2015年度相城區(qū)委宣傳部決算公開內(nèi)容
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
(一)宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論,宣傳黨的路線、方針、政策,配合區(qū)委中心工作,宣傳區(qū)委不同時期提出的重大任務和重大舉措。負責組織、指導全區(qū)理論學習、理論宣傳以及黨員干部的思想理論教育。
(二)負責新聞輿論工作的宏觀管理和導向把握,協(xié)調(diào)、抓好對外宣傳工作,并對各鎮(zhèn)、街道外宣工作進行檢查、督促,努力做到外宣工作一盤棋。
(三)負責從宏觀上指導精神產(chǎn)品的生產(chǎn),指導、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好全區(qū)文化市場管理工作, 并在政治方面和方針政策方面實施領(lǐng)導。
(四)負責規(guī)劃、部署全區(qū)思想政治工作和群眾性精神文明建設活動;負責對各類先進典型的宣傳指導。
(五)督促本系統(tǒng)各部門在開展工作中貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策。負責宣傳系統(tǒng)干部的培養(yǎng)、教育,制訂培訓規(guī)劃并組織對全區(qū)鎮(zhèn)黨委、街道黨工委宣傳委員培訓工作。
(六)負責提出宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導方針,協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)工作,負責宣傳思想工作的監(jiān)督檢查,及時向區(qū)委反映重要輿情,提出建議。
(七)承辦區(qū)委交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
(一)內(nèi)設機構(gòu):辦公室、理論科、宣傳科。
(二)下屬單位:區(qū)新聞中心。
(三)掛牌單位:區(qū)文明辦(綜合協(xié)調(diào)科、未成年人思想道德建設工作科、區(qū)志愿者協(xié)會)、區(qū)社科聯(lián)(蘇州市陽澄湖文化研究會、相城區(qū)孫武研究會)。
三、2015年度主要工作完成情況
2015年,全區(qū)宣傳思想文化戰(zhàn)線強基礎(chǔ),抓重點,亮特色,形成了積極健康、蓬勃向上的良好工作態(tài)勢,為相城“后發(fā)崛起”提供了有力的思想保證、輿論支持、精神動力和文化條件。
一是理論武裝有序推進。深入學習習近平總書記系列重要講話精神,扎實開展中心組理論學習旁聽督查及學習臺帳檢查考評,舉辦省市“四個全面”宣講基層行12次,開展“陽澄講臺”100多場。推進黨員冬訓工作,冬訓微黨課參與率位列蘇州全市第二。舉辦《陽澄湖民俗文化生態(tài)保護》、《馮夢龍與相城地方文化》專題講座,編創(chuàng)《孫子兵法》社科普及叢書,出版《馮夢龍研究》專輯,《馮夢龍與相城地方文化研究》課題榮獲2015年度蘇州市社科應用精品工程一等獎。在2015年度蘇州市社科普及工作評比中,“領(lǐng)略田園風光 銘記美麗鄉(xiāng)愁——靈峰牧谷農(nóng)場主題活動”獲評1+1活動優(yōu)秀項目,“田園彩繪 稻夢空間——稻作文化社科普及活動” 獲評創(chuàng)新項目。
二是輿論引導平穩(wěn)有力。精心籌劃“2015年首屆陽澄湖創(chuàng)客年會”、“馮夢龍文化旅游節(jié)”等主題報道,全年在中央、省市主要媒體刊播新聞報道共計3883篇(條),在中央電視臺播發(fā)專題節(jié)目6期,在《新華日報》、《光明日報》、《中國新聞周刊》等媒體刊發(fā)多個專題報道,全面推介“典型江南 非常新城”。舉辦首屆網(wǎng)絡文化節(jié),在首都機場大屏投放相城形象宣傳片,策劃制作外宣手冊,提升外宣水平。完善集輿情收集、研判、處置為一體的輿情引導機制,發(fā)揮“今日相城”微博、微信正能量,有效處置多起輿情。
三是文明建設扎實有效。建立健全文明創(chuàng)建長效機制,在蘇州市全國文明城市城區(qū)測評中綜合成績位列第二名。開展家風家訓教育實踐活動,榮獲2015年“家在蘇州”一類優(yōu)秀項目。深入挖掘先進典型,浦建平當選“中國好人”,全年獲評江蘇好人1人、蘇州市十佳新人1人、蘇州最美人物1人、蘇州好人12人。舉辦“我們的節(jié)日”系列活動,重點開展“荷花生日”暨第八屆江南采蓮節(jié),弘揚“和合文化”。舉辦紀念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年座談會、大合唱、書畫展及尋訪相城“抗日印記”等主題活動,制作《母子英烈傳》動漫,傳承革命意志。開發(fā)志愿者智慧云服務平臺,全區(qū)注冊志愿者人數(shù)達到城鎮(zhèn)人口的5%以上,形成區(qū)志愿者協(xié)會、板塊志愿者服務中心、村(社區(qū))志愿者服務站三級網(wǎng)絡體系,開展各類志愿服務17661場次。
四是區(qū)域文化繁榮發(fā)展。召開推動文化建設邁上新臺階工作會議,制定相城區(qū)“十三五”文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,推進文化強區(qū)建設。持續(xù)打造“活力廣場”文化品牌,推動文化惠民。陽澄湖數(shù)字文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園成功創(chuàng)建省級版權(quán)工作示范園區(qū)。“蘇州新門戶•創(chuàng)客空間”孵化基地打造“私募投資+專業(yè)顧問+市場加速”服務新模式。OTO“婚禮購”網(wǎng)站電子商務平臺投入使用,區(qū)婚慶文化產(chǎn)業(yè)協(xié)會成立。舉辦第四屆婚紗婚慶文化節(jié),“我圓爸媽婚紗夢”公益活動再行動,推動婚紗婚慶文化消費新熱潮。開展首屆馮夢龍文化旅游節(jié),舉辦馮夢龍杯“新三言”全國短篇小說征文大賽、馮夢龍山歌會等活動,拍攝電影《馮夢龍傳奇》。
五是“強基工程”固本強基。貫徹落實中宣部“基層工作加強年”工作部署,開展“七有”工程、“一十百千”工程,召開“強基工程”現(xiàn)場推進會3次,推進宣傳思想文化工作落地見效。鎮(zhèn)(街道)級有線智慧社區(qū)信息發(fā)布平臺全覆蓋,區(qū)級平臺投入使用,全國“利用有線電視開展社區(qū)治理和公共服務信息化”工作會議、全市有線智慧社區(qū)信息發(fā)布平臺建設現(xiàn)場會相繼在相城召開。完成志愿者服務中心建設11個、標準化活動廣場11個,建成道德講堂(書場)93個、百米宣傳思想文化長廊95個,設立“鄉(xiāng)風文明崗”758個、“金鄉(xiāng)鄰”志愿崗403個,鎮(zhèn)(街道)級圖書分館全覆蓋,83家“農(nóng)家書屋”提升為“書香苑”,進一步夯實基層陣地。
這些成績的取得,是區(qū)委區(qū)政府高度重視、堅強領(lǐng)導的結(jié)果,是全區(qū)各地各部門大力支持、社會各界廣泛參與的結(jié)果,也是全區(qū)宣傳思想文化戰(zhàn)線團結(jié)協(xié)作、共同努力的結(jié)果。在此,我謹代表區(qū)委宣傳部向各級領(lǐng)導和同志們表示衷心的感謝!
在充分肯定成績的同時,我們也清醒地認識到工作中仍然存在一些不足,與迅速發(fā)展的新形勢有著不相適應的地方,與區(qū)委區(qū)政府和人民群眾的要求有著一定的差距,主要表現(xiàn)在:面對經(jīng)濟社會發(fā)展的新形勢,如何更好地把握宣傳思想文化工作的特點和規(guī)律;面對“互聯(lián)網(wǎng)+”的新趨勢,如何提高利用新興媒體的能力;面對深入培育踐行社會主義核心價值觀的現(xiàn)實要求,如何構(gòu)建道德風尚建設高地;面對人民群眾日益增長的精神文化需求,如何豐富精神文化產(chǎn)品等等。這些,都需要我們充分發(fā)揚“上下同求、勇于擔當”的“相城風氣”,在今后的工作中予以突破,為全區(qū)“后發(fā)崛起”構(gòu)建大宣傳大文化的新格局
第二部分 相城區(qū)委宣傳部2015年度決算表
表1 收入支出決算總表 |
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編制部門:中共蘇州市相城區(qū)委員會宣傳部 |
|
單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
項目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
1,459.4 |
一、一般公共服務支出 |
29 |
1,384.2 |
其中:政府性基金 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
30 |
0.0 |
二、上級補助收入 |
3 |
0.0 |
三、國防支出 |
31 |
0.0 |
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.0 |
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
33 |
12.2 |
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.0 |
六、科學技術(shù)支出 |
34 |
|
六、其他收入 |
7 |
18.2 |
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
81.2 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
36 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
37 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
40 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
41 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
43 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
46 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
|
|
21 |
|
二十一、國債還本付息支出 |
49 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
本年收入合計 |
24 |
1,477.6 |
本年支出合計 |
52 |
1,477.6 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
|
結(jié)余分配 |
53 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
合計 |
28 |
1,477.6 |
合計 |
56 |
1,477.6 |
表2 收入決算表 |
||||||||||
編制部門: |
中共蘇州市相城區(qū)委員會宣傳部 |
|
|
|
單位:萬元 |
|||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
1,477.60 |
1,459.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.20 |
|||
201 |
一般公共服務支出 |
1,384.2 |
|
|
|
|
|
|
||
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
3.9 |
|
|
|
|
|
|
||
2010402 |
一般行政管理事務 |
1.9 |
|
|
|
|
|
|
||
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務支出 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
||
20133 |
宣傳事務 |
1,380.3 |
1,362.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
18.2 |
||
2013301 |
行政運行 |
602.4 |
602.4 |
|
|
|
|
|
||
2013399 |
其它宣傳事務支出 |
777.9 |
759.6 |
|
|
|
|
18.2 |
||
20502 |
普通教育 |
12.2 |
12.2 |
|
|
|
|
|
||
2050299 |
其它普通教育支出 |
12.2 |
12.2 |
|
|
|
|
|
||
20605 |
科技條件與服務 |
|
|
|
|
|
|
|
||
20701 |
文化 |
81.2 |
81.2 |
|
|
|
|
|
||
2070108 |
文化活動 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||
2070111 |
文化創(chuàng)作與保護 |
19.87 |
19.87 |
|
|
|
|
|
||
2070199 |
其它文化支出 |
54.33 |
54.33 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
|
|
||
注:公開到功能科目項級(含類和款級科目) |
|
|
|
表3 支出決算表 |
|||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
編制部門: |
中共蘇州市相城區(qū)委員會宣傳部 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
1,477.60 |
602.40 |
875.14 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服務支出 |
1,384.2 |
|
|
|
|
|
||
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
3.9 |
|
|
|
|
|
||
2010402 |
一般行政管理事務 |
1.9 |
|
|
|
|
|
||
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務支出 |
2.0 |
|
|
|
|
|
||
20133 |
宣傳事務 |
1,380.3 |
602.4 |
781.8 |
|
|
|
||
2013301 |
行政運行 |
602.4 |
602.4 |
|
|
|
|
||
2013399 |
其它宣傳事務支出 |
777.9 |
|
777.9 |
|
|
|
||
20502 |
普通教育 |
12.2 |
|
12.2 |
|
|
|
||
2050299 |
其它普通教育支出 |
12.2 |
|
12.2 |
|
|
|
||
20605 |
科技條件與服務 |
|
|
|
|
|
|
||
20701 |
文化 |
81.2 |
|
81.2 |
|
|
|
||
2070108 |
文化活動 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
||
2070111 |
文化創(chuàng)作與保護 |
19.87 |
|
19.87 |
|
|
|
||
2070199 |
其它文化支出 |
54.33 |
|
54.33 |
|
|
|
表4 財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
編制部門:中共蘇州市相城區(qū)委員會宣傳部 |
|
|
單位:萬元 |
||||
收 入 |
支 出 |
||||||
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
行次 |
決算數(shù) |
||
小計 |
公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|||||
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
1,459.4 |
一、一般公共服務支出 |
31 |
1,366.0 |
1,366.0 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.0 |
二、外交支出 |
32 |
0.0 |
0.0 |
|
|
3 |
0.0 |
三、國防支出 |
33 |
0.0 |
0.0 |
|
|
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
|
|
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
35 |
12.2 |
12.2 |
|
|
6 |
0.0 |
六、科學技術(shù)支出 |
36 |
0.0 |
0.0 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
37 |
81.2 |
81.2 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
38 |
|
|
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國債還本付息支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
|
53 |
|
|
|
本年收入合計 |
24 |
1,459.4 |
本年支出合計 |
54 |
1,459.4 |
1,459.4 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
|
|
|
一、公共預算財政撥款 |
27 |
|
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
28 |
|
|
58 |
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
收入總計 |
30 |
1,459.4 |
支出總計 |
60 |
1,459.4 |
1,459.4 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況 |
表5 一般公共預算財政撥款收入支出決算表 |
||||||
|
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|
|
|
|
|
編制部門: |
中共蘇州市相城區(qū)委員會宣傳部 |
|
單位:萬元 |
|||
項目 |
本年合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計 |
1,459.36 |
|
|
|||
201 |
一般公共服務支出 |
1,384.2 |
|
|
||
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
3.9 |
|
|
||
2010402 |
一般行政管理事務 |
1.9 |
|
|
||
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務支出 |
2.0 |
|
|
||
20133 |
宣傳事務 |
1,362.1 |
602.44 |
759.6 |
||
2013301 |
行政運行 |
602.44 |
602.44 |
|
||
2013399 |
其它宣傳事務支出 |
759.6 |
|
759.6 |
||
20502 |
普通教育 |
12.2 |
0.0 |
12.2 |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
12.2 |
|
12.2 |
||
20605 |
科技條件與服務 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
20701 |
文化 |
81.2 |
0.0 |
81.2 |
||
2070108 |
文化活動 |
7.00 |
|
7.00 |
||
2070111 |
文化創(chuàng)作與保護 |
19.87 |
|
19.87 |
||
2070199 |
其他文化支出 |
54.33 |
|
54.33 |
||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
||||||
(要求:公開到功能科目項級,含類和款級科目) |
|
|
表6 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
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編制部門: |
中共蘇州市相城區(qū)委員會宣傳部 |
|
單位:萬元 |
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項目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計 |
602.45 |
533.90 |
68.55 |
|||
301 |
工資福利支出 |
414.21 |
414.21 |
|
||
30101 |
基本工資 |
150.49 |
150.49 |
|
||
30102 |
津貼補貼 |
215.86 |
215.86 |
|
||
30229 |
其它交通費用 |
12.95 |
|
12.95 |
||
30104 |
社會保險費用 |
47.27 |
47.27 |
|
||
302 |
商品和服務支出 |
349.58 |
349.58 |
|
||
30201 |
辦公費 |
20.65 |
|
29.97 |
||
30202 |
印刷費 |
49.85 |
23.76 |
1.35 |
||
30215 |
會議費 |
17.77 |
|
17.77 |
||
229 |
福利費 |
0 |
0 |
|
||
30228 |
工會費 |
3.45 |
|
3.45 |
||
30229 |
其它對個人和家庭的補助 |
0.876 |
|
0.876 |
||
303 |
對個人和家庭的補助 |
150.52 |
150.52 |
|
||
30307 |
醫(yī)療費 |
1.91 |
|
1.91 |
||
30312 |
提租補貼 |
34.33 |
34.33 |
|
||
30302 |
退休費 |
7.55 |
7.55 |
|
||
30311 |
住房公積金 |
109.35 |
109.35 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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310 |
其他資本性支出 |
|
|
|
||
…… |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
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(要求:公開到經(jīng)濟科目款級,含類級) |
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表7: 部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表 |
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編制部門: |
|
單位:萬元 |
|
項 目 |
行次 |
2015年預算數(shù) |
2015年決算數(shù) |
1 |
2 |
||
一、“三公”經(jīng)費支出 |
1 |
─ |
─ |
(一)支出合計 |
2 |
|
|
1.因公出國(境)費 |
3 |
4.00 |
2.40 |
2.公務用車購置及運行維護費 |
4 |
6.00 |
6.89 |
(1)公務用車購置費 |
5 |
|
|
(2)公務用車運行維護費 |
6 |
6.00 |
6.89 |
3.公務接待費 |
7 |
|
|
(1)國內(nèi)接待費 |
8 |
|
|
(2)國(境)外接待費 |
9 |
|
|
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
10 |
─ |
|
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) |
11 |
─ |
|
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
12 |
─ |
1 |
3.公務用車購置數(shù)(輛) |
13 |
─ |
|
4.公務用車保有量(輛) |
14 |
─ |
2 |
5.國內(nèi)公務接待批次(個) |
15 |
─ |
|
6.國內(nèi)公務接待人次(人) |
16 |
─ |
|
7.國(境)外公務接待批次(個) |
17 |
─ |
|
8.國(境)外公務接待人次(人) |
18 |
─ |
|
二、會議費 |
19 |
|
|
1.召開會議次數(shù)(個) |
20 |
─ |
|
2.參加會議人次(人) |
21 |
─ |
|
三、培訓費 |
22 |
|
|
1.組織培訓次數(shù)(個) |
23 |
─ |
|
2.參加培訓人次(人) |
24 |
─ |
|
注:2015年度預算數(shù)為一般公共預算財政撥款年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年預算和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。 |
表8 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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|
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|
|
|
|
編制部門: |
中共蘇州市相城區(qū)委員會宣傳部 |
|
|
單位:萬元 |
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項目 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|
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(要求公開到功能科目項級,含類、款級科目) |
|
|
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|
表9:政府性基金預算財政撥款基本支出決算表 |
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編制部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
|
項 目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
合計 |
|
|
|
|
301 |
工資福利支出 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
302 |
商品和服務支出 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
|
|
|
注:本表反映部門本年度按經(jīng)濟分類政府性基金預算財政撥款基本支出明細情況。 |
表10一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表 |
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編制部門: |
|
金額單位:萬元 |
項 目 |
機關(guān)運行經(jīng)費支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
合計 |
|
|
注:“機關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的“商品和服務支出”。并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示 |
第三部分 相城區(qū)委宣傳部2015年度決算情況說明
一、收入支出總體情況
(一)宣傳部部門2015年度收入決算1477.6萬元,比上年增加5.03 %,主要原因是宣傳事務收入增加。其中:
1.財政撥款1459.4萬元,為當年從區(qū)級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
2.其他收入18.2萬元,為單位取得的除上述收入以外的各項收入,
(二)2015年度支出決算1477.6萬元,比上年增加70.8萬元,增長5.03 %。其中:
1.一般公共服務(類)支出 1384.2萬元,主要用于發(fā)展與改革事務和宣傳事務。
二、關(guān)于2015年度收入決算情況說明
本年收入合計1477.6萬元,其中:財政撥款收入1459.36 萬元,占98.77 %;其他收入18.2 萬元,占1.23%。
三、關(guān)于2015年度支出決算情況說明
本年支出合計1477.6萬元,其中:基本支出 602.4萬元,占40.77 %;項目支出876.14萬元,占 59.23%。
四、關(guān)于2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2015年度財政撥款收支總決算1459.4萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加66.4萬元,增長4.77%。主要原因是:宣傳事務收支增加。
五、關(guān)于2015年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。
(一)財政撥款支出總體情況
2015年財政撥款支出1459.4萬元,占本年支出合計的98.77 %。與上年相比,財政撥款支出增加60.4萬元,增長4.77 %。主要原因是:宣傳事務支出增加。
(二)財政撥款支出構(gòu)成情況
2015年度公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:一般公共服務(類)支出1384.2萬元,占94.85%;
(三)財政撥款支出決算具體情況
2015年度財政撥款支出年初預算為1468.65萬元,支出決算為1477.6萬元,增加0.6 %。主要原因是宣傳事務支出增加。其中:
1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為66.2萬元,支出決算為66.2萬元. 完成年初預算.
2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為1.9萬元,支出決算為1.9萬元,完成年初預算.
3.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)其他發(fā)展與改革事務(項)。年初預算為2萬元,支出決算為2萬元,完成年初預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出602.45萬元,其中:(1)人員經(jīng)費 533.9萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、…其他對個人和家庭的補助支出;(2)公用經(jīng)費 68.55萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
2015 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算為10萬元,支出決算9.29萬元,完成預算的92.9%,其中:因公出國(境)費支出2.4萬元,完成預算的60%;公務用車購置及運行費支出6.89萬元,完成預算的114%;公務接待費支出0萬元,完成預算的0%。2015 年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算的主要原因:八項規(guī)定以來我部嚴格按照標準執(zhí)行,厲行節(jié)約,節(jié)省開支。
(二)一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
2015 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出中,因公出國(境)費支出2.4萬元,占“三公”經(jīng)費的24 %;公務用車購置及運行費支出6.89萬元,占“三公”經(jīng)費的68.9%;公務接待費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的 0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出2.4萬元。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國(境)團組0個,累計1人次。開支內(nèi)容主要為:開支內(nèi)容主要為:差旅費。因公出國(境)費比上年增加2,4 萬元,主要原因2015年出國批次是1人次,2014年出國批次是0人次。
2.公務用車購置及運行費支出6.89萬元。其中:
(1)公務用車購置支出 0萬元.
(2)公務用車運行支出6.89萬元,主要用于機動車保險、機動車維修、機動車加油等。2015年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量2 輛。公務用車運行費比上年增加4.03萬元,增加140.91%,主要原因是汽車老舊,接近報廢公里數(shù),維修費增加。
3.公務接待費0萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
無.
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算情況說明
無.
十、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明
本部門為行政單位(或參照公務員法管理的事業(yè)單位),2015年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 萬元,比上年增加(減少)萬元,增長(減少)%,主要原因是:
十一、政府采購支出決算表情況說明
2015年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
十二、其他重要事項的情況說明
國有資產(chǎn)占用情況。
截至2015年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛.
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累計的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、一般公共服務(類)支出:指政府提供一般公共服務的支出。如保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十、公共安全(類)支出:指政府維護社會公共安全方面的支出。如保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展各管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十一、教育(類)支出: 指政府教育事務支出。包括教育管理事務、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、特殊教育等。
十二、科學技術(shù)(類)支出:指科學技術(shù)方面的支出。包括科學技術(shù)管理事務、基礎(chǔ)研究、應用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務、科學技術(shù)普及、開展國際重大科技合作、重大專項、轉(zhuǎn)制科研機構(gòu)、科技獎勵等。
十三、文化體育與傳媒(類)支出:指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
十四、社會保障和就業(yè)(類)支出:指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。
十五、醫(yī)療衛(wèi)生(類)支出:指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務等。
十六、節(jié)能環(huán)保(類)支出:指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護管理事務支出、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染治理支出、自然生態(tài)保護支出、天然林保護工程支出、退耕還林支出、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。
十七、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(類)支出:指城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督支出等。
十八、農(nóng)林水事務(類)支出:指農(nóng)林水事務支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。
十九、交通運輸(類)支出:指交通運輸和郵政方面的支出。包括公路運輸支出、水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出。
二十、資源勘探電力信息等事務(類)支出:指資源勘探電力信息等事務支出。包括資源勘探支出、制造業(yè)支出、建筑業(yè)支出、電力監(jiān)管支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、國有資產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
二十一、商業(yè)服務業(yè)等事務(類)支出:指商業(yè)服務業(yè)等事務支出。包括商業(yè)流通事務支出、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展服務支出等。
二十二、國土資源氣象等事務(類)支出:指國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。
二十三、住房保障(類)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
二十四、其他支出:指除以上支出(類)以外的其他政府支出。
二十五、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
二十六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀原因條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二十七、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
二十九、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2015年度區(qū)級部門決算公開情況統(tǒng)計表 |
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填報科室:辦公室 |
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序號 |
部門名稱 |
財政批復時間 |
部門公開時間 |
部門公開網(wǎng)址 |
存在問題和輿情反應 |
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1 |
宣傳部 |
20160912 |
20160913 |
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