一、部門概況
(一)主要職能。
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)交通行業(yè)主管部門頒發(fā)的有關(guān)交通工程質(zhì)量監(jiān)督工作的法律、法規(guī)及規(guī)章,結(jié)合本地實(shí)際擬訂相應(yīng)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)納入交通建設(shè)工程基本建設(shè)計(jì)劃的公路水運(yùn)工程(含大中修項(xiàng)目)質(zhì)量監(jiān)督及安全監(jiān)管。
3.負(fù)責(zé)本地區(qū)交通建設(shè)行業(yè)的監(jiān)理、試驗(yàn)檢測(cè)等從業(yè)單位和從業(yè)人員的資質(zhì)管理及相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
4.負(fù)責(zé)對(duì)完工項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)和質(zhì)量鑒定,并參加工程的交工、竣工驗(yàn)收。
5.參與交通建設(shè)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)會(huì)審工作。
6.參加工程質(zhì)量、安全事故的調(diào)查、處理,上報(bào)重大交通工程質(zhì)量事故,監(jiān)督檢查工程質(zhì)量事故的處理方案執(zhí)行情況。
7.承辦相城區(qū)交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。
(二)2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
1.要繼續(xù)做好未完工項(xiàng)目及新開工項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督及安全監(jiān)管工作,做好已完工項(xiàng)目的交工檢測(cè)及竣工驗(yàn)收工作。主動(dòng)開展工作,及時(shí)與建設(shè)單位交換意見,反饋檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,并提出相關(guān)整改要求和建議。
2.統(tǒng)籌兼顧,健全機(jī)制,明確以“制度管人,流程管事”和“制度規(guī)范行為、制度引領(lǐng)行為”的原則,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),建立建全我站的規(guī)章制度,進(jìn)一步完善工作程序,加強(qiáng)與項(xiàng)目建設(shè)單位的對(duì)接,完善相關(guān)報(bào)監(jiān)及報(bào)驗(yàn)程序,建立質(zhì)量監(jiān)督管理平臺(tái),借用信息化手段,加強(qiáng)工程質(zhì)監(jiān)工作,采用網(wǎng)上工作流程,每個(gè)工作步驟程序清晰,時(shí)間合理,做到工作流程有據(jù)可查,資料齊全,程序規(guī)范。
3.強(qiáng)化管理,開創(chuàng)新局面,相城區(qū)質(zhì)監(jiān)站起步較晚,2016年要做好與市站,各縣市區(qū)質(zhì)監(jiān)站的聯(lián)系溝通工作,向市站及其他兄弟單位學(xué)習(xí)溝通,了解掌握相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),提高工作水平。加強(qiáng)工程檔案的管理及單位檔案的建設(shè),對(duì)先前的工程質(zhì)監(jiān)檔案進(jìn)行整理歸檔,同時(shí)建立單位檔案管理機(jī)制,完善單位檔案管理工作。
4.率先垂范,帶好新的團(tuán)隊(duì),樹立“一盤棋、一張臉、一家親”的意識(shí),加強(qiáng)質(zhì)監(jiān)工作人員的培養(yǎng)及培訓(xùn)工作,打造信念堅(jiān)定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實(shí)、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔的品牌質(zhì)監(jiān)隊(duì)伍。大力發(fā)揚(yáng)交運(yùn)系統(tǒng)特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗的精神,心往一處想,勁往一處使,充分調(diào)動(dòng)全體工作人員的積極性和主觀能動(dòng)性。
5.緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府2016中心工作,繼續(xù)做好工程質(zhì)量監(jiān)督各方面工作。
(1).繼續(xù)做好續(xù)建項(xiàng)目及新開工項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督,以日常巡查和各類大檢查為手段,抓好工程質(zhì)保體系的建設(shè)、完善和正常運(yùn)行工作,檢查機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員到位、管理制度和責(zé)任落實(shí)情況等;抓好工程關(guān)鍵工序、重要分部分項(xiàng)工程質(zhì)量。
(2).繼續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量通病治理,將質(zhì)量通病治理作為常態(tài)化工作,開展各類專項(xiàng)治理活動(dòng),動(dòng)員發(fā)動(dòng)參建各方投入此項(xiàng)活動(dòng),通過審查施工方案,改進(jìn)實(shí)施措施,及時(shí)總結(jié)分析和評(píng)價(jià)來(lái)推動(dòng)質(zhì)量通病治理工作。
(3).積極推動(dòng)企業(yè)施工安全標(biāo)準(zhǔn)化,繼續(xù)推進(jìn)交通工程建設(shè)安全專項(xiàng)治理和“平安工地”建設(shè),以“平安工地”建設(shè)為主要抓手,全面提升工程安全生產(chǎn)管理水平。
(4).積極開展“品牌工程”創(chuàng)建活動(dòng),加強(qiáng)我區(qū)“品牌工程”創(chuàng)建活動(dòng)的組織、指導(dǎo),督促、檢查有關(guān)要求及保障措施的落實(shí)情況,全面推進(jìn)我區(qū)交通工程質(zhì)量管理工作,建立完善的建設(shè)管理體系,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代工程管理。
6.“十三五”交通工程質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃中,進(jìn)一步明確交通質(zhì)監(jiān)定位,強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)督管理,確保工程質(zhì)量。質(zhì)監(jiān)站在“十二五”交通發(fā)展的基礎(chǔ)上,在“十三五”期間進(jìn)一步創(chuàng)新質(zhì)監(jiān)理念,落實(shí)質(zhì)量監(jiān)督責(zé)任,明確質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)定位,完善質(zhì)監(jiān)網(wǎng)絡(luò),以局域網(wǎng)、辦公自動(dòng)化、質(zhì)量監(jiān)督管理平臺(tái)的建設(shè)與開發(fā)為基礎(chǔ),形成內(nèi)容豐富、資源共享、更新及時(shí)的質(zhì)量信息管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)我區(qū)交通質(zhì)量監(jiān)督工作的網(wǎng)絡(luò)化、信息化、進(jìn)一步提高質(zhì)量監(jiān)督工作效率和管理水平。
(三)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
相城區(qū)交通工程質(zhì)量監(jiān)督站(原機(jī)動(dòng)車維修管理處)是自收自支事業(yè)單位。
本單位在編人員情況:共6人。
(四)部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。
質(zhì)監(jiān)站(原維管處)是負(fù)責(zé)全區(qū)納入交通建設(shè)工程基本建設(shè)計(jì)劃的公路水運(yùn)(含大中修項(xiàng)目)質(zhì)量監(jiān)督及安全監(jiān)督負(fù)責(zé)對(duì)完工項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)和質(zhì)量鑒定,并參加工程的交工、竣工驗(yàn)收;負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)交通建設(shè)行業(yè)的監(jiān)理、試驗(yàn)檢測(cè)等從業(yè)單位和從業(yè)人員的資質(zhì)管理及相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。同時(shí)參加全區(qū)交通建設(shè)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)會(huì)審、工程質(zhì)量(安全事故)的調(diào)查、處理。重大交通工程質(zhì)量事故的上報(bào)及監(jiān)督檢查工程質(zhì)量事故的處理方案執(zhí)行情況。(詳附關(guān)于區(qū)交通運(yùn)輸局下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制和職責(zé)調(diào)整的批復(fù)》(相編委〔2015〕30號(hào))、《關(guān)于同意區(qū)交通運(yùn)輸局部分內(nèi)設(shè)科室名稱和主要職責(zé)調(diào)整的批復(fù)》(相編辦〔2015〕19號(hào)))為進(jìn)一步安排好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),提高項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用效益,同時(shí)開展好今后的報(bào)賬工作,特申請(qǐng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)合計(jì)41萬(wàn)元。
人事代理費(fèi)用:協(xié)助質(zhì)監(jiān)站在編人員開展日常工作的臨時(shí)用工人員的經(jīng)費(fèi),預(yù)計(jì)經(jīng)費(fèi)支出21萬(wàn)元。
2、信息建設(shè)費(fèi):區(qū)交通工程質(zhì)量監(jiān)督站于2015年9月7日 經(jīng)區(qū)編委批準(zhǔn)設(shè)立。信息建設(shè)經(jīng)費(fèi)主要:1)、對(duì)全區(qū)交通建設(shè)行業(yè)的監(jiān)理、試驗(yàn)檢測(cè)等從業(yè)單位和從業(yè)人員的資質(zhì)管理及相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)的費(fèi)用支出;2)、對(duì)國(guó)家和上級(jí)交通行業(yè)主管部門頒發(fā)的有關(guān)交通工程質(zhì)量監(jiān)督工作的法律、法規(guī)及規(guī)章,及結(jié)合本地實(shí)際執(zhí)行相應(yīng)管理監(jiān)督辦法的宣傳、貫徹執(zhí)行的費(fèi)用支出。預(yù)計(jì)經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元。
二、2016年度質(zhì)監(jiān)站(原維管處)部門預(yù)算表
2016年相城區(qū)交通運(yùn)輸局預(yù)算公開表附后
(一)2016年度質(zhì)監(jiān)站(原維管處)部門收支預(yù)算總表說(shuō)明
2016年度質(zhì)監(jiān)站(原維管處)收支預(yù)算為227.1萬(wàn)元。其中::1.收入預(yù)算全部為財(cái)政撥款227.1萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算安排為227.1萬(wàn)元。
2. 支出預(yù)算
(1)按功能科目分類,包括社會(huì)保障與就業(yè)支出13.76萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出191.97萬(wàn)元、住房保障支出21.37萬(wàn)元。
(2)按經(jīng)濟(jì)科目分類,包括基本支出186.1萬(wàn)元、項(xiàng)目支出41萬(wàn)。
(二)質(zhì)監(jiān)站(原維管處)部門收入預(yù)算總表說(shuō)明
2016年度質(zhì)監(jiān)站(原維管處)預(yù)算總收入227.1萬(wàn)元。其中公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金227.1萬(wàn)元。
(三)質(zhì)監(jiān)站(原維管處)部門支出預(yù)算總表說(shuō)明
2016年度質(zhì)監(jiān)站(原維管處)預(yù)算總收入227.1萬(wàn)元。其中:基本支出186.1萬(wàn)元,項(xiàng)目支出41萬(wàn)元。
(四)質(zhì)監(jiān)站(原維管處)部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表說(shuō)明
2016年度質(zhì)監(jiān)站(原維管處)財(cái)政撥款收支總預(yù)算為227.1萬(wàn)元。其中:
1.收入預(yù)算
一般公共預(yù)算為227.1萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算
基本支186.1萬(wàn)元,項(xiàng)目支出41萬(wàn)元。
(五)質(zhì)監(jiān)站(原維管處)部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年度質(zhì)監(jiān)站(原維管處)財(cái)政撥款支出預(yù)算為227.1萬(wàn)元,全部用于交通運(yùn)輸支出。其中:行政運(yùn)行186.1萬(wàn)元,占比81.95%;一般行政管理事務(wù)41萬(wàn)元,占比18.05%。
(六)質(zhì)監(jiān)站(原維管處)部門財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年度質(zhì)監(jiān)站(原維管處)財(cái)政撥款基本支出為186.1萬(wàn)元。其中:工資福利支出151.4萬(wàn)元,占比81.35%;商品和服務(wù)支出11.54萬(wàn)元,占比6.2%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出23.16萬(wàn)元,占比12.44%。
(七)質(zhì)監(jiān)站(原維管處)部門政府性基金支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年度部門未安排政府基金支出預(yù)算。
(八)質(zhì)監(jiān)站(原維管處)部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說(shuō)明
2016年度質(zhì)監(jiān)站(原維管處)一般公共預(yù)算收支預(yù)算為227.1萬(wàn)元。其中收入預(yù)算全部為公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金;支出預(yù)算中基本支出為186.1萬(wàn)元;項(xiàng)目支出為40萬(wàn)元。
(九)質(zhì)監(jiān)站(原維管處)部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年度質(zhì)監(jiān)站(原維管處)財(cái)政撥款支出預(yù)算為227.1萬(wàn)元,全部用于交通運(yùn)輸支出。其中:行政運(yùn)行186.1萬(wàn)元,81.95%;一般行政管理事務(wù)41萬(wàn)元18.05%。
(十)質(zhì)監(jiān)站(原維管處)部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年度質(zhì)監(jiān)站(原維管處)財(cái)政撥款基本支出為186.1萬(wàn)元。其中:工資福利支出151.4萬(wàn)元,占比81.35%;商品和服務(wù)支出11.54萬(wàn)元,占比6.2%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出23.16萬(wàn)元,占比12.44%。
(十一)質(zhì)監(jiān)站(原維管處)部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年度質(zhì)監(jiān)站(原維管處)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11.54萬(wàn)元,主要用于包括質(zhì)監(jiān)站(原維管處)基本支出部分的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)、其他商品和服務(wù)支出等。
(十二)質(zhì)監(jiān)站(原維管處)部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
質(zhì)監(jiān)站(原維管處)“三公”經(jīng)費(fèi)和“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”支出是指相城區(qū)交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出(以下簡(jiǎn)稱“五項(xiàng)費(fèi)用”)。2016年,我站三項(xiàng)費(fèi)用支出預(yù)算總計(jì)2萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元、占三項(xiàng)費(fèi)用的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、占三項(xiàng)費(fèi)用的0%;公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、占五項(xiàng)費(fèi)用的100%;
(十三)質(zhì)監(jiān)站(原維管處)部門政府采購(gòu)預(yù)算表
2016年度未安排政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算
三、2016年度部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
本單位公共財(cái)政撥款資金227.1萬(wàn)元。從功能科目分類,包括交通運(yùn)輸191.97萬(wàn)元、社會(huì)保障與就業(yè)13.76萬(wàn)元、住房保障支出21.37萬(wàn)元。從經(jīng)濟(jì)科目分類,包括基本支出186.1萬(wàn)元、項(xiàng)目支出41萬(wàn)元。其中:交通運(yùn)輸支出191.97萬(wàn)元,主要用于本單位在編人員工資、單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及單位為開展業(yè)務(wù)工作的支出。社會(huì)保障與就業(yè)13.76萬(wàn)元,主要用于本單位社保繳納與單位補(bǔ)充醫(yī)療費(fèi)的支出。住房保障支出21.37萬(wàn)元,主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金、新職工購(gòu)房補(bǔ)貼以及發(fā)放的提租補(bǔ)貼支出。
質(zhì)監(jiān)站(原維管處)“三公”經(jīng)費(fèi)支出是指相城區(qū)交通質(zhì)量監(jiān)督站(原維管處)的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。2016年質(zhì)監(jiān)站(原維管處) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)15萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元,與2015年度2016年質(zhì)監(jiān)站(原維管處) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)27萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)26萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元。
2016年相城區(qū)交通質(zhì)量監(jiān)督站(原維管處)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)2萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,同比減少26萬(wàn)元,計(jì)劃2015年公車更新;公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元,同比增加1萬(wàn)元,主要為接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查工作等。
2016年度質(zhì)監(jiān)站(原維管處)部門收支預(yù)算總表
公開表一 單位:萬(wàn)元
收 入 預(yù) 算
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支 出 預(yù) 算
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項(xiàng)目名稱
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金額
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功 能 分 類
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支 出 用 途
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功能科目名稱
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金額
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項(xiàng)目名稱
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金額
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一、財(cái)政撥款
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227.10
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一、一般公共服務(wù)支出
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一、基本支出
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186.1
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(一) 一般公共預(yù)算
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227.10
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二、外交支出
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二、項(xiàng)目支出
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41
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(二) 政府性基金預(yù)算
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三、國(guó)防支出
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三、部門上下級(jí)補(bǔ)助支出
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二、納入財(cái)政專戶管理的資金
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四、公共安全支出
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三、其他資金
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五、教育支出
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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七、文化體育與傳媒支出
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
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13.76
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運(yùn)輸支出
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191.97
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、國(guó)土海洋氣象等支出
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十八、住房保障支出
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21.37
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十九、糧油物資儲(chǔ)備支出
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二十、其他支出
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當(dāng)年收入小計(jì)
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227.10
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當(dāng)年支出小計(jì)
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
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結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
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收入合計(jì)
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227.10
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支出合計(jì)
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227.10
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2016年度質(zhì)監(jiān)站(原維管處)部門收入預(yù)算總表
公開表二 單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 名 稱
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金 額
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收 入 總 計(jì)
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227.1
|
|
一、一般公共預(yù)算
|
小 計(jì)
|
227.1
|
公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金
|
227.1
|
|
納入預(yù)算管理非稅資金
|
|
|
專項(xiàng)收入
|
|
|
二、政府性基金
|
|
|
三、納入財(cái)政專戶管理資金
|
小 計(jì)
|
|
專戶管理教育收費(fèi)
|
|
|
其他非稅收入
|
|
|
四、其他資金
|
小 計(jì)
|
|
經(jīng)營(yíng)收入
|
|
|
其他收入
|
|
|
債務(wù)資金(銀行貸款)
|
|
|
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
|
小 計(jì)
|
|
其中:動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
|
|
2016年度質(zhì)監(jiān)站(原維管處)部門支出預(yù)算總表
公開表三 單位:萬(wàn)元
合 計(jì)
|
基 本 支 出
|
項(xiàng)目支出
|
部門上下級(jí)補(bǔ)助支出
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
227.1
|
186.1
|
41
|
|
|
2016年度質(zhì)監(jiān)站(原維管處)部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開表四 單位:萬(wàn)元
收 入 預(yù) 算
|
支 出 預(yù) 算
|
||
項(xiàng) 目 名 稱
|
金 額
|
支 出 用 途
|
|
項(xiàng) 目 名 稱
|
金 額
|
||
一、一般公共預(yù)算
|
227.1
|
一、基本支出
|
186.1
|
二、政府性基金預(yù)算
|
|
二、項(xiàng)目支出
|
41
|
|
|
三、部門上下級(jí)補(bǔ)助支出
|
|
|
|
|
|
收入合計(jì)
|
227.1
|
支出合計(jì)
|
227.1
|
公開表五 單位:萬(wàn)元
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
合 計(jì)
|
227.1
|
214
|
交通運(yùn)輸支出
|
227.1
|
21401
|
公路水路運(yùn)輸
|
227.1
|
2140101
|
行政運(yùn)行
|
186.1
|
2149999
|
其他交通運(yùn)輸支出
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度質(zhì)監(jiān)站(原維管處)部門財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
公開表六 單位:萬(wàn)元
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
基本支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
合 計(jì)
|
186.1
|
301
|
工資福利支出
|
151.4
|
30101
|
基本工資
|
18.24
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
121.17
|
30104
|
社會(huì)保障費(fèi)
|
11.99
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
11.54
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
2
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
1
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
1
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
3
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
0.5
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
0.5
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
2
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
0.26
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
0.56
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.22
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.5
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
23.16
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
0.02
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)
|
1.77
|
30311
|
住房公積金
|
21.37
|
2016年度質(zhì)監(jiān)站(原維管處)部門政府性基金支出預(yù)算表
公開表七 單位:萬(wàn)元
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
合 計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度質(zhì)監(jiān)站(原維管處)部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
公開表八 單位:萬(wàn)元
收 入 預(yù) 算
|
支 出 預(yù) 算
|
||
項(xiàng) 目 名 稱
|
金 額
|
支 出 用 途
|
|
項(xiàng) 目 名 稱
|
金 額
|
||
一、一般公共預(yù)算
|
227.1
|
一、基本支出
|
186.1
|
1、公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金
|
227.1
|
二、項(xiàng)目支出
|
41
|
2、納入預(yù)算管理非稅資金
|
|
三、部門上下級(jí)補(bǔ)助支出
|
|
3、專項(xiàng)收入
|
|
|
|
收入合計(jì)
|
227.1
|
支出合計(jì)
|
227.1
|
2016年度質(zhì)監(jiān)站(原維管處)部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
公開表九 單位:萬(wàn)元
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
合 計(jì)
|
227.1
|
214
|
交通運(yùn)輸支出
|
227.1
|
21401
|
公路水路運(yùn)輸
|
227.1
|
2140101
|
行政運(yùn)行
|
186.1
|
2149999
|
其他交通運(yùn)輸支出
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度質(zhì)監(jiān)站(原維管處)部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開表十 單位:萬(wàn)元
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
基本支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
合 計(jì)
|
186.1
|
301
|
工資福利支出
|
151.4
|
30101
|
基本工資
|
18.24
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
121.17
|
30104
|
社會(huì)保障費(fèi)
|
11.99
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
11.54
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
2
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
1
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
1
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
3
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
0.5
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
0.5
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
2
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
0.26
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
0.56
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.22
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.5
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
23.16
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
0.02
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)
|
1.77
|
30311
|
住房公積金
|
21.37
|
2016年度質(zhì)監(jiān)站(原維管處)部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開表十一 單位:萬(wàn)元
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
合 計(jì)
|
11.54
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
11.54
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
2
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
1
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
1
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
3
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
0.5
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
0.5
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
2
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
0.26
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
0.56
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.22
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.5
|
2016年度質(zhì)監(jiān)站(原維管處)部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
公開表十二 單位:萬(wàn)元
合計(jì)
|
因公出國(guó)(境)費(fèi)
|
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
會(huì)議費(fèi)
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
||
小計(jì)
|
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
|||||
2
|
|
|
|
|
2
|
|
|
2016年質(zhì)監(jiān)站(原維管處)部門政府采購(gòu)預(yù)算表
公開表十三 單位:萬(wàn)元
采購(gòu)品目大類
|
項(xiàng)目名稱
|
經(jīng)濟(jì)科目
|
采購(gòu)物品名稱
|
采購(gòu)組織形式
|
金額
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
|
一、貨物A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、工程B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、服務(wù)C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.采購(gòu)組織形式為:集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)。
2.采購(gòu)品目名稱根據(jù)《政府采購(gòu)品目分類目錄》(財(cái)庫(kù)〔2013〕189號(hào))規(guī)定品目名稱填寫。