第一部分 部門概況
一、概況
蘇州市相城區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室,為區(qū)人大工作機構(gòu),對外掛蘇州市相城區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室牌子,正科級建制。區(qū)人大常委會辦公室和人事代表聯(lián)絡(luò)工作委員會、內(nèi)務(wù)司法工作委員會、財政經(jīng)濟工作委員會、教科文衛(wèi)工作委員會、城建環(huán)保工作委員會、外事民宗僑臺工作委員會、研究室是區(qū)人大常委會的工作機構(gòu);辦公室內(nèi)設(shè)三個科室,分別是秘書科、行政科和信訪科。
二、主要職能
區(qū)人大常委會辦公室主要職能是為發(fā)展社會主義民主、健全社會主義法制、推進依法治區(qū)服務(wù);為區(qū)人民代表大會會議、常委會會議、主任會議服務(wù);為全區(qū)人大代表和常委會組成人員依法行使職權(quán)服務(wù)。
1.做好會務(wù)、文秘,協(xié)調(diào)和宣傳報道工作,加強機關(guān)事務(wù)管理工作和辦理群眾來信來訪等工作。
2.制訂年度工作計劃(草案),經(jīng)區(qū)人大常委會審定后,認(rèn)真組織實施,年未對工作任務(wù)的完成情況進行總結(jié)。
3.圍繞人大常委會會議議題和各自工作委員會的有關(guān)工作,開展調(diào)查研究或組織專題視察、專題詢問和執(zhí)法檢查,并向區(qū)人大常委會會議作出書面報告。
4.加強與對口部門的工作聯(lián)系,為區(qū)人大常委會行使職權(quán),提供情況。
5.做好在區(qū)域內(nèi)各級人大代表的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作和對鎮(zhèn)級人大的指導(dǎo)工作。搞好人代會議案和代表建議、批評、意見的督辦工作。
6.配合上級人大做好有關(guān)法律、法規(guī)草案修改意見的征集上報工作。
7.辦理區(qū)人大常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)工作。
三、2015年工作任務(wù)
1. 堅持黨的領(lǐng)導(dǎo),依法履行人大職責(zé),以改革創(chuàng)新精神和求真務(wù)實的作風(fēng)不斷推進人大工作新發(fā)展。
2. 按照區(qū)委“五個著力”工作部署,依法開展監(jiān)督,推動相城經(jīng)濟社會科學(xué)發(fā)展。
3. 強化代表工作,優(yōu)化服務(wù)舉措,夯實人大工作基礎(chǔ)。
4. 以教育實踐活動為抓手,貫徹落實中央“八項規(guī)定”,切實改進工作作風(fēng),加強制度建設(shè),著力提高履職能力水平。
四、部門基本情況
相城區(qū)人大辦公室2014年底定編人數(shù)為29 人,其中行政編制 17人,行政附屬編制 9人,機關(guān)后勤服務(wù)人員3人。退休人員9人,其他人員1人。
五、部門收支預(yù)算編制的依據(jù)及測算說明
2015年人大辦預(yù)算是根據(jù)近三年財務(wù)決算的實際情況,結(jié)合2015年區(qū)人大辦公室工作任務(wù),進行的測算編制。工資福利支出是根據(jù)國家規(guī)定的工資福利政策標(biāo)準(zhǔn),按2014年底在冊人數(shù)進行測算核定;日常公用經(jīng)費是根據(jù)單位正常運轉(zhuǎn)和日常工作任務(wù)的需要測算核定。項目支出按預(yù)算年度實際工作需要編制。
第二部分 相城區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室
2015年度部門預(yù)算總體情況
一、預(yù)算收入總計1160.33萬元。
(一)財政預(yù)算內(nèi)撥款1160.33萬元。
(二)納入預(yù)算管理的非稅資金0萬元。
二、支出總計1160.33萬元。
(一)一般公共服務(wù)(類)支出981.62萬元,主要用于人大機關(guān)各部門開展工作而發(fā)生的基本支出、經(jīng)常性項目支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出80萬元,主要用于離退休人員經(jīng)費支出。
(三)住房保障支出98.71萬元,主要用于單位人員按國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
第三部分 相城區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室
2015年度部門預(yù)算財政專項支出預(yù)算
2015年項目支出經(jīng)費為68.4萬元,其中包括:
1. 人大代表活動經(jīng)費36.4萬元。
2. 人大常委會會議經(jīng)費32萬元。
第四部分 相城區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室
“三公經(jīng)費”預(yù)算安排情況
本單位2015部門預(yù)算全年“三公經(jīng)費”及會議費、培訓(xùn)費合計67萬元,其中因公出國(境)經(jīng)費10萬元,公務(wù)車運行維護費42萬元,汽車購置(更新)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,會議費5萬元,培訓(xùn)費10萬元。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,其中:財政專戶管理資金填列事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
八、一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政部門保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
九、農(nóng)林水事務(wù)(類)支出:指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。如區(qū)水利局及所屬單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展水利管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十、交通運輸(類)支出:指交通運輸和郵政方面的支出。包括公路運輸支出、水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出。如區(qū)交通局及所屬單位開展交通運輸管理活動所發(fā)生的項目支出。
十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)支出:指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
十二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
第六部分 2015年度部門預(yù)算表說明
(一)2015年度相城區(qū)人大辦收支預(yù)算總表
區(qū)人大辦2015年度收支總預(yù)算為1160.33萬元,其中:
1、收入預(yù)算
財政撥款(一般公共預(yù)算安排)1160.33萬元。
2.支出預(yù)算
(1)按功能科目分類,包括一般公共服務(wù)支出981.62萬元、社會保障和就業(yè)支出80萬元、住房保障支出98.71萬元。
(2)按支出用途分類,包括基本支出1091.93萬元、項目支出68.4萬元。
(二)2015年度相城區(qū)人大辦收入預(yù)算總表
其中一般公共預(yù)算1160.33萬元,全部為公共財政撥款(補助)資金。
(三)2015年度相城區(qū)人大辦支出預(yù)算總表
其中基本支出1091.93萬元,部門經(jīng)常性項目支出68.4萬元。
(四)2015年度相城區(qū)人大辦財政撥款收支預(yù)算總表
收入預(yù)算為一般公共預(yù)算1160.33萬元,支出預(yù)算分兩部分,一是基本支出1091.93萬元,二是部門經(jīng)常性項目支出68.4萬元。
(五)2015年度相城區(qū)人大辦財政撥款支出預(yù)算表
2015年度區(qū)人大辦財政撥款支出預(yù)算數(shù)為1160.33萬元,其中:一般公共服務(wù)支出981.62萬元、社會保障和就業(yè)支出80萬元、住房保障支出98.71萬元
(六)2015年度相城區(qū)人大辦財政撥款基本支出預(yù)算表
2015年度區(qū)人大辦財政撥款基本支出預(yù)算數(shù)為1091.93萬元,包括工資福利支出724.52萬元;對個人和家庭補助支出189.41萬元,商品和服務(wù)支出178萬元。
(七)2015年度相城區(qū)人大辦政府性基金支出預(yù)算表
2015年度相城區(qū)人大辦無政府性基金支出預(yù)算安排。
(八)2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
收入預(yù)算為一般公共預(yù)算1160.33萬元,支出預(yù)算分兩部分,一是基本支出1091.93萬元,二是部門經(jīng)常性項目支出68.4萬元。
(九)2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
2015年度區(qū)人大辦財政撥款支出預(yù)算數(shù)為1160.33萬元,其中:一般公共服務(wù)支出981.62萬元、社會保障和就業(yè)支出80萬元、住房保障支出98.71萬元。
(十)2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
2015年度區(qū)人大辦財政撥款基本支出預(yù)算數(shù)為1091.93萬元,包括工資福利支出724.52萬元;對個人和家庭補助支出189.41萬元,商品和服務(wù)支出178萬元。
(十一)2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
2015年度區(qū)人大辦一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)未為 178萬元,主要用于單位按規(guī)定開展日常工作的辦公用品費、公務(wù)車維護、職工車貼等支出。
(十二)2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表說明
2015年,區(qū)人大辦一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費52萬元、會議費5萬元、培訓(xùn)費10萬元,共計67萬元。2014年預(yù)算“三公”經(jīng)費為52萬元。2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算基本與2014年預(yù)算持平。
附件:
(一)2015年度相城區(qū)人大辦收支預(yù)算總表
(二)2015年度相城區(qū)人大辦收入預(yù)算總表
(三)2015年度相城區(qū)人大辦支出預(yù)算總表
(四)2015年度相城區(qū)人大辦財政撥款收支預(yù)算總表
(五)2015年度相城區(qū)人大辦財政撥款支出預(yù)算表
(六)2015年度相城區(qū)人大辦財政撥款基本支出預(yù)算表
(七)2015年度相城區(qū)人大辦政府性基金支出預(yù)算表
(八)2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
(九)2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
(十)2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
(十一)2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
(十二)2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
附件: 2015年預(yù)算.xls