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        2015年相城區(qū)旅游局預算公開說明

        來源: 發(fā)布日期: 2016-06-24 10:11 訪問量:字體:

        預算部門概況
        蘇州市相城區(qū)旅游局
        2015年度

        一、主要職責
        (一)貫徹實施國家、省、市有關旅游業(yè)法律、法規(guī)、政策和標準,制定全區(qū)旅游業(yè)發(fā)展政策并組織實施,指導全區(qū)旅游工作。
        (二)擬訂全區(qū)旅游業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,編制旅游業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計劃和專項工作計劃,組織實施國民休閑旅游計劃。貫徹實施《蘇州旅游業(yè)全面提升計劃》。負責全區(qū)旅游統(tǒng)計工作及行業(yè)信息發(fā)布。組織全區(qū)旅游資源調查、規(guī)劃、開發(fā)和相關保護工作。會同有關部門編報旅游項目建設與投資計劃。擬訂鼓勵旅游招商的政策意見。
        (三)制定全區(qū)國內旅游、入境旅游和出境旅游的市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施;負責全區(qū)旅游形象宣傳和重大旅游促銷活動;指導全區(qū)重點旅游區(qū)域、旅游目的地、旅游產(chǎn)品和旅游線路的規(guī)劃開發(fā),協(xié)調組織假日旅游、紅色旅游和鄉(xiāng)村旅游工作。制定全區(qū)旅游節(jié)慶活動、旅游會展活動的中長期總體規(guī)劃,組織、指導、協(xié)調全區(qū)旅游節(jié)慶活動,承辦全區(qū)重大旅游節(jié)慶活動。
        (四)負責我區(qū)港澳臺旅游事務的管理。
        (五)承擔規(guī)范全區(qū)旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務質量、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權益的責任。規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務行為,受理旅游消費者投訴。組織擬訂并實施全區(qū)旅游區(qū)、旅游設施、旅游服務、旅游產(chǎn)品等方面的標準。指導全區(qū)旅游行業(yè)精神文明建設和誠信體系建設。指導旅游行業(yè)組織的業(yè)務工作。
        (六)負責全區(qū)旅游安全的綜合協(xié)調和監(jiān)督管理,指導協(xié)調應急救援工作,負責旅游星級飯店、旅行社、旅游景區(qū)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。
        (七)擬訂全區(qū)旅游行業(yè)人才培養(yǎng)規(guī)劃并組織實施,嚴格執(zhí)行全區(qū)旅游從業(yè)人員職業(yè)資格制度,組織旅游從業(yè)人員參加等級考試工作。
        (八)負責對全區(qū)旅游業(yè)轉型升級的指導和全區(qū)旅游體制創(chuàng)新改革工作。
        (九) 承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
        二、內設機構及下屬單位組成情況
        根據(jù)上述職責,區(qū)旅游局設3個內設機構(辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、旅游促進科),設1個下屬事業(yè)單位(區(qū)旅游咨詢服務中心)。
        三、2015年主要工作任務及目標
        (一)推進陽澄湖度假區(qū)建設。按照省級度假區(qū)發(fā)展評價辦法、考評細則的標準,指導度假區(qū)啟動蓮花島旅游環(huán)境整治和農(nóng)家樂改造提升工程,重點對游客反映的交通擁堵、水上安全隱患、衛(wèi)生環(huán)境臟亂、農(nóng)家樂質量偏低,旅游配套設施缺失等問題進行整治和改善,啟動蓮花島精品民宿、“彩色稻田”等項目建設,完善游船碼頭、旅游廁所、游客中心等旅游基礎設施,進一步提升度假區(qū)旅游環(huán)境。
        (二)抓好荷塘月色公園、花卉植物園改造提升工作。對照國家4A級景區(qū)標準和專業(yè)的改造提升策劃方案,指導生態(tài)園啟動荷塘月色公園改造提升工作,改建游客服務中心,完善配套服務設施,策劃舉辦好“荷花生日”民俗旅游活動,提高旅游檔次和品質。
        (三)做亮鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品。按照旅游景區(qū)的標準,指導靈峰牧谷農(nóng)場完善農(nóng)業(yè)種植和體驗項目,策劃舉辦系列旅游活動,年內爭創(chuàng)江蘇省五星級鄉(xiāng)村旅游點。同時,借鑒牧谷農(nóng)場的經(jīng)驗,指導黃埭新巷村、太平旺巷村等特色鄉(xiāng)村旅游項目建設,參與辦好“馮夢龍文化旅游節(jié)”活動,打造鄉(xiāng)村旅游新亮點。
        (四)積極參與“一區(qū)一帶”建設。積極參與推進中央生態(tài)區(qū)、陽澄湖西岸濱湖生態(tài)帶的旅游策劃規(guī)劃,融入旅游要素,增創(chuàng)生態(tài)環(huán)境新優(yōu)勢,打造生態(tài)旅游新樣板。
        (五)創(chuàng)新旅游營銷模式。積極探索“微營銷”模式,開通相城旅游官方微信、微站,3A級景區(qū)、星級酒店建設“微營銷”平臺,形成上下聯(lián)動的旅游“微營銷”體系。加強與同程網(wǎng)、攜程網(wǎng)、途牛網(wǎng)等戰(zhàn)略合作,開展線上、線下游客互動交流活動,達到以小博大、以輕博重的營銷效果
        (六)建設標準的旅游景區(qū)道路指示牌。按照《旅游景區(qū)(點)道路交通指引標志設置規(guī)范》的要求,在新建的中環(huán)快速、新蘇虞張公路和227省道、相城大道、陽澄湖路、太東路、廣濟北路等重點道路設置旅游景區(qū)道路指示牌,提升城市形象。
        (七)加大旅游行業(yè)監(jiān)管力度。牢固樹立“依法治旅”理念,持續(xù)開展旅游市場整治工作,依法打擊誘導、欺騙、宰客和強迫消費等行為。深化行業(yè)文明創(chuàng)建工作,加強旅游從業(yè)人員培訓,開展旅游景區(qū)和星級飯店、農(nóng)家樂明查暗訪,提升行業(yè)文明水平。加大旅游安全生產(chǎn)監(jiān)管和排查力度,完善旅游突發(fā)性事件應對機制。

        第二部分   2015年度收支預算情況說明
         

        一、部門收支預算總表
        本表反映部門年度總體收支預算情況
        2015年相城區(qū)旅游局一般公共預算撥款資金736.77萬元。
        1.收入預算
        (1)財政撥款:一般公共預算736.77萬元。
        (1)功能分類:文化體育與傳媒支出258萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出443.77萬元,住房保障支出35萬元。
        (2)經(jīng)濟分類(支出用途):按照支出用途分基本支出366.77萬元,項目支出370萬元。
        二、部門收入預算總表
        2015年相城區(qū)旅游局部門預算收入736.77萬元。
        一般公共預算736.77萬元,其中公共財政撥款(補助)資金366.77萬元,專項收入370萬元。
        三、部門支出預算總表
        2015年相城區(qū)旅游局部門支出預算736.77萬元,其中,基礎支出366.77萬元,專項支出370萬元。
        四、部門財政撥款收支預算
        2015年相城區(qū)旅游局收入預算(一般公共預算)736.77萬元;
        2015年相城區(qū)旅游局支出預算736.77萬元,其中基礎支出366.77萬元,專項支出370萬元。
        五、部門財政撥款支出預算表說明
        2015年相城區(qū)旅游局財政撥款支出預算按照政府收支分類科目的功能分類分:文化體育與傳媒支出258萬元,商務服務業(yè)支出478.77萬元。
        六、部門財政撥款基本支出預算表說明
        2015年相城區(qū)旅游局財政撥款基本支出366.77萬元。按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類:工資福利支出223萬元,商品和服務支出143.77萬元。
        七、政府性基金支出預算表說明
        2015年相城區(qū)旅游局沒有政府性基金支出預算。
        八、一般公共預算收支預算總表說明
        2015年相城區(qū)旅游局一般公共預算總收入736.77萬元。其中:公共財政撥款(補助)資金支出366.77萬元;專項收入370萬元。
        2015年相城區(qū)旅游局支出預算736.77萬元。其中基本支出366.77萬元;項目支出370萬元。
        九、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表說明
        2015年相城區(qū)旅游局文化體育與傳媒支出258萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出478.77萬元。
        十、一般公共預算基本支出預算表說明
        一般公共預算基本支出預算366.77萬元,工資福利支出223萬元,商品和服務支出143.77萬元。
        十一、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表說明
        一般公共預算機關運行經(jīng)費143.77萬元。
        十二、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表說明
        2015年度相城區(qū)旅游局 “三公”經(jīng)費預算支出16萬元。其中,公務接待費7萬元,因公出國境9萬元。會議費4萬元,培訓費3萬元。
        2015年“三公”經(jīng)費預算16萬元與2014年“三公”經(jīng)費預算3.5萬相比,增加78%。增加原因:
        1、2015年預計省、市旅游局分別有一次出國旅游推介活動。2014年無因公出國費安排,2015年預算9萬,增加100%。
        2、公務接待費2015年預算7萬與2014年預算3.5萬相比,增加50%,隨著我區(qū)相城旅游業(yè)的不斷發(fā)展,景點景區(qū)趨于成熟,參觀學習人員增加,秉著例行勤儉節(jié)約的前提下增加公務接待預算。

        附件: 蘇州相城區(qū)2015年度預算公開(旅游局).xls


         

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