第一部分 部門概況
|
|
|
|
|
|
|||
2016年度區(qū)衛(wèi)計局收支預算總表
|
||||||||
公開表一
|
|
|
|
單位:萬元
|
||||
收入預算
|
支出預算
|
|||||||
項目名稱
|
金額
|
功能分類
|
支出用途
|
|||||
功能科目名稱
|
金額
|
項目名稱
|
金額
|
|||||
一、一般公共預算
|
8,010.23
|
一、一般公共服務支出
|
|
一、基本支出
|
1,043.23
|
|||
(一) 一般公共預算
|
8,010.23
|
二、外交支出
|
|
二、項目支出
|
6,967.00
|
|||
(二) 納入財政專戶管理資金
|
|
三、國防支出
|
|
三、部門上下級補助支出
|
|
|||
(三) 其他資金
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|||
(四) 債務資金
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|||
二、政府性基金預算
|
|
六、科學技術(shù)支出
|
|
|
|
|||
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|||
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
10.00
|
|
|
|||
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
7896.37
|
|
|
|||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|||
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|||
|
|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
|||
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|||
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
|
|
|
|||
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|||
|
|
十七、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|||
|
|
十八、住房保障支出
|
103.86
|
|
|
|||
|
|
十九、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|||
|
|
二十、其他支出
|
|
|
|
|||
當年收入小計
|
8,010.23
|
當年支出小計
|
8,010.23
|
|||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
|
|||||
收入合計
|
8,010.23
|
支出合計
|
8,010.23
|
|||||
|
|
|
2016年度區(qū)衛(wèi)計局收入預算總表
|
||
公開表二
|
|
單位:萬元
|
項目名稱
|
金額
|
|
收入總計
|
8010.23
|
|
一、一般公共預算
|
小計
|
8010.23
|
公共財政撥款(補助)資金
|
8010.23
|
|
納入預算管理非稅資金
|
|
|
專項收入
|
|
|
二、政府性基金
|
|
|
三、納入財政專戶管理資金
|
小計
|
|
專戶管理教育收費
|
|
|
其他非稅收入
|
|
|
四、其他資金
|
小計
|
|
經(jīng)營收入
|
|
|
其他收入
|
|
|
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
|
小計
|
|
其中:動用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門年度總體收入預算情況。安排數(shù)應與《**部門收支預算總表》收入數(shù)一致。
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2016年度區(qū)衛(wèi)計局支出預算總表
|
|
||||||||||||||||||||||
|
公開表三
|
|
|
單位:萬元
|
|
|
||||||||||||||||||
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
部門上下級補助支出
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
|
||||||||||||||||||
|
8,010.23
|
1,043.23
|
6,967.00
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
注:本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數(shù)應與《**部門收支預算總表》支出數(shù)一致。
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
2016年度區(qū)衛(wèi)計局財政撥款收支預算總表
|
|
|||||||||||||||||||||||
開表四
|
|
|
單位:萬元
|
|||||||||||||||||||||
收入預算
|
支出預算
|
|
||||||||||||||||||||||
項目名稱
|
金額
|
支出用途
|
|
|||||||||||||||||||||
項目名稱
|
金額
|
|
||||||||||||||||||||||
一、一般公共預算
|
8,010.23
|
一、基本支出
|
1,043.23
|
|
||||||||||||||||||||
二、政府性基金預算
|
|
二、項目支出
|
6,967.00
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
三、部門上下級補助支出
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
收入合計
|
8010.23
|
支出合計
|
8,010.23
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
注:本表反映部門年度總體財政撥款收支預算情況。安排數(shù)應與《**部門收支預算總表》收支數(shù)一致。
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
2016年度區(qū)衛(wèi)計局財政
撥款支出預算表
|
|
|||||||||||||||||||||||
公開表五
|
|
單位:萬元
|
|
|||||||||||||||||||||
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|||||||||||||||||||||
|
合 計
|
8010.23
|
|
|||||||||||||||||||||
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
10.00
|
|
|||||||||||||||||||||
20816
|
紅十字事業(yè)支出
|
10.00
|
|
|||||||||||||||||||||
2081699
|
其他紅十字事業(yè)支出
|
10.00
|
|
|||||||||||||||||||||
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
7896.37
|
|
|||||||||||||||||||||
21001
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務
|
4084.37
|
|
|||||||||||||||||||||
2100101
|
行政運行
|
939.37
|
|
|||||||||||||||||||||
2100199
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出
|
3145.00
|
|
|||||||||||||||||||||
21004
|
公共衛(wèi)生
|
682.00
|
|
|||||||||||||||||||||
2100408
|
基本公共衛(wèi)生服務
|
532.00
|
|
|||||||||||||||||||||
2100499
|
其他公共衛(wèi)生支出
|
150.00
|
|
|||||||||||||||||||||
21007
|
計劃生育事務
|
3130.00
|
|
|||||||||||||||||||||
2100716
|
計劃生育機構(gòu)
|
2900.00
|
|
|||||||||||||||||||||
2100717
|
計劃生育事務
|
230.00
|
|
|||||||||||||||||||||
221
|
住房保障支出
|
103.86
|
|
|||||||||||||||||||||
22102
|
住房改革支出
|
103.86
|
|
|||||||||||||||||||||
2210201
|
住房公積金
|
60.69
|
|
|||||||||||||||||||||
2210202
|
提租補貼
|
43.17
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
注:本表反映部門年度總體財政撥款支出預算情況。安排數(shù)應與《**部門收支預算總表》支出數(shù)一致。
|
|
|||||||||||||||||||||||
2016年度區(qū)衛(wèi)計局財政撥款基本支出預算表
|
||
公開表六
|
|
單位:萬元
|
科目編碼
|
科目名稱
|
基本支出預算安排數(shù)
|
|
合計
|
1043.23
|
301
|
工資福利支出
|
707.35
|
30101
|
基本工資
|
40.91
|
30102
|
津貼補貼
|
282.24
|
30103
|
獎金
|
325.02
|
30104
|
社會保障繳費
|
44.18
|
30199
|
其他工資福利支出
|
15.00
|
302
|
商品和服務支出
|
108.64
|
30201
|
辦公費
|
30.00
|
30202
|
印刷費
|
10.00
|
30203
|
咨詢費
|
4.00
|
30207
|
郵電費
|
10.00
|
30211
|
差旅費
|
5.00
|
30212
|
因公出國(境)費用
|
4.00
|
30213
|
維修(護)費
|
10.00
|
30215
|
會議費
|
5.00
|
30216
|
培訓費
|
2.00
|
30217
|
公務接待費
|
15.00
|
30226
|
勞務費
|
3.00
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
5.00
|
30239
|
其他交通費用
|
2.00
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
3.64
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
217.24
|
30302
|
退休費
|
77.13
|
30307
|
醫(yī)療費
|
5.00
|
30311
|
住房公積金
|
60.69
|
30313
|
提租補貼
|
43.17
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
31.25
|
310
|
其他資本性支出
|
10.00
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門年度財政撥款基本支出支出預算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應與《**部門財政撥款支出預算表》的基本支出數(shù)一致,并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。
|
|
|
|
2016年度區(qū)衛(wèi)計局政府性基金支出預算表
|
||
公開表七
|
|
單位:萬元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
合 計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應與《**部門財政撥款支出預算表》支出數(shù)一致。
|
2016年度區(qū)衛(wèi)計局一般公共預算收支預算總表
|
|||||
公開表八
|
|
|
單位: 萬元
|
||
收入預算
|
支出預算
|
||||
項目名稱
|
金額
|
支出用途
|
|||
項目名稱
|
金額
|
||||
一、一般公共預算
|
8,010.23
|
一、基本支出
|
1,043.23
|
||
1、公共財政撥款(補助)資金
|
8,010.23
|
二、項目支出
|
6,967.00
|
||
2、納入預算管理非稅資金
|
|
三、部門上下級補助支出
|
|
||
3、專項收入
|
|
|
|
||
收入合計
|
8,010.23
|
支出合計
|
8,010.23
|
||
|
|
|
|||
注:本表反映部門年度總體一般公共預算收支預算情況。安排數(shù)應與《**部門收支預算總表》收支數(shù)一致。
|
|
||||
|
|
|
2016年度區(qū)衛(wèi)計局一般公共預算支出預算表
|
||
公開表九
|
|
單位:萬元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
合 計
|
8010.23
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
10.00
|
20816
|
紅十字事業(yè)支出
|
10.00
|
2081699
|
其他紅十字事業(yè)支出
|
10.00
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
7896.37
|
21001
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務
|
4084.37
|
2100101
|
行政運行
|
939.37
|
2100199
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出
|
3145.00
|
21004
|
公共衛(wèi)生
|
682.00
|
2100408
|
基本公共衛(wèi)生服務
|
532.00
|
2100499
|
其他公共衛(wèi)生支出
|
150.00
|
21007
|
計劃生育事務
|
3130.00
|
2100716
|
計劃生育機構(gòu)
|
2900.00
|
2100717
|
計劃生育事務
|
230.00
|
221
|
住房保障支出
|
103.86
|
22102
|
住房改革支出
|
103.86
|
2210201
|
住房公積金
|
60.69
|
2210202
|
提租補貼
|
43.17
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門年度總體一般公共預算支出預算情況。安排數(shù)應與《**部門一般公共預算收支預算總表》支出數(shù)一致。
|
2016年度區(qū)衛(wèi)計局一般公共預算基本支出預算表
|
||
公開表十
|
|
單位:萬元
|
科目編碼
|
科目名稱
|
基本支出預算安排數(shù)
|
|
合計
|
1043.23
|
301
|
工資福利支出
|
707.35
|
30101
|
基本工資
|
40.91
|
30102
|
津貼補貼
|
282.24
|
30103
|
獎金
|
325.02
|
30104
|
社會保障繳費
|
44.18
|
30199
|
其他工資福利支出
|
15.00
|
302
|
商品和服務支出
|
108.64
|
30201
|
辦公費
|
30.00
|
30202
|
印刷費
|
10.00
|
30203
|
咨詢費
|
4.00
|
30207
|
郵電費
|
10.00
|
30211
|
差旅費
|
5.00
|
30212
|
因公出國(境)費用
|
4.00
|
30213
|
維修(護)費
|
10.00
|
30215
|
會議費
|
5.00
|
30216
|
培訓費
|
2.00
|
30217
|
公務接待費
|
15.00
|
30226
|
勞務費
|
3.00
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
5.00
|
30239
|
其他交通費用
|
2.00
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
3.64
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
217.24
|
30302
|
退休費
|
77.13
|
30307
|
醫(yī)療費
|
5.00
|
30311
|
住房公積金
|
60.69
|
30313
|
提租補貼
|
43.17
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
31.25
|
310
|
其他資本性支出
|
10.00
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門年度總體一般公共預算支出預算情況。安排數(shù)應與《**部門一般公共預算收支預算總表》支出數(shù)一致。
|
||
|
|
|
2016年度區(qū)衛(wèi)計局一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表
|
||
公開表十一
|
|
單位:萬元
|
科目編碼
|
科目名稱
|
機關(guān)運行經(jīng)費支出預算安排數(shù)
|
|
合計
|
108.64
|
302
|
商品和服務支出
|
108.64
|
30201
|
辦公費
|
30.00
|
30202
|
印刷費
|
10.00
|
30203
|
咨詢費
|
4.00
|
30207
|
郵電費
|
10.00
|
30211
|
差旅費
|
5.00
|
30212
|
因公出國(境)費用
|
4.00
|
30213
|
維修(護)費
|
10.00
|
30215
|
會議費
|
5.00
|
30216
|
培訓費
|
2.00
|
30217
|
公務接待費
|
15.00
|
30226
|
勞務費
|
3.00
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
5.00
|
30239
|
其他交通費用
|
2.00
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
3.64
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門年度總體一般公共預算支出預算情況。安排數(shù)應與《**部門一般公共預算收支預算總表》支出數(shù)一致。
|
2016年度區(qū)衛(wèi)計局政府采購預算表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
公開表十三
|
|
|
|
|
單位:萬元
|
采購品目大類
|
項目名稱
|
經(jīng)濟科目
|
采購物品名稱
|
采購組織形式
|
金額
|
合計
|
|
|
|
|
|
一、貨物A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、工程B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、服務C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1、采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。
|
|
|
|||
2、采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》(財庫【2013】189號)規(guī)定品目名稱填寫。
|
|
||||
|
|
|
|
|
|