第一部分 部門概況
一、 主要職能
(一)貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)運(yùn)輸行業(yè)管理方面的法律法規(guī)、方針政策,按照運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,引導(dǎo)運(yùn)輸業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)發(fā)展。
(二)負(fù)責(zé)全區(qū)水陸旅客、貨物運(yùn)輸行業(yè)管理,履行行政受理、許可和日常監(jiān)管職責(zé),并負(fù)責(zé)做好春運(yùn)、假日運(yùn)輸和搶險(xiǎn)救災(zāi)、突發(fā)性公共事件等緊急運(yùn)輸任務(wù)的組織協(xié)調(diào)工作。
(三)負(fù)責(zé)全區(qū)公共交通(公路出租運(yùn)輸)、道路客貨站場、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)等運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)的行業(yè)管理,參與制訂站場建設(shè)規(guī)劃。
(四)負(fù)責(zé)維護(hù)全區(qū)水陸運(yùn)輸市場秩序,按法定程序稽查違章行為,并依法作出行政處罰。
(五)負(fù)責(zé)全區(qū)運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)統(tǒng)計(jì)、考核工作。
(六)承辦上級(jí)部門交辦的其它工作任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
相城區(qū)運(yùn)輸管理處(相城區(qū)交通局運(yùn)政稽查大隊(duì))2014年度部門僅包含相城區(qū)運(yùn)輸管理處(相城區(qū)交通局運(yùn)政稽查大隊(duì))一個(gè)單位的收入和支出數(shù)據(jù)。
三、2014年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
2014年運(yùn)管(運(yùn)政稽查)重點(diǎn)工作目標(biāo),有三大方面:
一是行政工作:1、嚴(yán)格執(zhí)行局下發(fā)的公務(wù)用車、外出管理等規(guī)章制度,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。2、逐步完善單位規(guī)范化建設(shè)。3、做好各類臺(tái)帳的收集、登記、整理、歸檔工作。4、做好單位工作人員的日??己斯ぷ鳌?br />
二是交通行業(yè)管理:1、積極配合市、區(qū)的文明創(chuàng)建工作。2、貫徹區(qū)委相關(guān)精神,積極為企業(yè)減負(fù)、送服務(wù)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企業(yè)和基層。3、依法行政、規(guī)范執(zhí)法、文明執(zhí)法,杜絕“三亂”現(xiàn)象。4、加大“黑車”、“非法?;愤\(yùn)輸”等打擊力度;做好高鐵地區(qū)的運(yùn)政工作。5、積極開展基層法制宣傳,開展行政指導(dǎo)工作。6、協(xié)調(diào)完善轄區(qū)公交線網(wǎng)布局及調(diào)整。7、加強(qiáng)駕校、出租車等行業(yè)的規(guī)范化指導(dǎo)工作。8、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,遏制重特大安全事故發(fā)生。
三是黨建精神文明建設(shè):1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)。2、加強(qiáng)黨建工作,嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定,以黨建組織、紀(jì)律、宣傳工作為抓手,抓好支部建設(shè)。3、積極開展納稅人評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)活動(dòng),全面提升交通行業(yè)干部隊(duì)伍清廉和服務(wù)形象。5、深入開展效能建設(shè),促進(jìn)政務(wù)公開,提升單位工作效率。6、做好信訪工作,切實(shí)把矛盾化解在基層,解決在萌芽狀態(tài)。7、圓滿完成人大建議、政協(xié)提案辦理工作。8、抓好工青婦群團(tuán)工作,開展有針對(duì)性的各項(xiàng)活動(dòng)。9、積極配合開展好“愛心助殘、幫困助學(xué)”和局鎮(zhèn)(村)掛鉤幫扶等活動(dòng)。
第二部分 2014年度決算情況說明
各表簡要說明如下:
(一)收支決算總表說明
2014年決算收支548.5萬元。
1.收入決算
(1)財(cái)政撥款:一般公共預(yù)算安排的財(cái)政撥款548.5萬元。
(2)其他收入:0萬元。
2.支出決算
(1)功能分類:按照政府收支分類科目的功能分類“類”級(jí)科目填列。交通運(yùn)輸支出548.5萬元。
(二)收入決算表
2014年收入決算548.5萬元。其中財(cái)政撥款548.5萬元,其他收入0萬元
(三)支出決算表
2014年支出548.5萬元。其中:基本支出474萬元;項(xiàng)目支出74.5萬元。
(四)財(cái)政撥款收支決算總表說明
2014年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款數(shù)548.5萬元;支出公共預(yù)算財(cái)政撥款548.5萬元。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
2014年相城區(qū)交通局運(yùn)管處一般公共預(yù)算財(cái)政撥收支548.5萬元。其中基本支出474萬元;項(xiàng)目支出74.5萬元。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
2014年財(cái)政撥款基本支出決算474萬元。其中:工資福利支出379.7萬元、商品和服務(wù)支出12.8萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助79.7萬元,其他資本性支出1.8萬元。
(七)“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況統(tǒng)計(jì)表
本表反映部門年度 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
2013年度三公經(jīng)費(fèi)一共使用108.35萬元,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)89.76萬元,國內(nèi)公務(wù)接待支出18.59萬元,無外事接待費(fèi)用支出。
2014年度三公經(jīng)費(fèi)一共使用32.6萬元,2014年預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)96.74萬元,同比降低66.3%,八項(xiàng)規(guī)定以來我處嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,相對(duì)2013年度減少支出75.75萬元,減少比例69.91%。具體明細(xì)如下:
1、2013、2014年沒有因公出國(境)費(fèi)支出。
2、2014年公務(wù)用車10輛,運(yùn)行經(jīng)費(fèi)31萬元,同比減少58.76萬元,減少比例65.46%,我處厲行節(jié)約,嚴(yán)格按規(guī)定使用車輛。
3、2014年度相城區(qū)交通局使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待20批次,400人次,合計(jì)支出1.6萬元,相對(duì)2013年度減少支出16.99萬元,減少比例91.39%,因八項(xiàng)規(guī)定以來我處嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。無外事接待費(fèi)用支出。
2014年度決算情況說明
一、收入支出總體情況
(一)收入總計(jì)548.50萬元。包括:
1、財(cái)政撥款548.50萬元,為區(qū)級(jí)財(cái)政撥付的資金
(二)支出總計(jì)548.50萬元。結(jié)合本部門具體實(shí)際予以解釋如下:
1、交通運(yùn)輸支出548.50萬元,主要用于行政運(yùn)行、公路運(yùn)輸管理的工作經(jīng)費(fèi)。
二、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。
(一)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況
蘇州市相城區(qū)運(yùn)輸管理處(相城區(qū)交通局運(yùn)政稽查大隊(duì))2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出548.50萬元,占本年支出的100%。其中:基本支出474萬元,占本年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的86.42%;項(xiàng)目支出74.50萬元,占本年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的13.58%。
(二)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出構(gòu)成情況
蘇州市相城區(qū)運(yùn)輸管理處(相城區(qū)交通局運(yùn)政稽查大隊(duì))2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下二方面:行政運(yùn)行474萬元,占86.42%;公路運(yùn)輸管理74.50萬元,占13.58%。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2014年,蘇州市相城區(qū)運(yùn)輸管理處(相城區(qū)交通局運(yùn)政稽查大隊(duì))“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算32.60萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)1.60萬元,占4.91%。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,其中:財(cái)政專戶管理資金填列事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位“本級(jí)橫向財(cái)政撥款”和“非本級(jí)財(cái)政撥款”,以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政部門保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
九、農(nóng)林水事務(wù)(類)支出:指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。如區(qū)水利局及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展水利管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
十、交通運(yùn)輸(類)支出:指交通運(yùn)輸和郵政方面的支出。包括公路運(yùn)輸支出、水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出。如區(qū)交通局及所屬單位開展交通運(yùn)輸管理活動(dòng)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。
十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)支出:指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
十二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
第四部分 2014年度決算表
附件:
(一)收入支出決算總表;
(二)收入決算表;
(三)支出決算表;
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表;
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表;
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表;
(七)“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況統(tǒng)計(jì)表;
(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表。