關(guān)于蘇州市相城區(qū)2014年預(yù)算執(zhí)行情況
和2015年總預(yù)算草案的報(bào)告
——2015年1月15日在區(qū)三屆人大四次會議上
相城區(qū)財(cái)政局局長 丁 儉
各位代表:
我受區(qū)人民政府委托,向大會報(bào)告相城區(qū)2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年總預(yù)算草案,請予以審議,并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席的同志提出意見。
一、2014年預(yù)算執(zhí)行情況及主要工作
2014年,在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,全區(qū)上下按照“解放思想求突破、改革創(chuàng)新促發(fā)展,加快邁出相城后發(fā)崛起新步伐”的總要求,緊緊圍繞區(qū)三屆人大三次會議提出的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),積極發(fā)揮財(cái)政職能作用,統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)、促改革、轉(zhuǎn)作風(fēng)等各項(xiàng)工作,全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好,全年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
(一)財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況(為快報(bào)數(shù),下同)
年初,經(jīng)區(qū)三屆人大三次會議審議通過的全區(qū)2014年公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算為664600萬元,比上年增長10%。政府性基金收入預(yù)算為324665萬元,其中:土地類基金收入預(yù)算為307265萬元,其他基金收入預(yù)算為17400萬元。基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為205600萬元。
在預(yù)算執(zhí)行過程中,由于受“營改增”試點(diǎn)、小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠等政策性減稅因素以及房地產(chǎn)增長放緩的影響,公共財(cái)政收入增速低于年初預(yù)計(jì)。此外,2014年財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券,下達(dá)我區(qū)額度9000萬元。根據(jù)《省政府辦公廳關(guān)于調(diào)整養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算管理方式的通知》(蘇政辦[2014]8號),養(yǎng)老保險(xiǎn)基金實(shí)行社會保障基金財(cái)政專戶管理,不再辦理繳庫手續(xù)?;谏鲜鲆蛩?,根據(jù)《預(yù)算法》及財(cái)政部《2009年地方政府債券預(yù)算管理辦法》(財(cái)預(yù)[2009]21號)第六條規(guī)定,經(jīng)區(qū)三屆人大常委會第十八次會議審議通過全區(qū)2014年公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整為658000萬元,政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為396422萬元,其中:土地類基金收入預(yù)算調(diào)整為377175萬元,其他政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為19247萬元?;攫B(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為205600萬元,當(dāng)年實(shí)際入庫收入數(shù)為67762萬元。
2014年全區(qū)完成公共財(cái)政預(yù)算收入658219萬元,比上年實(shí)績增長8.9%,為調(diào)整預(yù)算的100%,稅收占比為88.2%。政府性基金預(yù)算收入完成416048萬元,比上年實(shí)績下降22.2%,為調(diào)整預(yù)算的105%。其中:土地類基金收入完成396789萬元,其他政府性基金收入完成19259萬元。
(二)財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)三屆人大三次會議審議通過的全區(qū)2014年公共財(cái)政預(yù)算財(cái)力安排支出預(yù)算為438500萬元,經(jīng)區(qū)三屆人大常委會第十八次會議審議通過調(diào)整為445130萬元,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)及省市追加補(bǔ)助指標(biāo)調(diào)整為570559萬元。
2014年,全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出為506625萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)及省市追加補(bǔ)助指標(biāo),下同),為調(diào)整預(yù)算的88.8%,比上年增長3.7%。其功能分類執(zhí)行情況為:
一般公共服務(wù)支出61826萬元,為預(yù)算的91.2%;
國防支出634萬元,為預(yù)算的87.8%;
公共安全支出30197萬元,為預(yù)算的92.3%;
教育支出83998萬元,為預(yù)算的85.9%;
科學(xué)技術(shù)支出16566萬元,為預(yù)算的82.2%;
文化體育與傳媒支出4828萬元,為預(yù)算的80.2%;
社會保障和就業(yè)支出36113萬元,為預(yù)算的95.6%;
醫(yī)療衛(wèi)生支出32611萬元,為預(yù)算的97.1%;
節(jié)能環(huán)保支出13130萬元,為預(yù)算的51.9%;
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出118166萬元,為預(yù)算的97.5%;
農(nóng)林水事務(wù)支出57525萬元,為預(yù)算的84.8%;
交通運(yùn)輸支出33597萬元,為預(yù)算的89.2%;
資源勘探電力信息等事務(wù)支出3219萬元,為預(yù)算的67.5%;
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出4545萬元,為預(yù)算的64.8%;
援助其他地區(qū)支出2353萬元,為預(yù)算的100%;
國土資源氣象、住房保障及糧油物資儲備支出6604萬元,為預(yù)算的95.2%;
債務(wù)付息支出696萬元,為預(yù)算的100%;
其他支出17萬元,為預(yù)算的17.5%。
區(qū)三屆人大三次會議審議通過的全區(qū)2014年政府性基金財(cái)力支出預(yù)算為324665萬元,經(jīng)區(qū)三屆人大常委會第十八次會議審議通過調(diào)整政府性基金支出預(yù)算為379470萬元,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)及省市追加補(bǔ)助指標(biāo),政府性基金支出預(yù)算為533466萬元。
2014年,全區(qū)政府性基金支出為422681萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)及省市追加補(bǔ)助指標(biāo)),為調(diào)整預(yù)算的80%,比上年實(shí)績下降23.6%。其執(zhí)行情況為:土地類基金支出為403479萬元,其他政府性基金支出為23202萬元。
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出為67762萬元。
(三)財(cái)力平衡情況
全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好,當(dāng)年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收支平衡,政府性基金收支凈結(jié)余19431萬元,其中主要是文教基金凈結(jié)余17037萬元,殘疾人就業(yè)保障金凈結(jié)余2394萬元。
(四)2014年實(shí)施財(cái)政預(yù)算的主要工作
1、依法組織收入,財(cái)政收入穩(wěn)定增長
全區(qū)兩級財(cái)稅部門堅(jiān)持把組織財(cái)政收入作為全年工作的重中之重,認(rèn)真分析財(cái)政收入執(zhí)行情況,實(shí)時(shí)把握財(cái)政收入動態(tài)變化趨勢。加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),及時(shí)分解落實(shí)收入目標(biāo),實(shí)行壓力傳導(dǎo)。全面推進(jìn)稅收征管保障工作,深入開展稅源清理,加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)管,綜合治稅成效顯著。落實(shí)非稅收入收繳辦法,進(jìn)一步規(guī)范非稅收入管理。
2、支持轉(zhuǎn)型升級,提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量
充分發(fā)揮財(cái)政資金運(yùn)用靈活、作用直接、引導(dǎo)性強(qiáng)的優(yōu)勢,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),明確支持重點(diǎn),加快推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。優(yōu)化整合財(cái)政扶持資金,重點(diǎn)用于技術(shù)改造等項(xiàng)目,加快淘汰落后產(chǎn)能。落實(shí)政府采購政策功能,支持中小企業(yè)發(fā)展。全面支持陽澄湖人才計(jì)劃,充分發(fā)揮人才引領(lǐng)作用。組織開展集中服務(wù)企業(yè)活動,建立與企業(yè)良性互動機(jī)制。
3、突出民生優(yōu)先,推進(jìn)社會事業(yè)改善
全面落實(shí)各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)保障、補(bǔ)助政策,支持教育現(xiàn)代化發(fā)展和中小學(xué)校建設(shè)工程。實(shí)施文化惠民工程,完善公共文化服務(wù)體系,提升公共文化服務(wù)能力。支持醫(yī)療衛(wèi)生體制改革,引入商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)制,完善醫(yī)療救助政策。進(jìn)一步向社會保障傾斜,逐步提高養(yǎng)老、低保和最低工資等社會保障標(biāo)準(zhǔn),不斷推進(jìn)以就業(yè)等為重點(diǎn)的保障體系建設(shè)。落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制,加強(qiáng)濕地、水域等重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)保護(hù)。支持農(nóng)村橋梁建設(shè),優(yōu)先安排經(jīng)濟(jì)薄弱村和規(guī)劃保留村的公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目,制定農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)實(shí)施意見,提升農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障水平,促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4、完善體制機(jī)制,創(chuàng)新財(cái)政管理手段
按照財(cái)政預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績效評價(jià)、財(cái)政監(jiān)督“四位一體”的要求,堅(jiān)持體制機(jī)制創(chuàng)新,全面推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理。研究制定區(qū)級財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法,保障資金安全、高效運(yùn)行。進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金就地就近監(jiān)管工作,有效加強(qiáng)對項(xiàng)目資金的監(jiān)管。認(rèn)真落實(shí)區(qū)推進(jìn)預(yù)算績效管理工作的指導(dǎo)意見,強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任和效率。規(guī)范區(qū)預(yù)算單位政府采購行為,推進(jìn)政府購買服務(wù)工作,拓展服務(wù)類項(xiàng)目采購范圍。實(shí)施行政事業(yè)單位資產(chǎn)信息化管理,規(guī)范資產(chǎn)配置,降低行政成本。著力激活財(cái)政存量資金,建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機(jī)制。做好預(yù)決算公開工作,試點(diǎn)公開9個(gè)部門的預(yù)算信息和“三公”經(jīng)費(fèi)情況。落實(shí)區(qū)政府性債務(wù)管理實(shí)施細(xì)則,掌握存量債務(wù)底數(shù),集中統(tǒng)一管理、控制債務(wù)規(guī)模,防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
在肯定成績的同時(shí),我們必須清醒地看到當(dāng)前財(cái)政工作還遇到多方面的矛盾和困難:財(cái)政收入結(jié)構(gòu)還不夠優(yōu)化,保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固,財(cái)政收入下行壓力較大;財(cái)政剛性支出增長較快,財(cái)政收支矛盾仍然突出;深化財(cái)稅體制改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度任重道遠(yuǎn);政府性債務(wù)的潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。這些問題必須引起我們足夠的重視,并在今后工作中切實(shí)加以解決。
二、2015年總預(yù)算草案
2015年預(yù)算安排總的指導(dǎo)思想是:深入貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆四中全會精神,按照區(qū)委和上級財(cái)政部門的部署要求,積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)核心要求,開源節(jié)流、改革創(chuàng)新、厲行法治,充分發(fā)揮財(cái)政職能作用,全力提升發(fā)展質(zhì)量、提高財(cái)政績效,不斷增強(qiáng)體制活力、增進(jìn)民生幸福,加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度,努力開創(chuàng)財(cái)政工作新局面。
預(yù)算安排遵循的基本原則:一是收入預(yù)算實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、保質(zhì)保量。二是支出預(yù)算統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓?;局С鲋攸c(diǎn)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)等剛性支出,嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”等行政性開支增長;項(xiàng)目支出重點(diǎn)保民生、促發(fā)展,保障全區(qū)各項(xiàng)重點(diǎn)支出的需要。
按照新《預(yù)算法》的要求,2015年區(qū)本級財(cái)政預(yù)算安排情況為區(qū)級、開發(fā)區(qū)、高鐵新城、度假區(qū)、元和街道、太平街道、黃橋街 道的預(yù)算匯總情況。根據(jù)財(cái)政部完善政府預(yù)算體系的通知精神,2015年度部分政府性基金項(xiàng)目轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算,一般公共預(yù)算收入口徑相應(yīng)有所調(diào)整。
(一)一般公共預(yù)算草案
(1)全區(qū)一般公共預(yù)算草案
依據(jù)全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃及新《預(yù)算法》規(guī)定,全區(qū)2015年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為687500萬元,同口徑比上年增長7.5%。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算規(guī)定,預(yù)計(jì)全區(qū)一般公共預(yù)算可用財(cái)力為454946萬元,一般公共預(yù)算支出安排454946萬元,當(dāng)年收支平衡。
(2)區(qū)本級一般公共預(yù)算草案
2015年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為478131萬元,增長7.6%。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算規(guī)定,預(yù)計(jì)區(qū)本級一般公共預(yù)算可用財(cái)力為365541萬元,區(qū)本級一般公共預(yù)算支出安排為365541萬元,當(dāng)年收支平衡。
2015年區(qū)本級一般公共預(yù)算收支安排情況如下:
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相城區(qū)2015年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入預(yù)算表 |
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單位:萬元 |
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項(xiàng) 目 |
區(qū)本級 |
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小計(jì) |
區(qū)級 |
開發(fā)區(qū) |
高鐵新城 |
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預(yù)算 |
增幅% |
預(yù)算 |
增幅% |
預(yù)算 |
增幅% |
預(yù)算 |
增幅% |
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一般公共預(yù)算收入 |
478131 |
7.6 |
93485 |
3.5 |
113680 |
10.0 |
28426 |
17.5 |
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1、稅收收入 |
422925 |
7.6 |
58449 |
3.0 |
105940 |
9.5 |
27388 |
17.6 |
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2、行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
17700 |
4.3 |
17700 |
4.3 |
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3、國有資源(資產(chǎn)) |
7340 |
80.0 |
7328 |
80.0 |
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12 |
-7.7 |
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4、其他收入 |
30166 |
7.0 |
10008 |
2.0 |
7740 |
17.2 |
1026 |
15.7 |
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續(xù)表 |
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項(xiàng) 目 |
區(qū)本級 |
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度假區(qū) |
元和街道 |
太平街道 |
黃橋街道 |
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預(yù)算 |
增幅% |
預(yù)算 |
增幅% |
預(yù)算 |
增幅% |
預(yù)算 |
增幅% |
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|
一般公共預(yù)算收入 |
4600 |
8.0 |
164850 |
12.7 |
36680 |
8.3 |
36410 |
10.0 |
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|
1、稅收收入 |
4350 |
7.8 |
159000 |
12.7 |
34098 |
8.2 |
33700 |
10.0 |
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|
2、行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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3、國有資源(資產(chǎn)) |
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4、其他收入 |
250 |
26.8 |
5850 |
15.2 |
2582 |
9.9 |
2710 |
10.0 |
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相城區(qū)2015年區(qū)本級一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(功能分類) |
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單位:萬元 |
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功能分類名稱 |
區(qū)本級 |
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小計(jì) |
區(qū)級 |
開發(fā)區(qū) |
高鐵新城 |
|
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一般公共預(yù)算支出 |
365541 |
173506 |
73030 |
22583 |
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一、一般公共服務(wù)支出 |
71687 |
39112 |
10275 |
10634 |
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二、國防支出 |
486 |
486 |
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三、公共安全支出 |
34213 |
16173 |
6435 |
1631 |
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四、教育支出 |
68999 |
25734 |
10436 |
960 |
|
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五、科學(xué)技術(shù)支出 |
10317 |
9758 |
426 |
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六、文化體育與傳媒支出 |
2682 |
1726 |
408 |
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七、社會保障和就業(yè)支出 |
30675 |
18124 |
2555 |
165 |
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八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
32264 |
13686 |
4565 |
85 |
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九、節(jié)能環(huán)保支出 |
1940 |
1940 |
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十、農(nóng)林水支出 |
27660 |
8128 |
13108 |
1257 |
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十一、其他支出 |
84617 |
38638 |
24822 |
7851 |
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續(xù)表 |
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功能分類名稱 |
區(qū)本級 |
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度假區(qū) |
元和街道 |
太平街道 |
黃橋街道 |
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一般公共預(yù)算支出 |
1480 |
63786 |
14230 |
16927 |
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一、一般公共服務(wù)支出 |
300 |
6513 |
2265 |
2589 |
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二、國防支出 |
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三、公共安全支出 |
|
6691 |
1409 |
1874 |
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四、教育支出 |
1170 |
19893 |
4962 |
5843 |
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五、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
133 |
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、文化體育與傳媒支出 |
|
409 |
75 |
63 |
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七、社會保障和就業(yè)支出 |
10 |
6172 |
2087 |
1561 |
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八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
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8206 |
1675 |
4047 |
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九、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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十、農(nóng)林水支出 |
|
4772 |
276 |
119 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、其他支出 |
|
10996 |
1480 |
830 |
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|
相城區(qū)2015年區(qū)本級一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(經(jīng)濟(jì)分類) |
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|
單位:萬元 |
|
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|
經(jīng)濟(jì)分類名稱 |
合 計(jì) |
區(qū) 級 |
開發(fā)區(qū) |
高鐵新城 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算支出 |
365541 |
173506 |
73030 |
22583 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、工資福利支出 |
132918 |
58166 |
25574 |
1919 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、商品和服務(wù)支出 |
102472 |
53222 |
20768 |
11032 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30629 |
12015 |
2965 |
1170 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
20493 |
16458 |
2402 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、債務(wù)利息支出 |
1066 |
1066 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、基本建設(shè)支出 |
6880 |
395 |
6485 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
七、其他資本性支出 |
52369 |
18427 |
10480 |
7862 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
八、其他支出 |
18712 |
13757 |
4355 |
600 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
續(xù)表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類名稱 |
度假區(qū) |
元和街道 |
太平街道 |
黃橋街道 |
|
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|
一般公共預(yù)算支出 |
1480 |
63786 |
14230 |
16927 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、工資福利支出 |
1343 |
27876 |
9694 |
8347 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、商品和服務(wù)支出 |
|
11390 |
1840 |
4221 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
137 |
9508 |
2345 |
2489 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
1633 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、債務(wù)利息支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、基本建設(shè)支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
七、其他資本性支出 |
|
13380 |
351 |
1869 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
八、其他支出 |
|
|
|
|
|
(二)政府性基金預(yù)算草案
(1)全區(qū)政府性基金預(yù)算
2015年全區(qū)政府性基金收入安排為602860萬元,比上年增長44.9%。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算規(guī)定,預(yù)計(jì)全區(qū)政府性基金可用財(cái)力為602860萬元,政府性基金支出安排為602860萬元。
(2)區(qū)本級政府性基金預(yù)算
2015年區(qū)本級政府性基金收入安排為507943萬元,比上年增長46.2%。根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算規(guī)定,預(yù)計(jì)區(qū)本級政府性基金可用財(cái)力為507943萬元。區(qū)本級政府性基金支出安排為507943萬元,當(dāng)年收支平衡。
相城區(qū)2015年區(qū)本級政府性基金收支安排情況如下:
相城區(qū)2015年區(qū)本級政府性基金收入預(yù)算表 |
||||||||
單位:萬元 |
||||||||
項(xiàng) 目 |
區(qū)本級 |
|||||||
小計(jì) |
區(qū)級 |
開發(fā)區(qū) |
高鐵新城 |
|||||
預(yù)算 |
增幅% |
預(yù)算 |
增幅% |
預(yù)算 |
增幅% |
預(yù)算 |
增幅% |
|
政府性基金收入 |
507943 |
46.2 |
221516 |
5.8 |
168435 |
350.0 |
100000 |
110.0 |
一、城市公用事業(yè)附加收入 |
3200 |
|
3200 |
|
|
|
|
|
二、國有土地使用權(quán)出讓金收入 |
443315 |
43.0 |
186765 |
5.0 |
147860 |
350.0 |
92090 |
110.0 |
三、國有土地收益基金收入 |
41897 |
220.0 |
19547 |
5.2 |
13560 |
350.0 |
7500 |
110.0 |
四、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 |
2136 |
280.0 |
944 |
5.2 |
680 |
350.0 |
410 |
110.0 |
五、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 |
14385 |
|
8050 |
|
6335 |
350.0 |
|
|
六、彩票公益金收入 |
3010 |
|
3010 |
|
|
|
|
|
續(xù)表
項(xiàng) 目 |
區(qū)本級 |
|
|||||||||||||||||
度假區(qū) |
元和街道 |
太平街道 |
黃橋街道 |
|
|||||||||||||||
預(yù)算 |
增幅% |
預(yù)算 |
增幅% |
預(yù)算 |
增幅% |
預(yù)算 |
增幅% |
|
|||||||||||
政府性基金收入 |
|
|
|
|
9871 |
-40.0 |
8121 |
-50.0 |
|
||||||||||
一、城市公用事業(yè)附加收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
二、國有土地使用權(quán)出讓金收入 |
|
|
|
|
9139 |
-40.0 |
7461 |
-50.0 |
|
||||||||||
三、國有土地收益基金收入 |
|
|
|
|
680 |
-40.0 |
610 |
-50.0 |
|
||||||||||
四、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 |
|
|
|
|
52 |
-40.0 |
50 |
-50.0 |
|
||||||||||
五、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
六、彩票公益金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
相城區(qū)2015年區(qū)本級政府性基金支出預(yù)算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||||||||||||
|
項(xiàng) 目 |
區(qū)本級 |
|||||||||||||||||
|
小計(jì) |
區(qū)級 |
開發(fā)區(qū) |
高鐵新城 |
|||||||||||||||
|
政府性基金支出 |
507943 |
221516 |
168435 |
100000 |
||||||||||||||
|
一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
504933 |
218506 |
168435 |
100000 |
||||||||||||||
|
1、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
443315 |
186765 |
147860 |
92090 |
||||||||||||||
|
2、城市公用事業(yè)附加安排的支出 |
3200 |
3200 |
|
|
||||||||||||||
|
3、國有土地收益基金支出 |
41897 |
19547 |
13560 |
7500 |
||||||||||||||
|
4、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 |
2136 |
944 |
680 |
410 |
||||||||||||||
|
5、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
14385 |
8050 |
6335 |
|
||||||||||||||
|
二、其他支出( 彩票公益金安排的支出) |
3010 |
3010 |
|
|
||||||||||||||
|
續(xù)表 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
項(xiàng) 目 |
區(qū)本級 |
|||||||||||||||||
|
度假區(qū) |
元和街道 |
太平街道 |
黃橋街道 |
|||||||||||||||
|
政府性基金支出 |
|
|
9871 |
8121 |
||||||||||||||
|
一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
9871 |
8121 |
||||||||||||||
|
1、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|
|
9139 |
7461 |
||||||||||||||
|
2、城市公用事業(yè)附加安排的支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
3、國有土地收益基金支出 |
|
|
680 |
610 |
||||||||||||||
|
4、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 |
|
|
52 |
50 |
||||||||||||||
|
5、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
二、其他支出( 彩票公益金安排的支出) |
|
|
|
|
(三)區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2015年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排1500萬元,根據(jù)《相城區(qū)區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算管理辦法的通知》(相政辦[2014]103號),為區(qū)屬國有公司在投資經(jīng)營過程中按規(guī)定上繳的收入。
區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排1500萬元,統(tǒng)籌用于水務(wù)公司污水處理設(shè)施建設(shè)。
(四)全區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2015年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排366573萬元,其中:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為217119萬元,失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為12366萬元,職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為74935萬元,工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為6745萬元,生育基金預(yù)算收入為3287萬元,城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入44611萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7510萬元。
2015年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排218197萬元,其中:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為102295萬元,失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為5970萬元,職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為50355萬元,工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為6410萬元,生育基金預(yù)算支出為4938萬元,城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出41081萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7148萬元。
2015年社會保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余148376萬元,其中:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余為114824萬元,失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余為6396萬元,職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余為24580萬元,工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余為335萬元,生育基金預(yù)算結(jié)余為-1651萬元(缺口部分動用上年結(jié)余彌補(bǔ)),城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余為3530萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余為362萬元。
相城區(qū)2015年社會保險(xiǎn)基金收支安排情況如下:
相城區(qū)2015年社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表 |
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|
|
|
|
單位:萬元 |
|
|||||
項(xiàng) 目 |
2015年預(yù)算 |
2014年預(yù)算 |
增幅% |
備注 |
||||||
社會保險(xiǎn)基金收入 |
366573 |
334290 |
9.7 |
|
||||||
一、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 |
217119 |
205629 |
5.6 |
|
||||||
二、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入 |
12366 |
10807 |
14.4 |
|
||||||
三、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入 |
74935 |
67047 |
11.8 |
|
||||||
四、工傷保險(xiǎn)基金收入 |
6745 |
6103 |
10.5 |
|
||||||
五、生育保險(xiǎn)基金收入 |
3287 |
5268 |
-37.6 |
|
||||||
六、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入 |
44611 |
38648 |
15.4 |
|
||||||
七、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入 |
7510 |
789 |
852.2 |
2015年含被征地農(nóng)民保養(yǎng)金 |
||||||
2015年相城區(qū)社會保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
|||||
項(xiàng) 目 |
2015年預(yù)算 |
2014年預(yù)算 |
增幅% |
備注 |
|
|||||
社會保險(xiǎn)基金支出 |
218197 |
178490 |
22.3 |
|
|
|||||
一、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 |
102295 |
80159 |
27.6 |
|
|
|||||
二、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出 |
5970 |
5852 |
2.0 |
|
|
|||||
三、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出 |
50355 |
41549 |
21.2 |
|
|
|||||
四、工傷保險(xiǎn)基金支出 |
6410 |
8352 |
-23.3 |
|
|
|||||
五、生育保險(xiǎn)基金支出 |
4938 |
3573 |
38.2 |
|
|
|||||
六、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出 |
41081 |
38611 |
6.4 |
|
|
|||||
七、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 |
7148 |
394 |
1714.6 |
2015年含被征地農(nóng)民保養(yǎng)金 |
|
以上預(yù)算安排的具體情況詳見《相城區(qū)2015年總預(yù)算草案》。
各位代表:為順利實(shí)施相城區(qū)2015年總預(yù)算,我們將努力做好以下五個(gè)方面工作:
一、實(shí)施積極財(cái)政政策,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長
認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策,放大財(cái)政資金杠桿作用,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提檔升級,推進(jìn)小巨人企業(yè)培育計(jì)劃,精心培育支持成長型企業(yè)發(fā)展壯大。改革財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展投入方式,引導(dǎo)創(chuàng)新資源和創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚,促進(jìn)增技改、調(diào)結(jié)構(gòu)。建立重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)系服務(wù)制度,動態(tài)跟蹤分析財(cái)稅政策實(shí)施、企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行等情況。全面落實(shí)國家確定的各項(xiàng)減免稅和清理規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)政策,減輕企業(yè)負(fù)擔(dān),促進(jìn)企業(yè)提質(zhì)增效。
二、加強(qiáng)收入組織管理,提升財(cái)政實(shí)力
依法加強(qiáng)收入征管,提升征收率,降低成本率,努力應(yīng)收盡收、減少稅源流失。強(qiáng)化綜合治稅,加強(qiáng)綜合治稅平臺建設(shè),實(shí)現(xiàn)各涉稅部門信息共享,提高涉稅信息應(yīng)用成效。健全財(cái)政收入動態(tài)分析機(jī)制,實(shí)時(shí)掌握當(dāng)月稅收計(jì)劃,切實(shí)增強(qiáng)收入征管工作主動權(quán)。正確處理依法治稅和服務(wù)企業(yè)的關(guān)系,貫徹落實(shí)支持企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)政策,做到應(yīng)退盡退,促進(jìn)良性循環(huán)。
三、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),增進(jìn)民生幸福
支持辦好民生實(shí)事,把加大投入與完善制度有機(jī)結(jié)合,增強(qiáng)民生政策的公平性和可持續(xù)性。集中財(cái)力辦大事,圍繞“保重點(diǎn)”,嚴(yán)格“壓專項(xiàng)”,提標(biāo)提檔提補(bǔ)落實(shí)民生普惠政策,優(yōu)先保障農(nóng)業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、科技、生態(tài)、美麗鎮(zhèn)村等重點(diǎn)支出,重點(diǎn)保障區(qū)委區(qū)政府實(shí)事工程項(xiàng)目。從嚴(yán)控制一般性支出,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和區(qū)委十四項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)控部門單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),嚴(yán)禁樓堂館所等基本建設(shè)支出。
四、創(chuàng)新財(cái)政管理機(jī)制,增強(qiáng)體制活力
貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》,構(gòu)建全口徑預(yù)算體系,實(shí)施部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開。加強(qiáng)政府采購預(yù)算管理,擴(kuò)大政府購買服務(wù)范圍,提高財(cái)政資金使用效益。推進(jìn)預(yù)算績效管理,充分發(fā)揮財(cái)政投資評審職能作用,強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任和效率。實(shí)施行政事業(yè)單位資產(chǎn)信息化管理,規(guī)范資產(chǎn)配置,降低行政成本。建立專項(xiàng)資金監(jiān)控系統(tǒng)平臺,用科技手段監(jiān)管專項(xiàng)資金。加強(qiáng)會計(jì)隊(duì)伍建設(shè),規(guī)范財(cái)務(wù)管理。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,強(qiáng)化從嚴(yán)治黨的政治責(zé)任意識,建立和完善內(nèi)部控制制度,防控廉政風(fēng)險(xiǎn)。
五、加強(qiáng)政府性債務(wù)管理,防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)
按照“穩(wěn)增長、防風(fēng)險(xiǎn)”的宏觀政策導(dǎo)向和上級關(guān)于加強(qiáng)政府性債務(wù)管理要求,落實(shí)區(qū)政府性債務(wù)管理實(shí)施細(xì)則,完善債務(wù)管理工作機(jī)制,規(guī)范債務(wù)舉借、使用、償還和監(jiān)督管理,控制債務(wù)規(guī)模,防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全面推進(jìn)國資國企改革,調(diào)整優(yōu)化國資布局,完善國資管理體制,優(yōu)化國資監(jiān)管方式,增強(qiáng)企業(yè)市場投資和經(jīng)營能力,增強(qiáng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力,著力提升綜合競爭力。
各位代表:2015年我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下,在區(qū)政府各相關(guān)部門的共同努力下,堅(jiān)定信心,迎難而上,為完成全年財(cái)政預(yù)算、實(shí)現(xiàn)收支平衡,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。