第一部分 部門概況
(一)部門主要職責
作為協(xié)助處理區(qū)政府日常事務(wù)的綜合辦事機構(gòu),承擔著“牽頭協(xié)調(diào)、決策參謀、后勤保障、督查檢查”的主要職能。具體內(nèi)容有:
1、負責區(qū)政府會議的準備工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導組織實施會議決定事項。
2、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文,起草區(qū)政府領(lǐng)導部分講話稿和其他文稿。
3、辦理黨中央、國務(wù)院,省委、省政府,市委、市政府和上級其他有關(guān)部門發(fā)送給區(qū)政府的公文。研究區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)(街道、區(qū))政府(辦事處、管委會)請示區(qū)政府的事項,提出審核意見,報區(qū)政府領(lǐng)導審批。
4、督促檢查區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)(街道、區(qū))政府(辦事處、管委會)對中央、省、市和區(qū)政府決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導批示的貫徹落實情況。
5、負責區(qū)政府值班工作。
6、負責應(yīng)急管理工作。
7、負責全國、省、市和區(qū)人大、政協(xié)交區(qū)政府的有關(guān)議案、建議、提案的辦理工作。
8、負責向市政府辦公室報送重要政務(wù)信息。
9、負責組織或參與全區(qū)改革開放和經(jīng)濟社會發(fā)展重大問題的調(diào)查研究與決策咨詢,提出政策性建議和咨詢意見。
10、負責管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)全區(qū)外事工作。
11、負責管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)全區(qū)法制工作。
12、負責管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)全區(qū)金融工作。
13、指導全區(qū)政府信息公開工作,并具體承辦區(qū)政府信息公開事務(wù)。
14、指導、監(jiān)督區(qū)政府新聞發(fā)布工作。
15、負責區(qū)人民政府各部門及直屬單位、各鎮(zhèn)(街道、區(qū))政府(辦事處、管委會)印章的管理工作。
16、做好辦公室行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和人事、思想政治工作。17、辦理區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構(gòu)成情況
蘇州市相城區(qū)人民政府辦公室,掛“蘇州市相城區(qū)人民政府外事辦公室、蘇州市相城區(qū)人民政府法制辦公室、蘇州市相城區(qū)人民政府金融辦公室”牌子,為區(qū)政府工作部門,正科級建制。目前,區(qū)政府辦公室共有十個內(nèi)設(shè)科室,分別是秘書科、行政督查科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、金融科、外事管理科、法制管理科、應(yīng)急管理辦公室。截至2014年12月,共有在職工作人員39人,退休人員1名,其中,行政編制27人、行政附屬編制1人、后勤2人、全額事業(yè)編制9人。
第二部分 2014年度收支決算情況說明
各表簡要說明如下:
(一)收支決算總表說明
2014年決算收支2787.1萬元。
1.收入決算
(1)財政撥款:一般公共預(yù)算安排的財政撥款2787.1萬元。
2.支出決算
(1)功能分類:按照政府收支分類科目的功能分類“類”級科目填列。一般公共 服務(wù)支出2580.3萬元,公共安全支出20萬元,文化體育與傳媒支出100萬元,社會保障和就業(yè)支出5萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出76.8萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5萬元,
(二)收入決算表
2014年收入決算2787.1萬元,全部為財政撥款。
(三)支出決算表
2014年支出2787.1萬元。其中:基本支出1144.9萬元;項目支出1642.2萬元。
(四)財政撥款收支決算總表說明
2014年一般公共預(yù)算財政撥款數(shù)2787.1萬元;支出公共預(yù)算財政撥款2787.1萬元。
(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
2014年相城區(qū)住建局一般公共預(yù)算財政撥收支2787.1萬元。其中基本支出1144.9萬元,項目支出1642.2萬元。
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
2014年財政撥款基本支出決算1145萬元。其中:工資福利支出720.4萬元、商品和服務(wù)支出179.9萬元、對個人和家庭的補助238.4萬元。其他資本性支出6.3萬元。
(七)“三公”經(jīng)費決算情況統(tǒng)計表
本表反映部門年度 “三公”經(jīng)費支出情況。
2013年度三公經(jīng)費一共使用124.56萬元,因公出國(境)費支出24.75萬元,因公出國(境)出訪批次3團10人;公務(wù)用車運行經(jīng)費支出99.81萬元;國內(nèi)公務(wù)接待支出0元,外事接待費用支出0元。
2014年度三公經(jīng)費一共使用91.7元,與2014年預(yù)算一致。相對2013年度減少支出32.86元,減少比例26.23%。具體明細如下:
1、2014年因公出國(境)費支出4.3萬元,相對2013年度減少支出20.45萬元,減少比例78.97%;因公出國(境)出訪批次1團1人次,減少比例90%。
2、2014年公務(wù)用車運行經(jīng)費87.4萬元,相對2013年度減少支出12.41萬元,減少比例12.43%。
(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表。
本單位無政府性基金。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,其中:財政專戶管理資金填列事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
三、一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政部門保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)支出:指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
第四部分 2014年度決算表
(一)收入支出決算總表;
(二)收入決算表;
(三)支出決算表;
(四)財政撥款收入支出決算總表;
(五)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表;
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表;
(七)“三公”經(jīng)費決算情況統(tǒng)計表;
(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表。
附件: 蘇州相城區(qū)政府辦2014年度部門決算公開.xls