為正股級建制。
        (一)辦公室
        綜合協(xié)調(diào)局機關(guān)黨務、政務、事務,負責文電、會務、機要、保密、檔案、督查等機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作。承擔重點工作調(diào)研、目標任務考核、重要文稿起草、政務信息報送、信訪、建議提案辦理、機關(guān)后勤保障等工作;負責本系統(tǒng)宣傳報道、精神文明、綜合治理等工作;負責協(xié)調(diào)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、機構(gòu)改革等宏觀管理工作負責系統(tǒng)工青婦工作。
        (二)人事科
        負責擬訂衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實施負責局機關(guān)和下屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制、干部人事、年度考核和勞動工資工作;負責局管干部的培養(yǎng)、選拔、交流、監(jiān)督和管理;負責人事檔案管理、職稱評定、職稱申報和衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格認定工作;負責離退休人員管理;做好本系統(tǒng)干部、人事、工資等統(tǒng)計年報。
        (三)醫(yī)政科(掛“中醫(yī)管理科”牌子)
        負責對全區(qū)醫(yī)療機構(gòu)實行全行業(yè)管理,確保醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全;負責組織編制醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置規(guī)劃,完善醫(yī)療機構(gòu)的設(shè)置規(guī)劃、管理規(guī)定和服務標準、技術(shù)規(guī)程;依法受理醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可、審核工作;負責全區(qū)各類醫(yī)務人員執(zhí)業(yè)準入管理、監(jiān)督工作;負責全區(qū)醫(yī)療、護理、急救、采供血、醫(yī)療設(shè)備等管理;負責組織系統(tǒng)內(nèi)專業(yè)技術(shù)人員的業(yè)務技術(shù)培訓教育和執(zhí)業(yè)醫(yī)師定期考試考核工作,配合人事科做好專業(yè)技術(shù)人員的職稱晉升工作;負責醫(yī)療機構(gòu)重點??平ㄔO(shè)與管理;負責全區(qū)衛(wèi)生科技攻關(guān)和科技項目、科技成果的審核管理工作;協(xié)調(diào)處理各種醫(yī)療糾紛;負責醫(yī)療廣告的初審工作。
        負責擬訂執(zhí)行國家基本藥物制度的有關(guān)方案,擬訂基本藥物使用和管理流程,協(xié)助督查基本藥物制度各項規(guī)定的落實。指導醫(yī)院藥事工作、臨床用藥,參與藥品監(jiān)督管理。
        擬訂并組織實施全區(qū)中醫(yī)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,貫徹國家中醫(yī)藥工作方針政策,指導和管理權(quán)限內(nèi)中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療機構(gòu)的中醫(yī)工作。
        (四)基層衛(wèi)生與疾病預防控制科
        組織實施農(nóng)村初級衛(wèi)生保健、農(nóng)民健康工程和衛(wèi)生現(xiàn)代化;負責基本公共衛(wèi)生項目的組織實施;負責社區(qū)衛(wèi)生服務建設(shè)和管理;負責鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)注冊和隊伍建設(shè);配合城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險政策的制定,配合協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)一體醫(yī)療救助工作的實施。
        擬訂重大疾病的防治規(guī)劃、免疫規(guī)劃和嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施,完善疾病防控體系建設(shè),實施疾病預防控制績效考核,防止和控制疾病的發(fā)生和疫情的蔓延;承擔法定傳染病疫情監(jiān)測預警和報告工作。
        (五)規(guī)劃與信息科
        統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育資源配置,綜合協(xié)調(diào)衛(wèi)生和計劃生育信息化建設(shè)工作,實現(xiàn)衛(wèi)生和計劃生育信息資源共享;負責局機關(guān)和各醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育單位的規(guī)劃建設(shè)。
        負責機關(guān)信息化建設(shè)的規(guī)劃、論證和組織實施;保障衛(wèi)生和計劃生育網(wǎng)絡(luò)和信息平臺的正常運行;協(xié)調(diào)推進衛(wèi)生和計劃生育信息化軟件建設(shè),提升信息化應用力度;負責中心機房數(shù)據(jù)的安全和運行保障;指導基層開展信息化建設(shè)和數(shù)據(jù)安全工作,組織業(yè)務培訓;參與人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè),負責計劃生育各項數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析、綜合匯總、評估和上報。
        負責全區(qū)計劃生育目標管理執(zhí)行情況的檢查、考核和評估工作;組織實施計劃生育抽樣調(diào)查;加強對鎮(zhèn)、村計劃生育基礎(chǔ)管理的業(yè)務指導及對統(tǒng)計員的業(yè)務培訓;落實計劃生育一票否決制。
        (六)政策法規(guī)科(掛“行政許可服務科”牌子)
        負責國家、省、市有關(guān)衛(wèi)生和計劃生育工作方針、政策和法律法規(guī)的組織實施;負責有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核備案工作;負責行政執(zhí)法監(jiān)督的組織工作;組織實施行政執(zhí)法責任制,指導本系統(tǒng)法制工作;承擔行政復議、行政訴訟和國家賠償?shù)南嚓P(guān)工作。組織開展普法教育;組織開展衛(wèi)生和計劃生育行政指導工作,參與涉及衛(wèi)生和計劃生育規(guī)范性文件的起草工作;指導全區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督和計劃生育行政執(zhí)法工作。
        負責衛(wèi)生和計劃生育行政許可服務工作;做好全區(qū)醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)、護職業(yè)資格的發(fā)放,接受市局委托發(fā)放醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證、醫(yī)師執(zhí)業(yè)證許可證。
        研究提出促進計劃生育家庭發(fā)展的政策建議;建立和完善計劃生育利益導向機制及特殊家庭扶助制度并組織實施,擬定計劃生育獎勵扶助政策;承擔出生人口性別比綜合治理工作。
        (七)愛國衛(wèi)生和健康促進科
        統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)愛國衛(wèi)生和健康促進工作,擬訂全區(qū)愛國衛(wèi)生工作和健康城市建設(shè)的工作計劃、規(guī)劃;組織開展建設(shè)健康城市、健康社區(qū)、國家衛(wèi)生城市長效管理和衛(wèi)生鎮(zhèn)(村)等各級各類衛(wèi)生創(chuàng)建工作;組織開展農(nóng)村改水、改廁和農(nóng)村環(huán)境整工作;組織開展群眾性的社會衛(wèi)生檢查評比活動;擬訂全區(qū)病媒生物防治工作計劃并組織實施,組織開展病媒生物防治和全民健康促進與教育工作,檢查督促城鄉(xiāng)除四害工作,組織實施四害密度監(jiān)測工作。
        (八)婦幼健康服務管理科(科技服務科牌子
        擬訂婦幼衛(wèi)生和計劃生育技術(shù)服務的政策、規(guī)劃并組織實施,推進婦幼衛(wèi)生和計劃生育技術(shù)服務體系建設(shè)。組織實施婦幼保健機構(gòu)建設(shè)以及技術(shù)服務規(guī)范、專項技術(shù)標準并組織實施,對婦幼保健實施監(jiān)督管理,組織實施婦幼重大、特色公共衛(wèi)生服務項目和計生服務項目;依法指導開展婦幼保健、人類輔助生殖技術(shù)和計劃生育技術(shù)服務,依法規(guī)范計劃生育藥具管理工作;組織預防和減少出生缺陷與先天性殘疾工作,負責全區(qū)獨生子女病殘兒童醫(yī)學鑒定和節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥鑒定的管理工作,協(xié)同有關(guān)部門開展出生缺陷干預
        (九)綜合監(jiān)督科(應急辦公室”牌子)
        負責公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、計劃生育工作的指導和監(jiān)督管理,組織查處違法行為,督辦重大違法案件,指導規(guī)范綜合監(jiān)督執(zhí)法行為。
        擬訂衛(wèi)生應急救援規(guī)劃、制度、預案和措施,指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防準備、監(jiān)測預警、處置救援、分析評估等衛(wèi)生、醫(yī)藥應急活動。對突發(fā)性傳染病組織實施防控、落實應急措施,對重大災害、恐怖、中毒事件及核事故、輻射事故等組織實施緊急醫(yī)學救援;發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生和食品安全事件應急處置信息;負責系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作;組織開展食品安全風險監(jiān)測和評估。
        (十)流動人口服務管理科
        組織實施國家、省、市有關(guān)流動人口計劃生育管理的政策規(guī)定;擬訂流動人口計劃生育服務管理的工作規(guī)劃、規(guī)范、制度;組織指導流動人口計劃生育宣傳教育、技術(shù)服務、信息統(tǒng)計工作,組織協(xié)調(diào)各有關(guān)部門對流動人口計劃生育實行綜合治理,建立流動人口公共服務、信息共享和區(qū)域協(xié)作機制,推動流動人口衛(wèi)生和計劃生育基本公共服務均等化。
        (十一)財務審計科
        編制衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)經(jīng)費的預算、決算,協(xié)調(diào)落實衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)經(jīng)費,負責獎勵扶助經(jīng)費、社會撫養(yǎng)費的管理使用;擬訂財務管理規(guī)章并監(jiān)督實施,負責本系統(tǒng)重大建設(shè)項目的追蹤管理和衛(wèi)生事業(yè)費使用管理;負責局機關(guān)和各醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育單位財務和資產(chǎn)的監(jiān)督管理以及內(nèi)部審計工作;組織落實政府招標采購工作;負責醫(yī)療服務價格、藥品價格的督查管理;負責局機關(guān)會計核算、財務收支管理。
        另按規(guī)定設(shè):紀檢監(jiān)察室。
        三、年度工作任務
        2016年,全區(qū)衛(wèi)生計生工作的總體要求是:高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導,全面貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神和習近平總書記系列重要講話精神,按照區(qū)委三屆十一次全會的決策部署,積極適應衛(wèi)生計生工作新常態(tài),繼續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,穩(wěn)妥有序?qū)嵤┤鎯珊⒄?,加快建設(shè)現(xiàn)代醫(yī)療衛(wèi)生服務體系,著力提升衛(wèi)生計生服務能力,為“十三五”衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展開好局、起好步。
        (一)突出重點,促進衛(wèi)生計生事業(yè)再謀新發(fā)展
        1、堅持優(yōu)先規(guī)劃。完成《相城區(qū)衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》編制。圍繞“保基本、強基層、建機制”總體要求,實行醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動,逐步實現(xiàn)衛(wèi)生基本現(xiàn)代化、公共衛(wèi)生服務均等化、城鄉(xiāng)衛(wèi)生一體化、計生服務規(guī)范化、衛(wèi)生計生智慧化。完成《相城區(qū)醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置“十三五”規(guī)劃》編制。通過科學規(guī)劃各級各類醫(yī)療機構(gòu)的數(shù)量、規(guī)模,進一步擴大優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的覆蓋面,到2020年基本建成與相城區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應的、與居民健康相匹配的、布局合理、功能完善、便捷高效的分級醫(yī)療服務體系。
        2、突出改革主線。積極構(gòu)建分級診療制度。制定并實施符合我區(qū)實際的基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療服務模式。進一步規(guī)范雙向轉(zhuǎn)診制度。相城人民醫(yī)院為全區(qū)基層醫(yī)療機構(gòu)轉(zhuǎn)診的首選醫(yī)院,糖尿病、皮膚病、康復病人轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)特色??平ㄔO(shè)單位。從高血壓和糖尿病開始實施按病種分類就醫(yī)指引,逐步建立健全科學合理有序的雙向轉(zhuǎn)診制度。推行薪酬制度改革。調(diào)整完善基層收支兩條線的財政保障機制,實施績效工資制度,重點向關(guān)鍵崗位、業(yè)務骨干傾斜,充分發(fā)揮績效工資分配的激勵導向作用。
        3、抓好民生實事。加快醫(yī)療機構(gòu)建設(shè)步伐。啟動區(qū)三院改擴建工程。啟用黃橋、度假區(qū)衛(wèi)生院、漕湖人民醫(yī)院永昌分院。基本完成太平衛(wèi)生院土建和區(qū)中醫(yī)院二期建設(shè)。推進基本公共衛(wèi)生服務均等化。建成全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮系統(tǒng);完成成人乙肝免費接種5萬人;嬰幼兒健康篩查率100%;新建規(guī)范化電子健康檔案5萬份;完善家庭醫(yī)生制度,重點人群簽約率占60%。開展兒童口腔健康幸福工程。
        4、優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)。大力引進招錄人才。繼續(xù)實施陽澄湖醫(yī)衛(wèi)人才引進計劃,力爭培育引進9名陽澄湖醫(yī)衛(wèi)人才。各基層醫(yī)療機構(gòu)按崗位需求,報經(jīng)當?shù)卣?/span>,招錄工作人員。對招錄的人員實行備案制或合同制、同崗同酬、職業(yè)年金制度,鼓勵醫(yī)務人員到社區(qū)工作,逐步解決老齡化問題。大力提升專業(yè)人才水平。組織開展全科醫(yī)師規(guī)范化培訓、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓和轉(zhuǎn)崗培訓等,定期舉辦省、市繼續(xù)醫(yī)學教育項目,鼓勵基層醫(yī)療單位選派優(yōu)秀醫(yī)務骨干外出進修學習。大力培養(yǎng)年輕干部。從基層醫(yī)療機構(gòu)選拔一批年輕干部到局機關(guān)掛職鍛煉,推動后備干部健康成長。
        5、加快衛(wèi)計信息化建設(shè)。啟動智慧衛(wèi)生二期工程,做好與省、市平臺的對接工作。推進數(shù)字化醫(yī)院建設(shè)。穩(wěn)步推進電子病歷標準化改造,擴展移動服務和銀醫(yī)“一卡通”,并探索以患者為主索引的醫(yī)院互聯(lián)互通應用。新建公衛(wèi)服務平臺,開發(fā)全區(qū)人員、物資數(shù)據(jù)庫,啟動區(qū)域心電、區(qū)域檢驗檢查、區(qū)域病理、區(qū)域處方點評等系統(tǒng)的建設(shè)和共享,提升資源共享和輔助決策能力。
        (二)轉(zhuǎn)變觀念,促進計劃生育工作再上新水平
        5、穩(wěn)妥實施全面兩孩政策。加強出生人口監(jiān)測。綜合省級人口平臺數(shù)據(jù)和摸底調(diào)查結(jié)果,對今后五年全區(qū)生育情況進行預測,科學研判生育政策調(diào)整的影響及效果。組織業(yè)務培訓?!督K省人口與計劃生育條例》修訂后,組織對全區(qū)計生干部開展集中式專題培訓,圍繞實施“全面兩孩”宣傳、政策解釋、平臺運用以及信訪工作等相關(guān)內(nèi)容進行輔導。做好政策銜接工作。實行生育登記服務制度,對生育兩個以內(nèi)(含兩個)孩子的家庭不再進行審批,由家庭自主安排生育。
        6、繼續(xù)完善利益導向機制。統(tǒng)籌實施以獨生子女傷殘死亡家庭特別扶助、農(nóng)村部分計生家庭獎勵扶助和公益金三項制度為主的一系列計生惠民政策。嚴格執(zhí)行上級部門政策,規(guī)范上報、審核、發(fā)放各流程,確保群眾利益得到保障。
        7、深化流動人口服務管理。實行流動人口積分管理,督促指導基層完成新增流動人口的平臺建檔,配合做好流動人口戶籍準入、子女入學和入醫(yī)工作。繼續(xù)開展“春風行動”、“百日行”、“專項整治”等活動,為流動人口提供宣傳倡導、避孕節(jié)育、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康等服務。加強流動人口信息采集,重點加強懷孕、生育核心信息的采集、核對與錄入。加大區(qū)域雙向協(xié)作力度,實現(xiàn)出生、孕環(huán)情等重點信息的交換與通報。
        (三)提升能力,促進公共衛(wèi)生服務再取新成效
        8、提升疾病防控能力。繼續(xù)做好人感染禽流感、感染性腹瀉、手足口病等重點傳染病的防控工作。落實國家第三輪艾滋病綜合示范區(qū)建設(shè),不斷提升結(jié)核病和血吸蟲病等重大疾病的防控能力。加強數(shù)字化預防接種門診建設(shè),確保全區(qū)第一類疫苗基礎(chǔ)免疫接種率大于95%。實施基本公共衛(wèi)生服務項目,完成高血壓、糖尿病篩查任務10135例,開展60歲以上老年居民免費健康體檢。深入推進國家精神衛(wèi)生綜合管理試點工作,常住人口嚴重精神障礙患者檢出率達3.8‰,管理率達85%以上。落實食品安全風險監(jiān)測任務,規(guī)范醫(yī)院食源性疾病病例報告工作。
        9、提升婦幼服務能力。全面落實基本公共衛(wèi)生婦幼項目和四項婦幼重大公共衛(wèi)生服務項目。深化母嬰陽光工程,整合婦幼衛(wèi)生和計劃生育服務內(nèi)容,落實便民惠民舉措,提高婚前醫(yī)學檢查率和孕前優(yōu)生檢查率。加強產(chǎn)科質(zhì)量管理,對高危孕產(chǎn)婦和高危兒童進行分級管理,提高孕產(chǎn)婦和新生兒救治成功率。規(guī)范《出生醫(yī)學證明》管理,杜絕違規(guī)發(fā)證。加強托幼機構(gòu)衛(wèi)生保健,認真開展衛(wèi)生保健工作評審和校驗,確保轄區(qū)內(nèi)托幼機構(gòu)萌芽保健室建設(shè)率達100%
        10、提升綜合執(zhí)法能力。加強學校衛(wèi)生監(jiān)管,指導學校落實各項衛(wèi)生制度。加強公共場所監(jiān)管,開展以美容美發(fā)業(yè)為重點的公共場所衛(wèi)生監(jiān)督量化分級管理和公共場所集中空調(diào)通風系統(tǒng)的監(jiān)督檢查。加強生活飲用水監(jiān)管,全面檢查轄區(qū)內(nèi)集中式供水單位,落實水箱清洗消毒監(jiān)管任務。開展醫(yī)療機構(gòu)母嬰保健和計劃生育專項技術(shù)監(jiān)督,嚴厲打擊“兩非”違法行為。加大非法行醫(yī)的整治力度,主要打擊農(nóng)村和城鄉(xiāng)結(jié)合部、城中村的非法行醫(yī)行為,維護正常醫(yī)療秩序。
        11、提升衛(wèi)生應急能力。制定和完善各項應急預案,組織各醫(yī)療衛(wèi)生單位開展應急技能培訓及現(xiàn)場演練。落實突發(fā)公共衛(wèi)生事件和突發(fā)事件醫(yī)學救援信息報告制度,完善部門間衛(wèi)生應急協(xié)作機制。加強應急物資儲備,建立科學合理的應急救援物資調(diào)撥機制。做好區(qū)內(nèi)各項重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生應急保障工作。
        12、提升愛衛(wèi)健教宣傳能力。提升健康教育健康促進工作。繼續(xù)深入村(社區(qū))、企業(yè)、機關(guān)、學校等場所積極開展健康大講堂及大型義診活動。鞏固國家衛(wèi)生城鎮(zhèn)長效管理。黃埭、望亭國家衛(wèi)生鎮(zhèn)通過國家愛衛(wèi)辦復審,陽澄湖鎮(zhèn)通過國家愛衛(wèi)辦暗訪,黃埭鎮(zhèn)青龍村等24個省衛(wèi)生村通過省級復審。渭塘鎮(zhèn)鉆石社區(qū)建成省健康社區(qū),陽澄湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院建成省健康單位,相城區(qū)第二人民醫(yī)院新建為WHO健康場所。全區(qū)新建健康自我管理小組40個。
        13、提升紅會救助能力。召開相城區(qū)紅十字會第三次會員代表大會。對14周歲以下白血病兒童進行救助,并幫助申請紅十字總會小天使基金。開展“博愛送萬家”活動。全年完成無償獻血1600人次,獻血量448000毫升。開展造血干細胞捐獻工作,志愿者采樣報名不少于50人,并引導居民開展遺體及器官捐獻。開展公益性應急救護培訓,完成初級救護員600人、普及5500人。
        (四)強化監(jiān)管,促進醫(yī)療衛(wèi)生服務再上新臺階
        14、嚴格醫(yī)療質(zhì)量管理。加強醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)監(jiān)管。認真執(zhí)行區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃和醫(yī)療機構(gòu)設(shè)置規(guī)劃,優(yōu)化配置醫(yī)療資源,嚴把人員注冊、科室設(shè)置、診療項目關(guān)。加強醫(yī)養(yǎng)融合發(fā)展,以規(guī)劃為先導,加快護理院建設(shè),支持有條件的養(yǎng)老機構(gòu)設(shè)置醫(yī)療機構(gòu)。規(guī)范醫(yī)療技術(shù)臨床應用行為,定期開展醫(yī)療技術(shù)臨床應用項目的督查,嚴禁違規(guī)開展未經(jīng)上級衛(wèi)生行政部門批準、備案的醫(yī)療技術(shù)項目。強化醫(yī)院感染管理,加強醫(yī)療廢物和消毒供應管理。落實“三合理”規(guī)范,重點加強抗菌藥物的合理使用,控制門診輸液率。繼續(xù)做好醫(yī)患糾紛第三方調(diào)處和醫(yī)療責任保險工作,嚴厲打擊涉醫(yī)違法犯罪行為。
        15、拓展健康服務內(nèi)涵。完善家庭醫(yī)生制度。制定《家庭醫(yī)生簽約服務實施方案》,對簽約的高血壓、糖尿病患者實施“長處方”制度。規(guī)范全科團隊服務管理,定期開展進社區(qū)、進家庭的上門服務。加強慢病管理。全區(qū)各社區(qū)衛(wèi)生服務中心、衛(wèi)生院設(shè)立慢病管理科,利用區(qū)域衛(wèi)生信息平臺,對高血壓、糖尿病進行全程網(wǎng)絡(luò)健康管理,有效整合基本醫(yī)療服務與基本公共衛(wèi)生服務。
        16、加強中醫(yī)藥服務工作。進一步加大對中醫(yī)藥的扶持力度,切實提升區(qū)中醫(yī)院服務能力。強化重點(特色)??平ㄔO(shè)和信息化建設(shè),提升基層中醫(yī)藥發(fā)展整體水平。充分發(fā)揮中醫(yī)適宜技術(shù)培訓基地作用,著重做好對適宜技術(shù)的推廣使用工作。推進中醫(yī)藥“治未病”服務。重點推進對65歲及以上常住居民和0-36個月兒童的國家基本公共衛(wèi)生中醫(yī)藥健康管理服務。加大中醫(yī)藥文化惠民力度,開展健康干預、健康管理、季節(jié)性健康教育等中醫(yī)文化科普巡講活動,促進中醫(yī)藥文化“進鄉(xiāng)村、進社區(qū)、進家庭、進學校”。
        17、強化藥品耗材采購監(jiān)督。配合做好全省藥品集中招標采購和全市耗材(試劑)集中招標采購的相關(guān)工作。加強基本藥物配備使用管理,規(guī)范高值耗材、低值耗材、新中標藥品網(wǎng)上采購與使用,推進藥品、耗材監(jiān)管信息化建設(shè)。做好重點藥品監(jiān)控工作,定期通報有關(guān)情況。
        (五)規(guī)范建設(shè),促進衛(wèi)生計生行業(yè)再樹新形象
        18、加強精神文明建設(shè)。開展文明創(chuàng)建活動。鼓勵爭創(chuàng)文明單位、文明職工、文明窗口,實行文明崗位亮牌服務。發(fā)揮典型示范作用。在全系統(tǒng)開展“中國好人”浦建平和劉菊明先進事跡學習活動,引導醫(yī)務人員樹立愛崗敬業(yè)、全心全意為人民服務的職業(yè)道德。弘揚志愿服務精神。通過志愿者打卡器、相城志愿者服務云等平臺,實行志愿服務制度化管理,組織志愿者到村(社區(qū))、敬老院、護理院等開展義診義教活動。
        19、加強基層黨建工作。規(guī)范基層黨組織建設(shè)。強化黨委履職能力,健全黨員干部的激勵、關(guān)懷、幫扶等機制,加大問責力度。堅持教育引導。鞏固拓展“三嚴三實”專題教育成果,開展“兩學一做”主題活動,多措并舉創(chuàng)新衛(wèi)計教育載體,營造濃厚的學習氛圍。強化黨員管理。嚴格執(zhí)行發(fā)展黨員“三公示六聯(lián)審”制度,完善黨員分類管理和黨員積分考核,推動黨員管理工作制度化、規(guī)范化、科學化建設(shè)。
        20、加強黨風廉政建設(shè)。嚴格責任落實。修改完善并逐層簽訂黨風廉政建設(shè)和政風行風責任書,制定“兩個責任”的項目化清單,量化責任項目,明確責任到人,強化責任追究。強化廉潔風險防控。健全重大決策、重大工程公開招標機制,排查崗位廉政風險點,加強對“權(quán)、錢、人”等重點崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。強化執(zhí)紀監(jiān)督。加大信訪舉報和轉(zhuǎn)辦案件的查辦力度,重點對“三公經(jīng)費”、重大工程的資金使用、衛(wèi)生計生行業(yè)規(guī)范等進行督查,規(guī)范權(quán)力運行,落實責任追究。
        四、預算編制的相關(guān)依據(jù)
        根據(jù)期末人員及下屬機構(gòu)以及結(jié)合上一年度的支出情況,編制人員經(jīng)費及辦公費用支出預算。根據(jù)2016年工作計劃和任務,編制具體的項目經(jīng)費預算。
         
         
        第二部分   2016年度部門預算情況說明
          (一)2016年度蘇州市相城區(qū)衛(wèi)計局收支預算總表說明
        1.收入預算
        1)一般公共預算8010.23萬元
        2.支出預算
        1)按功能科目分類,包括社會保障與就業(yè)支出10萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7896.37萬元、住房保障支出103.86萬元。
        2)按支出用途分類,包括基本支出1043.23萬元、項目支出6967.00萬元。
           (二)2016年度蘇州市相城區(qū)衛(wèi)計局收入預算總表說明
        全年收入總計8010.23萬元,為一般公共預算,其中:公共財政撥款(補助)資金8010.23萬元。
           (三)2016年度蘇州市相城區(qū)衛(wèi)計局支出預算總表說明
        全年支出合計8010.23萬元,其中:基本支出1043.23萬元,項目支出6967.00萬元。
           (四)2016年度蘇州市相城區(qū)衛(wèi)計局財政撥款收支預算總表說明
        1.收入預算合計8010.23萬元,為一般公共預算。
        2.支出預算合計8010.23萬元,按支出用途分類,包括基本支出1043.23萬元、項目支出6967.00萬元.
           (五)2016年度蘇州市相城區(qū)衛(wèi)計局財政撥款支出預算表說明
        2016年度蘇州市相城區(qū)衛(wèi)計局一般公共預算支出預算數(shù)為8010.23萬元,包括社會保障和就業(yè)支出10.00萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7896.37萬元、住房保障支出103.86萬元。
        1、社會保障和就業(yè)支出10.00萬元,主要用于區(qū)紅十字會開展業(yè)務活動等方面支出。
        2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7896.37萬元,主要用于區(qū)衛(wèi)生和計生局機關(guān)及事業(yè)單位人員的工資、日常辦公經(jīng)費、基礎(chǔ)設(shè)施修繕及設(shè)備購置,單位開展專業(yè)業(yè)務的項目支出,對相城人民醫(yī)院的人員經(jīng)費支出及項目支出的補助。
        3、住房保障支出103.86萬元,主要用于按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳納住房公積金等。
           (六)2016年度蘇州市相城區(qū)衛(wèi)計局財政撥款基本支出預算表說明
        2016年度蘇州市相城區(qū)衛(wèi)計局一般公共預算基本支出預算數(shù)為1043.23萬元。
           (七)2016年度蘇州市相城區(qū)衛(wèi)計局政府性基金支出預算表
        2016年度蘇州市相城區(qū)衛(wèi)計局政府性基金支出為0萬元。
           (八)2016年度蘇州市相城區(qū)衛(wèi)計局一般公共預算收支預算總表
        2016年度蘇州市相城區(qū)衛(wèi)計局一般公共預算支出預算數(shù)為8010.23萬元,其中:基本支出1043.23萬元,項目支出6967.00萬元。
           (九)2016年度蘇州市相城區(qū)衛(wèi)計局一般公共預算支出預算表說明
        2016年度蘇州市相城區(qū)衛(wèi)計局一般公共預算支出預算數(shù)為8010.23萬元,包括社會保障和就業(yè)支出10.00萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7896.37萬元、住房保障支出103.86萬元。
        1、社會保障和就業(yè)支出10.00萬元,主要用于區(qū)紅十字會開展業(yè)務活動等方面支出。
        2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7896.37萬元,主要用于區(qū)衛(wèi)生和計生局機關(guān)及事業(yè)單位人員的工資、日常辦公經(jīng)費、基礎(chǔ)設(shè)施修繕及設(shè)備購置,單位開展專業(yè)業(yè)務的項目支出,對相城人民醫(yī)院的人員經(jīng)費支出及項目支出的補助。
        3、住房保障支出103.86萬元,主要用于按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳納住房公積金等。
           (十)2016年度蘇州市相城區(qū)衛(wèi)計局一般公共預算基本支出預算表說明
        2016年度蘇州市相城區(qū)衛(wèi)計局一般公共預算基本支出預算數(shù)為1043.23萬元。
           (十一)2016年度蘇州市相城區(qū)衛(wèi)計局一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表說明
        2016年度蘇州市相城區(qū)衛(wèi)計局一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算數(shù)為108.64萬元。
           (十二)2016年度蘇州市相城區(qū)衛(wèi)計局一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表說明
        2016年蘇州市相城區(qū)衛(wèi)計局三公經(jīng)費和會議費、培訓費合計支出預算31萬元,其中:因公出國(境)費4萬元,用于因公出國人員支出 ;公務用車運行維護費5萬元,用于單位執(zhí)法車輛保險費、燃料費、維修費等支出 ;公務接待費15萬元,主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;會議費5萬元,主要用于單位按規(guī)定召開會議直接發(fā)生住宿費、伙食費、會場費、交通費、辦公用品費、材料印刷費等支出;培訓費2萬元,主要用于單位按規(guī)定開展培訓直接發(fā)生的住宿費、伙食費、培訓場地費、講課費、培訓資料費、交通費、其他費用等支出。
        (十三)2016年度蘇州市相城區(qū)衛(wèi)計局政府采購預算表
        本表反映部門年度政府采購預算資金安排情況。2016年無政府采購計劃支出。
         
        第三部分 2016年度部門預算安排情況說明
          2016年收入預算:一般公共預算8010.23萬元
          2016年支出預算:一般公共預算8010.23萬元。
           1)按功能科目分類,包括社會保障與就業(yè)支出10萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7896.37萬元、住房保障支出103.86萬元。
          2)按支出用途分類,包括基本支出1043.23萬元、項目支出6967.00萬元。
           其中重要指標上、下年度對比分析:  
           2016年度蘇州市相城區(qū)衛(wèi)計局一般公共預算“三公經(jīng)費”和 “會議費”、“培訓費”支出預算31萬元,比2015年度的38萬元減少了7萬元,下降23%。其中公務接待費減少10萬元,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項和省委十項規(guī)定,從嚴控制接待經(jīng)費;會議費和培訓費分別增加2萬元、1萬元,主要原因是加強對醫(yī)療機構(gòu)和基層計生部門的業(yè)務指導及培訓工作。
         
        第四部分   2016年度部門預算表

         
         
         
         
         
         
        2016年度區(qū)衛(wèi)計局收支預算總表
        公開表一
         
         
         
        單位:萬元
        收入預算
                               支出預算
        項目名稱
        金額
        功能分類
        支出用途
        功能科目名稱
        金額
        項目名稱
        金額
        一、一般公共預算
        8,010.23
        一、一般公共服務支出
         
        一、基本支出
        1,043.23
         (一) 一般公共預算
        8,010.23
        二、外交支出
         
        二、項目支出
        6,967.00
         (二) 納入財政專戶管理資金
         
        三、國防支出
         
        三、部門上下級補助支出
         
         (三) 其他資金
         
        四、公共安全支出
         
         
         
         (四) 債務資金
         
        五、教育支出
         
         
         
        二、政府性基金預算
         
        六、科學技術(shù)支出
         
         
         
         
         
        七、文化體育與傳媒支出
         
         
         
         
         
        八、社會保障和就業(yè)支出
        10.00
         
         
         
         
        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
        7896.37
         
         
         
         
        十、節(jié)能環(huán)保支出
         
         
         
         
         
        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
         
         
         
         
         
        十二、農(nóng)林水支出
         
         
         
         
         
        十三、交通運輸支出
         
         
         
         
         
        十四、資源勘探信息等支出
         
         
         
         
         
        十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
         
         
         
         
         
        十六、金融支出
         
         
         
         
         
        十七、國土海洋氣象等支出
         
         
         
         
         
        十八、住房保障支出
        103.86
         
         
         
         
        十九、糧油物資儲備支出
         
         
         
         
         
        二十、其他支出
         
         
         
        當年收入小計
        8,010.23
        當年支出小計
        8,010.23
        上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
         
        結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
         
        收入合計
        8,010.23
        支出合計
        8,010.23
                         

         
         
         
        2016年度區(qū)衛(wèi)計局收入預算總表
        公開表二
         
        單位:萬元
        項目名稱
        金額
        收入總計
        8010.23
        一、一般公共預算
        小計
        8010.23
        公共財政撥款(補助)資金
        8010.23
        納入預算管理非稅資金
         
        專項收入
         
        二、政府性基金
         
        三、納入財政專戶管理資金
        小計
         
        專戶管理教育收費
         
        其他非稅收入
         
        四、其他資金
        小計
         
        經(jīng)營收入
         
        其他收入
         
        五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
        小計
         
        其中:動用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
         
         
         
         
        注:本表反映部門年度總體收入預算情況。安排數(shù)應與《**部門收支預算總表》收入數(shù)一致。

         
         
         
         
         
         
         
         
        2016年度區(qū)衛(wèi)計局支出預算總表
         
         
        公開表三
         
         
        單位:萬元
         
         
         
        合計
        基本支出
        項目支出
        部門上下級補助支出
        結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
         
         
        8,010.23
        1,043.23
        6,967.00
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        注:本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數(shù)應與《**部門收支預算總表》支出數(shù)一致。
         
         
         
         
         
         
         
         
        2016年度區(qū)衛(wèi)計局財政撥款收支預算總表
         
        開表四
         
         
                                           單位:萬元
        收入預算
        支出預算
         
        項目名稱
        金額
        支出用途
         
        項目名稱
        金額
         
        一、一般公共預算
        8,010.23
        一、基本支出
        1,043.23
         
        二、政府性基金預算
         
        二、項目支出
        6,967.00
         
         
         
        三、部門上下級補助支出
         
         
         
         
         
         
         
        收入合計
        8010.23
        支出合計
        8,010.23
         
         
         
         
         
        注:本表反映部門年度總體財政撥款收支預算情況。安排數(shù)應與《**部門收支預算總表》收支數(shù)一致。
         
         
         
         
         
         
         
        2016年度區(qū)衛(wèi)計局財政
        撥款支出預算表
         
        公開表五
         
        單位:萬元
         
        功能科目代碼
        功能科目名稱
          
         
         
         
        8010.23
         
        208
        社會保障和就業(yè)支出
        10.00
         
        20816
        紅十字事業(yè)支出
        10.00
         
        2081699
        其他紅十字事業(yè)支出
        10.00
         
        210
        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
        7896.37
         
        21001
        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務
        4084.37
         
        2100101
        行政運行
        939.37
         
        2100199
        其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出
        3145.00
         
        21004
        公共衛(wèi)生
        682.00
         
        2100408
        基本公共衛(wèi)生服務
        532.00
         
        2100499
        其他公共衛(wèi)生支出
        150.00
         
        21007
        計劃生育事務
        3130.00
         
        2100716
        計劃生育機構(gòu)
        2900.00
         
        2100717
        計劃生育事務
        230.00
         
        221
        住房保障支出
        103.86
         
        22102
        住房改革支出
        103.86
         
        2210201
        住房公積金
        60.69
         
        2210202
        提租補貼
        43.17
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        注:本表反映部門年度總體財政撥款支出預算情況。安排數(shù)應與《**部門收支預算總表》支出數(shù)一致。
         
                                                         

          
        2016年度區(qū)衛(wèi)計局財政撥款基本支出預算表
        公開表六
         
        單位:萬元
        科目編碼
        科目名稱
        基本支出預算安排數(shù)
         
        合計
        1043.23
        301
        工資福利支出
        707.35
        30101
        基本工資
        40.91
        30102
        津貼補貼
        282.24
        30103
        獎金
        325.02
        30104
        社會保障繳費
        44.18
        30199
        其他工資福利支出
        15.00
        302
        商品和服務支出
        108.64
        30201
        辦公費
        30.00
        30202
        印刷費
        10.00
        30203
        咨詢費
        4.00
        30207
        郵電費
        10.00
        30211
        差旅費
        5.00
        30212
        因公出國(境)費用
        4.00
        30213
        維修(護)費
        10.00
        30215
        會議費
        5.00
        30216
        培訓費
        2.00
        30217
        公務接待費
        15.00
        30226
        勞務費
        3.00
        30231
        公務用車運行維護費
        5.00
        30239
        其他交通費用
        2.00
        30299
        其他商品和服務支出
        3.64
        303
        對個人和家庭的補助
        217.24
        30302
        退休費
        77.13
        30307
        醫(yī)療費
        5.00
        30311
        住房公積金
        60.69
        30313
        提租補貼
        43.17
        30399
        其他對個人和家庭的補助支出
        31.25
        310
        其他資本性支出
        10.00
        31002
        辦公設(shè)備購置
        10.00
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        注:本表反映部門年度財政撥款基本支出支出預算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應與《**部門財政撥款支出預算表》的基本支出數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。

         
         
         
        2016年度區(qū)衛(wèi)計局政府性基金支出預算表
        公開表七
         
        單位:萬元
        功能科目代碼
        功能科目名稱
          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        注:本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應與《**部門財政撥款支出預算表》支出數(shù)一致。
         

        2016年度區(qū)衛(wèi)計局一般公共預算收支預算總表
        公開表八
         
         
        單位: 萬元
        收入預算
        支出預算
        項目名稱
        金額
        支出用途
        項目名稱
        金額
        一、一般公共預算
        8,010.23
        一、基本支出
        1,043.23
            1、公共財政撥款(補助)資金
        8,010.23
        二、項目支出
        6,967.00
            2、納入預算管理非稅資金
         
        三、部門上下級補助支出
         
            3、專項收入
         
         
         
        收入合計
        8,010.23
        支出合計
        8,010.23
         
         
         
        注:本表反映部門年度總體一般公共預算收支預算情況。安排數(shù)應與《**部門收支預算總表》收支數(shù)一致。
         
                   
         
         
         
         
        2016年度區(qū)衛(wèi)計局一般公共預算支出預算表
        公開表九
         
        單位:萬元
        功能科目代碼
        功能科目名稱
          
         
         
        8010.23
        208
        社會保障和就業(yè)支出
        10.00
        20816
        紅十字事業(yè)支出
        10.00
        2081699
        其他紅十字事業(yè)支出
        10.00
        210
        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
        7896.37
        21001
        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務
        4084.37
        2100101
        行政運行
        939.37
        2100199
        其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出
        3145.00
        21004
        公共衛(wèi)生
        682.00
        2100408
        基本公共衛(wèi)生服務
        532.00
        2100499
        其他公共衛(wèi)生支出
        150.00
        21007
        計劃生育事務
        3130.00
        2100716
        計劃生育機構(gòu)
        2900.00
        2100717
        計劃生育事務
        230.00
        221
        住房保障支出
        103.86
        22102
        住房改革支出
        103.86
        2210201
        住房公積金
        60.69
        2210202
        提租補貼
        43.17
         
         
         
         
         
         
        注:本表反映部門年度總體一般公共預算支出預算情況。安排數(shù)應與《**部門一般公共預算收支預算總表》支出數(shù)一致。

        2016年度區(qū)衛(wèi)計局一般公共預算基本支出預算表
        公開表十
         
        單位:萬元
        科目編碼
        科目名稱
        基本支出預算安排數(shù)
         
        合計
        1043.23
        301
        工資福利支出
        707.35
        30101
        基本工資
        40.91
        30102
        津貼補貼
        282.24
        30103
        獎金
        325.02
        30104
        社會保障繳費
        44.18
        30199
        其他工資福利支出
        15.00
        302
        商品和服務支出
        108.64
        30201
        辦公費
        30.00
        30202
        印刷費
        10.00
        30203
        咨詢費
        4.00
        30207
        郵電費
        10.00
        30211
        差旅費
        5.00
        30212
        因公出國(境)費用
        4.00
        30213
        維修(護)費
        10.00
        30215
        會議費
        5.00
        30216
        培訓費
        2.00
        30217
        公務接待費
        15.00
        30226
        勞務費
        3.00
        30231
        公務用車運行維護費
        5.00
        30239
        其他交通費用
        2.00
        30299
        其他商品和服務支出
        3.64
        303
        對個人和家庭的補助
        217.24
        30302
        退休費
        77.13
        30307
        醫(yī)療費
        5.00
        30311
        住房公積金
        60.69
        30313
        提租補貼
        43.17
        30399
        其他對個人和家庭的補助支出
        31.25
        310
        其他資本性支出
        10.00
        31002
        辦公設(shè)備購置
        10.00
         
         
         
         
         
         
        注:本表反映部門年度總體一般公共預算支出預算情況。安排數(shù)應與《**部門一般公共預算收支預算總表》支出數(shù)一致。
         
         
         
         

        2016年度區(qū)衛(wèi)計局一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表
        公開表十一
         
        單位:萬元
        科目編碼
        科目名稱
        機關(guān)運行經(jīng)費支出預算安排數(shù)
         
        合計
        108.64
        302
        商品和服務支出
        108.64
        30201
        辦公費
        30.00
        30202
        印刷費
        10.00
        30203
        咨詢費
        4.00
        30207
        郵電費
        10.00
        30211
        差旅費
        5.00
        30212
        因公出國(境)費用
        4.00
        30213
        維修(護)費
        10.00
        30215
        會議費
        5.00
        30216
        培訓費
        2.00
        30217
        公務接待費
        15.00
        30226
        勞務費
        3.00
        30231
        公務用車運行維護費
        5.00
        30239
        其他交通費用
        2.00
        30299
        其他商品和服務支出
        3.64
         
         
         
         
         
         
        注:本表反映部門年度總體一般公共預算支出預算情況。安排數(shù)應與《**部門一般公共預算收支預算總表》支出數(shù)一致。

         

        2016年度區(qū)衛(wèi)計局一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表
         
         
         
         
         
         
         
         
        公開表十二
         
         
         
         
         
         
        單位:萬元
        合計
        因公出國(境)費
        公務用車購置及運行維護費
        公務接待費
        會議費
        培訓費
        小計
        公務用車購置費
        公務用車運行維護費
        31
        4
        5
         
        5
        15
        5
        2
         
        注:本表反映部門年度總體一般公共預算支出預算情況。安排數(shù)應與《**部門一般公共預算收支預算總表》支出數(shù)一致。
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

        2016年度區(qū)衛(wèi)計局政府采購預算表
         
         
         
         
         
         
        公開表十三
         
         
         
         
        單位:萬元
        采購品目大類
        項目名稱
        經(jīng)濟科目
        采購物品名稱
        采購組織形式
        金額
        合計
         
         
         
         
         
        一、貨物A
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        二、工程B
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        三、服務C
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        注:1、采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。
         
         
            2、采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》(財庫【2013189號)規(guī)定品目名稱填寫。
         
         
         
         
         
         
         

         

         

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