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        2014年相城區(qū)公路處決算公開(kāi)說(shuō)明

        來(lái)源: 發(fā)布日期: 2016-06-24 00:43 訪問(wèn)量:字體:

        第一部分  部門(mén)概況
        一、主要職能
        (1)參與制定并執(zhí)行全區(qū)公路行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)政策,參與編制全市公路行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃,并組織實(shí)施;執(zhí)行全區(qū)公路年度養(yǎng)護(hù)收支計(jì)劃;負(fù)責(zé)公路行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作及信息調(diào)查工作。
        (2)參與全區(qū)公路養(yǎng)護(hù)改善工程項(xiàng)目的前期工作、設(shè)計(jì)審查和后期評(píng)價(jià)、竣工驗(yàn)收工作;負(fù)責(zé)公路養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)、養(yǎng)護(hù)技術(shù)、養(yǎng)護(hù)作業(yè)的行業(yè)管理。
        (3)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路路政管理;依法維護(hù)路產(chǎn)路權(quán),負(fù)責(zé)路政案件查處、超限車(chē)輛治理,審批路政管理的一般許可事項(xiàng)的具體工作。
        (4)負(fù)責(zé)公路路網(wǎng)信息的收集、處置、發(fā)布;組織路網(wǎng)調(diào)度。
        (5)負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)國(guó)道、省道、縣道的養(yǎng)護(hù)管理工作,對(duì)鄉(xiāng)道、村道養(yǎng)護(hù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)管。
        (6)負(fù)責(zé)交通安全設(shè)施的監(jiān)督管理;監(jiān)督檢查公路養(yǎng)護(hù)及施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的管理,做好公路行業(yè)的安全工作。
        (7)負(fù)責(zé)公路養(yǎng)護(hù)機(jī)械化的行業(yè)管理;制定并執(zhí)行全區(qū)公路養(yǎng)護(hù)機(jī)械化的發(fā)展規(guī)劃、政策措施
        二、部門(mén)2014年主要工作任務(wù)及目標(biāo)
            2014年全處工作主要目標(biāo)是:大力推進(jìn)農(nóng)村公路管養(yǎng)及安保工程示范鎮(zhèn)創(chuàng)建工作,力爭(zhēng)1個(gè)示范鎮(zhèn)創(chuàng)建達(dá)標(biāo)。確保干線公路好路率100%,縣道優(yōu)良率和鄉(xiāng)村公路好路率達(dá)到90%和80%以上。確保養(yǎng)護(hù)大中修工程優(yōu)良率85%以上,合格率100%。繼續(xù)深化“和行365”品牌創(chuàng)建工作,力爭(zhēng)省局第四屆服務(wù)品牌命名。加大治超力度,健全治超網(wǎng)絡(luò),全年開(kāi)展“馭路”24小時(shí)治超行動(dòng)。完成縣道小修保養(yǎng)、清掃保潔、應(yīng)急專(zhuān)項(xiàng)工程及縣道大中修工程。
        具體目標(biāo)是:
        (一)路網(wǎng)管理。堅(jiān)持路政、養(yǎng)護(hù)聯(lián)合巡查,強(qiáng)化全路網(wǎng)日常監(jiān)管,做好重點(diǎn)工程施工路段安全監(jiān)管,提高路面隱患處置率和違法案件查處率。
        (二)超限治理。積極協(xié)調(diào)地方政府、部門(mén),全力配合市處建設(shè)新312國(guó)道望虞河大橋超限不停車(chē)檢測(cè)系統(tǒng)。保持超限治理工作“思想不松、力度不減、標(biāo)準(zhǔn)不降”,堅(jiān)持裝備建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)雙管齊下,實(shí)現(xiàn)干線公路、農(nóng)村公路的聯(lián)查共管。
        (三)綜合整治。深入開(kāi)展城鄉(xiāng)路域環(huán)境整治行動(dòng),對(duì)轄區(qū)縣道、中環(huán)快速路太陽(yáng)路施工路段開(kāi)展集中整治,消除非標(biāo)、違法道口等違法行為,有效凈化縣道路域環(huán)境。針對(duì)百姓關(guān)注度較高的工程車(chē)輛拋灑滴漏、馬路市場(chǎng)等現(xiàn)象,聯(lián)合城管、交警部門(mén)、屬地政府開(kāi)展集中整治。
        (四)執(zhí)法服務(wù)。加強(qiáng)路網(wǎng)服務(wù)信息化水平,順利啟動(dòng)路網(wǎng)管理與應(yīng)急指揮中心建設(shè)。認(rèn)真開(kāi)展“五項(xiàng)執(zhí)法”行動(dòng),在完善制度、加強(qiáng)監(jiān)督、開(kāi)展培訓(xùn)、便民利民等方面內(nèi)練內(nèi)功、外塑形象,努力打造“五型”執(zhí)法隊(duì)伍。推進(jìn)路政服務(wù)品牌“馭路者”的創(chuàng)建工作,加快完善品牌標(biāo)示、核心精神、宣傳口號(hào)、文化手冊(cè),擴(kuò)大服務(wù)品牌知名度。開(kāi)展廣場(chǎng)法制宣傳和“送法下鄉(xiāng)”活動(dòng),提升執(zhí)法規(guī)范化、服務(wù)人性化、隊(duì)伍高效化。
        (五)安全監(jiān)管方面。以保障春運(yùn)、汛期、“青奧會(huì)”和節(jié)假日期間的安全穩(wěn)定為目標(biāo),認(rèn)真開(kāi)展“安全生產(chǎn)百日行動(dòng)”、“安全生產(chǎn)月”、“打非治違”、“六打六治”等活動(dòng),加強(qiáng)施工路段、養(yǎng)護(hù)工區(qū)、應(yīng)急基地、辦公區(qū)域的安全監(jiān)管,做好養(yǎng)護(hù)作業(yè)、路政執(zhí)法過(guò)程中的安全防范,對(duì)苗頭性問(wèn)題及時(shí)采取預(yù)防措施,防患于未然。

        第二部分   2014年度決算情況說(shuō)明
        各表簡(jiǎn)要說(shuō)明如下:
        (一)收入支出決算總表
        2014年決算收支2894.8萬(wàn)元。
        1.收入決算
        (1)財(cái)政撥款2347萬(wàn)元,為區(qū)級(jí)財(cái)政撥付的資金。
        (2)事業(yè)收入547.8萬(wàn)元,單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
            2.支出決算
        功能分類(lèi):按照政府收支分類(lèi)科目的功能分類(lèi)“類(lèi)”級(jí)科目填列。一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0.7萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1124.9萬(wàn)元,交通運(yùn)輸(類(lèi))支出1769.2萬(wàn)元。
           (二)收入決算表
        2014年收入決算2894.8萬(wàn)元。
        (三)支出決算表
        2014年支出2894.8萬(wàn)元。其中一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0.7萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1124.9萬(wàn)元,交通運(yùn)輸(類(lèi))支出1769.2萬(wàn)元。
        (四)財(cái)政撥款收入支出決算總表
        2014年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款數(shù)2894.8萬(wàn)元;支出公共預(yù)算財(cái)政撥款2894.8萬(wàn)元。
        (五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
        2014年一般公共預(yù)算財(cái)政撥收支1769.8萬(wàn)元。其中基本支出975.7萬(wàn)元,項(xiàng)目支出794.1萬(wàn)元。
        (六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
            2014年財(cái)政撥款基本支出決算975.7萬(wàn)元。其中:工資福利支出728.5萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出84.2萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助163萬(wàn)元。
        (七)“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況統(tǒng)計(jì)表
        2014年,蘇州市相城區(qū)公路管理處“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算70.8萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)8.5萬(wàn)元,占12%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)23.8萬(wàn)元,占33.62%,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.5萬(wàn)元,占54.38%。
        2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算70.8萬(wàn)元,比13年決算108.4萬(wàn)元減少了37.6萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用比13年決算減少了27.6萬(wàn)元,我處厲行節(jié)約,嚴(yán)格按規(guī)定使用車(chē)輛。公務(wù)接待費(fèi)支出比13年減少了10萬(wàn)元。八項(xiàng)規(guī)定以來(lái)我處嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,接待費(fèi)用有所降低。
        (八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
            政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出1124.9萬(wàn)元。
        第三部分   名詞解釋
        一、財(cái)政撥款:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。
        二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,其中:財(cái)政專(zhuān)戶管理資金填列事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。
        三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
        四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
        五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
        六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位“本級(jí)橫向財(cái)政撥款”和“非本級(jí)財(cái)政撥款”,以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
        七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
        八、一般公共服務(wù)(類(lèi))支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政部門(mén)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
        九、農(nóng)林水事務(wù)(類(lèi))支出:指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出等。如區(qū)水利局及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展水利管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
        十、交通運(yùn)輸(類(lèi))支出:指交通運(yùn)輸和郵政方面的支出。包括公路運(yùn)輸支出、水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出。如區(qū)交通局及所屬單位開(kāi)展交通運(yùn)輸管理活動(dòng)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。
        十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類(lèi))支出:指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
        十二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
        十三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
        十四、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
         
        第四部分   2014年度決算表
         
        附件:
        (一)收入支出決算總表;
        (二)收入決算表;
        (三)支出決算表;
        (四)財(cái)政撥款收入支出決算總表;
        (五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表;
        (六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表;
        (七)“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況統(tǒng)計(jì)表;
        (八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表。

        附件: 2014年度蘇州相城區(qū)公路管理處部門(mén)決算公開(kāi)格式.xls


         

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